hikoma
15.02.07,18:54
Naša spoločnosť nadobudla tovar z ČR podľa § 44c/, čo znamená, že je bezprostredne určený na ďalšie dodanie tovaru na územie tretieho štátu s možnosťou odpočítania dane. Uvádza sa toto nadobudnutie tovaru (naša došlá faktúra z ČR) do daňového priznania k DPH? Dodanie tovaru na územie tretieho štátu uvádzam ako vývoz (naša vyšlá faktúra) do r. 08 DP k DPH. Je to tak správne? Vie mi niekto poradiť?