ivana184
27.02.07,15:14
Dobrý deň prajem, čo v prípade ak SZČO v roku 2005 uplatňoval paušálne výdavky a v roku 2006 chce skutočné preukázateľné výdavky? Aké sú moje povinnosti?

Čo treba dodržať?

Ďakujem
Pepa
27.02.07,14:19
ivana184
27.02.07,14:32
Nič mi to nehovorí, bohužiaľ, začínam ako keby v novom účtovníctve? Okrem vydaných faktúrv cudzej mene v CZK, cestovných výdavkov a platieb do poisťovní nemá nič iné, odkiaľ začať?
Marína
27.02.07,15:27
Skús si to ešte raz prečítať alebo skús prechod z paušálnych na JU a z JU na paušálne výdavky (http://www.porada.sk/showpost.php?p=324017&postcount=32)
ivana184
28.02.07,10:26
To znamená, že je to ako keby som začínala s novou účtovnou jednotkou, myslím, že tam mal v evidencii len 1 neuhradenú fa od odberateľa za mesiac 12/2005 a nič iné, akurát ak by tam bolo 1 nezaplatené poistné za odvod do zdravotnej za december, a fakt nič iné. Ide o môjho brata, a nechcem mu to dokopať.
Marína
28.02.07,14:26
Ivana, čítala si link, ktorý som uviedla v prísp. č. 4? Ak áno, tak si sa dočítala o.i. toto:
Zhrnutie
1/ Ak prechádza daňovník z paušálnych výdavkov na skutočné, upraví (§17/8/c) základ dane o nespotrebované zásoby(tie tvrdíš, že nemal, takže nemá o čo upravovať základ dane) a o pohľadávky(ako uvádzaš, mal jednu neuhradenú pohľadávku), okrem tých pohľadávok, ktoré sú uvedené v § 19 ods. 2 písm. h) a i)(predpokladám, že to nebola pohľadávka posudzovaná podľa tohto ustanovenia zákona o DzP)
O výšku neuhradenej pohľadávky k 31.12.2005 upravíš základ dane v dodatočnom daň. priznaní za r. 2005 na r. 40.
ivana184
28.02.07,14:41
Ďakujem. Čiže zásoby sme vylúčili, a s tou pohľadávkou, keďže sme v jednoduchom účtovníctve, tak účtujeme až po zaplatení, a preto faktúru za 12/2005 nemal zahrnutú v účtovníctve, treba aj napriek tomu dodatočné DP?

S jednoduchým účtovníctvom nemám skúsenosť, preto sa len učím, tak mi to odpustite.
Marína
28.02.07,16:07
Ivana, ja Ti nemám čo odpúšťať, ale už neviem, ako by som Ti to vysvetlila zrozumitelnejšie. Asi by bolo najvhodnejšie, aby to dodatočné DP urobil niekto skúsenejší.
Skúsim ešte raz. Áno, máš pravdu, že v JU do zdaniteľného základu dane vstupujú úhrady, ale ak prechádzaš z paušálnych výdavkov(vedieš len evidenciu) na skutočné(stávaš sa účtovnou jednotkou), musíš si upraviť základ dane o nespotrebované zásoby(to, čo ostalo na sklade) a o neuhradené pohľadávky. Čiže aj keď Tvoja pohľadávka bola uspokojená až v r.2006, musíš ju do základu dane započítať za r.2005 a to urobíš v DP tak, ako som Ti už písala vyššie, do r.40 DP. V r. 2006, keď príde úhrada, príjem v PD uvedieš ako príjem neovplyvňujúci základ dane, pretože už raz si ho zdanila a to v r.2005.
Ľutujem, ale jednoduchšie už to vysvetliť neviem.
ivana184
01.03.07,12:05
Ďakujem, už mi to je úplne jasné.....
enter
01.03.07,18:32
ja mám ešte jednu otázku kedy treba podať to dodatočné daňové priznanie, keď daňové za 2006 je už podané v 1/2007, jedna pohľadávka neuhradená a už v 2/2007 je jasné, že v roku budem uplatňovať skutočné náklady.
Nechápem prečo to nemôže byť príjem za pohľadávku jednoducho zahrnutý v roku 2007, kedy to je aj skutočne uhradené.
Neviem na to prísť čo sa tým sleduje, prečo sa komlikuje prechod z paušálnyh na skutočné, opačný prípad zo skutočných na paušálne je jasné, sú vypracované výkazy treba ich uzavrieť, vysporiadať.
ivana2703
23.09.08,11:57
Dobrý deň, už druhý deň lúskam problematiku prechodu z paušálu na skutočné výdavky. Ak SZČO v roku 2007 využila paušál (robila mu to účtovnícka firma), ale teraz chce skutočné výdavky. Nemá žiadne pohľadávky a zásoby. Aj napriek tomu musím podať DDP, však? A ešte taká otázka. Firma mu do nákladov nedala zaplatené odvody, mám mu celé daňové prerobiť alebo to nechať tak ako to je?
ZuzanaP
23.09.08,12:01
Dobrý deň, už druhý deň lúskam problematiku prechodu z paušálu na skutočné výdavky. Ak SZČO v roku 2007 využila paušál (robila mu to účtovnícka firma), ale teraz chce skutočné výdavky. Nemá žiadne pohľadávky a zásoby. Aj napriek tomu musím podať DDP, však? A ešte taká otázka. Firma mu do nákladov nedala zaplatené odvody, mám mu celé daňové prerobiť alebo to nechať tak ako to je?


