anda
12.02.07,11:50
Ahoj poraďáci, potrebujem sa poradiť ohľadne zaúčtovania sociálneho fondu.Účtujem v PÚ. Na osobitnom účte v banke máme vedený sociálny fond. Chceme prispievať na stravné lístky zamestnancov. Problém mám so zaúčtovaním. Pri kalkulácii stravných lístkov zaúčtujem 472/213, ale čo s bankovým účtom ...(261)/221????
Pri príjmoch používam: v banke - SF 221A/261, - BÚ 261/221B a interný doklad 527/472.
kacena26
12.02.07,11:56
ahoj ja uctujem takto:
predaj stravných listkov 5% - 472/213
a potom s uctu soc.fondu prevediem na bezný úcet prispevok na stravne listky a zauctujem len na beznom ucte 221001/221002.
na ucte soc.fondu 221002 uctujem len pripisane uroky. aj prevod soc.fondu za jednotlive mesiece uctujem 221002/221001. atvorbu soc. fondu 527/472
alušik
12.02.07,12:03
Anda,ono v podstate, ak každé čerpanie SF chceš mať aj odúčtované fyzicky z účtu SF v banke, mala by si previesť peniaze z účtu SF na BÚ, takže tiež by si účtovala len cez účet 261. Ak dodržiavaš pravidlo, že každú tvorbu riadne prevedieš na bankový účet SF a každé čerpanie zase prevedieš na bežný účet, pričom poplatky za vedenie účtu SF Ti sťahujú z bežného účtu, tak by si sa mala dostať do stavu, že účet 472 Ti sedí s účtom SF v banke. Nepoznám však firmu, ktorá by to takto striktne dodržiavala v priebehu roka. Väčšinou bankový účet založený nemajú a ak áno, tak ho dorovnávajú len ku koncu roka. Inak účtuješ dobre.
anda
12.02.07,12:36
Takže stačí ak peniaze z účtu SF prevediem na bežný účet a bude to v poriadku?
martinius
12.02.07,17:30
Chcem sa tiež na niečo spýtať....ak mi vyjde prídel napr.60,52 Sk...nezaokrúhľuje sa to však?Odvody aj daň sa zaokrúhľujú na celé koruny,ale SF nie však?
liba2
12.02.07,17:35
Takže stačí ak peniaze z účtu SF prevediem na bežný účet a bude to v poriadku?
Najlepšie spravíš, keď ten účet v banke zrušíš :--- .
liba2
12.02.07,17:40
Chcem sa tiež na niečo spýtať....ak mi vyjde prídel napr.60,52 Sk...nezaokrúhľuje sa to však?Odvody aj daň sa zaokrúhľujú na celé koruny,ale SF nie však?
Pozrela som do zákona, ale nenašla som tam ustanovenie o zaokrúhľovaní. V takom prípade by som ja zaokrúhlila na celé sk dole ;) .
martinius
13.02.07,07:02
Pozrela som do zákona, ale nenašla som tam ustanovenie o zaokrúhľovaní. V takom prípade by som ja zaokrúhlila na celé sk dole ;) .
No to viem,že to tam nie je,len neviem,prečo náš program to zaokrúhli smerom nahor,som z toho mimo.Či to zaokrúhliť alebo nie a ktorým smerom:-(
jenny7
13.02.07,07:05
Ja som mala tiež vedenie SF v pokladni, účet 472 mi sedel presne s pokladnou SF, ale tento rok som ho už zrušila.Vznikalo mi tam potom veľa účt.pohybov.
Dúfam, že sa nič nezmenilo a stačí SF viesť len na 472??
liba2
13.02.07,08:12
No to viem,že to tam nie je,len neviem,prečo náš program to zaokrúhli smerom nahor,som z toho mimo.Či to zaokrúhliť alebo nie a ktorým smerom:-(
Ale veď o nič nejde :) , ide len o 1 sk.
martinius
13.02.07,08:16
Ale veď o nič nejde :) , ide len o 1 sk.
Viem:-) ale chcem to mať dobre,preto sa pýtam,či to nechať v tvare s desatinnými čiarkami,alebo to zaokrúhliť.....aby náhodou ak zaokrúhlim smerom nahor daňováci nekecali,že nedajbože si o pár halierov znižujem základ dane:-D Tiež neviem,prečo to ten program automaticky zaokrúhli smerom nahor,či je to prípustné.Neviem to nikde nájsť.Nie je problém zaúčtovať predpis tvorby SF,ale posielať na účet (máme účet SF v banke) haliere....no uznajte:-)
liba2
13.02.07,08:20
Viem:-) ale chcem to mať dobre,preto sa pýtam,či to nechať v tvare s desatinnými čiarkami,alebo to zaokrúhliť.....aby náhodou ak zaokrúhlim smerom nahor daňováci nekecali,že nedajbože si o pár halierov znižujem základ dane:-D Tiež neviem,prečo to ten program automaticky zaokrúhli smerom nahor,či je to prípustné.Neviem to nikde nájsť.Nie je problém zaúčtovať predpis tvorby SF,ale posielať na účet (máme účet SF v banke) haliere....no uznajte:-)
Podľa mňa si zbytočne vyrábaš problém, s takou vecou sa žiadny kontrolor nebude zaoberať. Na konci roka to aj tak musíš doúčtovať. Ja tvorím SF len v celých korunách, práve preto že to nie je nikde upravené je úplne jedno ako to urobíš... a aj keď neurobíš, pôjde o 1 sk , také veci sa ani nepíšu do zápisnice :) .
martinius
13.02.07,08:32
Okej,tak to zaokrúhlim smerom nahor,ako to robí program:-) dík
JANAKU
10.12.07,13:57
Prosím o radu, neviem ako mám zaúčtovať príspevok zo SF na obedy. Obedy máme včetne DPH 90,- Sk. Bez DPH to činí 72,9 Sk. Zamestnávateľ prispieva 49,- Sk bez DPH. Zo SF chcem prispieť 2,- Sk ( Je to s DPH alebo bez DPH ).
Tweety
10.12.07,13:59
Prosím o radu, neviem ako mám zaúčtovať príspevok zo SF na obedy. Obedy máme včetne DPH 90,- Sk. Bez DPH to činí 72,9 Sk. Zamestnávateľ prispieva 49,- Sk bez DPH. Zo SF chcem prispieť 2,- Sk ( Je to s DPH alebo bez DPH ).
SF bez dph.
JANAKU
10.12.07,14:02
To znamená, že potom zamestnanec zaplatí ( 72,9 Sk - 49,- Sk - 2,- Sk ) 21,90 Sk + DPH 19 % = 26,- Sk
martinius
07.01.08,08:57
Ja som mala tiež vedenie SF v pokladni, účet 472 mi sedel presne s pokladnou SF, ale tento rok som ho už zrušila.Vznikalo mi tam potom veľa účt.pohybov.
Dúfam, že sa nič nezmenilo a stačí SF viesť len na 472??

Podľa mňa nie, buď na samost.bank.účte (čo nie je povinnosť) alebo si urob pokladnicu-soc.fond samostatnú analytiku.
liba2
07.01.08,15:42
Podľa mňa nie, buď na samost.bank.účte (čo nie je povinnosť) alebo si urob pokladnicu-soc.fond samostatnú analytiku.
Od 1.1.2008 platí toto znenie:

"§ 6 zákona o SF:
(1) Tvorba fondu a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky".
Jarka 1
07.01.08,16:32
Od 1.1.2008 platí toto znenie:

"§ 6 zákona o SF:
(1) Tvorba fondu a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky".






Mám tomu rozumieť tak, že v JÚ vediem pokladňu SF? Čo presne sa rozumie pod pojmom osobitný analytický účet fondu?
Chápem to tak, že v PÚ sa budú fin. prostriedky evidovať v knihe SF, na účte 472 a na analytike k účtu 221, ak nie je samostatný účet v banke na SF.
Mohla by pokladňa SF v JÚ spĺňať podmienku analyt. účtu fondu?
Jarka 1
10.01.08,13:00
Posúvam ďalej.
Rozalka
10.01.08,20:22
Podľa mňa si zbytočne vyrábaš problém, s takou vecou sa žiadny kontrolor nebude zaoberať. Na konci roka to aj tak musíš doúčtovať. Ja tvorím SF len v celých korunách, práve preto že to nie je nikde upravené je úplne jedno ako to urobíš... a aj keď neurobíš, pôjde o 1 sk , také veci sa ani nepíšu do zápisnice :) .
Je to síce mimotemy, ale poznám prípad, keď sa základ dane zaokrúhľoval na celé tisícky dole a daň z príjmov PO bola 40%, tak za 40 halierov (!) dańovník doplácal 400 Sk daň.
To len tak na okraj...:)
Našťastie, teraz tá 1 sk spraví 19 halierov na dani, čiže nula-nula-nič.
TatianaM
16.01.08,12:53
Má niekto toto úplné znenie zákona o sociálnom fonde platného od 1.1.2008?

Ďakujem
liba2
16.01.08,16:55
Má niekto toto úplné znenie zákona o sociálnom fonde platného od 1.1.2008?

Ďakujem Toto nie je oficiálne publikované, to som si pre seba vypracovala, ale poskytnem. Zelený text sú zmeny.
betka
16.01.08,19:35
V priebehu roka nebol čerpaný SF.
Chcela by som ho vyčerpať nasledovne:
SL-45% si hradí zamestnanec. V 12/2007 by si ho neuhradil a účtovala by som: 472/213

Môže byť?
Stefan2005
17.01.08,07:05
V priebehu roka nebol čerpaný SF.
Chcela by som ho vyčerpať nasledovne:
SL-45% si hradí zamestnanec. V 12/2007 by si ho neuhradil a účtovala by som: 472/211. Môže byť?

Nevidím dôvod, prečo nie. Za 12 mesiac zvyknem tiež pridať viac, ak to situácia SF dovolí. Koniec koncom príspevok na dopravu tiež zbežne vyplácame iba 1x ročne.
---------
P.S. Len to účtujem 472/213...
Dipmomovka
22.01.08,18:23
Mám tomu rozumieť tak, že v JÚ vediem pokladňu SF? Čo presne sa rozumie pod pojmom osobitný analytický účet fondu?
Chápem to tak, že v PÚ sa budú fin. prostriedky evidovať v knihe SF, na účte 472 a na analytike k účtu 221, ak nie je samostatný účet v banke na SF.
Mohla by pokladňa SF v JÚ spĺňať podmienku analyt. účtu fondu?
Podľa § 6 nemusí mať organizácia osobitný účet SF, môže byť bežný účet, ale musí viesť analytickú evidenciu.
SERVIS
24.01.08,07:06
Chcela by som vedieť, či je správne keď som za rok 2007 vytvorila 2970,- Sk do SF a vyčerpala 1543.-Sk /iba na stravovanie/, je to 52% tvorby.
Ako je to s tými percentami od roku 2008? Ďakujem.
liba2
24.01.08,14:50
Chcela by som vedieť, či je správne keď som za rok 2007 vytvorila 2970,- Sk do SF a vyčerpala 1543.-Sk /iba na stravovanie/, je to 52% tvorby.
Ako je to s tými percentami od roku 2008? Ďakujem.
v príspevku č. 23 nad tebou je zákon, mrkni doňho :). zelený text je zmena od 1.1.2008.
dvojča
24.01.08,22:55
ahojte, poradte, ako sa vymotať z problému, ktorý som si navarila ani neviem ako a zistila som to až teraz. Čerpanie SF (prídel na stravu zamestnancom 6,05 Sk) mám vyšší ako je jeho tvorba. Tvorba 720,- a čerpanie 925,-. V súvahe mám mínus, čo asi nemôže byť. Mám prerobiť výplaty(zamestnancov máme od 15.10.2007) s tým, že navýšim zrážky na stravu a prídel znížim.
Však blbý problém? vďaka
liba2
24.01.08,23:48
ahojte, poradte, ako sa vymotať z problému, ktorý som si navarila ani neviem ako a zistila som to až teraz. Čerpanie SF (prídel na stravu zamestnancom 6,05 Sk) mám vyšší ako je jeho tvorba. Tvorba 720,- a čerpanie 925,-. V súvahe mám mínus, čo asi nemôže byť. Mám prerobiť výplaty(zamestnancov máme od 15.10.2007) s tým, že navýšim zrážky na stravu a prídel znížim.
Však blbý problém? vďakaRozdiel je 225 Sk, to hádam firma unesie. Zaúčtovala by som ako ďalšiu tvorbu 528/472 nedaňový náklad - ak s tým vedenie bude súhlasiť :).
jojko19
02.02.08,16:31
Zdravím. Potrebujem radu. Zistil som, že predchodca zaúčtoval nižšiu sumu - tvorba SF za rok 2006 v PÚ. Môžem to nejako vyrovnať v roku 2007. Nie je to významná suma.
liba2
03.02.08,06:58
Zdravím. Potrebujem radu. Zistil som, že predchodca zaúčtoval nižšiu sumu - tvorba SF za rok 2006 v PÚ. Môžem to nejako vyrovnať v roku 2007. Nie je to významná suma.Môžeš, ale v r. 2007 je to daňovo neuznaný náklad. Keďže ide o nízku sumu a stalo sa to predchádzajúcej účtovníčke, ja osobne by som to neopravovala (podľa mňa to nie je závažná chyba).
jojko19
03.02.08,13:14
Môžeš, ale v r. 2007 je to daňovo neuznaný náklad. Keďže ide o nízku sumu a stalo sa to predchádzajúcej účtovníčke, ja osobne by som to neopravovala (podľa mňa to nie je závažná chyba).

Ďakujem. Ja by som to radšej dal do nedaňových, aby som mal 472 v spravnej výške.
dvojča
21.02.08,23:23
ahojte, poradte mi prosím, mám tvorbu SF a použitie SF účtovať na zvlášť na analytike? ja som to tak urobila, čiže tvorba 472100 a použitie 472101, a teraz sa mi stalo, že v súvahe vykazujem zostatky na 472 + aj - a celkový účet je nulový. Ten nulový stav je správny. Nemám tvoriť analytiku na tvorbu a použitie? veľka vďaka
Petra29
22.02.08,05:16
ahojte, poradte mi prosím, mám tvorbu SF a použitie SF účtovať na zvlášť na analytike? ja som to tak urobila, čiže tvorba 472100 a použitie 472101, a teraz sa mi stalo, že v súvahe vykazujem zostatky na 472 + aj - a celkový účet je nulový. Ten nulový stav je správny. Nemám tvoriť analytiku na tvorbu a použitie? veľka vďaka
Syntetický účet je súhrnom analytických účtov, takže je to v poriadku. Ja osobne zvlášť analytiku pre tvorbu a použitie SF nepoužívam.
Zuzka256256
20.06.08,09:36
Poradte mi ako zauctovat prispevok na dopravu zo SF?472/aky ucet ak to bolo vyplatene vo vyplatach
Šadar
20.06.08,10:39
Ja by som povedala ze 331 nie?
Monika V.
21.07.08,09:20
Účtuje sa v JÚ tvorba SF - výdaj z pokladne do pokladne SF cez priebežné položky?
Monika V.
21.07.08,11:02
Možno už vám leziem na nervy s otázkami o SF a stravenkách, ale nikdy som to neúčtovala, pretože zamestnávateľ sa až teraz zobudil a začal kupovať stravné poukážky pre zamestnancov.Chcela som zo SF prispievať, pretože vždy som na konci roka len tvorila fond a nič viac.Prečítala som si všetky príspevky k tejto téme, ale veľká časť sa jedná účtovania v PÚ. Som z nich múdrejšia, ale aj tak by som potrebovala, aby mi to niekto aspoň odsúhlasil či to robím správne. Ak sa nájde nejaká dobrá duša čo mi pomôže budem rada. Nakúpila som strav. poukážky v hodnote 98,-Sk.Čiže 55% - 53,90Sk VOZD, 45% - 44,10Sk VNZD a z toho chcem zo SF prispievať 4,10Sk ,aby zamestnanci doplácali 40,-Sk. Účtujem v JÚ MRP.Rozpísala som si celý postup podľa predchádzajúcich príspevkov,ale neviem si s tým účtovaním poradiť.