z@bk@
14.02.07,17:10
Ahojte, potrebovala by som poradit s koncorocnou zavierkou, ide o FO, ktora bola sprostredkovatel star. dochodkoveho sporenia, cinnost ukoncila v 10/2006.
1. k 1.1.2006 sa uctovalo 701/383, staci ked k 10 mes. zauctujem 383/702 a vysledok hospodarenia upravim v danovom prinani podla § 17 / polozka zvysujuca zaklad dane / alebo uctujem 701/383 - 383/688 - 688/710 ?
2. v roku 2005 dosiahol stratu, uctujem 431/701 - 491/431 - 702/491 alebo 431/701 - 429/431 - 702/429 a stratu z roku 2006 uctujem 710/548 ?
Dakujem, vobec neviem ako je to presne s uctovanim straty.
Marianna01
14.02.07,20:00
žabka, FO účtuje v PU? Má na to samozrejme nárok, ale ešte som sa teda s takým, čo by dobrovoľne chcel PU, nestretla... a hlavne, keď má aj stratu... si si istá, že PU?
Johanka
14.02.07,20:11
Ahojte, potrebovala by som poradit s koncorocnou zavierkou, ide o FO, ktora bola sprostredkovatel star. dochodkoveho sporenia, cinnost ukoncila v 10/2006.
1. k 1.1.2006 sa uctovalo 701/383, staci ked k 10 mes. zauctujem 383/702 a vysledok hospodarenia upravim v danovom prinani podla § 17 / polozka zvysujuca zaklad dane / alebo uctujem 701/383 - 383/688 - 688/710 ?
2. v roku 2005 dosiahol stratu, uctujem 431/701 - 491/431 - 702/491 alebo 431/701 - 429/431 - 702/429 a stratu z roku 2006 uctujem 710/548 ?
Dakujem, vobec neviem ako je to presne s uctovanim straty.
O úprave účtovného výsledku hospodárenia na daňový základ ( daňovú stratu) sa neúčtuje.
Čo je zaúčtované na 383 ?
PÚ pre sprostredkovateľov SDS sa mi zdá zbytočné, úplne stačí JÚ ... a možno aj výdavky percentom z príjmov ;) .
z@bk@
19.02.07,15:11
Dakujem za odpovede, ta 383 bola preto lebo FO mala zmluvu o vrateni nakladov doch. spolocnosti spojenych s licenciou a aby si znizila dan v roku 2005, vyriesila to takto. Vydavky percentom prijmov nebolo mozne uctovat lebo provizia uz zahrnovala aj mozne vydavky. Jednoducho zmluvy skor pre pravnika.Takze zostavim klasicku suvahu a upravim ZD v danovom priznani.
Pekny den :).
reapu
20.02.07,08:12
Ahojte, potrebovala by som poradiť s koncoročnou účtov. závierkou v podvojnom účtovníctve. Doteraz som robila len rozpočtovú organizáciu a neviem aké kroky a následnosti mám vlastne urobiť.
Sme štvrťročný platca DPH a účtujeme v podvojnom účtovníctve.
Doteraz som zaúčtovala všetky pohyby za 01-12 mesiac. A ďalej neviem čo
treba. Mzdy za 12 2006 treba predpísať? Vďaka za radu.