Ak prechádza daňovník z paušálnych výdavkov na skutočné, upraví (§17/8/c) základ dane o nespotrebované zásoby a o pohľadávky, okrem tých pohľadávok, ktoré sú uvedené v § 19 ods. 2 písm. h) a i) copyright z porady - takže DDP nemusíš podávať.

Povinnosťou je priznávať príjmy, výdavky si môže, ale aj nemusí uplatniť.
andrea33
15.12.08,17:06
Opravte ma, ak sa mylim:

v roku 2007 pozastavena zivnost, ale aktivna cinnost znalca (ktory sa nepovazuje za SZCO). Teda - zo zivnosti ziadne prijmy, z cinnosti znalca prijmy ano, ziadne zasoby ani pohladavky ani zavazky ani povinne odvody. V roku 2008 zivnost aj znalectvo aktivne. Ak chcem prejst v roku 2008 z pausalnych na skutocne vydavky, nemusim podavat dodatocne DP za rok 2007, vsak?
Marína
15.12.08,17:13
Ak k 31.12.2007 nemal žiadne zásoby ani neuhradené pohľadávky, nemáš o čo upravovať základ dane.
Záväzkov sa to netýka, pretože tie pri tzv. paušálnych výdavkoch neeviduješ.
Odpoveď - nepodávaš dodatočné DP.
andrea33
16.12.08,08:28
Dik za odpoved, Marina.
Takze staci podat DP za rok 2008, nemusim nic specialne oznamovat na danovy urad? Nebudu ma kontrolovat, preco prechadzam na skutocne naklady?
Marína
16.12.08,12:10
1. Áno, stačí podať DP.
2. Nie, nebudú.
erika_H
16.12.08,18:20
Ahojte,prosím Vás,a keď si účt.jednotka v r.2007 uplatňovala skutočné výdavky,a v r.2008 ide na paušálne výdavky,treba nejako upravovať účtovníctvo?
Marína
16.12.08,21:37
toranor
28.12.08,15:55
Ak prechádza daňovník z paušálnych výdavkov na skutočné, upraví (§17/8/c) základ dane o nespotrebované zásoby a o pohľadávky, okrem tých pohľadávok, ktoré sú uvedené v § 19 ods. 2 písm. h) a i)

Tiež chcem prejsť z paušálu na skutočné výdavky, mám zásoby - tovar, platím zdrav. a soc. poistenie, pohľadávky nemám (predávam cez ERP).
Vediem evidenciu zásob-tovaru, chcem sa uistiť: k 31.12.08 spravím inventarizáciu zásob, a túto hodnotu pripočítam k základu dane do DP za rok 2008. Na ktoré riadky DP treba uviezť tieto položky? ZD na riadok 38, hodnotu zásob na r. 40, spolu na r. 42 ?
Je to takto správne, a môžem rok 2008 účtovať v JÚ?
Ako pokračujem s tovarom čo som kúpil počas paušálu, pokračujem ako teraz na skl. kartách?
toranor
03.01.09,13:30
Ešte raz chcem zvýrazniť tému, je správny postup v mojim predchádzajúcom príspevku? ďakujem
Marína
05.01.09,12:49
Ak prechádza daňovník z paušálnych výdavkov na skutočné, upraví (§17/8/c) základ dane o nespotrebované zásoby a o pohľadávky, okrem tých pohľadávok, ktoré sú uvedené v § 19 ods. 2 písm. h) a i)

Tiež chcem prejsť z paušálu na skutočné výdavky, mám zásoby - tovar, platím zdrav. a soc. poistenie, pohľadávky nemám (predávam cez ERP).
Vediem evidenciu zásob-tovaru, chcem sa uistiť: k 31.12.08 spravím inventarizáciu zásob, a túto hodnotu pripočítam k základu dane do DP za rok 2008. Na ktoré riadky DP treba uviezť tieto položky? ZD na riadok 38, hodnotu zásob na r. 40, spolu na r. 42 ?*
Je to takto správne, a môžem rok 2008 účtovať v JÚ?**
Ako pokračujem s tovarom čo som kúpil počas paušálu, pokračujem ako teraz na skl. kartách?***
* Správne.
** Správne.
*** Áno.


Ešte raz chcem zvýrazniť tému, je správny postup v mojim predchádzajúcom príspevku? ďakujem
Je správny.

Ešte chcem upozorniť na účtovanie predaja zásob z r.2008 v nasl. období. Pozri tu http://www.porada.sk/347889-post2.html
Celé téma tu http://www.porada.sk/t38286-zmena-sposobu-uplatnovania-vydavkov-v-nasledujucom-roku.html
toranor
09.01.09,06:48
Takže ak mám zásoby napr. za 100 000 (ktoré vlastne zdaním v DP na r. 40), tak túto sumu dám v roku v ktorom účtujem v JÚ do príjmov neovpl. ZD. A zvyšný príjem normálne ako predaj tovaru. Konkrétne predávam v maloobchode.

ad. Dnes ma napadlo - ja teoreticky môžem zásoby pred prechodom na JÚ predať za obstarávaciu cenu, nemusím si tak zvýšiť ZD, a na druhý rok ich za tú istú cenu kúpiť späť.
Zvýšim si síce príjem, ale na ten mám 40%, a v roku ktorom účtujem mi vznikne náklad.
toranor
12.01.09,11:22
Ešte sa chcem spýtať ako správne zaúčtovať v JÚ rozdiel medzi predajnou cenou zásob a obstarávacou ktorú dodatočne zdaním v DDP za 2007. Zdaním zásoby v hodnote 40 000 (stav na skl. kartách k 31.12.2007) a začnem viesť JÚ v roku 2008.
Sklad mám priemerovaný - 15 skl. kariet.
Napr. "Zásoba tovaru ABC" obstarávacia cena 5000 Sk, 100 ks na sklade k 31.12.07. V roku 2008 mám výdaj podľa pásky z ERP k 31.3.2008 40 ks v predajnej cene 6000.
Do POZD ide 1000 Sk ako tržba za tovar a 5000 do PNZD? netreba nejak zosúladiť počet ks, na sklade a skutočne predaných?
Alebo sa to robí v uzávierkových operáciách na konci roka?
Chcem začať JÚ, a nerád by som spravil chybu hneď na začiatku.
Vopred ďakujem.
Marína
12.01.09,14:10
Ešte sa chcem spýtať ako správne zaúčtovať v JÚ rozdiel medzi predajnou cenou zásob a obstarávacou ktorú dodatočne zdaním v DDP za 2007. Zdaním zásoby v hodnote 40 000 (stav na skl. kartách k 31.12.2007) a začnem viesť JÚ v roku 2008.
Sklad mám priemerovaný - 15 skl. kariet.
Napr. "Zásoba tovaru ABC" obstarávacia cena 5000 Sk, 100 ks na sklade k 31.12.07. V roku 2008 mám výdaj podľa pásky z ERP k 31.3.2008 40 ks v predajnej cene 6000.
Do POZD ide 1000 Sk ako tržba za tovar a 5000 do PNZD? netreba nejak zosúladiť počet ks, na sklade a skutočne predaných?
Alebo sa to robí v uzávierkových operáciách na konci roka?
Chcem začať JÚ, a nerád by som spravil chybu hneď na začiatku.
Vopred ďakujem.
Presne tak.
Vieš, že si si upravil ZD v DP za r.2007 o 40 000 Sk. Z tohto tovaru si v r.2008 predal len za 6 000 Sk(nákupná cena 40 ks á 50 Sk=2000). V uzávierkových operáciach upravíš základ dane o -2000 Sk.
Ak napr. v r.2009 predáš zvyšné zásoby vo výške 3784,15 €(114000 Sk), upravíš základ dane o –1261,37 €(38000 Sk).
toranor
13.01.09,07:02
Ďakujem, už som múdrejší.
Dá sa majetok ktorý som kúpil počas uplatňovania paušálu (pokladňa, PC, náradie) a doteraz som ho nikde neevidoval doplniť do účtovníctva?
A ešte jedna otázka k zásobám: môžem evidované zásoby počas uplatňovania paušálu preradiť na HIM? Zrušiť skl. kartu a vytvoriť kartu hmotného majetku. Alebo dať spomínané zásoby do spotreby.
O evidencii HIM počas paušálu nič neviem. Keď si tie zásoby (PC,pokladňa, náradie) preradím do HIM, nemusím ich dodatočne zdaniť pri prechode do JÚ a môžem si na ne uplatniť odpisy.
Marína
13.01.09,08:58
Ďakujem, už som múdrejší.
Dá sa majetok ktorý som kúpil počas uplatňovania paušálu (pokladňa, PC, náradie) a doteraz som ho nikde neevidoval doplniť do účtovníctva?
Ty si neviedol účtovníctvo ale evidenciu príjmov, pohľadávok a zásob. Ak to myslíš tak, že si zabudol dať do evidencie, tak zaeviduj. Účtovný odpis zaeviduješ v knihe majetku, daňový odpis máš zohľadnený v 40% paušálnych výdavkoch.
A ešte jedna otázka k zásobám: môžem evidované zásoby počas uplatňovania paušálu preradiť na HIM? Zrušiť skl. kartu a vytvoriť kartu hmotného majetku.
Tu je rozpor, sám si niekoľkokrát zdôraznil, že

Konkrétne predávam v maloobchode.

Napr. "Zásoba tovaru ABC" obstarávacia cena 5000 Sk, 100 ks na sklade k 31.12.07. V roku 2008 mám výdaj podľa pásky z ERP k 31.3.2008 40 ks v predajnej cene 6000. Do POZD ide 1000 Sk ako tržba za tovar a 5000 do PNZD? netreba nejak zosúladiť počet ks, na sklade a skutočne predaných?

Tiež chcem prejsť z paušálu na skutočné výdavky, mám zásoby - tovar, platím zdrav. a soc. poistenie, pohľadávky nemám (predávam cez ERP). Vediem evidenciu zásob-tovaru, chcem sa ………..

Alebo dať spomínané zásoby do spotreby.
Buď tie zásoby máš, alebo nemáš. Ak ich máš, postupuješ ako som písala v svojom predch. príspevku, ak si ich spotreboval, vyradíš zo skladovej evidencie a zvýšiš v uzávierkových operáciach cez ID základ dane o ich obstarávaciu cenu.
O evidencii HIM počas paušálu nič neviem. Keď si tie zásoby (PC,pokladňa, náradie) preradím do HIM, nemusím ich dodatočne zdaniť pri prechode do JÚ a môžem si na ne uplatniť odpisy.
Pozri si bod 14 http://www.porada.sk/t2886-etiketa-porady.html
honeyflower
22.03.09,19:40
Ahoj Marina,
mam otazocku ak prechadzam v r. 2008 z pausalnych na skutocne vydavky a mam v roku 2007 neuhradenú odb.fa. na 50000,-SK. zvysim si zaklad dane za r. 2007 o celych 50000,- alebo mozem od toho odpocitat 40% vydavky?
Katarina
22.03.09,20:08
V dodatočnom daňovom priznaní sa príjem zvýši o 50 000,- a z takto upraveného príjmu sa odpočíta 40% a vyčísli nový základ dane.
honeyflower
22.03.09,20:33
V dodatočnom daňovom priznaní sa príjem zvýši o 50 000,- a z takto upraveného príjmu sa odpočíta 40% a vyčísli nový základ dane.

Dakujem Katarina.
striebro1
22.03.09,20:50
dobry vecer,
mam jedneho klienta. v roku 2008 mal pausalne vydavky a danova povinnost mu vysla doooooost vysoka. chcem sa opytat, ci moze urobit a podat dodatocne danove priznanie za rok 2008 ale so skutocnymi vydavkami, teda jednoduchym uctovnictvom. predpoklad je, ze by mu vysla urcite nizsia danova povinnost, ak by viedol uctovnictvo.
vopred velmi pekne dakujem za odpovede...
Mickya
22.03.09,20:53
ahojte, ja mám tiež k tomuto otázočku. Ak daňovník prechádzal z paušálnych na skutočné výdavky. A teraz mu vypisujem Výkaz o majetku a záväzkoch, tak treba uvádzať údaje Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie? Alebo to mám nechať prázdne, nevyplnené?
Ďakujem
striebro1
23.03.09,05:59
posuvam....

dobry vecer,
mam jedneho klienta. v roku 2008 mal pausalne vydavky a danova povinnost mu vysla doooooost vysoka. chcem sa opytat, ci moze urobit a podat dodatocne danove priznanie za rok 2008 ale so skutocnymi vydavkami, teda jednoduchym uctovnictvom. predpoklad je, ze by mu vysla urcite nizsia danova povinnost, ak by viedol uctovnictvo.
vopred velmi pekne dakujem za odpovede...
ZuzanaP
23.03.09,07:00
posuvam....
myslím, že môžeš.
ego.mc
23.03.09,07:11
Len doplním, ak je to za rok 2008 a stihnete to do 31.3.:), nebude to dodatočné DP, ale opravné.
Mickya
23.03.09,07:15
ahojte, ja mám tiež k tomuto otázočku. Ak daňovník prechádzal z paušálnych na skutočné výdavky. A teraz mu vypisujem Výkaz o majetku a záväzkoch, tak treba uvádzať údaje Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie? Alebo to mám nechať prázdne, nevyplnené?
Ďakujem
aj ja posúvam ;) ....myslím tým napr., stav na účte, aj v pokladnici
striebro1
23.03.09,07:18
Len doplním, ak je to za rok 2008 a stihnete to do 31.3.:), nebude to dodatočné DP, ale opravné.

srandista...:):):)

ale ak by som to pripadne nestihla, ci mozem urobit dodatocne s tym, ze uplatnim skutocne naklady, teda vydavky v jednoduchom uctovnictve....

rok 2008 mu robila znama a ta to ponala sportovo, takze urobila pausal a zivnostnik ked zbadal danovu povinnost, tak sa mu panenky pretocili a volal mi co s tym...:rolleyes:
ego.mc
23.03.09,07:36
aj ja posúvam ;) ....myslím tým napr., stav na účte, aj v pokladnici
Keďže neviedol účtovníctvo, tak ani nerobil uzávierku. Takže nevypĺňate.
ZuzanaP
23.03.09,07:37
srandista...:):):)

ale ak by som to pripadne nestihla, ci mozem urobit dodatocne s tym, ze uplatnim skutocne naklady, teda vydavky v jednoduchom uctovnictve....

rok 2008 mu robila znama a ta to ponala sportovo, takze urobila pausal a zivnostnik ked zbadal danovu povinnost, tak sa mu panenky pretocili a volal mi co s tym...:rolleyes:
môžeš
AlkaS
25.03.09,17:13
Chcem sa spýtať, športovec chce prejsť z paušálnych na skutočné výdavky, pohľadávky má všetky vysporiadané a zásoby nemá, tak nemusím vôbec prerábať DP. ĎAKUJEM.
AlkaS
26.03.09,08:30
Chcem sa spýtať, športovec chce prejsť z paušálnych na skutočné výdavky, pohľadávky má všetky vysporiadané a zásoby nemá, tak nemusím vôbec prerábať DP. ĎAKUJEM.

