petacuckova
09.02.07,10:49
Mám jednu otázku. V ročnom hlásení od riadku 1 sa vpisujú údaje za zamestnancov, ktorí platili preddavkovú daň a ročné hlásenie musí byť súčtom za kvartálnych. V riadku 0 je však potrebné napísať súhrn všetkých príjmov....rátajú sa do nich aj príjmy,kde sa zrážala daň zrážková ( napr.za dohodárov..., vlastne za tých, ktorí nepodpísali vyhlásenie a mali príjem do 5000,- Sk ). Ďakujem krásne.
jankasm
09.02.07,09:57
Mám jednu otázku. V ročnom hlásení od riadku 1 sa vpisujú údaje za zamestnancov, ktorí platili preddavkovú daň a ročné hlásenie musí byť súčtom za kvartálnych. V riadku 0 je však potrebné napísať súhrn všetkých príjmov....rátajú sa do nich aj príjmy,kde sa zrážala daň zrážková ( napr.za dohodárov..., vlastne za tých, ktorí nepodpísali vyhlásenie a mali príjem do 5000,- Sk ). Ďakujem krásne.

Nie, do ročného hlásenia, rovnako ako aj do štvrťročných prehľadov, sa za rok 2006 nezahŕňajú príjmy zdanené zrážkovou daňou. ;)
petacuckova
09.02.07,09:58
ĎAkujem krásne za pomoc.
Dodenko
09.02.07,13:58
Ja som sa pytala na DU a tam mi povedali, ze do riadku 0 sa pisu vsetky vyplatene prijmy aj zdanene zrazkovou danou, ale v riadku 1 sa pise len preddavkova dan. V casti III. sa pri prijme zdanenom zrazkovou danou v riadku 7 zrazene preddavky na dan napise 0. Tak mi to robi aj program na mzdy.
petacuckova
11.02.07,15:26
Tak ako to má byť prosím ???
Lebo mne program dáva do tretej časti len zamestnancov, ktorí mali príjem z ktorého sa odvádzala preddavková daň a súčet týchto príjmov je zhodný s príjmom v časti 0.
LubikaB
16.02.07,14:09
Ahojte, snažím sa vyplniť Hlásenie, ale nie je mi jasné, čo sa píše v časti III.-Úhrn príjmov... do kolonky 4 -Uhrn príjmov- znamená suma bez nezdanitelnej časti dane aj bez poistného? a 6?. Ďakujem za pomoc, mám v tom riadny guláš.
vikinka
16.02.07,14:16
Úhrn príjmov znamená hrubá mzda a základ dane je po odpočít.poistného.
Janka6685
16.02.07,14:21
Ahojte, snažím sa vyplniť Hlásenie, ale nie je mi jasné, čo sa píše v časti III.-Úhrn príjmov... do kolonky 4 -Uhrn príjmov- znamená suma bez nezdanitelnej časti dane aj bez poistného? a 6?. Ďakujem za pomoc, mám v tom riadny guláš.

4. Úhrn príjmov vyplatených zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, ktorý podáva hlásenie – uvedie sa úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ktoré tento zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi za bežné zdaňovacie obdobie v peňažnej aj v nepeňažnej forme vyplatil. Uvedú sa len tie zdaniteľné príjmy, z ktorých sa vyberá preddavok na daň podľa § 35 zákona o dani z príjmov (neuvedú sa príjmy, ktoré nie sú podľa zákona o dani z príjmov predmetom dane alebo sú od dane oslobodené). V úhrne príjmov sa neuvedú príjmy, ktoré zamestnanec, ktorý požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, poberal v bežnom zdaňovacom období od iných zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane - uvedú sa teda len zdaniteľné príjmy, ktoré zamestnancovi plynuli od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ktorý podáva hlásenie

HRUBÉ MZDY

6. Základ dane – uvedie sa základ dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov u každého zamestnanca za bežné zdaňovacie obdobie len z príjmov, ktoré mu zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ktorý hlásenie podáva, skutočne vyplatil.



HRUBÉ MZDY - ODVODY
Janka6685
16.02.07,14:22
Úhrn príjmov znamená hrubá mzda a základ dane je po odpočít.poistného.

mimotemyTak dlho mi to trvalo, že si ma predbehla:D
Denisa
19.02.07,09:58
Aj ja by som sa rada spýtala:confused:
V časti I. mám iba vrátené preplatky čiže r.3.
Mám to ďalej napočítavať do riadkov 5,7,10 ?
Tam by som musela písať mínusové hodnoty a z minulosti sa mi zdá, že mi na DU niečo podobné vrátili, že sa tam záporné nepíšu ...
Ďakujem za radu
vikinka
19.02.07,10:10
Do r.5,7,10 ak ti nevychádza odvodová povinnosť nedávaš nič.Ak preddavky boli nižšie ako vrát.preplatky.
monnica
19.02.07,12:51
Ahojte
aj mňa by zaujímalo či do ročného hlásenia patria dohodári , ktorých príjem nepresiahol 5000,-Sk

A ešte sa chcem spýtať do riadku 2 sa píšu nedoplatky za rok 2005?
a do riadku 3 preplatky z roku 2005?
a čo sa potom píše do riadku 4?

A čo s riadkom 8 a 9 ??

V roku 2005 som mala preplatky cca 15 000,- ale celú sumu som žiadala od DÚ.

prosím poradí niekto??:mee:
Sagvan
20.02.07,07:18
Ahojte poraďáci.Pokúšam sa či zvládem a hlavne dobre či zvládnem vyplniť Hlásenie..používam Olymp a ten mi do tohto Hlásenia vypisuje aj zamestnanca, ktorý má min.mzdu čiže neodvádza žiadnu daň, je to tak správne? Ďakujem vopred za vašu pomoc.
katkaj
20.02.07,07:21
Ahojte poraďáci.Pokúšam sa či zvládem a hlavne dobre či zvládnem vyplniť Hlásenie..používam Olymp a ten mi do tohto Hlásenia vypisuje aj zamestnanca, ktorý má min.mzdu čiže neodvádza žiadnu daň, je to tak správne? Ďakujem vopred za vašu pomoc.


Áno je to správne.
silvia
20.02.07,09:01
Tak ako to má byť prosím ???
Lebo mne program dáva do tretej časti len zamestnancov, ktorí mali príjem z ktorého sa odvádzala preddavková daň a súčet týchto príjmov je zhodný s príjmom v časti 0.


To isté robí aj mne program - MRP.
monnica
20.02.07,09:26
To isté robí aj mne program - MRP.

A mne MRP dohodára nezapočíta do ročného hlásenia , prečo?

Má tam vôbec byť alebo nie?
jankasm
20.02.07,09:29
A mne MRP dohodára nezapočíta do ročného hlásenia , prečo?

Má tam vôbec byť alebo nie?

Ak mal príjem do 5000,-, čiže zrážkovú daň, tak do hlásenia sa nezahŕňa. ;)
katkaj
20.02.07,09:29
A mne MRP dohodára nezapočíta do ročného hlásenia , prečo?

Má tam vôbec byť alebo nie?

A nebol zdaňovaný zrážkou ? ;) lebo zrážková daň sa za minulý rok do hlásenia nedáva
jankasm
20.02.07,09:29
A nebol zdaňovaný zrážkou ? ;) lebo zrážková daň sa za minulý rok do hlásenia nedáva

Katka, toto bolo na sekundu presne. :D :--- :)
katkaj
20.02.07,09:32
Katka, toto bolo na sekundu presne. :D :--- :)

mimotemy a to som ani neopisovala :D:D:D
korduľa
20.02.07,09:46
chcela by som sa spytat, ci mozem na DU poslat tlacivo vytlacene zo mzdoveho softu alebo musim vsetko prepisovat do originalnych tlaciv.

dakujem
Paula
20.02.07,09:47
chcela by som sa spytat, ci mozem na DU poslat tlacivo vytlacene zo mzdoveho softu alebo musim vsetko prepisovat do originalnych tlaciv.

dakujem

Ak vytlačené vyzerá presne tak ako originál, vrátane kódu, môžeš (aj čierno-biele).
Ludula
22.02.07,13:16
Chcem sa opýtať či v časti III. sa píšu aj pracovníci + dohodári, ktorým boli vyplatené príjmy zo závislej činnosti a bola im vykonaná zrážková daň.
Program mi ich tam nevyhodil.
katkaj
22.02.07,13:20
Chcem sa opýtať či v časti III. sa píšu aj pracovníci + dohodári, ktorým boli vyplatené príjmy zo závislej činnosti a bola im vykonaná zrážková daň.
Program mi ich tam nevyhodil.


