raya1
19.02.07,12:50
Ak nám dnes prišla od zriaďovateľa fa za telefón ešte za 12/2006, treba to dať ešte do 2006 ?
Tweety
19.02.07,12:01
Ak nám dnes prišla od zriaďovateľa fa za telefón ešte za 12/2006, treba to dať ešte do 2006 ?
Áno, sú to náklady roku 2006.
raya1
19.02.07,13:46
Bude to správne :
do r. 2006 cez ID 518/383 a v r. 2007 ako DF 383/518 ?
pozit
19.02.07,13:50
Bude to správne :
do r. 2006 cez ID 518/383 a v r. 2007 ako DF 383/518 ?

... nie, r. 06 cez ID 518/326 a r. 07 DF 326/321....
Janka P
19.02.07,14:11
Osobne by som to dala 518/321, na 326 až nevyfaktúrované dodávky ku dňu účtovnej závierky.
Dana K.
20.02.07,10:13
Osobne by som to dala 518/321, na 326 až nevyfaktúrované dodávky ku dňu účtovnej závierky.

Viem, že už sa to tu riešilo nespočetne veľa krát, ale stále mi to nedá.
Existujú asi 3 názory, ako účtovať faktúry týkajúce sa roku 2006, ktoré účtovná jednotka obdržala v roku 2007:

1) 5xx/326
2) 5xx/383
3) 5xx/321

Pričom príklad č.1 schvaľuje väčšina poraďákov.

Akurát dnes sa mi dostala do rúk príručka Účtovná závierka v PÚ, kde sa píše, že účet 326 sa používa aj v priebehu roka na dodávky, ktoré boli fyzicky dodané, ale neboli vyfaktúrované, tz. že k nim máme iba DL. Po obdržaní faktúry sa preúčtuje na 321/326.
A teraz citujem tú príručku:
Ak do dňa zostavenia účtovnej závierky dostane účtovná jednotka faktúru, preúčtuje (v rámci upravujúcich závierkových účtovných prípadov) záväzok z účtu 326 na účet 321 a v súvahe sa tento záväuok vykáže ako vyfakturovaný záväzok voči dodávateľovi.
Účtovná jednotka môže postupovať aj tak, že bude čakať až do dňa zostavenia účtovnej závierky a ak do tohto dátumu:
- nedostane faktúru - zaúčtuje nevyfakt.dodávku,
- dostane faktúru - účtuje priamo na účet 321.

Do dňa zostavenia účtovnej závierky podľa mňa znamená, napr. 25.marec,kedy účtovníctvo uzavriem. Čiže všetky faktúry (či už za tovar, telefóny, internet atď.), ktoré sa týkajú roka 2006 by sa podľa tohto mali účtovať na účet 321????
martinius
20.02.07,10:51
V praxi to každý zvykne šupnúť na 321.Trochu pochybujem,či potom závierka prezentuje verne a správne účtovný stav,však inu 31.12. nič vyfaktúrované nemám.To asi bude stále len vec výkladu.
Dana K.
20.02.07,10:57
V praxi to každý zvykne šupnúť na 321.Trochu pochybujem,či potom závierka prezentuje verne a správne účtovný stav,však inu 31.12. nič vyfaktúrované nemám.To asi bude stále len vec výkladu.


No ide o to, že koniec roka je trošku špecifickejší čo sa týka účtovania, napr. aj mzdy za december robím v januári a účtujem ich do decembra tak isto ako po iné mesiace.
Mne osobne sa najviac pozdáva účtovanie faktúr na účet 383, ale v konečnom dôsledku si myslím, že pri daňovej kotnrole je dôležitejšie, či je to zaúčtované správne v nákladoch, ako to, aký záväzkový účet sa použil. Hoci z pohľadu správneho zobrazenia účta neviem...:confused: Toto asi jednoznačene nevyriešime.
martinius
20.02.07,11:18
Však mzdy si účtuješ ty sám,nečakáš na vyfaktúrovanie:-) To je úplne logické.Len faktúry sú taká špecialitka,keď sme odkázaní na iných.V druhej časti súhlasím.