petkasla
09.02.07,08:22
Prosím Vás chcem sa spýtať ako má od 1.1.2007 vyzerať Denný výkaz obratov registračnej pokladnice? Totiž po starom som v tejto knihe mala len jednu kolonku - V sadzbe DPH, ale teraz mi doniesli z papiernictva novú knihu a v tej sú dve kolonky - V sadzbe DPH nižšej a V sadzbe DPH vyššej (tak ako kedysi). Je táto kniha správna? My nie sme firma, ktorá má čo do činenia s liekmi, teda používame len 19% DPH. Akú knihu mám teda používať?
Ďakujem
evina
09.02.07,07:26
Prosím Vás chcem sa spýtať ako má od 1.1.2007 vyzerať Denný výkaz obratov registračnej pokladnice? Totiž po starom som v tejto knihe mala len jednu kolonku - V sadzbe DPH, ale teraz mi doniesli z papiernictva novú knihu a v tej sú dve kolonky - V sadzbe DPH nižšej a V sadzbe DPH vyššej (tak ako kedysi). Je táto kniha správna? My nie sme firma, ktorá má čo do činenia s liekmi, teda používame len 19% DPH. Akú knihu mám teda používať?
Ďakujem

http://www.porada.sk/t40888-nove-vykazy-k-erp-od-1-1-2007-a.html?highlight=v%FDkazy+ERP
betka
09.02.07,08:01
Prosím Vás chcem sa spýtať ako má od 1.1.2007 vyzerať Denný výkaz obratov registračnej pokladnice? Totiž po starom som v tejto knihe mala len jednu kolonku - V sadzbe DPH, ale teraz mi doniesli z papiernictva novú knihu a v tej sú dve kolonky - V sadzbe DPH nižšej a V sadzbe DPH vyššej (tak ako kedysi). Je táto kniha správna? My nie sme firma, ktorá má čo do činenia s liekmi, teda používame len 19% DPH. Akú knihu mám teda používať?
Ďakujem

kniha je spravna, kde sa uvadza sadzba DPH vpiste rucne 19%, a pouzivajte pre zapisovanie tento stlpec.
Lenuška
20.01.09,15:59
...Ešte som sa nestratla s registračnou poklanicou.....
Pokladnica - nastavená - nie je platca DPH, uvedené je IČO, DIČ
Na denných páskach a mesačnej páske je ale základ a DPH vyčíslená. Servisný technik povedal , že pre informáciu. Doklad, ktorý dostane zákazník - nemá vyčíslenú DPH.
Je to správne?
Ďakujem.
Lenuška
20.01.09,18:15
nestretli ste sa už s takou pokladnicou????
Zita5
20.01.09,18:35
...Ešte som sa nestratla s registračnou poklanicou.....
Pokladnica - nastavená - nie je platca DPH, uvedené je IČO, DIČ
Na denných páskach a mesačnej páske je ale základ a DPH vyčíslená. Servisný technik povedal , že pre informáciu. Doklad, ktorý dostane zákazník - nemá vyčíslenú DPH.
Je to správne?
Ďakujem.

Podľa môjho názoru , ak SZČO nie je plátcom DPH , tak tam nemá byť základ a vyčíslenie DPH . Obávam sa , aby SZČO nemal problém a to dosť veľký . Nakoľko pokiaľ neplatca DPH uvedie na dokladoch resp.vyčísli výšku DPH , tak je povinný túto DPH odviesť štátu .

Síce zákazník na svojom paragóne výšku DPH nevidí , ale bude ju vidieť daňová kontrola pri kontrole , že tam má vyčíslenú DPH .A tieto doklady s vyčíslenou DPH sú v účtovníctve založené.
Ja osobne , by som upozornila servisného technika na uvedený nedostatok , si myslím že dosť závažný a požiadal by som o odstránenie chyby .
No a ďalej neviem ...snáď sa niekto ešte k tomu vyjadrí .Bola by som radšej keby som sa v tomto prípade mýlila .


§ 69
Osoby povinné platiť daň
správcovi dan
(5) Ak osoba, ktorá nie je platiteľom, uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.

§ 78
Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti
3) Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň (§ 69), je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň s výnimkou podľa odseku 4
evina
20.01.09,18:42
Ak je daň vyčíslená na uzávierke platí podľa mojej mienky, čo napísala Zitka.

P.s. Neviem k čomu potrebuje neplatiteľ DPH informáciu o nej.
Zita5
20.01.09,18:48
Myslím že sa nemýlim
Zákon 289 ...