prosím, prosím ....
ego.mc
29.03.09,22:22
Nie.
mirhu
26.12.09,19:14
ja mám ešte jednu otázku kedy treba podať to dodatočné daňové priznanie, keď daňové za 2006 je už podané v 1/2007, jedna pohľadávka neuhradená a už v 2/2007 je jasné, že v roku budem uplatňovať skutočné náklady.
Nechápem prečo to nemôže byť príjem za pohľadávku jednoducho zahrnutý v roku 2007, kedy to je aj skutočne uhradené.
Neviem na to prísť čo sa tým sleduje, prečo sa komlikuje prechod z paušálnyh na skutočné, opačný prípad zo skutočných na paušálne je jasné, sú vypracované výkazy treba ich uzavrieť, vysporiadať.

Aj ja mam otazku : SZCO mal za rok 2008 paušalne výdavky, a teraz pred koncom roka sme zistili, ze je lepsie si uplatnit skutocne vydavky... MOze to urobit aj tak, ze poda do terminu DP - danove priznanie s pausalnymi vydavkymi? a este do terminu za rok 2009 poda opravne so skutocnymi? alebo musi upravit zaklad dane este za rok 2008, ako sa pisalo vo viacerych prispevkoch, a za 2009 uz podat DP s uplatnenim skutocnych vydavkov??
Marína
27.12.09,05:51
Musí upraviť základ dane za r. 2008, t. z. podá za rok 2008 dodatočné DP a za rok 2009 vedie účtovníctvo - účtuje skutočné výdavky.
mirhu
28.12.09,20:02
Musí upraviť základ dane za r. 2008, t. z. podá za rok 2008 dodatočné DP a za rok 2009 vedie účtovníctvo - účtuje skutočné výdavky.

Nevadí, že to spraví až teraz? keď sa ukázalo, že je pre neho lepšie mať skutočné výdavky?
monikago
18.10.10,10:23
ahojte, chcem sa spýtať, keď sa prechádza z paušálu na JU, je mi jasné. že treba spraviť za rok 2010 normálne a zároveň aj dodatočné daňové, ide o to, že neviem, či treba spraviť aj to dodatočné daňové a všade pouvádzať nuly, keď na konci nebudú žiadne záväzky, pohľadávky ani zásoby?

ďakujem
ede
07.01.11,18:22
Prosim o radu....SZCO za rok 2009, 2010 - vydavky pausalom. Ale uz teraz uvazuje o uplatneni preukazat.vydavkov za rok 2011 - teda chce viest JU. Na co si ma dat "pozor" v suvislosti s ukoncenim r.2010 ? aby nebolo potrebne podavat DDP za rok 2010 v suvislosti s prechodom z pausalu na JU v r.2011 ? resp. kedy nie je potrebne podavat DDP za rok 2010, ked pojde SZCO od r.2011 na JU ? dakujem pekne
ede
02.02.11,09:55
Prosim o radu....SZCO za rok 2009, 2010 - vydavky pausalom. Ale uz teraz uvazuje o uplatneni preukazat.vydavkov za rok 2011 - teda chce viest JU. Na co si ma dat "pozor" v suvislosti s ukoncenim r.2010 ? aby nebolo potrebne podavat DDP za rok 2010 v suvislosti s prechodom z pausalu na JU v r.2011 ? resp. kedy nie je potrebne podavat DDP za rok 2010, ked pojde SZCO od r.2011 na JU ? dakujem pekne
Nevie nikto poradit? prosim....
evinka33
14.03.11,09:25
Mám presne taký istý prípad ako v predchádzajúcom príspevku, za rok 2010 paušálne, ale v roku 2011 už bude viesť JÚ - chcem sa spýtať keď mu z roku 2010 ostala len jedna neuhradená odb.faktúra, či ju môže už teraz v riadnom DP za 2010 uviesť na riadku 42 DP (položky zvyšuj.základ dane) aby potom nemusel podávať opravné DP? Prosím veľmi pekne o odpoveď.
Zita5
14.03.11,09:36
Prosim o radu....SZCO za rok 2009, 2010 - vydavky pausalom. Ale uz teraz uvazuje o uplatneni preukazat.vydavkov za rok 2011 - teda chce viest JU. Na co si ma dat "pozor" v suvislosti s ukoncenim r.2010 ? aby nebolo potrebne podavat DDP za rok 2010 v suvislosti s prechodom z pausalu na JU v r.2011 ? resp. kedy nie je potrebne podavat DDP za rok 2010, ked pojde SZCO od r.2011 na JU ? dakujem pekne


