Roxana
19.02.07,11:01
V mesiacoch 6 až 12 roku 2006 sme vyplácali firme z ČR 7000 CZK za nájom os. automobilu. Podľa zákona sme mali povinnosť najskôr zraziť a odviesť 10% zrážkovú daň a firme uhradiť len rozdiel. Zrážkovú daň sme však nezrážali. Teraz to chceme dať do poriadku a túto daň uhradiť na DÚ aj keď nám ju už česká firma asi nevráti. Vie nám niekto prosím poradiť ako to zaúčtovať keď sme túto daň nezrážali ale ju vlastne uhradíme za firmu z ČR? Ďakujem
Roxana
19.02.07,15:19
Prosím, nevie nám nikto poradiť. Viem že sme mali správne účtovať:
fa za prenájom 518 / 321...............7000,-
zabezpečenie daňe 321 / 342............... 700,-
úhrada nájmu 321 / 221...............6300,-
úhrada zabez.dane 342 / 221.................700,-

Účtovali sme
fa za prenájom 518 / 321 ............7000,-
úhrada fa 321 / 221 ............7000,-
Môžem teraz celú sumu zabezpečenej dane tj. 4900 zaúčtovať do roku 2006 na účet 568A ktorý bude pripočítateľnou položkou? Alebo radšej vystaviť fa českej firme , zaúčtovať 321/342 a žiadať o vrátenie predmetnej dane? Prosím poraďte .
Roxana
20.02.07,06:19
Prosím ak niekto vie poraďte nám. Hľadala som už asi všade.
Julia9
09.03.07,06:45
Asi by som radsej postupovala tak, ze by som faktury zauctovala spravne aj so zabezpecenim dane, zaplatila dan a ziadala od ceskej firmy rozdiel naspat. Po skonceni roka moze ceska firma poziadat nas danovy urad o vystavenie potvrdenia a tuto zaplatenu dan mozu pouzit ako preddavok na dan.
Takze ak je to este mozne, radsej by som to dala cele do poriadku...
sta
02.05.07,07:28
Ahojte, chcela by som sa spýtať,ako zaúčtovať faktúru, z ktorej musíme odviesť zabezpečovaciu daň podľa §44? Tak ako uviedla Roxana v príspevku č. 2, alebo sa to môže účtovať aj takto:
1. DF z ČR za prenájom vozidla napr. 13.000,- Skk
518/321 11.700,-
/342 1.300,-

2. Úhrada DF aj zabezpečovacej dane
321/221 11.700,-
342/221 1.300,-

Toto účtovanie mi poradila kolegyňa a nie som si istá či je správne.:o
Musíme DÚ aj nejako oznamovať, že sme povinný im platiť zrážkovú daň, je na to nejaké tlačivo? :confused:
sta
04.05.07,11:12
Ahojte, chcela by som sa spýtať,ako zaúčtovať faktúru, z ktorej musíme odviesť zabezpečovaciu daň podľa §44? Tak ako uviedla Roxana v príspevku č. 2, alebo sa to môže účtovať aj takto:
1. DF z ČR za prenájom vozidla napr. 13.000,- Skk
518/321 11.700,-
/342 1.300,-

2. Úhrada DF aj zabezpečovacej dane
321/221 11.700,-
342/221 1.300,-

Toto účtovanie mi poradila kolegyňa a nie som si istá či je správne.:o
Musíme DÚ aj nejako oznamovať, že sme povinný im platiť zrážkovú daň, je na to nejaké tlačivo? :confused:

posúvam...
Milan Benka
04.05.07,11:22
Ahojte, chcela by som sa spýtať,ako zaúčtovať faktúru, z ktorej musíme odviesť zabezpečovaciu daň podľa §44? Tak ako uviedla Roxana v príspevku č. 2, alebo sa to môže účtovať aj takto:
1. DF z ČR za prenájom vozidla napr. 13.000,- Skk
518/321 11.700,- 13000,-
/342 1.300,-
321/342AE 1300,- predpis zrážkovej dane (je zároveň znížením záväzku)

2. Úhrada DF aj zabezpečovacej dane
321/221 11.700,-
342/221 1.300,-

Toto účtovanie mi poradila kolegyňa a nie som si istá či je správne.:o
Musíme DÚ aj nejako oznamovať, že sme povinný im platiť zrážkovú daň,(§31/4 zák. 511/1992 a §43/11 zák. 595/2003) je na to nejaké tlačivo? :confused:


zvýraznené v texte.
sta
28.05.07,11:08
zvýraznené v texte.

ďakujem :) Nedovolí mi to pridať Ti bod, tak apoň takto :) :) :)
sta
18.06.07,06:10
Vraciam sa k tejto téme. Takže dostali sme faktúru z ČR za prenájom nákladného vozidla v celkovej sume 39.270,- CZK. Túto faktúru sme uhradili 14.6.2007, takže teraz musíme do 15 dní odviesť daňovému úradu zabezpečovaciu daň podľa §44 a to vo výške 10% (3.927,- CZK).
Chcem sa spýtať, či daňovému úradu odvediem túto sumu prepočítanú na SKK? Akým kurzom? Českej firme sme to platili zo slovenského účtu, takže tam použila banka svoj kurz. Mám to týmto istým kurzom prepočítať a odviesť na účet daňového úradu? :confused:
Viem, že by sme mali daňovému úradu aj oznámiť, že sme povinný odviesť im taktúto daň, nemáte náhodou niekto vzor takéhoto oznámenia? :o
Ďakujem.
sta
18.06.07,10:22
Vraciam sa k tejto téme. Takže dostali sme faktúru z ČR za prenájom nákladného vozidla v celkovej sume 39.270,- CZK. Túto faktúru sme uhradili 14.6.2007, takže teraz musíme do 15 dní odviesť daňovému úradu zabezpečovaciu daň podľa §44 a to vo výške 10% (3.927,- CZK).
Chcem sa spýtať, či daňovému úradu odvediem túto sumu prepočítanú na SKK? Akým kurzom? Českej firme sme to platili zo slovenského účtu, takže tam použila banka svoj kurz. Mám to týmto istým kurzom prepočítať a odviesť na účet daňového úradu? :confused:
Viem, že by sme mali daňovému úradu aj oznámiť, že sme povinný odviesť im taktúto daň, nemáte náhodou niekto vzor takéhoto oznámenia? :o
Ďakujem.

posúvam...
sta
18.06.07,11:01
Prosím nenájde sa niekto, kto mi poradí? Nezvyknem súriť, ale toto mi dosť ponáhľa.
Neviem, či do toho oznámenia uviesť aj celkovú fakturovanú sumu a koľko sme z nej zrazili ako zabezpečovaciu daň, alebo stačí len jednoduché oznámenie, že nám vznikla povinnosť zabezpečiť daň z dôvodu prenájmu dopravného prostriedku z ČR. :confused: :mee: