dalilada
01.03.07,14:42
Mám otázku:
Pri inventarizácii pohľadávok a záväzkov sme zistili rozdiel na účtoch 331, 336. Inventarizácie za predchádzajúce roky boli robené len "proforma" a inventúrne stavy sa pri uzávierke nezohľadňovali. Teraz to chceme dať do poriadku.
Účtovný stav stav je 10 000,-.
Stav podľa inventarizácie má byť 26 000,-.
Kontrolou predchádzajúcich rokov sme prišli na chyby v účtovníctve vo výške 10 000,-. Tie sme opravili "oprava chýb minulých účtovných období" oproti príslušným účtom. Ale zostalo nám ešte 6 000,- Sk, ku ktorým nevieme nájsť chyby. Zaúčtujeme ich oproti príslušným nákladovým účtom?
Ďakujem za odpovede.
kalkulka
04.03.07,13:18
Účtujete podľa toho, na ktorej strane vám to chýba, takže buď výnos oproti 336 alebo náklad ale nedaňový. Tú 331, to by som radšej tiež prešla.
Máte 336 odsúhlasenú s jednotlivými poisťovňami? Skôr by som to totiž nerobila.