staankaa
16.02.07,13:01
ahojte potrebujem pomoct
potrebujem urobit uzavierku za rok 2006 ale som to v zivote nerobila co vsetko musim skontrolovat zauctovat a tak...Dakujem krasne vsetkym co mi aspon trosku pomozu
Marianna01
16.02.07,12:05
tak si najpr skontroluj stav účtov, záväzky pohľadávky... Skontroluj správnosť účtovania na jednotlivých dokladoch, zostatky a saldá. Ak Ti všetko sedí, súvaha a výsledovka tiež, začni vytláčať zostavy a môžeš ísť na DP.
staankaa
16.02.07,12:09
ako si skontrolujem stav uctov a zavazky a pohladavky z cim to skontrolujem..a salda ..A co je DP
Marianna01
16.02.07,12:11
stanka zober si napr pokladničnú knihu, zostatok v nej a či Ti súhlasí s 211... DP je daňové priznanie
staankaa
16.02.07,12:17
a kde najdem pokladnicnu knihu ja robim PU a robim aj zahranicie je medzi tym nejaky rozdiel?
staankaa
16.02.07,12:37
no uz som to nasla tak ten zostatok co je v pokladnicnej knihe porovnam tak ze si dam zostatok na ucte 211? a tak budem pokracovat pri vsetkych uctoch ci nie tak dakujem za pomoc..
pongo
18.02.07,17:37
Na hotovosť v cudzích menách by si mala mať založené zvlášť pokladne. V účtovníctve rozlišuješ zostatky v jednotlivých pokladniach analyticky a zostatky z kníh pokladní ti musia sedieť po analytikách. Zostatok na účte 221 musí sedieť na zostatok na bankovom účte z 31.12., zostatok na 311 na knihu pohľadávok (samozrejme musí sedieť aj so skutočnosťou), 321 na knihu záväzkovzostatok 331 na nevyplatené mzdy, 336 na neuhradené odvody do poisťovní, 342 na neuhradenú daň, 343 na neuhradenú DPH atď. Musíš skontrolovať zostatky na všetkých účtoch, ktoré sa ti v obratovej predvahe objavili, teda na ktorých si účtovala. Každý zostatok musí byť zinventovaný. Nezabudni porobiť rezervy, časové rozlíšenia, nevyfakturovaný materiál, ak robíte zákazky na viac období, tak zákazkovú výrobu, opravné položky k pohľadávkam, ak je to potrebné, ak máte zádržky na vystavených faktúrach, tak treba spočítať aj diskont. Ešte sa vrátim k pokladniam, nezabudni na kurzové rozdiely k 31.12. Keď budeš mať prešpikované všetky zostatky účtov, môžeš robiť súvahu, výsledovku a cash flow. A samozrejme daňové priznanie. V ňom vypočítanú daň si musíš ešte zaúčtovať, kým uzavrieš účtovné knihy. Prajem veľa trpezlivosti...
čiarka
20.02.07,19:48
Môžem sa zapojiť do uzávierky? Chcem sa spýtať, všetko je skontrolované, súvaha vytlačená. Čo ale v tom prípade, keď mám mínusové položky v súvahe. Bola som niekým upozornená, že v DP by mali byť označené + teda bez mínusu. Je to pravda? Nebude v tom problém, keď bude rozdiel medzi priloženou súvahou a DP?
Môžete ma usmerniť? Ďakujem pekne. papa
Ľuba
21.02.07,03:31
Čo konkrétne máš mínusové ?
staankaa
21.02.07,05:48
ako zistim ake predkontacie mam este na konci roka zauctovat a v akych sumach lebo som to nikde nerobila..mame leasing a aj zahranicne faktury viem ze musim zauctovat kurzovy rozdiel kl 31.12.2006 ale neviem v akej sume a tak a co este mam douctovat...
Ľuba
21.02.07,06:03
V Tvojom prípade by asi bolo najlepšie absolvovať nejaké školenie na ÚZ, lebo to "ako zistíš", čo máš ešte zaúčtovať Ti žiaden soft neurobí.
staankaa
21.02.07,06:17
ja viem len ked som mala ist na skolenie tak som mala vysoke teploty a teraz uz ziadne skolenie nie je...tak som si myslela ze mi niekto pomoze...
staankaa
21.02.07,06:31
a ty podla coho vies ze co mas este zauctovat k 31.12 a v akych sumach? potrebujem aby mi to niekto vysvetlil aby som to pochopila a mohla si douctovat tie predkontacie..
Ľuba
21.02.07,07:18
Tak napr.
- rezerva na nevyčerpanú dovolenku
- výsledky inventúr
- kurzové rozdiely
- nevyfakturované dodávky
- daň z príjmu ...
staankaa
21.02.07,08:28
vsetci v roku 2006 vycerpali dovolenku takze tu rezervu pravdepodobne robit nebudem...kurzove rozdiely mam ale neviem ako vypocitam aka suma mi vyjde k 31.12..2006 a nevyfakturovane dodavky tiez nemam teda aspon myslim..skusim pozriet..a dan z prijmu viem ze mam zauctovat len tu si musim najprv vypocitat...a co este okrem toho co si napisala treba tam zauctovat...a vysledky inventur ako zistim? dakujem ti krasne si zlata..
Ľuba
21.02.07,09:31
Účtovníctvo - banka - kurzy devízového trhu - tam zadáš kurz všetkých mien, ktoré používate k 31.12.2006.
Potom Účtovníctvo - uzávierkové operácie - uzávierka roku - 1. tlačítko "Preceniť" Ti prepočíta bankové účty a pokladnice vedené v CM a zaúčtuje kurzové rozdiely.
staankaa
21.02.07,09:34
BU mam len v SK lebo mi prisli stale peniaze v SK lebo moja banka mi ich prepocitala aktualnym kurzom..a co okrem kurzoveho rozdielu mam este zauctovat aby to bolo uctovne dobre okrem toho co si mi napisala nejake opravne polozky alebo tak..
Ľuba
21.02.07,09:35
Čo sa týka nevyfaktúrovaných dodávok - treba prejsť všetky fa., ktoré Ti prišli v r. 2007 (napr. Orange, T-Mobile, rôzne vyúčtovania energií), či na nich nie je fakturačné obdobie napr. 27.11.2006-26.01.2007, v tom prípade treba časovo rozlišovať. Prípadne, ak vieš, že ešte niečo bude fakturované v nedohľadne (napr. nám fakturujú poplatky za znečistenie štandardne v máji alebo v júni) treba na to spraviť rezervu.
Ľuba
21.02.07,09:37
BU mam len v SK lebo mi prisli stale peniaze v SK lebo moja banka mi ich prepocitala aktualnym kurzom..a co okrem kurzoveho rozdielu mam este zauctovat aby to bolo uctovne dobre okrem toho co si mi napisala nejake opravne polozky alebo tak..

Napr. kurzové rozdiely pohľadávok a záväzkov.
EPk
21.02.07,09:39
ja viem len ked som mala ist na skolenie tak som mala vysoke teploty a teraz uz ziadne skolenie nie je...tak som si myslela ze mi niekto pomoze...
Ak si nemohla ist na skolenie pozri na stranku www.ceniga.sk (http://www.ceniga.sk), tam v aktualitách mas Sprístupnili sme materiály v elektronickej podobe k seminárom: Daň z príjmov právnických osôb za rok 2006. (http://www2.ceniga.sk/Materialy.aspx)Mohli by ti pomoct
staankaa
21.02.07,09:45
mam tu napr. FA za Orange zuct.obdobie 27.12-26.01 tak som si to rozuctovala a cast tej faktury mam zauctovane na ucte 326 tak neviem ci este nieco mam teraz zauctovat k tej fakture alebo nie teda myslim na konci roku 2006
a este mam poplatok za smeti za rok 2006 ale faktura prisla 08.01.2007 ale to mam klasicky v roku 2007 celu sumu a ine take faktury uz nemam...a kurzove rozdiely pohladavok a zavazkov to nie je to co si mi pisala v prispevku č 16? mozes toho napisat aj viac co tam este treba aby som si to mohla robit kym mi ty zase odpises..dakujem ti krasne ti nieco za to poslem ze mi pomahas nejaku odmenu..
staankaa
21.02.07,09:48
EPK dakujem ti krasne idem si to pozriet myslis si ze mi to pomoze?
Ľuba
21.02.07,10:02
mam tu napr. FA za Orange zuct.obdobie 27.12-26.01 tak som si to rozuctovala a cast tej faktury mam zauctovane na ucte 326 tak neviem ci este nieco mam teraz zauctovat k tej fakture alebo nie teda myslim na konci roku 2006
a este mam poplatok za smeti za rok 2006 ale faktura prisla 08.01.2007 ale to mam klasicky v roku 2007 celu sumu a ine take faktury uz nemam...a kurzove rozdiely pohladavok a zavazkov to nie je to co si mi pisala v prispevku č 16? mozes toho napisat aj viac co tam este treba aby som si to mohla robit kym mi ty zase odpises..dakujem ti krasne ti nieco za to poslem ze mi pomahas nejaku odmenu..

Takže, ak máš fa. za smeti za r. 2006 zaúčtovanú v r. 2007, tak by si ju mala mať naúčtovanú 326,343/321. V roku 2006 si urobíš ID 518/326.

Treba pozrieť fa. Orange, ktorú si dostala v decembri:
napr. ja mám: koniec zúčt. obdobia 3.12.2006
deň dodania 5.12.2006
mesačný poplatok - paušál na obd. 4.12.2006-3.1.2007 xxx,- Sk
ostatné poplatky yyy,- Sk

Sumu xxx v decembrovej fa. časovo rozlíšim xxx/31*28 bude nákladom 2006 518/321, xxx/31*3 bude nákladom 2007 381/321. V r. 2007 naúčtuješ ID 518/381.

Januárová fa.:
koniec zúčt. obd. 3.1.2007
mes. poplatok - paušál 4.1.2007-3.2.2007 xxx,- Sk
ostatné poplatky yyy,- Sk
Z tejto fa. časovo rozlíšim tie ostatné poplatky, takže yyy/31*28 326/321
yyy/31*3 518/321 + urobím ID do roku 2006 518/326
staankaa
21.02.07,10:08
a interny doklad na smeti dam aky nazov a tam nemam DPH a uctujem to na ucet 538 lebo to je platobny vymer za smeti ale neviem ci je to dobre..
koniec zuct.obdobia mam 26.12.2006 a co este mam zauctovat na konci roka okrem tych kurzovych rozdielov mame aj auto na leasing ale tam uz mam zauctovany danovy odpis za rok 2006 tak tam uz asi nic netreba uctovat ci ano?
Janca
21.02.07,10:31
Práve mi priešiel PORADCA 2007 č. 5-6/2007 a ako prílohu mi poslali materiál "Účtovná závierka v PU a JU". Je tu spracované bod po bode o uzávierkových prácach, kontrole účtov, časovom rozlíšeníe, opravné položky, formát A5, 64 strán. Aj to by pomohlo objednať si v PORADCO-vi.
čiarka
22.02.07,14:22
mínusové je v aktívach účty v bankách ,
v pasívach sú to výsl. z min. rokov + neuhradená strata + dlhodobé záväzky.

Zdá sa mi divné, že to mám uvádzať plusom.
1ludka
22.02.07,15:12
Chcem sa opytať, prečo prepočítavate kurz k 31.12. ved v banke uz to prepocitavaju vždy do sk
1ludka
22.02.07,15:20
Preco budem casovo rozlišovat fa ktora je celá januárová?
Ľuba
23.02.07,04:37
Chcem sa opytať, prečo prepočítavate kurz k 31.12. ved v banke uz to prepocitavaju vždy do sk
§ 24 ods. 2 zákona o účtovníctve.