§ 12
Denná uzávierka, intervalová uzávierka a prehľadová uzávierka

(1) Podnikateľ z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovuje dennú uzávierku; dennú uzávierku podnikateľ vyhotovuje len za dni, v ktorých mal tržbu. Na požiadanie daňového úradu je podnikateľ povinný v lehote určenej daňovým úradom vytlačiť z fiskálnej pamäte intervalovú uzávierku; takúto povinnosť má podnikateľ do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)

(2) Denná uzávierka obsahuje najmenej tieto údaje:

a) ochranný znak,
b) daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
c) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
d) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
e) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
f) dátum a čas vyhotovenia,
g) poradové číslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
h) počet dokladov označených slovami "NEPLATNÝ DOKLAD",
i) počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
j) obrat,
k) záporný obrat,
l) kumulovaný obrat,
m) súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
n) súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
o) súčet stornovaných položiek a ich počet,
p) súčet poskytnutých zliav a ich počet,
r) súčet vrátení tovaru a ich počet,
s) súčet záporných položiek a ich počet,
t) súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami "NEPLATNÝ DOKLAD".

(3) Prehľadová uzávierka obsahuje najmenej údaje uvedené v odseku 2 písm. b) až f), h) až k) a m) až t).

(4) Intervalová uzávierka obsahuje najmenej dátum a čas vyhotovenia, údaje uvedené v § 4 ods. 4 písm. a) a b) druhom až ôsmom bode uložené vo fiskálnej pamäti a súhrnné údaje alebo podrobné údaje uvedené v odseku 2 písm. h) až n) a p) až t).
Zita5
20.01.09,18:52
Teraz ide o aj to , že ak výška DPH bude skutočne vysoká ......je samozrejmé, že za jej odvod zodpovedá SZČO .........ale čo servisný technik ? Predsa nesie nejakú zodpovednosť aj on resp. firma , ktorá pokladnicu sprevádzkovala ....
Lenuška
20.01.09,21:04
veľmi pekne ďakujem za reakcie......ale servisný technik tvrdí, že je to v poriadku....a vraj sprevádzkovali veľa takých pokladníc a nikto sa na to neozval.....no uvidím.
Ešte raz díky.....Lenka
Zita5
21.01.09,05:47
veľmi pekne ďakujem za reakcie......ale servisný technik tvrdí, že je to v poriadku....a vraj sprevádzkovali veľa takých pokladníc a nikto sa na to neozval.....no uvidím.
Ešte raz díky.....Lenka

No neviem či je to v 100% poriadku . Doporučujem Vám ísť za správcom dane , zoberte si Knihu registračnej pokladne a treba sa spýtať a dohodnúť . Netreba niečo ťahať ďalej s pocitom , že čo ak raz ....To je môj názor , lebo zákony hovoria niečo iné .A ja by som dala k nazrietiu aj technikovi horeuvedené §§ , čo na to povie .Ja by som sa s jeho odpoveďou nevedela vysporiadať , bez toho , že by som si to neoverila aj na vyšších miestach .
Lenuška
21.01.09,07:43
Zita5 - Ďakujem za doporučené riešenie, bude ozaj najlepšie.........dám vedieť , ako to dopadlo.
Lenka
Zita5
21.01.09,07:53
Zita5 - Ďakujem za doporučené riešenie, bude ozaj najlepšie.........dám vedieť , ako to dopadlo.
Lenka

Ak dáš vedieť budem rada , lebo priznám sa ,celkom ma to zaujíma .:)
Lenuška
21.01.09,12:54
Tak som vypátrala nasledovné:
1. Kontrolórky na DU - pre RP sa vyjadrili, že tam tá DPH nemá čo robiť - s týmto som aj rátala.
2. Po ďalšom telefonáte so servisným technikom - on tvrdí, že je to v poriadku, že ich takto aj školili, a že to sa nedá len tak prestaviť tá pokladnica a že by sa musela vynulovať.
A teda nakoniec súhlasil, že to ešte overí u výrobcu.....no jednoducho on stále tvrdí, že je to v poriadku.
Myslím, že bude najlepšie dať dotaz na DU Banská Bystrica.
Zita5
21.01.09,13:08
Tak som vypátrala nasledovné:
1. Kontrolórky na DU - pre RP sa vyjadrili, že tam tá DPH nemá čo robiť - s týmto som aj rátala.
2. Po ďalšom telefonáte so servisným technikom - on tvrdí, že je to v poriadku, že ich takto aj školili, a že to sa nedá len tak prestaviť tá pokladnica a že by sa musela vynulovať.
A teda nakoniec súhlasil, že to ešte overí u výrobcu.....no jednoducho on stále tvrdí, že je to v poriadku.
Myslím, že bude najlepšie dať dotaz na DU Banská Bystrica.