Zrážková daň sa do hlásenia za rok 2006 neuvádza ;)
marcik
01.03.07,05:07
Prosím ešte k tlačivu hlásenie o vyúčtovaní otázku. Mám zamestnanca, ktorý bol zamestnaný od 1.1. do 31.03. u iného zamestnávateľa, a od 1.4.06 je zamestnaný u nás. Požiadal o ročné zúčtovaie, doniesol potvrdenie o prijme od predch.zamestnáv. urobila som mu RZ, a pozerám vyplnené tlačivo hlásenia. časť II. je prázdna. časť III. je vyplnená tak ako bolo vyplatené zamestnancom, mená zamestnancov aj všetko to je ok. časť I. je vyplnená až na r.10,11, tomu nerozumiem?Mám to doplniť ručne? ALE HLAVNE MA HNEVÁ čASŤ II. tá je úplne prázdna? Tam sa vyplňa výsledok RZ? čize po výpočte od všetkých zamestnávateľov?
Paula
01.03.07,05:54
čASŤ II. tá je úplne prázdna? Tam sa vyplňa výsledok RZ? čize po výpočte od všetkých zamestnávateľov?


V Hlásení sa uvádzajú údaje z Prehľadov, takže príjmy a zrazené preddavky od iných zamestnávateľov tam nebudú. S ostatným ti neviem poradiť, bude to asi technická záležitosť tvojho SW.
marcik
01.03.07,06:26
Vďaka aj tak, lebo si mi pomohla keď už viem že v II časti nebudú čísla z RZ keď boli aj iní zamestnávatelia.Ostatné si zavolám do Krosu.Ďakujem!
sonička
01.03.07,10:57
Želám pekný deň, mám už urobené Hlásenie ........ za rok 2006 a chcem si len utvrdiť informácie:
časť l. riadok 0 - tak do tohoto riadku idú všetky príjmy zo závislej činnosti kde z týchto príjmov bol buď odvedený predavok na daň a zrážkova daň.
časť II. - tam sa uvedú iba ty zamestnanci, kt.mali v zdaňovacom období roku 2006 vyplatené príjmy a bol odvedený predavok na daň nie zrážkova daň?
sonička
01.03.07,11:28
čiže ak som správne rozumela dohodári, kt. mali príjem do 5 000 Sk a aj zamestnanec kt. mal príjem do 5 000 Sk a neuplatňoval si nezdan.čiastku na daňovníka ani daň. bonus tak do ročného hlásenia za rok 2006 v časti I. riadok 0 a časti III. vôbec nepatria?
Paula
01.03.07,21:17
Želám pekný deň, mám už urobené Hlásenie ........ za rok 2006 a chcem si len utvrdiť informácie:
časť l. riadok 0 - tak do tohoto riadku idú všetky príjmy zo závislej činnosti kde z týchto príjmov bol buď odvedený predavok na daň a zrážkova daň.
časť II. - tam sa uvedú iba ty zamestnanci, kt.mali v zdaňovacom období roku 2006 vyplatené príjmy a bol odvedený predavok na daň nie zrážkova daň?


Hlásenie za r. 2006 = súčet riadkov z kvartálnych prehľadov za rok 2006........keby sa ešte niekto pýtal ;) ...zrážkovú daň do tohoto hlásenia nemontujte .
katkaj
02.03.07,11:59
Prosím preverte ešte niekto. Ďakujem


Čo máme preveriť ? :eek:
Antonia Jendrišáková
02.03.07,12:01
Teraz nič. Vďaka. Neprešla mi príloha.
CHIC
02.03.07,15:35
Hlásenie za r. 2006 = súčet riadkov z kvartálnych prehľadov za rok 2006........keby sa ešte niekto pýtal ;) ...zrážkovú daň do tohoto hlásenia nemontujte .

Skús si ešte raz poriadne prečítať poučenie k hláseniu....
Nakoľko mi na moje otázky nevedel nik na DÚ odpovedať (zmohli sa len na konštatovanie, že ASI do úhrnu príjmov "zrážkarov" nedávať-aj keď to z poučenia jednoznačne vyplýva), poslal som dopyt na DR do BB:


V poučení na vyplnenie Hlásenia o vyúčt.dane a o úhrne príjmov FO zo záv.činnosti...(ďalej "Hlásenie") sa uvádza:
Časť I
Riadok 0-uvedie sa úhrn zúčtovaných a vyplatených miezd za bežné zdaň.obdobie, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancom vyplatil v peňažnej aj v nepeň.forme. Obsah riadku tvorí úhrn tzv. hrubých miezd, vyplatených zamestnancom (aj tým, ktorí v priebehu bežného zdaň.obdobia prestali byť zamestnancami tohto zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane)...


...podľa uvedeného je nutné v tomto riadku vykázať všetky mzdy vyplatené zamestnancom, vrátane príjmov u ktorých bol uplatnený systém zrážkovej dane.

Poučenie Časť II:
V samostatných riadkoch časti II. sa uvedie počet zamestnancov, za ktorých sa hlásenie podáva. Hlásenie sa podáva za VŠETKÝCH zamestnancov, ktorým zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za zdaňovacie obdobie vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov v peňažnej aj v nepeňažnej forme...
http://www.porada.sk/ />

...podľa uvedeného opäť je nutné uviesť aj zamestnancov u ktorých bola uplatnená zrážková daň.


Poučenie Časť III bod 4:
....uvedú sa len tie zdaniteľné príjmy, z ktorých sa vyberá PREDDAVOK na daň podľa § 35 zákona o dani z príjmov.


...podľa uvedeného sa sem príjmy u ktorých bola uplatnená zrážková daň neuvádzajú.


Je zrejmé, že poučenie je z obdobia, keď inštitút zrážkovej dane pri príjmoch zo záv.činnosti neexistoval, no nie je zrejmé ako horeuvedené nezrovnalosti "vyriešiť" a vyplniť v prípade zamestnancov u ktorých boli v priebehu roka splnené podmienky na zdanenie príjmov zo záv.činnosti tzv.zrážkovou daňou.

Otázky:
1) Započítať príjmy zo záv.činnosti u ktorých bola daň vybratá zrážkou podľa §43 ods.3 písm.j do úhrnu príjmov v "Hlásení" časť I riadok 0?
2) Uviesť "zamestnancov so zrážkovou daňou" do celkového počtu zamestnancov v časti II a uviesť ich nejakým spôsobom v časti III?

Za odpoveď vopred ďakujem.

Od zadania dopytu ubehli 3týždne, zatiaľ však nereagovali
Paula
02.03.07,15:48
z Poučenia, prvý odstavec Časť I"

Táto časť slúži na rozčlenenie sumy zrazenej a odvedenej na preddavkoch na daň a na dani z vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (ďalej len "mzda") za všetkých zamestnancov za jednotlivé mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva (ďalej len "bežné zdaňovacie obdobie") a obsahuje aj údaje o daňovom bonuse. Údaje uvedené v riadkoch 1 až 11 sú úhrnnými údajmi z riadkov 1 až 11 z prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (ďalej len "prehľad"), ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, podal miestne príslušnému správcovi dane za jednotlivé štvrťroky bežného zdaňovacieho obdobia (§ 39 ods.9 písm.a) a § 49 zákona o dani z príjmov).


Ja tu nevidím zmienku o zrážkovej dani, ktorá nebola súčasťou prehľadov.....ak sa mýlim, opravte ma prosím, rada sa poučím o správnosti.
CHIC
02.03.07,15:51
Máš pravdu, ale úhrn príjmov je nateraz kameňom úrazu. Riadky 1 až 11 sú súčty z Q-nych prehľadov.
Paula
02.03.07,15:55
Ja mám u zamestnancov, ktorí mali príjmy zdaňované v priebehu roka oboma spôsobmi v hlásení započítaný iba príjem zdaňovaný preddavkovo (tak to majú aj v III. časti s označením konkrétnych mesiacov.)
CHIC
02.03.07,15:58
Obdobne som to vyriešil aj ja. Ak by sme sa však striktne držali poučenia k riadku O, musíme tam dať aj "zrážkarov" príjem.
CHIC
02.03.07,16:11
V tejto diskusii to nevyriešime. Legislatívec mohol velice jednoducho poriešiť tento "problém" usmernením v zmysle: zrážkarov do ročného hlásenie nedávajte a hotovo.
Problém je však úplne inde. Hlavným cieľom zavedenia uvedených hlásení (najmä III. časti) bola snaha štátu mať súhrnné údaje o príjmoch zo záv.činnosti v členení podľa rodného čísla. Zavedením zrážkovej dane a neupravením ročných hlásení sa to míňa (aspoň pre rok 2006) účinku.
danastefan
07.03.07,09:05
Chcem sa spýtať,ak mal minimálnu mzdu preddavok bol nulový uvediem do hlásenia.

2.Ak mzda za 9.mesiac nebola vyplatená z dôvodu preštrovania spôsobenej škody /už nie je zamestnancom firmy/ preddavok vyšiel nulový dávam to do hlásenia ? Alebo to dám do hlásenie až za rok 2007 v prípade ,že mu nakoniec mzda bude vyplatená?
Antea
07.03.07,17:08
1. Aj keď bol preddavok 0,- treba riadne do hlásenia uviesť úhrn príjmov a základ dane.
2. Porušenie § 118 Zákonníka práce - za odvedenú prácu patrí mzda. Škody sa riešia iným spôsobom a nie svojvoľným nevyplatením mzdy.
Chcem sa spýtať, mzdu ste mu ani nevypočítali alebo len nevyplatili.
Do hlásenia idú zúčtované a vyplatené mzdy.
danastefan
08.03.07,05:47
Mzda je zúčtovaná a vypočítaná čaká sa len ,či bude zrážka za škodu v plnej výške mzdy alebo v nižšej ,po posúdení škody.Takže momentálne je mzda nevyplatená.Tak neviem či ju dám do hlásenia.
Paula
08.03.07,05:57
Mzda je zúčtovaná a vypočítaná čaká sa len ,či bude zrážka za škodu v plnej výške mzdy alebo v nižšej ,po posúdení škody.Takže momentálne je mzda nevyplatená.Tak neviem či ju dám do hlásenia.


Do Hlásenia 2006 dáš súčet kvartálnych prehľadov 2006.
andy22
08.03.07,09:03
Môžem mať otázku k vyplneniu časti III. Zamestnanec má príjem u jedného zamestnávateľa z hlavného pracovného pomeru a zároveň z dohody o vyk.práce, z ktorej má tiež odvedenú daň preddavkovo ( nad 5000,-Sk /mes.)
Uvádza sa do tabuľky časti III. súčet jeho príjmov, alebo zvlásť prac.pomer a zvlášť dohoda? Ď.
maminka
08.03.07,09:06
Dobrý deň, chcem vás poprosiť o radu. Robím ročné hlásenie na DU zo ZČ za rok 2006, chcem vedieť či v časti III. treba uviesť aj dohodárov ktorí mali zrazenú zrážkovu daň podľa §43 a tým pádom by som ich musela uviesť aj časti I. riadok O, do celkového uhrnu príjmov. Viem že čast I. riadky 1-11 mi musia sedieť s kvartálnymi prehľadmi v ktorých som zrážkovú daň nedávala.

Vopred ďakujem za rýchlu odpoveď. MAMINKA
katkaj
08.03.07,09:08
Dobrý deň, chcem vás poprosiť o radu. Robím ročné hlásenie na DU zo ZČ za rok 2006, chcem vedieť či v časti III. treba uviesť aj dohodárov ktorí mali zrazenú zrážkovu daň podľa §43 a tým pádom by som ich musela uviesť aj časti I. riadok O, do celkového uhrnu príjmov. Viem že čast I. riadky 1-11 mi musia sedieť s kvartálnymi prehľadmi v ktorých som zrážkovú daň nedávala.

Vopred ďakujem za rýchlu odpoveď. MAMINKA

Zrážková daň v hlásení za rok 2006 nefiguruje.

Prosím skúste si prečítať Poradu, je to tu už tisíc krát povedané ;)
Ľuba
08.03.07,09:49
Ja by som pre jedno RČ vypísala len jeden oddiel.
andy22
08.03.07,11:10
Ďakujem, takže spočítam príjmy do jedného oddielu.
lukuc
08.03.07,11:15
Dobrý deň, robila som RZD prvýkrát, zamestnancom vyšiel preplatok, ten som im vysporiadala vo výplate za 02/2007. Tento preplatok sa objaví až v budúcoročnom hlásení? V Q.hláseniach to budem postupne odrátavať v r.3, to viem, ale to,aká nám vyšla celková výška preplatku resp. nedoplatku z RZD za r.2006 sa neuvádza teraz nikde? Ďakujem.
katkaj
08.03.07,11:17
Dobrý deň, robila som RZD prvýkrát, zamestnancom vyšiel preplatok, ten som im vysporiadala vo výplate za 02/2007. Tento preplatok sa objaví až v budúcoročnom hlásení? V Q.hláseniach to budem postupne odrátavať v r.3, to viem, ale to,aká nám vyšla celková výška preplatku resp. nedoplatku z RZD za r.2006 sa neuvádza teraz nikde? Ďakujem.


Uvádza sa to teraz len v Q.prehľadoch :)
lukuc
08.03.07,11:20
Takže postupne len tie čiastky, o ktoré znižujem odvod dane? A potom v ročnom hlásení v budúcom roku sumár...tak?
katkaj
08.03.07,11:23
Takže postupne len tie čiastky, o ktoré znižujem odvod dane? A potom v ročnom hlásení v budúcom roku sumár...tak?


presne tak ;)
lukuc
08.03.07,11:26
Ďakujem pekne a prajem krásny deň :)
azuz
09.03.07,08:10
Skús si ešte raz poriadne prečítať poučenie k hláseniu....
Nakoľko mi na moje otázky nevedel nik na DÚ odpovedať (zmohli sa len na konštatovanie, že ASI do úhrnu príjmov "zrážkarov" nedávať-aj keď to z poučenia jednoznačne vyplýva), poslal som dopyt na DR do BB:


V poučení na vyplnenie Hlásenia o vyúčt.dane a o úhrne príjmov FO zo záv.činnosti...(ďalej "Hlásenie") sa uvádza:
Časť I
Riadok 0-uvedie sa úhrn zúčtovaných a vyplatených miezd za bežné zdaň.obdobie, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancom vyplatil v peňažnej aj v nepeň.forme. Obsah riadku tvorí úhrn tzv. hrubých miezd, vyplatených zamestnancom (aj tým, ktorí v priebehu bežného zdaň.obdobia prestali byť zamestnancami tohto zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane)...


...podľa uvedeného je nutné v tomto riadku vykázať všetky mzdy vyplatené zamestnancom, vrátane príjmov u ktorých bol uplatnený systém zrážkovej dane.

Poučenie Časť II:
V samostatných riadkoch časti II. sa uvedie počet zamestnancov, za ktorých sa hlásenie podáva. Hlásenie sa podáva za VŠETKÝCH zamestnancov, ktorým zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za zdaňovacie obdobie vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov v peňažnej aj v nepeňažnej forme...
http://www.porada.sk/ />

...podľa uvedeného opäť je nutné uviesť aj zamestnancov u ktorých bola uplatnená zrážková daň.


Poučenie Časť III bod 4:
....uvedú sa len tie zdaniteľné príjmy, z ktorých sa vyberá PREDDAVOK na daň podľa § 35 zákona o dani z príjmov.


...podľa uvedeného sa sem príjmy u ktorých bola uplatnená zrážková daň neuvádzajú.


Je zrejmé, že poučenie je z obdobia, keď inštitút zrážkovej dane pri príjmoch zo záv.činnosti neexistoval, no nie je zrejmé ako horeuvedené nezrovnalosti "vyriešiť" a vyplniť v prípade zamestnancov u ktorých boli v priebehu roka splnené podmienky na zdanenie príjmov zo záv.činnosti tzv.zrážkovou daňou.

Otázky:
1) Započítať príjmy zo záv.činnosti u ktorých bola daň vybratá zrážkou podľa §43 ods.3 písm.j do úhrnu príjmov v "Hlásení" časť I riadok 0?
2) Uviesť "zamestnancov so zrážkovou daňou" do celkového počtu zamestnancov v časti II a uviesť ich nejakým spôsobom v časti III?

Za odpoveď vopred ďakujem.

Od zadania dopytu ubehli 3týždne, zatiaľ však nereagovali
Ešte stále Ti neprišlo vyjadrenie?
Mňa by zaujímala ešte jedna vec - príloha, bod 5. Zúčtované v mesiacoch: Ak zamestnanec mal v roku príjmy zdaňované preddavkovo a aj príjmy zdaňované zrážkou. Podľa poučenia, sa tu označujú mesiace, kedy mal vyplatenú mzdu. Takže nerozlišujem, či mzda bola zrazená preddavkovo alebo zrážkou? Riešil to už niekto?
katkaj
09.03.07,08:12
Ešte stále Ti neprišlo vyjadrenie?
Mňa by zaujímala ešte jedna vec - príloha, bod 5. Zúčtované v mesiacoch: Ak zamestnanec mal v roku príjmy zdaňované preddavkovo a aj príjmy zdaňované zrážkou. Podľa poučenia, sa tu označujú mesiace, kedy mal vyplatenú mzdu. Takže nerozlišujem, či mzda bola zrazená preddavkovo alebo zrážkou? Riešil to už niekto?

