EkoMax
23.02.07,07:57
Potrebujem poradiť ak mal niekto podobný prípad, ako postupoval :
1. 1.9.2006 založená zmluva o združení.
2. Sú doklady na nákup majetku - pokladňa, zariadenie predajne / 7-8 mesiac/ účtované na spoločníka na ktorého sa účtuje aj po založení združenia. Má to spoločník zaúčtovať ako výdavok mino ZD a na základe inventarizácie dať výdavok po 1.9.06 ako nákup DHM do 30.000,- Sk. V období 7-8/06 si uplatnil odpočet na DPH.
3. Dotyčný spoločník mal k 1.9.2006 vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky, t.j. začínať od nuly.
4. Teraz pri účtovaní zisťujem, že v septembri sú úhrady záväzkov a pohľadávok z obdobia pred založením udruženia a aj odvody do SP a ZP platil len spoločník na ktorého sa združenie neúčtuje.
Ako mám postupovať ? :confused:
mysimis
23.02.07,08:24
EkoMax - skús si zadať do vyhľadávača "združenie" a tam nájdeš všetko o účtovaní. Už sme to tu rozoberali. Združenie účtuješ a na konci roka ho rozdelíš na členov združenia a im zaúčtuješ do ich peňažného denníka podiely zo združenia /t.j. príjmy aj výdavky/.