cammino
22.02.07,19:46
Ahojte. Chcela by som poprosiť o odpovede niekoho skúseného na moje tri otázky, aby som mala istotu, či je to tak správne. A teda:
1. faktúra Orange - deň dodania služby 01/07 - týka sa obdobia 27.12.-26.01. A sú tam sumy - paušál za toto obdobie 555, zľava z paušálu 138,8, rôzne hovory a sms-ky 331,9. Teda základ dane je 748,1, DPH je 142,10, Spolu po zaokrúhlení 890 Sk. Predpokladám, že faktúra bude v 01/07. V mesiaci 12/06 len zaúčtujem časové rozlíšenie na účet 381. Teda zo sumy 555 - 138,8 =416,2 Sk. To je za 30 dní. Takže za jeden deň 13,87 Sk. A vyrátam za 12/06 - to je 5 dní - 69,35 To zaúčtujem do 12/06 oproti akému účtu? A všetko ostatné v 01/07?
2. Dve faktúry za čistenie odpadových vôd (spotreba vody) a za čistenie zrážkových vôd (strešné vody). Zdaniteľné plnenie 29.12. Prišli obe 25.1., ale daň. priznanie už bola odovzdané. Opravné sa nemusí dať, takže DPH si uplatní v mesiaci 01/07. Ako mám túto faktúru zaúčtovať v 12/06 a v 01/07? Neviem s istotou či ide o časové rozlíšenie - výdavky budúcich období, alebo je to úplne niečo iné?
3. Úhrada odoslanej zahraničnej faktúry v CZK na SKK účet. Faktúra je na sumu 26000 Czk. Úhrada bola takto- poslali 26000Czk, poplatky iných zahraničných bánk 260 Czk zo sumy 26000 Czk. Takže prišlo 25740 Czk v prepočte na SKK - to bolo pripísané na účet. A neviem ako to zaúčtovať do programu OMEGA. Lebo neviem či to mám dať v CZK, alebo v SKK. A ako mám tie poplatky tam dať.

:rolleyes: :confused: :rolleyes: :confused: :rolleyes:
AHA
26.02.07,12:13
Ahojte. Chcela by som poprosiť o odpovede niekoho skúseného na moje tri otázky, aby som mala istotu, či je to tak správne. A teda:
1. faktúra Orange - deň dodania služby 01/07 - týka sa obdobia 27.12.-26.01. A sú tam sumy - paušál za toto obdobie 555, zľava z paušálu 138,8, rôzne hovory a sms-ky 331,9. Teda základ dane je 748,1, DPH je 142,10, Spolu po zaokrúhlení 890 Sk. Predpokladám, že faktúra bude v 01/07. V mesiaci 12/06 len zaúčtujem časové rozlíšenie na účet 381. Teda zo sumy 555 - 138,8 =416,2 Sk. To je za 30 dní. Takže za jeden deň 13,87 Sk. A vyrátam za 12/06 - to je 5 dní - 69,35 To zaúčtujem do 12/06 oproti akému účtu? A všetko ostatné v 01/07? Ak máš faktúru už v roku 2006 tak účtuješ nasledovne: 518AE = 69,35 voči 321AE = 890
381AE = 346,85
518AE = 331,9 (myslým si, že tieto hovory a sms boli
za obdobie 2006 pretože paušál účtujú vždy dopredu)
343AE = 142,10
Ak faktúra vystavená až v roku 2007 tak to účtuješ nasledovne interne v r.2006 518AE = 401,25 383AE = 69,35
383AE = 331,9
To je účtovanie v v roku 2006, v roku 2007 to zaúčtuješ nasledovne: ( ak je faktúra vystavená ešte v strarom roku)
interne : 518AE = 346,85 voči 381AE = 346,85
Ak je faktúra vyst.až v novom roku: 383AE=401,25 voči 321 = 890
343AE=142,10
518AE=346,85
2. Dve faktúry za čistenie odpadových vôd (spotreba vody) a za čistenie zrážkových vôd (strešné vody). Zdaniteľné plnenie 29.12. Prišli obe 25.1., ale daň. priznanie už bola odovzdané. Opravné sa nemusí dať, takže DPH si uplatní v mesiaci 01/07. Ako mám túto faktúru zaúčtovať v 12/06 a v 01/07? Neviem s istotou či ide o časové rozlíšenie - výdavky budúcich období, alebo je to úplne niečo iné? čize v starom roku interne nákladový účet oproti účtu 383
v novom roku na strane MD 383 = suma D 321 = suma
343 = suma
3. Úhrada odoslanej zahraničnej faktúry v CZK na SKK účet. Faktúra je na sumu 26000 Czk. Úhrada bola takto- poslali 26000Czk, poplatky iných zahraničných bánk 260 Czk zo sumy 26000 Czk. Takže prišlo 25740 Czk v prepočte na SKK - to bolo pripísané na účet. A neviem ako to zaúčtovať do programu OMEGA. Lebo neviem či to mám dať v CZK, alebo v SKK. A ako mám tie poplatky tam dať.
Ak ti to poslali na úšet SKK tak úhrada musí byť v SKK rozdiel 260 CZK uhradíš interne oproti poplatkom banky t.j. 568AE

:rolleyes: :confused: :rolleyes: :confused: :rolleyes:

Dúfam, že som ťa nepoplietla.