Lenuška , treba konať hneď . Podajte dopyt cez stránku www.drsr.sk (http://www.drsr.sk) , ďalej podajte ešte jeden dopyt priamo na Vaše miestne príslušné DR , nech Vám odpovedia písomne ....presne v tom znení , ako sa skutočnosti majú . E mail adresu nájdete na stránke www.drsr.sk (http://www.drsr.sk).
Vy to musíte zastaviť ,nemôžete v tom blokovaní ďalej pokračovať .
Predpokladám , že DRSR Vám odpovie v znení vyššie uvedných §§ , ktoré som Vám uviedla . Tam nevidím žiadnu výnimku .
Zita5
21.01.09,13:11
Ešte jeden dotaz , tá registračná pokladnica bola zakúpená ako nová ? Nekúpil ju náhodou SZČO ako neplatca DPH už ako používanú od platiteľa DPH ? Ale to na veci nič nemení .Je tam vysoká suma nahratá s DPH ? Akú dobu takto používa RP s vykazovaním v denných uzávierkach a v mesačných uzávierkach výšku DPH ako neplatca DPH ?
Lenuška
21.01.09,13:22
Predajňa je otvorená od 1.12.2008 - takže ide o jeden mesiac.
DPH je vo výške 80.000,- SK.
To , či je tá pokladnica nová....veru neviem.
Lenuška
21.01.09,13:23
a vlastne to beží tým režimom aj teraz - v januári 2009.
Lenuška
21.01.09,13:24
...k odpovedi predtým.....
Zita5
21.01.09,13:30
Tak za tých 80 000 ,- DPH sa toto všetko oplatí pozisťovať , lebo to nie je zanedbateľná čiastka a samozrejme zainteresovať do toho aj firmu, ktorá programovala RP do daného režimu nakoľko majiteľovi vznikne tým škoda . Len ma zaráža , že mesiac si to nikto nevšimol .
Lenuška
21.01.09,13:45
.....Zitka, tie predavačky-majiteľky FO si to aj všimli, ale im to nič nehovorilo....a ja som si po doklady bola včera, dovtedy som doklady nevidela. Tak mňa to zarazilo.....jasne že budem ďalej zisťovať.....a informovať. Ďakujem. L.
Lenuška
22.01.09,09:37
...Dnes mi opäť volal servisný technik - overoval si u výrobcu - vraj je to v poriadku....ale predsa teda keď chceme , aby to tam nevyhadzovalo DPH.....tak to opraví.......Aj tak mám chuť napísať dotaz na DU Banská Bystrica, keď stále tvrdí , že je to OK.
Zita5
22.01.09,11:03
...Dnes mi opäť volal servisný technik - overoval si u výrobcu - vraj je to v poriadku....ale predsa teda keď chceme , aby to tam nevyhadzovalo DPH.....tak to opraví.......Aj tak mám chuť napísať dotaz na DU Banská Bystrica, keď stále tvrdí , že je to OK.


Lenuška , ja by som telefonicky nekomunikovala už , napísala by som reklamačný prípis , že reklamujem naprogramovanie RP zo dňa xx xx xxxx , v prílohe ktorého by bol aj doklad o zaplatení za uvedenie RP do prevádzky a uviedla by som , že nakoľko RP udáva údaje ako pre plátcu DPH a teda klient je neplatca DPH ,týmto ich dôrazne žiadate o odstránenie vzniknutej chyby v termíne okamžite .
Treba tam vypísať aj §§ v ktorých je pri Vašej RP rozpor medzi skutočnosťou a programovaním .
Tento list by som zaniesla osobne do firmy a dala si podpísať prevzatie .Nech potom odstránia chybu .

