EkoMax
28.02.07,07:14
Prosím súrne o pomoc, túto tému som študovala cez jednotlivé príspevky, ale nie som si istá či som to správne pochopila:

1. Ak podnikateľ prerušil 8.2.2006 živnosť a do termínu podania DP ju neobnovil, postupuje sa pri účtovaní ako pri ukončení živnosti k uvedenému dátum ?
2. Ak mal živnostník ešte v júni výdavky na zdravotné poistenie /zúčtovanie ZP/ a v marci FA za spracovanie účtovníctva za rok 2005 účtujú sa tieto výdaje ako uzávierkové úpravy ?
3. Ak má k 8.2. určitý stav pokladne, ale vyplácal z nej výdavky po 8.2.06, ktoré zaúčtujem v uzávierkových úpravách, ako zmením stav pokladne /ostane stav 8.2.06/ ?
4. V banke mal už len výbery na súkromné účely a do pokladne a poplatky. Účtovať banku ďalej, alebo ukončiť k 8.2.06 a o popatky upraviť základ dane ?
Budem veľmi vďačná za radu.
Vladimír Ozimý
28.02.07,06:29
no kedže mal pozastavenú živnosť a neobnovil ju treba sa riadiť paragrafom 17 ods 8 vysporiadať všetky pohľadávky a záväzky...takže by som zdravotku aj faktúru zahrnul v uzávierkových účtoch o banke by som účtoval do 8.2. takže netreba o nič upravovať.
EkoMax
28.02.07,06:40
Ďakujem :)
maria75
28.02.07,07:52
mna by zaujimalo ake mesiace uvediete na vykaze majetku a zavazkov, P a V....Su to vykazy za obdobie 01 2006 - 2 2006 alebo 1 2006 - 12 2006
EkoMax
28.02.07,08:00
Uvediem 1/2006 - 12/2006 nakoľko živnosť je len prerušená. Keby bola zrušená tak 1/2006 - 2/2006.
maria75
28.02.07,08:05
dakujem...
Jana Acsová
28.02.07,08:11
1. Ak podnikateľ prerušil 8.2.2006 živnosť a do termínu podania DP ju neobnovil, postupuje sa pri účtovaní ako pri ukončení živnosti k uvedenému dátum ? Áno. Zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu 8.2.2006. Vo výkazoch uvedie obdobie od 01 do 02 roka 2006.

2. Ak mal živnostník ešte v júni výdavky na zdravotné poistenie /zúčtovanie ZP/ a v marci FA za spracovanie účtovníctva za rok 2005 účtujú sa tieto výdaje ako uzávierkové úpravy ?
Jedná sa o úpravu základu dane podľa § 17. Tieto položky sa uvádzajú na riadkoch 40 (zvyšujúce základ dane), 41 (znižujúce základ dane). Teda uvádzate ich v daňovom priznaní. V účtovnej závierke ich vykazujete ako záväzky.

3. Ak má k 8.2. určitý stav pokladne, ale vyplácal z nej výdavky po 8.2.06, ktoré zaúčtujem v uzávierkových úpravách, ako zmením stav pokladne /ostane stav 8.2.06/ ?Po dátume 8.2.2006 už neúčtujete. Máte možnosť iba evidovať záväzky a pohľadávky. Stav pokladne uzatvárate ku dňu, ku ktorému zostavujete ÚZ a to je 8.2.2006.

4. V banke mal už len výbery na súkromné účely a do pokladne a poplatky. Účtovať banku ďalej, alebo ukončiť k 8.2.06 a o popatky upraviť základ dane ?
Veru neúčtovať. A poplatky? Môj názor je, že už nesúvisia s podnikaním. Základ dane o ne neupravovať. Nejedná sa o záväzok ku dňu, ku ktorému sa ÚZ zostavuje.

P.S.:
Podrobne sa tejto téme venujeme na školení. Škoda, že sme sa tentokrát nestretli. Možno nabudúce:)