Letavska
16.02.07,13:24
Caute, chcela som sa poradit, ci uvazujem spravne, ak si myslim, ze N na material by sa mali brat do uvahy vtedy, kedy prisla fa a zauctovala sa ( 01/2007), a nie v obdobi kedy sa N uhradili a material bol dodany (12/2006). Pytam sa to kvoli VH za predchadzajuci rok. :o
mudroš
16.02.07,12:33
V podvojnom účtovníctve sa náklady na spotrebu materiálu účtujú vtedy, keď sa materiál spotreboval.
Nie je rozhodujúce kedy prišiel ani kedy prišla fakúra a ani kedy bola faktúra uhradená.
Ak ste dostali materiál v 12/2006 a faktúra prišla v 1/2007, môžete to zaúčtovať 112/326 alebo 112/321 (podľa toho ako účtujete faktúry, ktoré prišli v novom roku ale týkajú sa starého).
Pri spôsobe B to zaúčtujete 501/326 alebo 501/321, ale ak materiál nebol spotrebovaný, musíte v rámci závierkových operácií zaúčtovať 112/501.
Letavska
16.02.07,12:35
Tato fa sa tykala DHM s OC nizsou ako 30 000
mudroš
16.02.07,15:48
Ak taký DHM považujete za zásoby a nie dlhodobý majetok, tak sa to zaúčtuje ako materiál.
Letavska
16.02.07,17:21
Nejde mi o to ako zauctujem tie naklady, ale v akom obdobi sa zaratavaju do VH
Tweety
16.02.07,17:24
Nejde mi o to ako zauctujem tie naklady, ale v akom obdobi sa zaratavaju do VH
Priznám sa, že neviem, čo je to VH.:mee:
Zoltán Kovács
16.02.07,17:25
Že by výsledok hospodárenia?
Tweety
16.02.07,17:27
Že by výsledok hospodárenia?
No, to už je lepšie:)Všade a stále okolo iba o hospodárskom výsledku, a tu je výsledok.:mee:
Tweety
16.02.07,17:32
Nejde mi o to ako zauctujem tie naklady, ale v akom obdobi sa zaratavaju do VH
Ak bol materiál dodaný v decembri,ale do konca účtovného obdobia nevyfakturovaný, je potrebné nevyfakturované dodávky zahrnúť do účtovného obdobia roku 2006 cez účet 326. Máš to uvedené aj v príspevku č.2.
Letavska
16.02.07,18:57
V decembri sme dostali zalohovu fa, ktoru sme uhradili. Normalna fa prisla v januari. Zaujima ma ci by som tieto naklady mala zohladnovat do VH minuleho roka.
andrej_rv
16.02.07,19:10
V decembri sme dostali zalohovu fa, ktoru sme uhradili. Normalna fa prisla v januari. Zaujima ma ci by som tieto naklady mala zohladnovat do VH minuleho roka. A kedy Ti ten DHM dodali ? Jasnú odpoveď máš predsa v príspevku č. 1 od Mudroša - materiál ide do nákladov v tom obddobí, kedy sa spotrebuje. Ak si ten DHM s OC pod 30 tis.m ktorý považujete za zásoby, fyzicky obdržala a vydala zo zásob do používania v roku 2006, bude to nákladom roku 2006. Ak si ten DHM dostala v roku 2007 (alebo dostala v roku 2006, ale do používania vydala v roku 2007), bude to nákladom roku 2007, bez ohľadu na dátum fakturácie alebo úhrady.
Máš tu aj určitý priestor nato, aby si si to dala do nákladov v tom roku, kedy je to z hľadiska VH pre firmu výhodnejšie. (Aj DHM dodaný v r. 2006 môžež nechať na 112 a do spotreby na 501 vydať a preúčtovať až v r. 2007)
liba2
16.02.07,19:12
V decembri sme dostali zalohovu fa, ktoru sme uhradili. Normalna fa prisla v januari. Zaujima ma ci by som tieto naklady mala zohladnovat do VH minuleho roka.
DHM bol dodaný v 12/06, tak zaúčtuješ do v r.2006 do nákladov oproti 326 nevyfaktúrované dodávky.
Letavska
21.02.07,09:24
Uctujem na 326 aj ked mam v decembri zalohovu fakturu?
martinius
21.02.07,11:45
Uctujem na 326 aj ked mam v decembri zalohovu fakturu?
Zálohu predsa naúčtuješ ako 314/221.
Takže v tvojom prípade to účtovanie môže vyzerať asi takto:
12/06 účtuješ : majetok pod 30 tis. 501/326
preddavok (asi tiež 30tis.) 314/221
01/07 ak príde faktúra,tak zúčtuješ: 326/321
343/321
321/314
Letavska
21.02.07,14:05
Zle som asi napisala otazku. Nemala som na mysli ako sa uctuje zalohova fa, ale ci mam okrem zalohovej fa uctovat navyse tento maj. na 326.
Letavska
21.02.07,14:12
A na to si mi odpovedal. :)
Tweety
21.02.07,15:36
Zle som asi napisala otazku. Nemala som na mysli ako sa uctuje zalohova fa, ale ci mam okrem zalohovej fa uctovat navyse tento maj. na 326.
Áno, je potrebné o nevyfakturovanej dodávke účtovať cez účet 326. Ale to už predsa bolo poradené ihneď v prvých príspevkoch.