Či už napíšete , alebo nie na DRSR - k tomu Vám neviem už povedať ,čo máte robiť , musíte sa rozhodnúť .
Jedno je však isté , DPH je vyčíslená ........a teraz ako sa k tomu postaviť .To už musí zaujať stanovisko konkrétna SZČO .
Lenuška
22.01.09,11:23
Máš pravdu.......Spravím to tak ako mi radíš a ďakujem. L.
AlkaS
23.01.09,12:43
Ahojte!
potrebovala by som poradiť. Je lepšie účtovať každú dennú tržbu v JÚ, alebo stačí jedným zápisom s mesačnou uzávierkou?
ďakujem.
mekelek
16.03.09,16:37
Ahojte!
potrebovala by som poradiť. Je lepšie účtovať každú dennú tržbu v JÚ, alebo stačí jedným zápisom s mesačnou uzávierkou?
ďakujem.
V JÚ treba účtovať podľa mňa každý deň aj príjem aj výdaj, teda tržbu aj nákup (aspoň ja tak robím), budeš mať prehľadnejšie. To je jeden dôvod. Druhý:(už si nepamätám, kde je to presne uvedené) musíš mať po každom pohybe uvedený zostatok. A tretí:keby si účtovala tržby len na konci mesiaca a výdavkové doklady denne, mohla by si ísť do mínusu a v peňažnom denníku nemôže byť mínusový zostatok.
Jedným slovom: účtuj denne! V prípade kontroly budeš mať o jeden problém menej.
evina
16.03.09,16:57
Ahojte!
potrebovala by som poradiť. Je lepšie účtovať každú dennú tržbu v JÚ, alebo stačí jedným zápisom s mesačnou uzávierkou?
ďakujem.

Môžeš účtovať denne ale môžeš aj mesačne /jedným zápisom. Názory aj na Porade 50:50. Pozri napr. tu, aj vrátane tam uvedených linkov:

http://www.porada.sk/t50998-p2-uctovanie-trzby-z-erp-v-ju.html
mekelek
17.03.09,16:32
Denný výkaz obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty

Platiteľ DPH od 1.3.2009 - otvorila som nový denný výkaz a keď som začala zapisovať údaje z denných uzávierkových pások, som zistila, že nie je mi jasné, čo treba uvádzať v stĺpci 8 a 9.
Celkový denný obrat, alebo len základ dane ?
Moja logika mi diktuje: napíš celkový obrat aj s DPH.
Mám robiť tak, alebo nie? Poraďte mi prosím!
evina
17.03.09,16:34
Denný výkaz obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty

Platiteľ DPH od 1.3.2009 - otvorila som nový denný výkaz a keď som začala zapisovať údaje z denných uzávierkových pások, som zistila, že nie je mi jasné, čo treba uvádzať v stĺpci 8 a 9.
Celkový denný obrat, alebo len základ dane ?
Moja logika mi diktuje: napíš celkový obrat aj s DPH.
Mám robiť tak, alebo nie? Poraďte mi prosím!

Aj predpisy diktujú s DPH...
Paula
17.03.09,16:45
evina
17.03.09,17:06
Dopĺňa z platných predpisov:

Vyhláška 55/1994 v znení neskorších predpisov /nebudem sa rozpisovať, že sa stále môžeme podľa nej riadiť....vieme svoje.../

f) čistým obratom rozdiel medzi hrubým obratom a záporným obratom,
g) hrubým obratom kumulovaný súčet kladných hodnôt tržieb nablokovaných v pokladnici,
h) záporným obratom kumulovaný súčet storno položiek, zliav a záporných položiek nablokovaných v pokladnici,

Ešte uvádzam z Vysvetliviek v prílohe z Vyhlášky:

8. Denný obrat podliehajúci dani z pridanej hodnoty - uvádza sa súčet čistého denného obratu podliehajúceho zníženej sadzbe dane z pridanej hodnoty.
9. Denný obrat oslobodený od dane z pridanej hodnoty - uvádza sa denný obrat oslobodený od dane z pridanej hodnoty, napríklad v prípade zdravotnej starostlivosti.
10. Denná daň z pridanej hodnoty spolu - uvádza sa daň z pridanej hodnoty v základnej sadzbe spolu za deň.
11. Denná daň z pridanej hodnoty spolu - uvádza sa daň z pridanej hodnoty v zníženej sadzbe spolu za deň.
12. Storno - uvádza sa výdavok z pokladnice za vrátený tovar.

Podotýkam, že v ERP nahadzujeme celú sumu, t.j. hrubý obrat a do pokladne prijímame tržbu /cenu vrátane DPH/, a preto sa aj s DPH v danných kolonkách uvádza tento obrat je podľa vyššie uvedenej novely Vyhlášky len delený podľa sadzby DPH. Korešponduje s tým i stĺpec 13, ktorý predpisuje súčet stĺpcov 8, 9, 10 a nie aj 11, 12...nesedela by táto suma s dennou tržbou chýbala by tam práve tá DPH...

Zo zákona 289/2008:

n) obratom tržby znížené o sumu záporného obratu,
o) záporným obratom súčet súm 1. vrátení tovaru,
2. záporných položiek evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici a
3. zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb,
mekelek
17.03.09,19:24
Ďakujem!