http://www.porada.sk/1615318-post121.html
evinka33
14.03.11,09:58
Mám presne taký istý prípad ako v predchádzajúcom príspevku, za rok 2010 paušálne, ale v roku 2011 už bude viesť JÚ - chcem sa spýtať keď mu z roku 2010 ostala len jedna neuhradená odb.faktúra, či ju môže už teraz v riadnom DP za 2010 uviesť na riadku 42 DP (položky zvyšuj.základ dane) aby potom nemusel podávať opravné DP? Prosím veľmi pekne o odpoveď.

Zita5 ďakujem za link, takže ak som tú vetu : "Od 1.1.2010 je prechod z paušálnych výdavkov na JU bez osobitnej úpravy" správne pochopila, tak v roku 2010 pri paušále uvediem do príjmov len skutočne zaplatené faktúry, tú neuhradenú do DP neuvediem, a keď ju teraz v roku 2011 odberateľ uhradí tak jej úhradu môžem dať v JÚ v roku 2011 ako POZD?
Zita5
14.03.11,10:02
Zita5 ďakujem za link, takže ak som tú vetu : "Od 1.1.2010 je prechod z paušálnych výdavkov na JU bez osobitnej úpravy" správne pochopila, tak v roku 2010 pri paušále uvediem do príjmov len skutočne zaplatené faktúry, tú neuhradenú do DP neuvediem, a keď ju teraz v roku 2011 odberateľ uhradí tak jej úhradu môžem dať v JÚ v roku 2011 ako POZD?