Dávam tam len mesiace kedy mal vyplatenú mzdu preddavkovo ;)
azuz
09.03.07,08:18
Dávam tam len mesiace kedy mal vyplatenú mzdu preddavkovo ;)

[/size][/font][/size][/font]
Podľa logiky s Tebou súhlasím.
Len z toho poučenia to nevyplýva jednoznačne. Ide mi o to, či niekto má oficiálne písomné vyjadrenie z DR SR na nastolené otázky.
Pri vypĺňaní tlačív totiž logika nebýva dôležitá.:(
katkaj
09.03.07,08:22
Podľa logiky s Tebou súhlasím.
Len z toho poučenia to nevyplýva jednoznačne. Ide mi o to, či niekto má oficiálne písomné vyjadrenie z DR SR na nastolené otázky.
Pri vypĺňaní tlačív totiž logika nebýva dôležitá.:(

Nemám vyjadrenie z DÚ ale kedže zrážková daň nefiguruje v hláseniach tak ju nedávam ani do mesiacov kedy mal vyplatený príjem :)
Tomáško
12.03.07,06:49
Ja viem, že na tému Hlásenie tu toho bolo popísaného dosť,ale potrebujem vedieť či mi správne vyplnil program časť III riadok 4 Úhrn príjmov a riadok 6 Základ dane kde mi vyplňuje tú istú sumu.Ide o dohodárov s preddavkovou daňou.Je to tak správne?
zamako
12.03.07,06:56
Ja viem, že na tému Hlásenie tu toho bolo popísaného dosť,ale potrebujem vedieť či mi správne vyplnil program časť III riadok 4 Úhrn príjmov a riadok 6 Základ dane kde mi vyplňuje tú istú sumu.Ide o dohodárov s preddavkovou daňou.Je to tak správne?

áno...je to tak správne :)
vikinka
12.03.07,06:57
Ja viem, že na tému Hlásenie tu toho bolo popísaného dosť,ale potrebujem vedieť či mi správne vyplnil program časť III riadok 4 Úhrn príjmov a riadok 6 Základ dane kde mi vyplňuje tú istú sumu.Ide o dohodárov s preddavkovou daňou.Je to tak správne?
ÁNO,je to správne.
Jankaaa
12.03.07,09:57
čiže ak som správne rozumela dohodári, kt. mali príjem do 5 000 Sk a aj zamestnanec kt. mal príjem do 5 000 Sk a neuplatňoval si nezdan.čiastku na daňovníka ani daň. bonus tak do ročného hlásenia za rok 2006 v časti I. riadok 0 a časti III. vôbec nepatria?

čiže ak som zamestnávala zamestnancov /skr.prac.uväzok/, ktorí mali príjem do 5000,- /čiže boli zdanení zrážk.daňou/ nevypisujem vôbec ročné hlásenie dane?
katkaj
12.03.07,09:58
čiže ak som zamestnávala zamestnancov /skr.prac.uväzok/, ktorí mali príjem do 5000,- /čiže boli zdanení zrážk.daňou/ nevypisujem vôbec ročné hlásenie dane?


Zrážková daň vôbec nevstupuje do ročného hlásenia za rok 2006. Uvádzajú sa tam len preddavkové dane ;)
Paula
12.03.07,10:00
čiže ak som zamestnávala zamestnancov /skr.prac.uväzok/, ktorí mali príjem do 5000,- /čiže boli zdanení zrážk.daňou/ nevypisujem vôbec ročné hlásenie dane?


Ak si nemala povinnosť podávať 1/4-ročné prehľady, potom nepodávaš ani Hlásenie
katkaj
12.03.07,10:01
čiže ak som zamestnávala zamestnancov /skr.prac.uväzok/, ktorí mali príjem do 5000,- /čiže boli zdanení zrážk.daňou/ nevypisujem vôbec ročné hlásenie dane?

A nemali podpísané vyhlásenie ?
Jankaaa
12.03.07,10:06
Zrážková daň vôbec nevstupuje do ročného hlásenia za rok 2006. Uvádzajú sa tam len preddavkové dane ;)

Jej ďakujem. :) A ako je to s prehľadom. Za december 2006 mi vrátili z DU "Oznámenie o zrazení a odvedení zráž.dane" s tým, že to mám uviesť v prehľade. Ale tam sú len 3 stlpce. Tak kam to mám zapísať? Alebo mám urobiť samostatný prehľad za IV.Q2006?
Jankaaa
12.03.07,10:07
A nemali podpísané vyhlásenie ?

nie nemali. Oni si sami robia DP.
jankasm
12.03.07,10:07
Jej ďakujem. :) A ako je to s prehľadom. Za december 2006 mi vrátili z DU "Oznámenie o zrazení a odvedení zráž.dane" s tým, že to mám uviesť v prehľade. Ale tam sú len 3 stlpce. Tak kam to mám zapísať? Alebo mám urobiť samostatný prehľad za IV.Q2006?

Zrážková daň z výplaty za 12/2006 zrazená a odvedená v januári 2007 vstupuje do prehľadu za I. Q 2007. ;)
katkaj
12.03.07,10:09
Jej ďakujem. :) A ako je to s prehľadom. Za december 2006 mi vrátili z DU "Oznámenie o zrazení a odvedení zráž.dane" s tým, že to mám uviesť v prehľade. Ale tam sú len 3 stlpce. Tak kam to mám zapísať? Alebo mám urobiť samostatný prehľad za IV.Q2006?

zrážková daň za december zrazená v januári už bude zaradená v nových Q.prehľadoch za rok 2007. ;) Čiže v prehľade za 1.kvartál
Jankaaa
12.03.07,10:16
zrážková daň za december zrazená v januári už bude zaradená v nových Q.prehľadoch za rok 2007. ;) Čiže v prehľade za 1.kvartál

čiže tam uvádzam za mesiace 12,1,2 a odoslať na DU to mám do konca marca? Ďakujem ste hrozne zlaté :)
katkaj
12.03.07,10:17
čiže tam uvádzam za mesiace 12,1,2 a odoslať na DU to mám do konca marca? Ďakujem ste hrozne zlaté :)

Bude tam 1.Q roka 2007 a zrážková daň z 12/06 zrazená v 1/07. Podáva sa do konca apríla ;)
Jankaaa
12.03.07,10:45
Bude tam 1.Q roka 2007 a zrážková daň z 12/06 zrazená v 1/07. Podáva sa do konca apríla ;)

Veľmi tomu nerozumiem. Sú tam iba 3 stlpce. Hore uvediem mesiace 12,1,2 /marec sa mi už tam nezmestí/ Do I.Q patrí aj 3/07 nie? Tak kam ho mám dať? :eek:
katkaj
12.03.07,10:50
Veľmi tomu nerozumiem. Sú tam iba 3 stlpce. Hore uvediem mesiace 12,1,2 /marec sa mi už tam nezmestí/ Do I.Q patrí aj 3/07 nie? Tak kam ho mám dať? :eek:

nebude tam 12,1,2 ale 1,2,3 / 07. Zrážková daň sa bude uvádzať v mesiaci kedy bola zrazená a preddavková za mesiac za ktorý bola zrazená. Teda dúfam že som to dobre pochopila ;)
Jankaaa
12.03.07,10:57
nebude tam 12,1,2 ale 1,2,3 / 07. Zrážková daň sa bude uvádzať v mesiaci kedy bola zrazená a preddavková za mesiac za ktorý bola zrazená. Teda dúfam že som to dobre pochopila ;)

Ďakujem. :) :) :)
barborka7
12.03.07,11:37
Na príspevok 6 nikto neodpovedal a to by som potrebovala aj ja vedieť, ako vyplniť ročné Hlásenie na daňový úrad.
Neviem si s tým nejako poradiť, vypisujem to 1. krát a neviem sa nejako vymotať ani z Hlásenia, čo vypĺňala vlani mzdárka predo mnou.
Chcela by som vedieť, čo sa píše do riadku 2, 3, či sa tam píšu preplatky a nedoplatky ešte z ročného zúčtovania dane za rok 2005, alebo z ročného zúčtovania dane za rok 2006 a čo sa píše do riadku 4, 8, 9, lebo si to nejako neviem mi v riadku 10 tá daň nevychádza v takej výške, akú sme odviedli a to som skúšala do riadkov 2,3 dať aj preplatky a nedoplatky z roku 2005, aj z roku 2006 ale nejako mi to nevychádza.
Keby sa tu našla dobrá duša, čo by mi to ozrejmila, čo sa do tých jednotlivých riadkov píše, bola by som tomu veľmi rada. Ďakujem.
Paula
12.03.07,11:40
Na príspevok 6 nikto neodpovedal a to by som potrebovala aj ja vedieť, ako vyplniť ročné Hlásenie na daňový úrad.
Neviem si s tým nejako poradiť, vypisujem to 1. krát a neviem sa nejako vymotať ani z Hlásenia, čo vypĺňala vlani mzdárka predo mnou.
Chcela by som vedieť, čo sa píše do riadku 2, 3, či sa tam píšu preplatky a nedoplatky ešte z ročného zúčtovania dane za rok 2005, alebo z ročného zúčtovania dane za rok 2006 a čo sa píše do riadku 4, 8, 9, lebo si to nejako neviem mi v riadku 10 tá daň nevychádza v takej výške, akú sme odviedli a to som skúšala do riadkov 2,3 dať aj preplatky a nedoplatky z roku 2005, aj z roku 2006 ale nejako mi to nevychádza.
Keby sa tu našla dobrá duša, čo by mi to ozrejmila, čo sa do tých jednotlivých riadkov píše, bola by som tomu veľmi rada. Ďakujem.

