mirhu
28.02.07,14:10
Poradte mi prosim :)
FO, uctujem ho v JU, neplatca DPH, a ma dokady za nakup tovaru a materialu, kde dodavatel vycisluje sumy napr.82,24..165,40..atd..
Ako to mam uctovat? ci nejako zaokruhlovat?..dakujem
ekopo
28.02.07,13:48
Účtovná jednotka účtuje na základe účtovných dokladov. Ak je účtovný doklad /páska z ERP/ vystavená na sumu 82,24 mala by sa účtovať táto suma, aj keď vieme, že haliere fyzicky neexistujú. V prípade, že účtovná jednotka zaokrúhli sumu na 82,50 vystavuje sa tomu, že pri následnej kontrole by mu vyhodili z VOZD sumu 0,26 hal ak by ju tam zaúčtoval. Ak by zaúčtoval sumu 82.00, ukráti seba o 0,24 hal., a môže mu byť vytknuté, že účtovníctvo nie je vedené správne, nakoľko neúčtoval sumu uvedenú na bločku. Zaokrúhlovanie s Tvojej strany nerieši ani zákon o účtovníctve ani postupy účtovania pre SZČO v JU. Keď sa mýlim opravte ma.
mirhu
28.02.07,13:51
Účtovná jednotka účtuje na základe účtovných dokladov. Ak je účtovný doklad /páska z ERP/ vystavená na sumu 82,24 mala by sa účtovať táto suma, aj keď vieme, že haliere fyzicky neexistujú. V prípade, že účtovná jednotka zaokrúhli sumu na 82,50 vystavuje sa tomu, že pri následnej kontrole by mu vyhodili z VOZD sumu 0,26 hal ak by ju tam zaúčtoval. Ak by zaúčtoval sumu 82.00, ukráti seba o 0,24 hal., a môže mu byť vytknuté, že účtovníctvo nie je vedené správne, nakoľko neúčtoval sumu uvedenú na bločku. Zaokrúhlovanie s Tvojej strany nerieši ani zákon o účtovníctve ani postupy účtovania pre SZČO v JU. Keď sa mýlim opravte ma.

A nasla som dalsi pripad... na blocku z ERP 2928,20 a na dodacom liste 2928,24..teda zauctujem co? :)
ekopo
28.02.07,13:54
A nasla som dalsi pripad... na blocku z ERP 2928,20 a na dodacom liste 2928,24..teda zauctujem co? :)
blok z ERP
mirhu
28.02.07,14:39
blok z ERP

Dakujem za pomoc
mirhu
28.02.07,16:38
blok z ERP

Este jedna otazka..teraz mi ale nesedi pokladna, kedze to vsetko nakupoval v hotovosti, co s tym rozdielom?
skut.stav 16050,50
evid.stav 16050,20
Ľuba
28.02.07,16:46
Ja takéto bločky zaokrúhľujem na 0,50 haliere matematicky s tým, že blok z ERP rozúčtujem na skut. sumu podľa dokladu a halierové vyrovnanie.
Žiadny kontrolór ma nepresvedčí, že som z pokladne vydala 25,20.
mirhu
28.02.07,16:55
Ja takéto bločky zaokrúhľujem na 0,50 haliere matematicky s tým, že blok z ERP rozúčtujem na skut. sumu podľa dokladu a halierové vyrovnanie.
Žiadny kontrolór ma nepresvedčí, že som z pokladne vydala 25,20.
Asi sa spytam hlupo: ako sa to zaokruhluje? a co potom s tym halierovym vyrovnanim v JU??
Ľuba
28.02.07,16:58
0,10-0,20 --> 0
0,30-0,70 --> 0,50
0,80-0,90 -> 1

HV dávam do réžie.
mirhu
28.02.07,17:02
0,10-0,20 --> 0
0,30-0,70 --> 0,50
0,80-0,90 -> 1

HV dávam do réžie.

Dakujem...
A keby som to spravila tak, ze fakt uctujem tie haliere,ako su na doklade, a potom pri inventure pokladne zauctujem haliere podla toho zaokruhlovania do rezie?
Ľuba
28.02.07,17:05
Podľa mňa, keď máš výdavkový doklad z pokladne 25,20 nie je to skutočná hodnota, ktorú vydaváš a teda nie verné zobrazenie skutočnosti.
mirhu
28.02.07,17:10
Podľa mňa, keď máš výdavkový doklad z pokladne 25,20 nie je to skutočná hodnota, ktorú vydaváš a teda nie verné zobrazenie skutočnosti.

Teda mam tazku hlavu..ekopo radil nieco ine...
Ľuba
28.02.07,17:15
...
§ 8

(1) Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

...ako preukážeš, že si vydala 20 halierov ? Ale nechcem Ťa ovplyvňovať, máš na výber z dvoch rôznych názorov.
ekopo
28.02.07,17:54
ekopo neradil, ekopo polemizoval v príspevku č.1. Opísal som možnosti. Polemika je napr. aj k poslednej vete od Ľuby. Ako preukážem, že som zaokrúhlil dole a nezaplatil 0,20 hal? Viem že som sa ukrátil o výdavok.
ekopo
28.02.07,18:00
Este jedna otazka..teraz mi ale nesedi pokladna, kedze to vsetko nakupoval v hotovosti, co s tym rozdielom?
skut.stav 16050,50
evid.stav 16050,20
Na základe uvedeného by som zapísal v zápisnici, že inv. rozdiel vznikol z dôvodu účtovania bločkov z ERP, ktoré neboli zaokrúhlené na 50 hal. a pomocou ID by som evid. stav zvýšil o 0,30 hal. v pokladni, a na druhej strane by som 0,30 hal zapísal ako POZD.
Ľuba
28.02.07,18:09
ekopo neradil, ekopo polemizoval v príspevku č.1. Opísal som možnosti. Polemika je napr. aj k poslednej vete od Ľuby. Ako preukážem, že som zaokrúhlil dole a nezaplatil 0,20 hal? Viem že som sa ukrátil o výdavok.

Kiežby v účtovníctve boli len takéto problémy...
mirhu
01.03.07,09:18
Na základe uvedeného by som zapísal v zápisnici, že inv. rozdiel vznikol z dôvodu účtovania bločkov z ERP, ktoré neboli zaokrúhlené na 50 hal. a pomocou ID by som evid. stav zvýšil o 0,30 hal. v pokladni, a na druhej strane by som 0,30 hal zapísal ako POZD.

Dakujem za polemiku... pomohol si mi..dakujem, Tvoje riesenie mi viac vyhovuje.. a podla mna by danovaci mali ist tam na kontorlu kde vystavuju taketo blocky :))))
llenkaa
24.03.07,17:05
prosím vás a ako zaokrúhlovať v prípade, že nemám doklad o nákupe CZK zo zmenárne - urobím výdaj z SK-pokladne kurzom NBS je to suma napr. 1223,12 Sk. tak by som to mala asi VPD vždy dorovnať do 50hal. nie zaokr. matematicky, pretože potom mi podľa kurzu nebude sedieť suma CZK.
llenkaa
24.03.07,17:25
nikto mi neporadí?
určite sa s takýmto problémom stretáva veľa poraďákov.
prosím, prosím.
blender
24.07.07,19:04
Dobrý deň,

prosím Vás o radu...., keď mám napríklad faktúru za tovar v sume 344,74 Sk + halierové vyrovnanie 0,26 Sk, t. j. suma spolu 345,- Sk, môžem celú sumu 345,- Sk zaúčtovať ako výdaj za tovar? Alebo sa to rieši nejakým iným spôsobom?

Som neplatca DPH, účtujem v JÚ.

Ďakujem
ekopo
24.07.07,19:36
Dobrý deň,

prosím Vás o radu...., keď mám napríklad faktúru za tovar v sume 344,74 Sk + halierové vyrovnanie 0,26 Sk, t. j. suma spolu 345,- Sk, môžem celú sumu 345,- Sk zaúčtovať ako výdaj za tovar? Alebo sa to rieši nejakým iným spôsobom?

Som neplatca DPH, účtujem v JÚ.

Ďakujem
Ano celá suma t.j. 345,- Sk je výdaj za tovar.
Džudi
24.07.07,19:39
Ilenkaa, ja som takéto prípady riešila v jednej firme tak, že som to dala ako osobný vklad PNZD v CK prepočítala kurzom NBS výdavok a pokladňa valutová ti v SK nemusí sedieť na 50 hal , lebo výdavok je v čk a ma konci roka aj tak prepočítavaš zostatok podľa kurzu k 31.12.