maryKE
02.03.07,09:25
Príjemný deň!
Potrebovala by som si overiť správnosť postupu pri účtovaní leasingu.
Sme s.r.o., neplatca DPH. Na leasing máme ultrazvuk a osobné motorové vozidlá. Otázkou je, či som postupovala správne, keď som pri zaradení daného majetku do obstarávacej ceny nazahrnula DPH (§23 ods. 6 zák.o dani z príjmov)? To znamená, že majetok odpisujem zo sumy bez DPH + poplatky bez DPH a DPH účtujem na účet 548 v súlade s leasingovými splátkami.
Ako je to ešte s DPH zo zvýšenej splátky? Je potrebné ju časovo rozlíšiť počas celej doby trvania leasingu?
Ďakujem
Marianna
Potrebovala by som si overiť správnosť postupu pri účtovaní leasingu.
Sme s.r.o., neplatca DPH. Na leasing máme ultrazvuk a osobné motorové vozidlá. Otázkou je, či som postupovala správne, keď som pri zaradení daného majetku do obstarávacej ceny nazahrnula DPH (§23 ods. 6 zák.o dani z príjmov)? To znamená, že majetok odpisujem zo sumy bez DPH + poplatky bez DPH a DPH účtujem na účet 548 v súlade s leasingovými splátkami.
Ako je to ešte s DPH zo zvýšenej splátky? Je potrebné ju časovo rozlíšiť počas celej doby trvania leasingu?
Ďakujem
Marianna
Orsz
14.03.07,11:45
Príjemný deň!
Potrebovala by som si overiť správnosť postupu pri účtovaní leasingu.
Sme s.r.o., neplatca DPH. Na leasing máme ultrazvuk a osobné motorové vozidlá. Otázkou je, či som postupovala správne, keď som pri zaradení daného majetku do obstarávacej ceny nazahrnula DPH (§23 ods. 6 zák.o dani z príjmov)? To znamená, že majetok odpisujem zo sumy bez DPH + poplatky bez DPH a DPH účtujem na účet 548 v súlade s leasingovými splátkami.
Ako je to ešte s DPH zo zvýšenej splátky? Je potrebné ju časovo rozlíšiť počas celej doby trvania leasingu?
Ďakujem
Marianna
Je to správne - pri leasingu sa počíta obs.cena bez DPH. DPH zo zvýšenej splátky sa účtuje jednorázovo na 548, pretože ak by si bola platcom DPH, uplatníš si túto DPH v plnej výške, a nie po častiach. Účtovanie bolo viackrát uverejnené aj v Poradcovi - tam bola neuplatnená DPH zo zvýšenej splátky naúčtovaná v plnej výške na 548. A tu je odpoveď aj na druhú otázku - túto DPH časovo nerozlišuješ. Rozlíšiť treba na prelome rokov finančný úrok. Odpis je v plnej výške.
Potrebovala by som si overiť správnosť postupu pri účtovaní leasingu.
Sme s.r.o., neplatca DPH. Na leasing máme ultrazvuk a osobné motorové vozidlá. Otázkou je, či som postupovala správne, keď som pri zaradení daného majetku do obstarávacej ceny nazahrnula DPH (§23 ods. 6 zák.o dani z príjmov)? To znamená, že majetok odpisujem zo sumy bez DPH + poplatky bez DPH a DPH účtujem na účet 548 v súlade s leasingovými splátkami.
Ako je to ešte s DPH zo zvýšenej splátky? Je potrebné ju časovo rozlíšiť počas celej doby trvania leasingu?
Ďakujem
Marianna
Je to správne - pri leasingu sa počíta obs.cena bez DPH. DPH zo zvýšenej splátky sa účtuje jednorázovo na 548, pretože ak by si bola platcom DPH, uplatníš si túto DPH v plnej výške, a nie po častiach. Účtovanie bolo viackrát uverejnené aj v Poradcovi - tam bola neuplatnená DPH zo zvýšenej splátky naúčtovaná v plnej výške na 548. A tu je odpoveď aj na druhú otázku - túto DPH časovo nerozlišuješ. Rozlíšiť treba na prelome rokov finančný úrok. Odpis je v plnej výške.
maryKE
15.03.07,12:25
Ďakujem veľmi pekne!:)
basha_V
24.02.10,11:45
robim prvykrat v zivote DPH a dostala som sa az k problemu s leasingom, viem kam co patri ale nechapem toto:
minulorocny uctovnik mi nedal ziadne podklady, cize si sama ratam vysku zavazku z istiny, ktory nahodim do knihy zavazkov. mam potom kazdy mesiac este nahodit zvysnu cast splatky do knihy zavazkov - teda urok, poistne a dph?
1.1.2010 je podla splat.kalendara termin dodania, splatka bola 20.1.2010
mam spravit interny doklad? co a ako na nom zauctovat?
istina - NZD
ostatne - rezia
lenze ked splatku zaplatim, zase sa mi da do rezie cez bank.doklad a vtedy az spravim uhradu zavazku... ?!
pomooooc :confused:
minulorocny uctovnik mi nedal ziadne podklady, cize si sama ratam vysku zavazku z istiny, ktory nahodim do knihy zavazkov. mam potom kazdy mesiac este nahodit zvysnu cast splatky do knihy zavazkov - teda urok, poistne a dph?
1.1.2010 je podla splat.kalendara termin dodania, splatka bola 20.1.2010
mam spravit interny doklad? co a ako na nom zauctovat?
istina - NZD
ostatne - rezia
lenze ked splatku zaplatim, zase sa mi da do rezie cez bank.doklad a vtedy az spravim uhradu zavazku... ?!
pomooooc :confused: