4326
13.02.07,11:17
Poprosím o radu. Može v súvahe na strane pasív vychádzať vlastné ímanie mínusové?
sway
13.02.07,10:25
Poprosím o radu. Može v súvahe na strane pasív vychádzať vlastné ímanie mínusové?

ano, ak je vykázaná strata
4326
13.02.07,10:41
Šef mi tvrdí, že vlastné ímanie nemôže byť mínusové. Mám vykázanu stratu.
bz5
13.02.07,10:47
Možno si to mýli so základným imaním.
Danila
13.02.07,10:49
Šef mi tvrdí, že vlastné ímanie nemôže byť mínusové. Mám vykázanu stratu.Tak povedz šéfovi, že každá firma, ktorá žije zo svojej podstaty tak, ako tá jeho, má mínusové hodnoty. Teda aj vlastné imanie.
4326
13.02.07,10:53
pokúsim sa mu to nejak vysvetliť. Ďakujem za rady.
evina
13.02.07,11:09
pokúsim sa mu to nejak vysvetliť. Ďakujem za rady.

Pod pojmom imanie sa podľa Obchodného zákonníkarozumie obchodný majetok Ak od obchodného majetku odpočítame záväzky, dostaneme čisté obchodné imanie, ktoré je zhodné s vlastným imaním a v účtovnej jednotke predstavuje vlastné zdroje financovania...

Alebo ináč:
Vlastné imanie sú zdroje vložené do jednotky jej vlastníkmi, prípadne zdroje získané vlastnou podnikateľskou činnosťou (základné imanie, kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku, výsledky hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia bežného roka). Zdroje sú znížené o záväzky vzniknuté počas podnikania.



Asi by mal najlepšie vedieť odkiaľ bral zdroje, ak je v strate a možno aj niekoľko rokov....
toria
13.02.07,11:59
Prosím pradte mi kde hľadať chybu. Vytlačila som si súvahu a zistila som že tam mám rozdiel - 0,01 haliera pozerám zhora zdola a nejako sa neviem odraziť.
Orsz
13.02.07,12:08
Prosím pradte mi kde hľadať chybu. Vytlačila som si súvahu a zistila som že tam mám rozdiel - 0,01 haliera pozerám zhora zdola a nejako sa neviem odraziť.

Taký rozdiel mohol vzniknúť len zaokrúhlovaním softvéru, myslím, že stačí niekde natvrdo o tento rozdiel zmeniť sumu. Pretože je to zaokrúhlovacia chyba. Aký máš SW?
toria
13.02.07,17:44
Omegu, ako to mám urobiť natvrdo??? Ja som z toho na tvrdo!!!
Vieš skúšala som zmeniť sumu v kurzovom vyrovnaní na zahranič. DF, ale v súahe sa to nejko nezobrazilo. Možno som to urobila zle. Prosím poradte ak viete!!!!
Johanka
13.02.07,18:06
Prosím pradte mi kde hľadať chybu. Vytlačila som si súvahu a zistila som že tam mám rozdiel - 0,01 haliera pozerám zhora zdola a nejako sa neviem odraziť.
Oproti čomu máš rozdiel?
sway
13.02.07,18:08
Omegu, ako to mám urobiť natvrdo??? Ja som z toho na tvrdo!!!
Vieš skúšala som zmeniť sumu v kurzovom vyrovnaní na zahranič. DF, ale v súahe sa to nejko nezobrazilo. Možno som to urobila zle. Prosím poradte ak viete!!!!

skús si len ID doúčtovať Halierové vyrovnaie v SKK.
evina
13.02.07,18:12
takýto rozdiel podľa mňa najskôr vznikne niekde pri tých kurzových rozdieloch, alebo úrokoch pripisovaných bankou. X-krát pripísala 0,01 a ja som to 100x prehliadla...., keď som hľadala rozdiel v banke napr. Musíš vidieť na akom účte ten rozdiel je...
sway
13.02.07,18:24
súvahu si porovnaj s hlavnou knihou , nájdeš rozdiel;) a odúčtuj.
DušanČ
13.02.07,18:40
Šef mi tvrdí, že vlastné ímanie nemôže byť mínusové. Mám vykázanu stratu.

Tvoj šéf mal zrejme na mysli, že vlastné imanie (VI) by nemalo byť záporné. Záporná hodnota VI znamená, že záväzky spoločnosti prevyšujú jej majetok, čím sa spoločnosť dostáva do predĺženia. Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa spoločnosť v predĺžení považuje za spoločnosť v úpadku. A podľa toho istého zákona je spoločnosť povinná sama podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní odo dňa, kedy sa dozvedela alebo pri zachovaní odbornej starostlivosti mohla dozvedieť o svojom úpadku.
toria
14.02.07,11:44
súvahu si porovnaj s hlavnou knihou , nájdeš rozdiel;) a odúčtuj.


SWAY, si super!!!

Aké je to jednoduché, keď viem kde mám hľadať. No a na čo som prišla???
Chybičku krásy - 0,01 haliera mám v účtovnej triede 3 a konkrétne syntetika 343. Ako to vyrovnám je to v súčte???
evina
14.02.07,12:18
SWAY, si super!!!

Aké je to jednoduché, keď viem kde mám hľadať. No a na čo som prišla???
Chybičku krásy - 0,01 haliera mám v účtovnej triede 3 a konkrétne syntetika 343. Ako to vyrovnám je to v súčte???

Ak dobre chápem malo by ísť asi o problém zaokrúhľovania pri DPH. Zaúčtuj na 548...
toria
14.02.07,12:22
Ak dobre chápem malo by ísť asi o problém zaokrúhľovania pri DPH. Zaúčtuj na 548...


Urobím cez ID 548/343????

Chápem dobre!?!
evina
14.02.07,12:23
Urobím cez ID 548/343????

Chápem dobre!?!

Áno .
toria
14.02.07,12:33
Pri druhej firme som zistila, že mám k 31.12. zostatok na 131, čo s tým???
evina
14.02.07,12:35
Pri druhej firme som zistila, že mám k 31.12. zostatok na 131, čo s tým???

No musíš samozrejme zistiť prečo ho tam máš- odviedla si niekde mylnú sumu na sklad? neodviedla si a mala si a pod. Prejdi celý účet, možno suma na tom zostatku Ti napovie...
toria
14.02.07,12:37
Vieš ja si robím uzavierku skladu a tam mi v Omege prevedie zostatok, ale teraz mi tam zostalo 59000
Dada
14.02.07,12:37
Pri druhej firme som zistila, že mám k 31.12. zostatok na 131, čo s tým???

Zisti prečo. Chýba ti príjemka. Možno máš príjemku, ale doklad o kúpe ti chýba.
sway
14.02.07,12:39
SWAY, si super!!!

Aké je to jednoduché, keď viem kde mám hľadať. No a na čo som prišla???
Chybičku krásy - 0,01 haliera mám v účtovnej triede 3 a konkrétne syntetika 343. Ako to vyrovnám je to v súčte???

nebola som tu - teším sa že si to našla :D:D:D
toria
14.02.07,12:41
nebola som tu - teším sa že si to našla :D:D:D


Ďakujem, teraz problém so skladom
toria
14.02.07,12:43
Vytlačila som si celú 131 a idem sa v nej hrabať. Ďakujem Vám všetkým za pomoc, ste fakt SKVELÉ !!!
sway
14.02.07,13:07
Vytlačila som si celú 131 a idem sa v nej hrabať. Ďakujem Vám všetkým za pomoc, ste fakt SKVELÉ !!!