Preplatky a nedoplatky v hlásení za rok 2006 sú z ročného zúčtovania za kal. rok 2005.

V r. 2 a 3 sa uvádzajú preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (2005), o ktoré platiteľ dane (zamestnávateľ) znížil/zvýšil odvod preddavkov za bežné zdaň. obdobie (2006)

Ak napr. v r. 2006 boli zrazené preddavky v r.1 = 7.994,- a vrátené preddavky z roč. zúčtovania za r. 2005 v r.3 = 1.059,-, potom odvodová
povinnosť v r. 5 a 10 = 6.935.....ak som tak aj odviedla, potom r. 11 = 6.935,- ............preplatok=nedoplatok za 2006=0

Ak by sme do toho miešali ročné zúčtovanie za r. 2006, neviem si to predstaviť.
zamako
12.03.07,11:47
Na príspevok 6 nikto neodpovedal a to by som potrebovala aj ja vedieť, ako vyplniť ročné Hlásenie na daňový úrad.
Neviem si s tým nejako poradiť, vypisujem to 1. krát a neviem sa nejako vymotať ani z Hlásenia, čo vypĺňala vlani mzdárka predo mnou.
Chcela by som vedieť, čo sa píše do riadku 2, 3, či sa tam píšu preplatky a nedoplatky ešte z ročného zúčtovania dane za rok 2005, alebo z ročného zúčtovania dane za rok 2006 a čo sa píše do riadku 4, 8, 9, lebo si to nejako neviem mi v riadku 10 tá daň nevychádza v takej výške, akú sme odviedli a to som skúšala do riadkov 2,3 dať aj preplatky a nedoplatky z roku 2005, aj z roku 2006 ale nejako mi to nevychádza.
Keby sa tu našla dobrá duša, čo by mi to ozrejmila, čo sa do tých jednotlivých riadkov píše, bola by som tomu veľmi rada. Ďakujem.

ako ti odpovedala paula: Preplatky a nedoplatky v hlásení za rok 2006 sú z ročného zúčtovania za kal. rok 2005...skús si zobrať štvťročné hlásenia, ktoré ste posielali na DU, pomôžu ti pri vyplnení.:)
Paula
12.03.07,11:50
[quote=zamako;418064.skús si zobrať štvťročné hlásenia, ktoré ste posielali na DU, pomôžu ti pri vyplnení.:)[/quote]

presne tak

Hlásenie za rok 2006 = súčet kvartálnych prehľadov za r. 2006.
barborka7
12.03.07,12:07
Ďakujem za radu, hneď mi je to jasnejšie. A do riadku 4,8 a 9 nebudem písať nič?
katkaj
12.03.07,12:30
Ďakujem za radu, hneď mi je to jasnejšie. A do riadku 4,8 a 9 nebudem písať nič?

no pokiaľ na tých riadkoch nemáš nič v prehľadoch tak ani v hlásení nebudeš mať ;)
Paula
12.03.07,12:44
Ďakujem za radu, hneď mi je to jasnejšie. A do riadku 4,8 a 9 nebudem písať nič?


ak vlastnou kontrolou zistíš, že by tam niečo predsa len byť malo, potom treba podať aj opravný prehľad, resp. prehľady....ale to ti neprajem, len uvažujem:)
tonkat
14.03.07,17:35
kvartálne prehľady sa podávali nulové, nakoľko firma zamestnávala len študenta na dohodu o brig.práci štud. a ten mal podpísané vyhlásenie. Príjem bol do 5 000. Vyhlásenie bude tiež nulové, ale v riadku 0 budú všetky jeho príjmy? A ešte otázka, bude v časti III. uvedený menovaný zamestnanec, alebo nie?
ďakujem za rozuzlenie.
vikinka
14.03.07,19:21
kvartálne prehľady sa podávali nulové, nakoľko firma zamestnávala len študenta na dohodu o brig.práci štud. a ten mal podpísané vyhlásenie. Príjem bol do 5 000. Vyhlásenie bude tiež nulové, ale v riadku 0 budú všetky jeho príjmy? A ešte otázka, bude v časti III. uvedený menovaný zamestnanec, alebo nie?
ďakujem za rozuzlenie.
Áno, v r.0 uvedieš príjmy a ďalej nič,v časti III.uviesť konkrétneho zamestnanca,pretože mal zrazené preddavky.
tonkat
14.03.07,19:33
Áno, v r.0 uvedieš príjmy a ďalej nič,v časti III.uviesť konkrétneho zamestnanca,pretože mal zrazené preddavky.
Práveže nemal zrazené preddavky, lebo žiadne mu nevyšli. Aj v kv. prehľadoch boli iba nuly. ďakujem ináč, za pomoc.
vikinka
14.03.07,20:18
Práveže nemal zrazené preddavky, lebo žiadne mu nevyšli. Aj v kv. prehľadoch boli iba nuly. ďakujem ináč, za pomoc.
To nevadí,že nemal zraz.preddavky,ale mal vyplatený príjem,v hlásení a prehľadoch sa neuvádzajú zamestnanci so zrážkovou daňou.
tonkat
14.03.07,20:21
Ďakujem ti za pomoc.
H.B.
15.03.07,07:39
Do r. 8 v hlásení sa dáva iba bonus vyplatený mesačne, alebo aj bonus vrátený z ročného zúčtovania?
SMartina
18.03.07,08:53
Ahojte, ja mám jednu otázku na ktorú som tu odpoveď nenašla. Zamestnanec nepožiadal o ročné zúčtovanie. Chcem sa opýtať na prvú stranu Hlásenia, na riadok do ktorého sa píše: DÁTUM VYKONANIA ROČNÉHO ZÚČTOVANIA PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE, ZA KTORÉ SA HLÁSENIE PODÁVA: nemala by som tam písať nič, žiadny dátum. Je to tak správne? Ďakujem.
tinaM
18.03.07,08:57
Ahojte, ja mám jednu otázku na ktorú som tu odpoveď nenašla. Zamestnanec nepožiadal o ročné zúčtovanie. Chcem sa opýtať na prvú stranu Hlásenia, na riadok do ktorého sa píše: DÁTUM VYKONANIA ROČNÉHO ZÚČTOVANIA PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE, ZA KTORÉ SA HLÁSENIE PODÁVA: nemala by som tam písať nič, žiadny dátum. Je to tak správne? Ďakujem.
Ak máte len toho jedného zamestnanca a nebolo mu vykonané RZ, tak sa tom dátum neudá.
Manual
18.03.07,08:59
A máš len jedného zamestnanca ? Ak ano a nerobila si RZD, tak nepíšeš žiadny datum.
SMartina
18.03.07,09:33
Ďakujem veľmi pekne.
nikulik
19.03.07,05:54
Zdravím Vás všetkých. Potrebovala by som radu. Opravovala som mzdy v 7.mes.2006, ale oprava nastala az v r. 2007, a uhrada na danovy urad pôjde az na konci tohto mesiaca. Ako mam teda vypisat hlásenie?:eek:
Vypísala som ho podla prehladov, ale danovy urad z toho nezisti ze nastala zmena. Máme douhradiť danovemu uradu o nejakych 1200sk viac. Alebo mám dať opravny prehlad za 3.Q2006 a urobiť správne hlásenie podla toho?
vikinka
19.03.07,06:06
Treba urobiť opravný prehľad a hlásenie podľa skutočnosti z prehľadov.
nikulik
19.03.07,06:18
Treba urobiť opravný prehľad a hlásenie podľa skutočnosti z prehľadov.

