Monika
18.01.05,11:29
Prajem všetkým krásny deň.

Zaujímalo by ma ako účtujete účtovné prípady, ktoré sa týkajú dátumu 31.12.2004.
Používate presne tento dátum /napr. v pokladni sme 31.12.2004 kúpili materiál, urobili v hotovosti úhrady, a pod./, alebo treba použiť dátum 30.12.2004,
vzhľadom k tomu, že k 31.12.2004 sa uzatvárajú všetky účty.

Ďakujem za rady.

Monika
Katty
18.01.05,10:55
používaš aj dátum 31.12.2004 veď je to normálny deň
ZuzanaA
18.01.05,10:56
Jasné aj 31.12.2004 veď je to aj normálny PRACOVNÝ deň, aj keď väčšina z nás vtedy nepracuje...:D
Oldi
18.01.05,11:04
Jasné aj 31.12.2004 veď je to aj normálny PRACOVNÝ deň, aj keď väčšina z nás vtedy nepracuje...:D
Akože nie ? Pracuje... väčšina pracuje na tom, aby bolo večer čo piť a jesť :D
Anonymka
18.01.05,11:21
Akože nie ? Pracuje... väčšina pracuje na tom, aby bolo večer čo piť a jesť :D

;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Paula
18.01.05,11:29
a keby aj nedeľa to bola....... čo koho do toho, že mám chuť (alebo musím)pracovať:)... a potom, ešte aj dnes strkáme všeličo do starého roka
Oldi
18.01.05,11:49
a keby aj nedeľa to bola....... čo koho do toho, že mám chuť (alebo musím)pracovať:)... a potom, ešte aj dnes strkáme všeličo do starého roka
Veru tak...a do marca tam ešte všeličo nastrkáme...:D
Anonymka
18.01.05,12:28
:D :D :D :D :D :D :D :D
Paula
18.01.05,12:34
správne Oldi, lebo posledný deň v marci :D mi príde do jednej s.r.o. vyúčtovanie za prenájom obsahujúce aj vodu, elektrinu...... a tú presnú sumu si láskavo dám do nákladov 2004 interným dokladom. Nebudem musieť v r.2005 doúčtovávať náklady....
anka1
18.01.05,13:14
správne Oldi, lebo posledný deň v marci :D mi príde do jednej s.r.o. vyúčtovanie za prenájom obsahujúce aj vodu, elektrinu...... a tú presnú sumu si láskavo dám do nákladov 2004 interným dokladom. Nebudem musieť v r.2005 doúčtovávať náklady....
Netvoríte si na nevyfaktúrované dodávky a služby ( voda, elektrina, ...) v roku 2004 rezervu? Neviem ci to robím správne, ale ja si vytvorím rezervu a v roku 2005, keď mi príde faktúra, tak ju rozpustím. Ako to účtujete vy???
Janca
18.01.05,13:17
Na co su Vam potom dohadne ucty a rezervy, ked sa snazite tlacit vsetko este v marci do uzavierky. Ja koncim internou smernicou den uzavierky do dna podania DPH, tj. max. do 31.1., ak nejde o DPH doklady a ostatne casovo rozlisim a DP mam hotove vo februari bez vacsieho stresu.... to prehanam, stresu je vzdy dost a dost.... ale snazim sa nerobit v marci ucto za stary rok a este aj novy. Neviem, ako to so SW potom stihaju ti, ktori su mesacni platitelia DPH. Preto su dobre interne smernice, hoci sa priznam, ze ich vylepsujem postupne, ked je cas.