ja ešte robím tak, že si spravím uzávierku skldau po dokladoch (alebo po pohyboch) a potom si v KAE dám len tú sumu čo mi vyskakuje a ak ide len o jeden doklad tak mi ho nájde. V KAE 131 a hladám...., alebo si KAE daj zoradiť podľa sumy a pozeraj MD a D - a ľahšie ako v tlačenej forme to uvidíš, že suma nemá druhú stranu.
toria
14.02.07,18:04
Vieš v čom je problém?!?
Asi vo vštkom, zrejme mám zle nadstavený sklad. Lebo mám strašne veľa položiek, ktoré mi keď si dam KAE 131 nesedia nemajú obe strany, alebo keď majú dve strany lietajú tam haliere.
Ako to mám mať nadstavené???
Prosím poradte ako to opraviť. Na tej druhej fi. nemám žiaden sklad, takže s týmto nemám skúsenosti.

VĎAKA
sway
14.02.07,18:25
Vieš v čom je problém?!?
Asi vo vštkom, zrejme mám zle nadstavený sklad. Lebo mám strašne veľa položiek, ktoré mi keď si dam KAE 131 nesedia nemajú obe strany, alebo keď majú dve strany lietajú tam haliere.
Ako to mám mať nadstavené???
Prosím poradte ako to opraviť. Na tej druhej fi. nemám žiaden sklad, takže s týmto nemám skúsenosti.

VĎAKA

nebude problém v nastavení ale v účtovaní, daj si pozor keď účtuješ DF účtuj cenu bez DPH na 131 z príjemky, nie z faktury, potom ti nebudú vznikať rozdiely na 131 (lebo sklad sa účtuje v halieroch automaticky) - ak tam máš teraz len korunové rozdiely tak odúčtuj si to na halierové vyrovnanie zo 131, ale ak tam máš veľkú sumu, chýba ti nejaká faktúra, alebo si kúpila tovar v hotovosti a nemáš ho na 131 zaúčtovaný.Ak ti vychádza viac na strane DAL, tak si niečo neprijala na sklad.
toria
15.02.07,03:20
nebude problém v nastavení ale v účtovaní, daj si pozor keď účtuješ DF účtuj cenu bez DPH na 131 z príjemky, nie z faktury, potom ti nebudú vznikať rozdiely na 131 (lebo sklad sa účtuje v halieroch automaticky) - ak tam máš teraz len korunové rozdiely tak odúčtuj si to na halierové vyrovnanie zo 131, ale ak tam máš veľkú sumu, chýba ti nejaká faktúra, alebo si kúpila tovar v hotovosti a nemáš ho na 131 zaúčtovaný.Ak ti vychádza viac na strane DAL, tak si niečo neprijala na sklad.

No viac mi vychádza na MD. Vieš som z tohto skladu chorá. Ako si má zaúčtovať DF len bez DPH a čo potom keď ju budem platiť s DPH??? Vlastne keď som sa teraz na to pozrela, tak všetky sumy mám bez DPH. Idem skontrolovať vštky DF.
toria
15.02.07,03:26
Prešla som všetky DF, všetky sú zaúčtované na 131 bez DPH. Ako teda skontrolujem či sa výdajky odrátavajú z tej 131??? Keď som sa pozrela do číslovania výdajky, zistila som, že je tam účet 132. Nemá tam byť tá 131???
Anna1974
15.02.07,04:49
Nie...výdajky zo skladu sa vždy účtuju na príslušný nákladový účet napr. MD 504/ 132 D - tovar na sklade...ty máš problém s obstaraním tovaru 131, to znamená že bud máš na tom účte zaúčtovanú prijatú faktúru teda DF a nemáš k nej príjemku,alebo si niečo prijala na sklad a nedošla ti ešte faktúra...
tam hľadaj problém...:-)
Ja tiež účtujem v Omege..:-)
Ľuba
15.02.07,05:04
Prešla som všetky DF, všetky sú zaúčtované na 131 bez DPH. Ako teda skontrolujem či sa výdajky odrátavajú z tej 131??? Keď som sa pozrela do číslovania výdajky, zistila som, že je tam účet 132. Nemá tam byť tá 131???

Ak máš zostatok MD na 131, tak k niektorej fa. nemáš príjemku. Ak máš na DAL tak máš príjemku a nemáš faktúru.
sway
15.02.07,06:40
No viac mi vychádza na MD. Vieš som z tohto skladu chorá. Ako si má zaúčtovať DF len bez DPH a čo potom keď ju budem platiť s DPH??? Vlastne keď som sa teraz na to pozrela, tak všetky sumy mám bez DPH. Idem skontrolovať vštky DF.
nepochopili sme sa pri účtovaní DF ja robím tak, že: najskôr mám DF nahodenú na sklalde - spravený príjem tovaru, príjemku mám pricvaknutú k DF. Keď účtujem DF do evidencie dokladov do rozpisu sumy zadávam sumu bez DPH z príjemky a dorovnám ju halierovým vyrovnaním ak mi nesedí s DF. - čiže ju zadávam do základu , DPH mi vypočíta s sumu spolu tiež. Neúčtujem ju do Suma spolu - lebo vtedy si vypočítava SW sám základ a DPH - a tu prichádza k rozdielom na 131 - na tento účet sa účtuje základ.
No a potom na účte 131 mám všetky DF na strane MD a ak vygenerujem sklad, tak na DAL mám všetky príjemky tovaru.
Ak máš viac na strane MD, tak si pri účtovaní DF nahodila na 131 niečo čo si na sklad neprijala, Teda Ti chýba príjem na sklad - ja si preto pricvakávam príjemky k DF, krásne sa to potom kontroluje,
Alebo nemáš náhodou pri účtovaní DF na 131 účtovanú dopravu? - alebo nejakú službu? - ktorú si potom do ceny tovaru pri jeho prijatí nezahrnula? - aj to býva častá chyba.
toria
15.02.07,17:03
Babulky, ste strašne zlaté!!! Celý deň som bola mimo. Ale akurát sa do toho púšťam. Tak ahoj!!!
Vďaka, vďaka, vďaka!!!
toria
15.02.07,18:02
Poslušne hlásim....
.... 131 je NULOVÁ!!!! Jednu fakturu hneď na začiatku som namiesto do spotrebyy zaúčtovala ako tovar. Je to paráda keď viem kde mám hľadať chybu!!! Ináč tých 0,01 čo mi lietalo včera som preučtovala a nepomohlo to stále to tam je. Myslím, že už by to mohla byť len nejaká systémová chyba. Tak neviem čo robiť či ju tam nechať????
liba2
15.02.07,18:11
Poslušne hlásim....
.... 131 je NULOVÁ!!!! Jednu fakturu hneď na začiatku som namiesto do spotrebyy zaúčtovala ako tovar......
mimotemy Viki, tešíme sa s tebou :---
Anna1974
16.02.07,09:11
Moja ked sa jedná len o 0,01 haliera tak sa s tým netráp a sprav priamo ID doklad cez interné doklady a podla toho na akej strane ti ostáva tých 0,01 haliera tak to daj na 548 alebo na 648. ale účet 131 k uzávierke musí byť nulový..
toria
16.02.07,10:09
Moja ked sa jedná len o 0,01 haliera tak sa s tým netráp a sprav priamo ID doklad cez interné doklady a podla toho na akej strane ti ostáva tých 0,01 haliera tak to daj na 548 alebo na 648. ale účet 131 k uzávierke musí byť nulový..

