Anonymka
17.01.05,14:22
Chcem sa Vás opýtať, ako by ste riešili VY tento prípad:

V roku 2004 sme vyfakturovali jednu zákazku - účet 602 xxx
Z dôvodu, že sme nemali k dátumu fakturácie faktúry za materiál (ktorý sme vydávali na tú zákazku), nemohli sme ho prijať na sklad do konca roka 2004. Tým pádom sme ho ani vydať nemohli. Pri výdaji zo skladu používam účet 501 xxx. Ide mi o to, či sa to dá časovo rozlíšiť, aby sa náklady dostali do správneho obdobia? Napr. v 2004: ID - 501 xxx / 383 xxx, v 2005: Výdajka: 383 xxx / 112 xxx?????? Ten náklad predsa patrí do toho roku. Keby som tú výdajku jednoducho zaúčtovala do toho obdobia, nesedeli by mi poradové čísla, ani inventúra skladu.

:confused: Čo vy nato?
babenko1
17.01.05,14:05
A dodací list na ten materiál ste tiež nemali? A kedy naozaj prišiel ten materiál? V r. 2004 či až v r. 2005?
Katty
17.01.05,14:10
Podľa všetkého ste materiál dostali už v r.2004 kedže ste ho dodávali na tú zákazku. Keby ste mali napr. na objednávke materiálu uvedenú aj zmluvnú cenu materiálu, mohli by ste príjem mat. zaúčtovať už v r.2004 na základe dodáku a to 112/111 v cene podla objednávky. Tým pádom by ste ho mali na sklade a mohli aj vydať spôsobom 501/112. Ku koncu roka musí byť 111 nulová tak by ste interne zapísali 111/326 a pri obdržaní fa v r.2005 326/321
Anonymka
27.01.05,08:14
No ale to nie je tak docela. Nemôžem už zaúčtovať príjem do 2004, lebo mám príjemku a výdajku vystavenú v jan.2005. Rozumiete mi? Preto sa pýtam, či by to bolo správne, keby som časovo rozlíšila tento náklad, ktorý sa prirodzene týka roku 2004.????
Katty
28.01.05,09:02
a nejde tá príjemnka a výdajka stornovať z roku 2005 a dať ju predsa len do roku 2004 ako som písala?
ivetakli
29.01.05,16:24
Nechápem ako Vám niekto nevystaví Fa najmä keď sa jedná o prelom roka. Tú 602 by som už nechala tak a až na základe fa potom nahrala až v januári príjem na sklad a aj výdaj
Anonymka
03.03.05,12:38
Znovu som sa vrátila k tejto téme, lebo sa mi nepodarilo vyriešiť tento problém. Jednoduche nemôžem výdajku zaúčtovať do r. 2005. Jednak kvôli poradovým číslam, a potom kvôli inventúre. Skladník mi vytlačil inventúru (náhradné diely na sklade k 31.12.2004) Keby som tú výdajku zaúčtovala do r. 2004, tak by mi nesedeli zostatky. Môžem použiť niektorý z účtov časového rozlíšenia? Alebo mám zaúčtovať aj príjemku do r. 2004 - tým by mi potom nič nesedelo. Ani účet 111 v r. 2005, ani ostatné. Ide o náklady vo výške 115 000,00 Sk, preto nad tým uvažujem. Logicky tie náklady majú patriť do r. 2004, lebo vtedy bola aj fakturácia a v tom období sú aj výnosy.

Ktorý účet z 38. ?????:(