Dobre, dakujem velmi pekne za radu.:)
nikulik
19.03.07,10:16
Ešte jednu otázočku by som mala. V hlásení, v časti II.: r.1 je 98.000,-
, r. 2 je 97.000,-, rozdiel 1.000,-sk patrí do riadku 3, alebo do r.4??
Viem, je to hlupa otazka, ale uz sa pytam aj na hluposti len aby to bolo dobre.
katkaj
19.03.07,10:18
Ešte jednu otázočku by som mala. V hlásení, v časti II.: r.1 je 98.000,-
, r. 2 je 97.000,-, rozdiel 1.000,-sk patrí do riadku 3, alebo do r.4??
Viem, je to hlupa otazka, ale uz sa pytam aj na hluposti len aby to bolo dobre.

Kedže ste zaplatili menej a je to nedoplatok tak do riadku 4 :)
MartinkoK
19.03.07,10:49
Prosím Vás,
aj ja prvý krát vypisujem ročné hlásenie, mali sme zamestnanca, ktorý mal príjem za apríl zrazený zrážkovou daňou a od 6 mesiaca bol zamestnaný na prac.zmluvu a podpísané vyhlásenie. Mám teda do riadku 0 uviesť aj ten jeho príjem, ktorý bol zdanený zrážkovou daňov?
nikulik
19.03.07,10:53
Kedže ste zaplatili menej a je to nedoplatok tak do riadku 4 :)

Ďakujem pekne, mna pomýlilo to plusko tam:rolleyes: .
H.B.
19.03.07,10:54
Do r. 8 v hlásení sa dáva iba bonus vyplatený mesačne, alebo aj bonus vrátený z ročného zúčtovania?
Nikto mi nevie odpovedať?
drobeceva
19.03.07,10:56
Prosím Vás,
aj ja prvý krát vypisujem ročné hlásenie, mali sme zamestnanca, ktorý mal príjem za apríl zrazený zrážkovou daňou a od 6 mesiaca bol zamestnaný na prac.zmluvu a podpísané vyhlásenie. Mám teda do riadku 0 uviesť aj ten jeho príjem, ktorý bol zdanený zrážkovou daňov?
Príjem , ktorý bol zdanený ZD sa tam neuvádza. Do výkazu ide len preddavková daň.
Muška
19.03.07,11:54
Do r. 8 v hlásení sa dáva iba bonus vyplatený mesačne, alebo aj bonus vrátený z ročného zúčtovania?

Keďže som uviedla v kvartálnom hlásení za 1.Q.2006 aj vyplatený bonus na základe ročného zúčtovania z rok 2005, tak som ho teraz uviedla aj v ročnom hlásení....dúfam, že som urobila správne .
katkaj
19.03.07,12:03
Keďže som uviedla v kvartálnom hlásení za 1.Q.2006 aj vyplatený bonus na základe ročného zúčtovania z rok 2005, tak som ho teraz uviedla aj v ročnom hlásení....dúfam, že som urobila správne .


Áno správne. Hlásenie je vlastne súčet prehľadov. Predpokladám že si to dala do riadku 6 v prehľade ;)
Muška
19.03.07,12:17
Katuška neuviedla som to do r. 6 - pretože sme celú sumu žiadali od DU, takže som to v prehľade uviedla do riadku A, C, D.

Len ma zmiatol najskôr PC /lebo mi to neuviedol v tlačive/ čo som odignorovala a potom príspevok od H.B.
katkaj
19.03.07,12:37
Katuška neuviedla som to do r. 6 - pretože sme celú sumu žiadali od DU, takže som to v prehľade uviedla do riadku A, C, D.

Len ma zmiatol najskôr PC /lebo mi to neuviedol v tlačive/ čo som odignorovala a potom príspevok od H.B.

Aha. Ale aj tak to treba uviesť v ročnom hlásení.;)
Muška
19.03.07,12:57
Katuška uviedla som to v ročnom hlásení v riadku A, C, D.

Cmuk, ďakujem :)
Zyka
19.03.07,13:36
Priatelia, som "mierne" popletena
Mam hladat nejaku suvislost medzi Hlasenim a Rocnym zuctovanim dane? tj odzrkadluje sa mi v Hlaseni preplatok/nedoplatok na dani r.2006, alebo ide cisto o kopiu udajov z Prehladov?
dakujem moc a moc a drzim palce pri finisovani r.2006 :confused:
katkaj
19.03.07,13:37
Priatelia, som "mierne" popletena
Mam hladat nejaku suvislost medzi Hlasenim a Rocnym zuctovanim dane? tj odzrkadluje sa mi v Hlaseni preplatok/nedoplatok na dani r.2006, alebo ide cisto o kopiu udajov z Prehladov?
dakujem moc a moc a drzim palce pri finisovani r.2006 :confused:

Ročné hlásenie je súčet kvartálnych prehľadov za rok 2006. Takže vyúčtovanie dane za rok 2006 sa ukáže až v hlásení za rok 2007 :)
Zyka
19.03.07,13:39
dikes Katkaj
:---
JDM
20.03.07,06:47
Na príspevok 6 nikto neodpovedal a to by som potrebovala aj ja vedieť, ako vyplniť ročné Hlásenie na daňový úrad.
Neviem si s tým nejako poradiť, vypisujem to 1. krát a neviem sa nejako vymotať ani z Hlásenia, čo vypĺňala vlani mzdárka predo mnou.
Chcela by som vedieť, čo sa píše do riadku 2, 3, či sa tam píšu preplatky a nedoplatky ešte z ročného zúčtovania dane za rok 2005, alebo z ročného zúčtovania dane za rok 2006 a čo sa píše do riadku 4, 8, 9, lebo si to nejako neviem mi v riadku 10 tá daň nevychádza v takej výške, akú sme odviedli a to som skúšala do riadkov 2,3 dať aj preplatky a nedoplatky z roku 2005, aj z roku 2006 ale nejako mi to nevychádza.
Keby sa tu našla dobrá duša, čo by mi to ozrejmila, čo sa do tých jednotlivých riadkov píše, bola by som tomu veľmi rada. Ďakujem.

Ja by som chcela len na utvrdenie odobriť, a súvisí to s príspevkom od Barborky7:
do Hlásenia za rok 2006 sa v podstate musia údaje zhodovať s Prahľadmi za rok 2006, a za dátum ročného zúčtovania sa píše dátum, kedy sa robilo ročné zúčtovania dane za rok 2005, teda dátum do 31.03.2006.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2006, ktoré sa robí do 31.03.2007 bude v Hlásení za rok 2007 a v Prehľade za I.Q 2007.

Ďakujem pekne. Jana
katkaj
20.03.07,07:10
Ja by som chcela len na utvrdenie odobriť, a súvisí to s príspevkom od Barborky7:
do Hlásenia za rok 2006 sa v podstate musia údaje zhodovať s Prahľadmi za rok 2006, a za dátum ročného zúčtovania sa píše dátum, kedy sa robilo ročné zúčtovania dane za rok 2005, teda dátum do 31.03.2006.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2006, ktoré sa robí do 31.03.2007 bude v Hlásení za rok 2007 a v Prehľade za I.Q 2007.

Ďakujem pekne. Jana


Hlásenie je vlastne súčet všetkých prehľadov za rok 2006, takže aj preplatky z RZD sú tie ktoré sa vysporiadavali v rámci zúčtovania v marci 2006 za rok 2005.

Ale na prvej strane je riadok :Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie,
za ktoré sa hlásenie podáva:
Sem treba dať dátum aktuálneho RZD čiže za rok 2006
JDM
20.03.07,07:13
Hlásenie je vlastne súčet všetkých prehľadov za rok 2006, takže aj preplatky z RZD sú tie ktoré sa vysporiadavali v rámci zúčtovania v marci 2006 za rok 2005.

Ale na prvej strane je riadok :Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie,
za ktoré sa hlásenie podáva:
Sem treba dať dátum aktuálneho RZD čiže za rok 2006


Aha, čiže Dátum RZD sa na prvú stranu píše tohtoročný, teda ak som robila včera ročné zúčtovanie za rok 2006, napíšem tam 19.03.2007.

Katka, ďakujem pekne.
katkaj
20.03.07,07:15
Aha, čiže Dátum RZD sa na prvú stranu píše tohtoročný, teda ak som robila včera ročné zúčtovanie za rok 2006, napíšem tam 19.06.2007.

Katka, ďakujem pekne.

Asi škriatok ;) Nie 19.6.2007 to by bolo už po funuse. Ale 19.3.2007 :)
Zyka
20.03.07,07:38
Priatelia, ked mi vyjde v hlaseni preplatok, ako sa to interpretuje? co to pre mna znamena?
:cool:
dik
katkaj
20.03.07,07:42
Priatelia, ked mi vyjde v hlaseni preplatok, ako sa to interpretuje? co to pre mna znamena?
:cool:
dik

Asi ste zaplatili viac ako ste mali :)
Zyka
20.03.07,07:50
A co s tym teraz? :---
katkaj
20.03.07,07:53
A co s tym teraz? :---


Najlepšie by bolo pozrieť kedy a prečo ste zaplatili viac a dohodnúť sa z DÚ ako si to vykompenzujete.
Zyka
20.03.07,07:55
aha,ok, zavolam panicke na DU, dik, pekny den ;)
JDM
20.03.07,10:23
Asi škriatok ;) Nie 19.6.2007 to by bolo už po funuse. Ale 19.3.2007 :)


Prepáčte za vsuvku, ale opravila som to. Ďakujem.
seda
20.03.07,12:52
Dobrý deň, aj ja by som si chcela overiť, či mám správne vypísanú kolonku v časti III. č.8 celková suma vyplateného daň. bonusu. Mám tam sumu 6.530,-, vzhľadom k tomu, že v r. 2005 mu bol bonus vyplatený o 50,- nižší a v r. 2006 mu bol doplatený. Rozmýšľam či je to správne, či tam nemá byť 6.480,- a tých 6.530,- bude len v časti I. č.6,A,B. Ak by ste mali trošku času, potešil by ma každý názor. Ďakujem
vikinka
20.03.07,12:59
Podľa mňa by tam mala ísť suma,ktorá mu bola vyplatená,a rozdiel sa prejavil v hlásení za rok 2005 ,kde bola suma v odd.III.u toho zamestnanca nižšia
o 50.-sk.
katka50
21.03.07,12:33
A do časti III dávam údaje z r. 2006?
katkaj
21.03.07,12:39
A do časti III dávam údaje z r. 2006?

Je to hlásenie za rok 2006 tak aj v časti III budú údaje za rok 2006 :)
katka50
21.03.07,12:47
Ďakujem Katkaj.
Farks
22.03.07,05:54
Mám otázočku. V prehľadoch je kolonka D, kde sa žiada o vrátenie daňového bonusu. Pokiaľ sme daňový bonus napr. v apríli nežiadali tak v hlásení D bolo O, žiadali sme ho napr. v auguste, či že je vrátený. Ako sa mi to premietne do hlásenia? Mám presne odpísať všetky súčty čísel z prehľadov? Aj keď sme ten bonus žiadali neskôr? Dúfam, že som sa dobre vyjadrila. Ďakujem
Paula
22.03.07,06:08
Hlásenie za r. 2006 = súčet kvartálnych prehľadov za r. 2006


KSENP
*agatha*
29.03.07,20:41
ahojte, chcem sa opýtať, čo napíšem do hlásenia v časti III. v r. 4 a v r. 6? do r. 4 dám hrubé mzdy, kt. som vyplatila? ďakujeeem.
*agatha*
29.03.07,20:55
prosíím, ak tam je ešte niekto, kto nespíí, poraďte. ď.
evina
29.03.07,21:06
ahojte, chcem sa opýtať, čo napíšem do hlásenia v časti III. v r. 4 a v r. 6? do r. 4 dám hrubé mzdy, kt. som vyplatila? ďakujeeem.
riadok 4 = hrubá mzda
riadok 6 = ČZD, t.j. HM mínus poistné
Darana
30.03.07,07:13
Keď mi vyšlo v riadku 7 časť I. mínusový údaj ako ho zapíšem? Či tam mám potom dať nulu? Vďaka
jana32
30.03.07,07:56
Prosím ako postupovať? Zamestnankyňa mala vyplatený dańový bonus, kde v jednotlivých mesiacoch mala mzdu vo výške 3500 Sk ( za rok 2006 ) za 3 mesiace ale za celý rok bola jej hrubá mzda len 10 500 Sk. Ako postupovať v ročnom hlásení, o ten vyplatený dańový bonus bude treba odviesť daň navyše daňovému úradu? A v ročnom hlásení mám ten daňový bonus taktiež spätne vynulovať?
jankasm
30.03.07,08:49
Prosím ako postupovať? Zamestnankyňa mala vyplatený dańový bonus, kde v jednotlivých mesiacoch mala mzdu vo výške 3500 Sk ( za rok 2006 ) za 3 mesiace ale za celý rok bola jej hrubá mzda len 10 500 Sk. Ako postupovať v ročnom hlásení, o ten vyplatený dańový bonus bude treba odviesť daň navyše daňovému úradu? A v ročnom hlásení mám ten daňový bonus taktiež spätne vynulovať?

Nevadí, že jej ročná mzda bola taká nízka. V ktorých mesiacoch to bolo? Do 30.09.2006, kedy platila ešte minimálna mzda 6900,-?
Ak áno, tak podmienka 1/2 minimálnej mzdy 3450,- pre priznanie daňového bonusu bola splnená (príjem 3500,-). Tento DB nemusí nikomu varacať, aj keď nesplnila ročnú podmienku príjmu. ;)
Ak to však bolo v mesiacoch, kedy už platila minimálna mzda 7600,-, tak príjem v mesiaci nebol postačujúci a DB jej vôbec nemal byť vyplatený. Vrátiť DÚ ho treba cez RZD.
jana32
30.03.07,08:51
Bolo to za január až marec 2006. Takže potom to je v poriadku.
feem
30.03.07,13:08
Ja mám zase takýto problém s hlásením:
som prihlásený ako platca dane, ale:
mal som jedného pracovníka od 1.10. do 31.12. na dohodu, podpísal mi vyhlásenie, že si bude odvádzať daň on - odpočítateľná položka je 7600Sk
Mzdy mal následovné
10.mesiac - 480Sk .... 16h
11.mesiac - 240Sk ...... 8h
12.mesiac - 480Sk .... 16h
Do 1/4 ročného prehľadu som mu uviedol samé nuly, lebo som zaňho neodvádzal daň.
Mám do hlásenia Časť III. bod 4. úhrn príjmov uviesť sumu .... 1200Sk
bod 6.základ dane .... 1200Sk
bod.7 zrazené preddavky ...... 0SK
Odvody som platil ako zamestnávateľ 0,8% a 0,25% ... tie sa tam asi neuvádzajú, keď som ich neplatil z jeho príjmu
romana R.
30.03.07,14:16
ahojte
len si prosim vas chcem overit:
hlasenie za r.2006-staci ho poslat az v pondelok ok?
teraz uz nestiham , ale nerada by som platila pokutu 2 litre..
evina
30.03.07,15:07
ahojte
len si prosim vas chcem overit:
hlasenie za r.2006-staci ho poslat az v pondelok ok?
teraz uz nestiham , ale nerada by som platila pokutu 2 litre..

Áno stačí...
xena
30.03.07,15:49
Ahojte
morim sa s vyhlasením. Nie je mi jesné či a kde sa má napísať/ ak sa teda má/ preplatok za rok 2005 z daňového bonusu zamestnanca, ktorý mal robené RZD v r.2005 a nasledne v 4/2005 vyplatený tento preplatok.
Dalej celková vyplatená suma DB je 31320,- . Zrazené preddavky / a teda aj suma danového binusu vyplatená z úhnu zrazených preddav. na daň je 4431-.
Suma daňového bonusu vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa je 26889.
Suma vyplateného daňového bonusu vyžiadaného od DU je 26889,- .
Ale čo je najhoršie neviem po bývalej kolegyni najsť 1-2.Q.2006, či aj naozaj požiadala daňový úrad o vrátenie DB v 1-2.Q.2006.
Čo robiť?.
Dosť to ponáhľa, preto vopred ďakujem všetkým.
Xena
*agatha*
02.04.07,05:17
riadok 4 = hrubá mzda
riadok 6 = ČZD, t.j. HM mínus poistné


evina, ďakujem za odpoveď. :)
moncici121
02.04.07,09:43
Môžem podať hlásenie dnes aj na pošte? A môže do hlásenia "zahrnúť" aj zamestnanca, ktorý u nás v r. 2006 pracoval iba v novembri a decembri 2006? On bol pred tým študent a DP si nepodáva.
Paula
02.04.07,09:45
Môžem podať hlásenie dnes aj na pošte? A môže do hlásenia "zahrnúť" aj zamestnanca, ktorý u nás v r. 2006 pracoval iba v novembri a decembri 2006? On bol pred tým študent a DP si nepodáva.


