mercuris
07.02.07,23:03
Dve sro, konatelia - spoločníci sú tie isté osoby v oboch. Ako mám vysporiadať (napr. fa za tf.) kedˇfa prišla do 1. sro, ale uhradená bola z účtu 2. sro. Prosím poradiť.
Paula
07.02.07,22:12
Dve sro, konatelia - spoločníci sú tie isté osoby v oboch. Ako mám vysporiadať (napr. fa za tf.) kedˇfa prišla do 1. sro, ale uhradená bola z účtu 2. sro. Prosím poradiť.

Zaplatila by som ešte raz - zo správneho účtu a požiadala dodávateľa o vrátenie nesprávnej platby.
účtovník 007
08.02.07,08:53
Dve sro, konatelia - spoločníci sú tie isté osoby v oboch. Ako mám vysporiadať (napr. fa za tf.) kedˇfa prišla do 1. sro, ale uhradená bola z účtu 2. sro. Prosím poradiť.

V odpovedi súhlasím s Paulou.
Ale ešte budeš musieť spoločníkom a konateľom v jednej osobe v dvoch sro vysvetliť, že platby musia odchádzať z účtov patriacich správnej sro.
Len niekedy to nechcú pochopiť, lebo majú mylný pocit, že sú to ich peniaze a môžu platiť krížom-krážom. Ale tento problém majú asi viaceré účtovníčky.;)
mudroš
08.02.07,14:44
Súhlasím s tým, že treba "zodpovedných" upozorniť.
Ale prečo by som zbytočne platil bankám poplatky?
Chybnú platbu zaúčtujem ako pohľadávku voči tej s.r.o. ktorá mala platiť, oznámim jej to a ona mi to zaplatí.
Účtovanie:
u toho čo zaplatil
378/221 - chybá platba
221(211)/378 - vrátenie chybnej platby
u toho kto mal platiť
xxx/321 - faktúra
321/379 - oznámenie o platbe omylom
379/221(211) - úhrada omylom zaplatenej platby
liba2
08.02.07,15:04
Súhlasím s tým, že treba "zodpovedných" upozorniť.
Ale prečo by som zbytočne platil bankám poplatky?
Chybnú platbu zaúčtujem ako pohľadávku voči tej s.r.o. ktorá mala platiť, oznámim jej to a ona mi to zaplatí....
... ale veď je to stále "z toho istého vrecka", nie? majiteľ sro je ten istý :--- .
účtovník 007
08.02.07,17:04
Súhlasím s tým, že treba "zodpovedných" upozorniť.
Ale prečo by som zbytočne platil bankám poplatky?
Chybnú platbu zaúčtujem ako pohľadávku voči tej s.r.o. ktorá mala platiť, oznámim jej to a ona mi to zaplatí.
Účtovanie:
u toho čo zaplatil
378/221 - chybá platba
221(211)/378 - vrátenie chybnej platby
u toho kto mal platiť
xxx/321 - faktúra
321/379 - oznámenie o platbe omylom
379/221(211) - úhrada omylom zaplatenej platby

Vidíš, z hľadiska účtovníka účtujúceho v uvredených s.r.o. a fakturujúceho si za účtovnú položku ma to ani nenapadlo.:D Hor sa do úhrad krížom-krážom. Spoločnosť ušetrí na poplatkoch banke a ja si vyúčtujem za položku. Ď mudroš.:D
Tweety
08.02.07,17:26
v uvredených s.r.o. . .:D
To sa podarilo.:---
aktorod
10.02.07,20:59
Ja by som to riešila nasledovne. Urobila by som zmluvu o pristúpení k záväzku, vyplývajúceho z fa, medzi s.r.o. - 1 a 2. A na základe tejto zmluvy by som účtovala nasledovne 315 - pohľadávka za 1. s.r.o./325 -dodávateľ. Na bankovom účte by som účtovala 325/221. Prvá s.r.o by vymáhala platbu od druhej s.r.o.
Zoltán Kovács
11.02.07,07:10
Ja by som to riešila nasledovne. Urobila by som zmluvu o pristúpení k záväzku, vyplývajúceho z fa, medzi s.r.o. - 1 a 2. A na základe tejto zmluvy by som účtovala nasledovne 315 - pohľadávka za 1. s.r.o./325 -dodávateľ. Na bankovom účte by som účtovala 325/221. Prvá s.r.o by vymáhala platbu od druhej s.r.o.

Zbytočne by si komplikoval svoj život ako účtovník.
Lienočka
14.08.07,16:12
Možete mi poradiť? Náš konateľ zaplatil svojou súkromnou platobnou kartou faktúry za tovar a materiál, pretože mu nefungovala firemná karta.
Musela som mu to ešte v ten deň preplatiť z firemného účtu na ten súkromný, aby nebol bez peňazí. Ten tovar prišiel bol aj preclený, ale samozrejme na firmu. A teraz z toho vznika guláš. Mohla by som to vyriešiť uznaním, alebo pristúpením k záväzku, pretože je to komplikované, bol to dovoz tovaru a naozaj nejako ma nenapadá nič iné. Určite viem, že nebude možné, aby mu tie frmy vrátili platby. DAKUJEM
Paula
14.08.07,16:22
Tu vznikol zaplatením faktúr záväzok firmy voči konateľovi, ktorý sa vyrovnal, keď mu firma peniaze vrátila.
Lienočka
14.08.07,16:28
Nerozumiem Ti. Faktury boli vystavené na spoločnosť. Ale zaplatil ich konateľ zo svojho účtu a my sme tie faktúry zase preplatili jemu, aby nebol škodný. Každý je spokojný. Len ja nie, pretože mam tam tri strany.
Paula
14.08.07,16:39
Nerozumiem Ti. Faktury boli vystavené na spoločnosť. Ale zaplatil ich konateľ zo svojho účtu a my sme tie faktúry zase preplatili jemu, aby nebol škodný. Každý je spokojný. Len ja nie, pretože mam tam tri strany.


Ak je konateľ aj zamestnancom, potom úhrada faktúry...321/333, vrátenie peňazí konateľovi...333/221. Treba upresniť "pozíciu" konateľa.
Lienočka
14.08.07,16:50
Nie je zamestnancom. Je len konateľom na základe zmluvy.
koňo
14.08.07,18:19
Faktúru zaúčtuj normálne 518/321. keď zistíš, že to zaplatil niekto iný a nechcete žiadať vrátiť peniaze a uhradiť sami, potom sa ti zmení "dodávateľ", tzn., že účtuješ 321/321 alebo 249 (lebo firme nepriamo poskytol pôžičku). Ale zásadne sa to odohráva v tvojom saldokonte.
Lienočka
15.08.07,04:31
Nemusim spisať s konateľom žiaden papier, nejaké pristupenie k záväzku, alebo niečo podobné? Daňováci to uznajú?
koňo
15.08.07,12:08
Musíš preukázať, že záväzok voči pôvodnémuu veriteľovi zanikol a že konateľovi neplatíš niečo bez preukázania. Môže to byť napr. foto výpisu jeho účtu alebo aspoň jeho čestné prehlásenie. Myslím však, že daniarov to nebude zaujímať, tu sa nehrá o nákladoch a výnosoch.
zuza8
08.03.12,20:54
Ak je konateľ aj zamestnancom, potom úhrada faktúry...321/333, vrátenie peňazí konateľovi...333/221. Treba upresniť "pozíciu" konateľa.

Chcela by som poradiť z účtovných prípadom ak konateľ a zároveň zamestnanec uhradil fa cez osobný účet môžem účtovať 321/333 a potom vrátenie 333/211 je to správne?
zuza8
08.03.12,21:00
Ak je konateľ aj zamestnancom, potom úhrada faktúry...321/333, vrátenie peňazí konateľovi...333/221. Treba upresniť "pozíciu" konateľa.

Chcela by som poradiť z účtovných prípadom ak konateľ a zároveň zamestnanec uhradil fa cez osobný účet môžem účtovať 321/333 a potom vrátenie 333/211 je to správne?
tictac7
08.03.12,21:58
Chcela by som poradiť z účtovných prípadom ak konateľ a zároveň zamestnanec uhradil fa cez osobný účet môžem účtovať 321/333 a potom vrátenie 333/211 je to správne?

...akože ešte kde túto otázku nájdem? Ale tu si to naozaj zabila....citovala si to, čo si položila do otázky....Ty to nevidíš?
.
.
.
.
.
.
.
.
áno
zuza8
09.03.12,09:04
prepáč ale keď som chcela stáčala ikonu citovať tak mi to nefungovalo neviem prečo a keď som zadala otázku ktorú som odoslala tak sa to ukázalo neviem prečo to tak urobila ešte sa mi to nestalo. A potom mi to zasa nechcelo odoslať a nakoniec som zistila že je to už raz odoslané. Neviem prečo sa mi to všetko takto stalo asi mám niečo s počítačom. Tak ešte raz všetkým čo som ublížila tým že museli čítať otázku 2 krát tak sorry. Polepším sa!!!!!!!!;)
miska31
11.02.13,08:40
Dobrý deň. Ako mám prosím Vás zaúčtovať ak mi odberateľ zaplatil za faktúru o 0,12€ viacej? ostáva mi to v pohľ-záväzkoch. Ďakujem
mondes
11.02.13,08:43
No vráť mu prevodom z banky tých 0,12 centov a úhradu spáruj s pohľadávkou. Ale musíš to dať z BU ako príjem mínusom.