Nina19
07.02.07,16:47
Prosím pomôžte,
tovar nám vozí prepravná spoločnosť na dobierky, stalo sa nám, že jeden balík sa stratil. Spoločnosť naám reklamáciu uznala, ale mám vyfakturovať za stratený balík sumu tovaru , čo obsahoval ten balík. A tak sa pýtam budem to fakturovať s DPH, alebo bez DPH. A ako to zaúčtujem, keď vlastne potrebujem aby sa účet nášho zákazníka vynuloval aby mu nechodili upomienky za tovar, ktorý vlastne ani nemá.
Ďakujem všetkým.
jaja99
07.02.07,15:52
Dobropis na stratený tovar pre zákazníka: 604/311, 343/311 - oprava základu dane - s mínusovou DPH. Tým sa Ti vynuluje pohľadávka voči zákazníkovi.
Náhrada škody od prepravcu: 378/648 - bez DPH - vznikne Ti pohľadávka voči prepracovi. Určite fakturuješ bez dane a myslím, že výška náhardy by mala byť vo výške predajnej ceny bez DPH plus vynaložené náklady na predaj.
riordan
07.02.07,15:52
Ak si platca DPH, tak vystavíš doklad v rovnakej výške ako mal prísť. Budeš mať došlú fa a vyšlú fa, ktoré navzájom uhradíš.
Nina19
07.02.07,18:59
Sme platci DPH, tak teda s DPH?
DušanČ
07.02.07,19:22
Náhradu škody voči prepravnej spoločnosti fakturuješ bez DPH aj keď si plátca. Náhrada škody nie je predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH. Tým je v podstate lej dodávka tovaru a dodávky služby.
Nina19
07.02.07,19:51
Ďakujem za radu.
Nina19
08.02.07,14:41
Stále nad tým rozmýšľam či je to v poriadku. Vystavená faktúra - tovar odišiel zo skladu, dobropis kôli strtenému balíku - tovar sa vráti na sklad, ale prakticky tam nie je. Nemala by som faktúru vystaviť na manká a škody a potom by to bolo s DPH?
Ďakujem
DušanČ
08.02.07,21:11
Mám pocit, že ti ide o správne zaúčtovanie úbytku skladových zásob tovaru. Keďže, ako bolo rozobraté vyššie, ide o škodu, úbytok zásob zaúčtuješ ako škodu, teda 549/132. Náhradu škody vyfakturuješ 311/688, ako som uviedol v príspevku 5, bez DPH.