Hlásenie za r. 2006 = súčet kvartálnych prehľadov za r.2006. Môžeš podať aj na pošte.
vikinka
02.04.07,09:45
AK mu boli zrazené preddavky na daň tak dokonca je nutné zapísať do hlásenia,podať doporučene,rozhoduje dátum na pošte na podacom lístku.
galmar
02.04.07,09:50
len pre istotu,
hlasenie za rok 2006 sa zo zrazkovej dani zo ZC nepodava, ze?
Paula
02.04.07,09:51
Nie .
Iveta Matlovičová
02.04.07,09:55
nie príjmy zdanené zrážkovou daňou (ani zrážková daň) do Ročného hlásenia o dani za rok 2006 nevstupujú, mám to potvrdené DRSR z BB, údaje o zrážkovej dani mali byť v roku 2006 zasielané na základe Oznámenia ..., ktoré je už od 1.1.2007 zrušené, takže za rok 2007 budeme v roku 2008 vystavovať Ročné hlásenie o dani, ktoré MF SR v "dostatočnom predstihu" určite pripraví ..
anithocka
13.02.09,13:52
ahojte, prvýkrát robím hlásenie a nejako si neviem s tým poradiť. Určíte spletiem teraz dve veci dokopi, ale bola by som rada keby mi to niekto objasnil ...v roku 2008 sme mali jedného zamestnanca a jedného dohodára (dohodár si neuplatňoval nezdaniteľnú čiastku 2 mesiace, 4 mesiace si ju uplatnil). Do hlásenia zapíšem len prijmi zamestnanca, alebo aj toho dohodára? Ďalej sa chcem spýtať, zamestnancovi bola 5 mesiacov zrážaná daň zo závislej činnosti a potom sa podpísal dodatok o úprave mzdy a vychádzala mu daň 0. Určíte viem, že bude mat preplatok na dani lebo si uplatňuje aj poistne robí sa to v hlásení, alebo nie?? Neviem totiž, kde mam započítať poistne čo si môže zo zákona uplatniť do výšky 12 000 Sk. Zamestnanec deti nemá a dohodár si vyžiadal potvrdenie, že si urobí daňové priznanie sám (nakoľko popri dohode ešte pracoval u iného zamestnávateľa). Poradí mi niekto??
margaretka71
16.03.09,15:54
Chcem sa opýtať, či do ročného hlásenia "príloha" sa uvádzajú aj dohodári? Program mi prílohu vytlačil iba so zamestnancom na HPP.
Cecilia
16.03.09,16:00
Dohodári iba vtedy, ak mali príjem nad 5000 Sk alebo podpísané vyhlásenie. Vtedy je to preddavková daň.
margaretka71
16.03.09,16:02
Aha, máš pravdu, prečo ma to nenapadlo? Veď to ja viem, bože. Dík
daja
27.03.09,08:26
Ešte jedna otázočka k tejto téme. Do časti I - Vyúčtovanie dane do riadku č. 7-Odvedené preddavky na daň za celé zdaňovacie obdobie,sa zahŕňa aj daň zrazená zo mzdy za december 2008, ale uhradená v januári 2009?
mzdarka renca
27.03.09,08:27
Ešte jedna otázočka k tejto téme. Do časti I - Vyúčtovanie dane do riadku č. 7-Odvedené preddavky na daň za celé zdaňovacie obdobie,sa zahŕňa aj daň zrazená zo mzdy za december 2008, ale uhradená v januári 2009?

áno
sybila3
30.03.10,12:10
hlásenie sa podáva do 31.3.?
drobeceva
30.03.10,12:13
hlásenie sa podáva do 31.3.?
Ročné hlásenie - áno
dara
26.05.10,17:01
Ahojte, viem, že je už po termíne podania hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti. SRO mala v 12 dohodára, ktoré mu bola zrazená daň. Dneska mi volala pani z DÚ, mimochodom veľmi nepríjemná osoba, v podstate som sa ani nedozvedela čo chcela iba zvýšeným hlasom trvala na tom, aby sa konateľ dostavil na DÚ. Celkovú vyplatenú sumu za dohodu som uviedla v časti I. do riadku 0, zrazená daň riadok č. 1, potom riadok 4, 6, 7. Časť II. celková čiastka za dohodu riadok 6, zrazené preddavky na daň riadok 7. je to správne? naozaj neviem, kde by mohol byť problém.
dara
26.05.10,17:24
posúvam si
dara
26.05.10,18:34
posuvam
rodina1
27.05.10,04:25
Ahojte, viem, že je už po termíne podania hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti. SRO mala v 12 dohodára, ktoré mu bola zrazená daň. Dneska mi volala pani z DÚ, mimochodom veľmi nepríjemná osoba, v podstate som sa ani nedozvedela čo chcela iba zvýšeným hlasom trvala na tom, aby sa konateľ dostavil na DÚ. Celkovú vyplatenú sumu za dohodu som uviedla v časti I. do riadku 0, zrazená daň riadok č. 1, potom riadok 4, 6, 7. Časť II. celková čiastka za dohodu riadok 6, zrazené preddavky na daň riadok 7. je to správne? naozaj neviem, kde by mohol byť problém.
Tomu dohodárovi bola zrazená preddavková daň alebo zrážková?
dara
27.05.10,05:23
daň preddavkova
rodina1
27.05.10,05:34
Ak bola teda dohodárovi zrazená a odvedená preddavková daň, mala si túto daň potom uvedenú aj v Prehľade za IV. Q 2009 (predpokladám -
odmena za dohodu vyplatená v januári za december).
Potom v hlásení by mal byť, podľa mňa, vypísaný r. 0, 1, 4, 6 a 7 (tak ako uvádzaš, neviem, prečo si napísala Časť II, keď tieto riadky sú v časti I., zrejme len preklep).
Je tento príjem za dohodu uvedený aj v časti V?
dara
27.05.10,05:44
odmena za nivember vyplatena v decembri. mala som to aj v prehlade. preklpe, tieto riadky su v casti I ako uvadzam a v casti II mam vypisane tie co uvadzam vyssie, je to tak v poriadku?
rodina1
27.05.10,05:58
odmena za nivember vyplatena v decembri. mala som to aj v prehlade. preklpe, tieto riadky su v casti I ako uvadzam a v casti II mam vypisane tie co uvadzam vyssie, je to tak v poriadku?
Zrejme sa nerozumieme. Časť I. - riadky 0-9, Časť II. - riadky 10 a 11, Časť III. - riadky 12-15, Časť IV. - riadky A-E.
Ak ste mali jediného zamestnanca (a to tohto dohodára, ktorému bola zrazená preddavková daň), mala byť vyplnená len Časť I. a Časť V.
dara
30.05.10,13:20
Zrejme sa nerozumieme. Časť I. - riadky 0-9, Časť II. - riadky 10 a 11, Časť III. - riadky 12-15, Časť IV. - riadky A-E.
Ak ste mali jediného zamestnanca (a to tohto dohodára, ktorému bola zrazená preddavková daň), mala byť vyplnená len Časť I. a Časť V.


mám to vyplnené iba časť I. a časť. V. tie riadky mám uvedené teda správne? neviem čo iné by tam mohlo byť zle.
rodina1
30.05.10,14:11
mám to vyplnené iba časť I. a časť. V. tie riadky mám uvedené teda správne? neviem čo iné by tam mohlo byť zle.
V časti I. - vyplnené riadky 0, 1, 4, 6 a 7,
v časti V. - meno, priezvisko, adresa ... toho dohodára.
Inak neviem, čo by tam malo byť zle. Ale najskôr to zistíte, keď prídete z daňového úradu. Som sama zvedavá.
avodes
21.06.10,13:18
Prosím niekoho, kto by si našiel čas a mohol mi poradiť s hlásením za r.2009. Dostala som výzvu na opravu, vraj nesúhlasia r.2,4,5 a zároveň riadky A,B s podanými prehľadmi. Viem, že hlásenie mi musí sadnúť s prehľadmi. Chybu som možno spravila čo sa týka DB. V I.časti r.2 som uviedla sumu RZD za r.2008(vyšli celkovo preplatky), ale odrátala som z tej sumy DB (vypočítaný v rámci toho RZD 2008), nakoľko v poučení je napísané, že ..."bez uplatnenia daňového bonusu"-tak som to aspom pochopila. Na r.5 som uviedla DB vyplácaný mesačne za r.2009+DB z RZD 2008. Tú istú sumu som napísala aj v časti IV. na r. A a B a zároveň v časti V. Lenže mám to zle. Bude to správne ak, na r. 2 uvediem proste celé RZD 2008 vrátane DB, na r.5 čistý vyplatený DB za r.2009 (bez vplyvu RZD 2008), tú istú sumu na r. A a B v časti IV.? Neviem, či v časti V majú mať jednotliví zamestnanci uvádzaný vyplatený DB iba za r. 2009 alebo vrátane RZD 2008. Ak niekto vie, budem vďačná za každú radu.
avodes
22.06.10,07:10
Alebo sa skúsim spýtať jednoduchšie, suma DB z časti V. sa mi musí rovnať so sumou na r. 5 časti I. a A,B časť IV. ? Lenže program mi vytlačil v časti V. DB bez RZD 2008 a v časti IV. vrátane RZD 2008. Takže neviem, čo je správne.