Anka, 131 je nulový, tých 0,01 je rozdiel na 343 ale nedá sa to nijako vynulovať. Ja som aj urobila preúčtovanie na 548, ale márna snaha. Stále to tam svieti.
Všade vo výsledovke, aj na hlavnej knihe mám na konci 0, ale v súvahe jednoduchej mám rozdiel 0,01.

pre: Liba2
Som rada, že sa tešíš so mnou. Úprimná radosť je najkrajšia!!! Ďakujem Vám všetkým za pomoc!!!:---
Marianna01
16.02.07,10:11
Poznám veeeeľmi veľa ľudí, ktorí by boli nadšení, že majú rozdiel len 0,01... :---
Braňo
16.02.07,10:25
Poprosím o radu. Može v súvahe na strane pasív vychádzať vlastné ímanie mínusové?
ostatné podrobnosti si pozri v téme "záporné vlastné imanie" ;)
toria
16.02.07,11:16
Poznám veeeeľmi veľa ľudí, ktorí by boli nadšení, že majú rozdiel len 0,01... :---


ďakujem, potešila si ma;)
Janalu
24.03.07,18:51
Tvoj šéf mal zrejme na mysli, že vlastné imanie (VI) by nemalo byť záporné. Záporná hodnota VI znamená, že záväzky spoločnosti prevyšujú jej majetok, čím sa spoločnosť dostáva do predĺženia. Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa spoločnosť v predĺžení považuje za spoločnosť v úpadku. A podľa toho istého zákona je spoločnosť povinná sama podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní odo dňa, kedy sa dozvedela alebo pri zachovaní odbornej starostlivosti mohla dozvedieť o svojom úpadku.


Ahojte,
aj mňa zaujíma tento problém. Ak platí uvedené-tak môžem, alebo nemôžem odovzdať výkazy, kde je záporné vlastné imanie? Poraďte čo urobiť!
koňo
24.03.07,19:17
Kvôli tomu sa teraz nenerváč. Urob súvahu - tá sa robí v tisícoch. Over ešte, či ti sedí hosp. výsledok vo výsledovke a v súvahe.
Potom si v kľude musíš pozrieť účtovanie po mesiacioch, v ktorom sa zistil rozdiel prvýkrát a opraviť chybu. Mám zato, že si niekde predklepla účtovný predpis. Prekvapuje ma, že soft pripustí nevyrovnanie MD a Dal strany a dovolí ísť do ďalšieho mesiaca.
Alebo zavola na Kross (Žilina alebo Bratislava).
Janalu
24.03.07,19:50
Ja nemám problém so zaokrúhľovaním.
Ja mám problém - s.r.o. vznikla v roku 2006. Samozrejme, že vykazuje stratu. Tým pádom mi za rok 2006 vychádza záporné vlastné imanie a teraz neviem, či môžem odovzdať súvahu s mínusovým VI, alebo mám hľadať ešte nejaké riešenie a to práve neviem aké. Pomôžte mi priatelia! Ďakujem.
Ing. Pavol Zúber
03.02.12,08:08
Dobrý deň, chcem sa spýtať či v súvahe môžem nechať záporné záväzky- jedná sa o neuhradený dobropis za el. energiu-preplatok, alebo to mám preúčtovať na pohľadávky účet 315. Ale potom mi táto faktúra bude vystupovať ako uhradená. Ďakujem
KEJKA
03.02.12,19:55
Dobrý deň, chcem sa spýtať či v súvahe môžem nechať záporné záväzky- jedná sa o neuhradený dobropis za el. energiu-preplatok, alebo to mám preúčtovať na pohľadávky účet 315. Ale potom mi táto faktúra bude vystupovať ako uhradená. Ďakujem
nevyrovnávaj faktúru, teda dobropis, ale zvoľ si pomocné účty púre správne vykázanie v súvahe
315/325 v sume dobropisu. riadok v pasívach sa "vynuluje" a pohľadávku z dôvodu dbp. dostaneš do aktív.
Na začiatku roka tento zápis vystornuješ.
Kedysi som sa stretla s takýmto "vtipným" riešením, celkom sa mi to zapáčilo. Výhoda to je pri veľkých firmách a infosystémoch, menej pracné a účelné.
prípadne AU k účtom 311 a 321, pokiaľ to viete nadefinovať ako nesaldokontné.