zaclony
25.02.07,14:02
Chcela by som prosím poprosiť o pomoc s tromi problémami na jednom príklade.
1. Prišla mi faktúra na zaplatenie napr. 2 365,46Sk?
Mám zaplatiť 2 365,50 Sk a ostatné dať ako hal. vyrovnanie, alebo požiadať dodavateľa, aby si to zaokrúhlili oni a mne poslali už zaokrúhlenú, ako to robia aj iné firmy.
2. Zaplatila som firme platbu, ktorá bola vo faktúre dosť zle rozpísaná.
V ďalšej faktúre mi napísali,že mám u nich preplatok,ktorý mi pri ďalšej fakturácii zohľadnia. Ako sa má správne teraz postupovať. Mám už v nákladoch vyššiu sumu a tú som aj uhradila.Ide o platby za mobil.
3. Zistila som,že platba za hovory ešte spadá zčasti do minulého roka, ale ja som si už starý rok uzavrela a nechcem ho otvoriť.Ak by som si rozdelila náklady na oba roky, vyšlo by mi len 120Sk na rok 2006 a tak ich radšej oželiem. Môžem v kľude ako živnostník dať z celkovej fakt.čiastky 239 Sk do nákladov roku 2007 len alikvotnu časť a tú z roku 2006 jednoducho neuplatňovať ako náklad?
Ďakujem za čas, ktorý mi venujete.
DušanČ
25.02.07,15:45
1) Nezaokrúhlenú faktúru na --,46 Sk by som ponechal bez reklamácie. Za vystavenie faktúry je zodpovedný partner, ktorý ju vystavil. Pri bezhotovostnom styku je možné uhradiť aj 0,46 Sk. Iné by bolo, keby takáto čiastka bola v položke DPH. To by už odporovalo zákonu o DPH v časti zaokrúhľovanie. Tam by som fa reklamoval.
2) Fa za mobil podľa tvojho popisu je teda na nižšiu čiastku, ako si zaplatila. Vzniká ti teda preplatok, ktorý použiješ z časti na úhradu budúcej fa + doplatok. Bude treba potom opraviť pôvodnú faktúru na správnu čiastku. Ak sa ti už opraviť nedá (je už po uzávierke alebo po DP na DPH), vyžiadaj si dobropis.
3) Najčistejšie by bolo, keď dáš 120,- Sk do nedaňových nákladov. Myslím si však, položky do 1 000,- Sk je možné uplatniť ako daňové, aj keď sú sporné.
zaclony
25.02.07,16:42
Chcela som sa ťa ešte spýtať k č.1
Tú faktúru práve budem uhrádzať v hotovosti.Čiže vyplatiť 46 hal.nemôžem.Chcem zaplatiť 0,50 Sk.Čiže si dám 0,04 do nákl.zo zaokrúhl.?
K tej 2.
Faktúru opraviť môžem.Nie som plátca DPH. Ale v tom prípade je úhrada vyššia ako náklad.Musím potom úhradu účtovať ako zníženie záväzku 321/221 a tú sumu,ktorá prevyšuje záväzok zaúčtujem ako preddavok?
DušanČ
26.02.07,05:23
K bodu 1) tak ako píšeš. K bodu 2) sú rôzne možnosti, jedna z nich je aj tá ako uvádzaš. Je možné aj preplatok preúčtovať ako pohľadávku voči tomuto partnerovi trebárs na 378 a pri ďalšej fa preúčtovať ako čiastočnú úhradu. Zvoľ si, čo ti je bližšie.
Najka
27.05.08,05:30
Ahojte, mám faktúru, kde mám vyúčtované stratené debnenie. Ako to zaúčtovať-na škody?
Tweety
27.05.08,05:33
Ahojte, mám faktúru, kde mám vyúčtované stratené debnenie. Ako to zaúčtovať-na škody?
Akú? dodáv. alebo odberateľskú? definovať ju je veľmi podstatné.