Áno, presne tak . Doplním, že uvedenú FA si zaevidujete do Knihy pohľadávok v roku 2011 . Do príjmu OVZD Vám vstúpi v roku jej skutočného zaplatenia, čiže rok 2011.
m.aj.a
15.03.11,18:02
Zdravím, poraďte prosím v prípade prechodu z paušálu na JÚ, keď v r. 2010 prijal dotáciu z ÚP, dal ju celú do príjmu, uplatnil si 40% paušál.výdavky. V r. 2011 prejde na JÚ a bude postupne nakupovať za už zdanenú dotáciu majetok, uhrádzať odvody atď. Ako bude účtovať o uvedených výdavkoch, budú to VOZD, či VNZD?
honeyflower
17.03.11,11:11
Zdravím, poraďte prosím v prípade prechodu z paušálu na JÚ, keď v r. 2010 prijal dotáciu z ÚP, dal ju celú do príjmu, uplatnil si 40% paušál.výdavky. V r. 2011 prejde na JÚ a bude postupne nakupovať za už zdanenú dotáciu majetok, uhrádzať odvody atď. Ako bude účtovať o uvedených výdavkoch, budú to VOZD, či VNZD?
Budu to VNZD. Precitaj si pokyn na stranke www.drsr.sk => Pokyn DR SR na zdaňovanie dotácií, podpôr a príspevkov prijatých daňovníkmi s príjmami podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v zn. n. p., ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva
ego.mc
17.03.11,12:06
Myslím, že si to treba naozaj dobre prečítať:
Ak je daňovníkovi v zdaňovacom období, v ktorom uplatňuje tzv. paušálne výdavky, poskytnutá napr. prevádzková dotácia, ktorú v tomto roku nepoužije na určený účel, ale použije ju až v nasledujúcom zdaňovacom období, v ktorom však zmení spôsob uplatňovania výdavkov z tzv. paušálnych výdavkov na preukázateľné daňové výdavky a v ktorom bude účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, celú prevádzkovú dotáciu zahrnie do základu dane v roku, v ktorom ju prijal (tzv. paušálne výdavky uplatní z úhrnu dosiahnutých príjmov vrátane prijatej dotácie). V nasledujúcom zdaňovacom období, v ktorom zmení spôsob uplatňovania výdavkov a v ktorom začne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva zahrnie do daňových výdavkov výdavky preukázateľne vynaložené na účel, na ktorý mu bola táto dotácia poskytnutá. Nakoľko celú prevádzkovú dotáciu zahrnul do základu dane (zdanil) už v tom zdaňovacom období, v ktorom ju prijal, nebude už tento príjem zahŕňať do základu v zdaňovacom období, v ktorom dotáciu použije [§ 17 ods. 3 písm. c) ZDP].
m.aj.a
17.03.11,21:00
Veľmi pekne ďakujem, nebola som si celkom istá, ale takýto výklad ma presvedčil. :)
Ešte raz vďaka
maska2
22.02.12,11:50
Príjemné odpoludnie Vám prajem.Ak by ste mohli ...odsúhlasiť moje myšlienkové pochody. Prechod z paušál výdavkov na skutočné ...z roku 2011 zostali dve neuhradené pohľadávky.
Mám dve možnosti?????
1.alebo ich celú sumu dať do r.40 ako položku zvyšujúcu základ dane .....za r.2011
2. alebo spraviť DP B - klasika paušál výdaje bez neuhradených pohľadávok. Súbežne do termínu podania DP B podám opravné DP typ B....a toto uz nie som si istá ....do opravného dám príjmy § 6 len tie neuhradené pohľadávky a ku tomu 40 % výdaje ? alebo to všetko ešte raz prepočítam a zosumarizujem????
Ďakujem za pomoc
maska2
22.02.12,13:42
Príjemné odpoludnie Vám prajem.Ak by ste mohli ...odsúhlasiť moje myšlienkové pochody. Prechod z paušál výdavkov na skutočné ...z roku 2011 zostali dve neuhradené pohľadávky.
Mám dve možnosti?????
1.alebo ich celú sumu dať do r.40 ako položku zvyšujúcu základ dane .....za r.2011
2. alebo spraviť DP B - klasika paušál výdaje bez neuhradených pohľadávok. Súbežne do termínu podania DP B podám opravné DP typ B....a toto uz nie som si istá ....do opravného dám príjmy § 6 len tie neuhradené pohľadávky a ku tomu 40 % výdaje ? alebo to všetko ešte raz prepočítam a zosumarizujem????
Ďakujem za pomoc

POSÚVAM, nikto?:mee:
ego.mc
22.02.12,17:06
Skúste prejsť na iné myšlienkové pochody. :D
Od 1.1.2010 už žiadnu úpravu pri prechode z paušálnych výdavkov na JÚ nerobíte. Teda: nedávate do riadku č. 41 ako položku zvyšujúcu daň (do riadku č. 40 sa dáva strata), ani nepodávate opravné DP...
Tara1
22.02.12,20:45
Prosím o pomoc.
Daňovník - v novembri 2010 prestal byť platiteľom DPH, viedol JU. V auguste 2011 zrušil živnosť. Môžem mu za rok 2011 uplatniť paušálne výdavky? Podnikal v činnosti nákup a predaj tovaru. Môj názor je - áno - ale rada by som počula aj názor iných.
ego.mc
22.02.12,21:59
Môžete.
maska2
23.02.12,12:10
A teraz už tomu vôbec nerozumiem????? A čo s tými dvomi neuhradenými pohľadávkami z r.2011?
Zita5
23.02.12,12:13
A teraz už tomu vôbec nerozumiem????? A čo s tými dvomi neuhradenými pohľadávkami z r.2011?

Zaúčtujete ich do príjmu obdobia , kedy budú skutočne uhradené.
maska2
23.02.12,12:27
Aha ...tak to je super.....mám sa ešte veľa čo učiť. Takže budú vlastne pohľadávkami r.2012?
ego.mc
23.02.12,14:38
Nie. Stále sú to pohľadávky roku 2011. Ale budú to príjmy toho roku, v ktorom Vám ich uhradia (tak ako Vám to napísala Zita5). :)