Kvietocek
05.03.07,07:54
Nasa firma zaplatila za najom dopredu ked este nemala fakturu zaplatila pribliznu sumu aka by mala byt na fakture. Koncom mesiaca sme dostali fakturu s konecnou sumou ako to zauctovat?
Mohlo by byt uctovanie taketo:
518/211 /to co bolo zaplatene este skor ako sme mali fakturu - platene v
hotovosti/
mysimis
05.03.07,06:55
To čo bolo zaplatené vopred, by som účtovala ako zálohu.
Kvietocek
05.03.07,06:56
este raz

518/211
a po obrzani faktury
321/211
ten zbytok???
Kvietocek
05.03.07,06:57
takze by to bolo
314/211

a potom

518/321 ???
Tweety
05.03.07,06:58
Nasa firma zaplatila za najom dopredu ked este nemala fakturu zaplatila pribliznu sumu aka by mala byt na fakture. Koncom mesiaca sme dostali fakturu s konecnou sumou ako to zauctovat?
Mohlo by byt uctovanie taketo:
518/211 /to co bolo zaplatene este skor ako sme mali fakturu - platene v
hotovosti/
Zaplatenie vopred: 314/221,211
Fa : 518/321
odpočet zapl. zálohy: 321/314
Kvietocek
05.03.07,07:02
dakujem za radu
Kvietocek
05.03.07,07:04
je spravne ked som uctovala cestnu dan takto?
531/211
bola zaplatena sekom nesla cez BU alebo musim pouzit 345?
Tweety
05.03.07,07:06
je spravne ked som uctovala cestnu dan takto?
531/211
bola zaplatena sekom nesla cez BU alebo musim pouzit 345?
Nie cestnú, ale daň z MV: Najprv účtujeme predpis: 531/345, potom úhradu 345/211.
Kvietocek
05.03.07,07:14
a musi byt ten predpis cez tu 345 hoc to bolo uhradené v hotovosti?
mysimis
05.03.07,07:15
áno, ten predpis tam musí byť.
Kvietocek
05.03.07,07:16
dakujem za radu :)