lukulik
05.03.07,10:36
Dobrý deň, prosím Vás vie mi niekto poradiť. Počula som, že vo výkaze príjmoch a výdavkoch v JU r.08-Platby do fondov sa ma uvádzať iba Sociálny fond? V Alfe však program uvádza všetky odvody do fondov. Ako to vlastne v tom výkaze má byť?
vikinka
05.03.07,09:39
Zostatok soc.fondu uvádzaš vo výkaze MaZ v kolonke účty v banke,tvorbu v prevádz.réžii,v kol.platby do fondov uvádzaš odvody zamestnávateľa a odvody SZČO.
Katarina
05.03.07,15:42
Zostatok soc.fondu uvádzaš vo výkaze MaZ v kolonke účty v banke,tvorbu v prevádz.réžii,v kol.platby do fondov uvádzaš odvody zamestnávateľa a odvody SZČO.


Dovolím si nesúhlasiť, v kolonke platby do fondov s uvádzajú platby do fondov zamestnávateľa, odvody SZČO a tvorba soc. fondu.
Zoltán Kovács
05.03.07,15:43
Dovolím si nesúhlasiť, v kolonke platby do fondov s uvádzajú platby do fondov zamestnávateľa, odvody SZČO a tvorba soc. fondu.


Tvorba soc. fondu nie je odvod do fondov.
Katarina
05.03.07,15:49
To je síce pravda, ale v pokynoch na vyplnenie výkazov sa píše,že do kolonky odvod do fondov sa uvádza aj soc fond. A to nie je novinka, platí to už niekoľko rokov dozadu.
Paula
05.03.07,15:55
Na tlačive MFSR č. 25167/3/2003 je vysvetlivka k výkazu o príjmoch a výdavkoch: V r. 08 sa vykazuje tvorba sociálneho fondu. Táto vysvetlivka z tlačiva neskôr "zmizla" :)
Marína
05.03.07,21:32
..................
svojar
06.03.07,05:14
Ja mám tlačivo Výkaz o príjmoch a výdavkoch MF SR č. 25167/3/2003 a tam žiadne vysvetlivky nie sú - bolo zakúpené tohto roku v ŠEVTe. Ani na tlačive stiahnutom z internetu č. MF SR III/04 nie sú vysvetlivky.
Paula
06.03.07,05:46
ani my ich už nemáme :)
ekopo
06.03.07,06:02
Nákup materiálu: účtuje sa spotrebovaný materiál, suroviny určené na
ďaľšie spracovanie, KM, PHM pri doprave
Nákup tovaru: účtuje sa tovar určený na ďaľší predaj
Mzdy: mzda k výplate, zrážky zo mzdy, daň zo mzdy, SP a ZP
ktoré platí zamestnanec
Platby do fondov: ZP, SP - podnikateľ
ZP, SP zamestnávateľ za zamestnanca
Prevádzková réžia: energie, poplatky, rôzne reži náklady, SF,
spotreba PHM, odpisy, opravy.........

Rozčleňujem to takto.
Marína
06.03.07,06:42
Ivan a Reni, usmernite ma, na základe "čoho" SF započítavate do pr. réžie.
ekopo
06.03.07,06:47
Tak ako píše smith, SF nie je podľa charakteru odvod do fondov /SP,ZP/ účtovná jednotka ho vytvára, ale neodvádza.
p.s. preto asi SF v tichosti zmizlo z vysvetliviek.
jana32
06.03.07,07:21
Ak podnikateľ ukončil svoju podnikateľskú činnosť v apríli 2006, tak na výkaz o príjmoch a výdavkoch do kolonky obdobie písať od 01 2006 do 04 2006 ( alebo do 12 2006 )?
Paula
06.03.07,07:23
do 04 .
ekopo
06.03.07,07:48
Prešiel som si zbežne pokyny, usmernenia na drsr a nenašiel som vyslovene uvedené kde sa uvádza vo výkaze o PaV SF. Ani vo vysvetlivkách, čo mám k dispozícii.
p.s. jediné čo som našiel v postupoch účtovania čo má obsahovať PD:
.............

e) prehľad o výdavkoch vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom, v členení najmä na

1. nákup materiálu vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním,
2. nákup tovaru vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním,
3. mzdy,
4. platby do poistných fondov a garančného fondu,
5. prevádzková réžia,
6. tvorba sociálneho fondu,

Na základe uvedeného asi každý začleňuje ako chce.
Ivdi
06.03.07,10:48
V Alfe mi to sám program priráta - odvody do fondov.
ekopo
06.03.07,11:28
V Alfe mi to sám program priráta - odvody do fondov.
Áno je veľmi dôležité a smerodatné čo ako robí soft.
Antonia Jendrišáková
06.03.07,11:39
tvorbu uvádzam VoPaV v r. 08 platby do fondov a konečný zostatok SF vo VoMaZ r.17 záväzky
Marína
06.03.07,15:18
Nedalo mi to a volala som na MF SR, odd. metodiky a legislatívy účtovania pre JU. A to ja-zvedavnica zvedavá, som robiť nemala. Ostala som ...no, ako to povedať, veď vy si domyslíte.:D Najprv som bola tá, čo
1. dobre nevidí(rozumej vysvetlivky vo výkaze)
2. tlačivá zo Ševt-u nie sú "oficiálne tlačivá", tak čo sa divím, takže
3. výkazy mám vypisovať do "oficiálnych tlačív" a problém odstránim(tým bolo myslené môj a nie globálny;)). Len tak na okraj, neviete kde zoženiem takéto tlačivo?
4. či som si všimla až teraz, že Opatrenie č. 23586/2002-92 platí k 1.1.2003 a teda to sú už 3 roky. V ňom k ÚZ je až toľko:


§ 18



Účtovná závierka


Údaje z účtovnej závierky účtovných jednotiek sa zverejňujú v plnom rozsahu.



PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA



§ 19


(1)Účtovná závierka podľa tohto oparenia sa zostavuje po prvýkrát za rok 2003.

(2)Na zostavenie účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2002 sa vzťahuje doterajší predpis.

(3)Údaje o skutočnostiach, ktoré sa za účtovné obdobie roku 2002 uvádzali v stĺpci 2 výkazu o majetku a záväzkoch podľa doterajšieho predpisu, sa uvedú v stĺpci 1 výkazu o majetku a záväzkoch podľa tohto opatrenia.

5. ak si stiahnem oficiálne tlačivo zo stránky DR, budem mať po probléme.
Čo myslíte, mám(e)?;)
ekopo
06.03.07,15:45
A sme múdrejší. (aspoň vieme, že na odd. metodiky a legislatívy pre účtovanie JU sa pracuje).
Katarina
06.03.07,16:45
Dovolím si nesúhlasiť, v kolonke platby do fondov s uvádzajú platby do fondov zamestnávateľa, odvody SZČO a tvorba soc. fondu.


Včera so mnou nikto s diskutujúcich nesúhlasil, len Marína sa pýtala prečo prevádzková réžia. Bola som z toho smutná, tak som dnes pátrala po tom, prečo to takto robím už roky. Pozrite si opatrenie MFSR zo 17 decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania........pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ. Toto opatrenie má dve prílohy:
Príloha č.1 Vysvetlivky k výkazu o príjmoch a výdavkoch
1. V jednotlivých riadkoch sa vykazujú údaje z príslušných položiek
peňažného denníka.
2. V riadku 08 sa vykazuje aj tvorba sociálneho fondu.
Zita5
06.03.07,16:57
Baby nebuďte smutné , ALFA Tvorbu soc.fondu uvádza do riadku 8 -platby do fondov Výkazu o príjmoch a výdavkoch .....dúfam ,že nie som mimotemy lebo už by som sa sama sebe nečudovala .;)
Čo to má tam aký význam ......:rolleyes:
abel
06.03.07,17:33
Je to Finančnom spravodajcovi 1/2003 na strane 198
Marína
06.03.07,18:05
A aby sme to mali komplet a mohli to uzavrieť - Opatrenie MF SR (http://www.lamzo.sk/down/ju2003.pdf) zo 17. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ... č.23586/2002-92 aj s prílohami..
abel
06.03.07,18:19
Nedalo mi to a volala som na MF SR, odd. metodiky a legislatívy účtovania pre JU. A to ja-zvedavnica zvedavá, som robiť nemala. Ostala som ...no, ako to povedať, veď vy si domyslíte.:D Najprv som bola tá, čo
1. dobre nevidí(rozumej vysvetlivky vo výkaze)
2. tlačivá zo Ševt-u nie sú "oficiálne tlačivá", tak čo sa divím, takže
3. výkazy mám vypisovať do "oficiálnych tlačív" a problém odstránim(tým bolo myslené môj a nie globálny;)). Len tak na okraj, neviete kde zoženiem takéto tlačivo?
4. či som si všimla až teraz, že Opatrenie č. 23586/2002-92 platí k 1.1.2003 a teda to sú už 3 roky. V ňom k ÚZ je až toľko:


§ 18



Účtovná závierka


Údaje z účtovnej závierky účtovných jednotiek sa zverejňujú v plnom rozsahu.



PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA



§ 19


(1)Účtovná závierka podľa tohto oparenia sa zostavuje po prvýkrát za rok 2003.

(2)Na zostavenie účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2002 sa vzťahuje doterajší predpis.

(3)Údaje o skutočnostiach, ktoré sa za účtovné obdobie roku 2002 uvádzali v stĺpci 2 výkazu o majetku a záväzkoch podľa doterajšieho predpisu, sa uvedú v stĺpci 1 výkazu o majetku a záväzkoch podľa tohto opatrenia.

5. ak si stiahnem oficiálne tlačivo zo stránky DR, budem mať po probléme.
Čo myslíte, mám(e)?;)
Evka, vidíš, že máš po probléme? Oni sa na tom menovanom oddelení nezdajú, ale prinútia ťa, šikovnice šikovné, dopátrať sa k riešeniu akéhokoľvek problému. Stačí byť len zvedavnica zvedavá :D:D:D.
Marína
06.03.07,18:50
Elenka:D:D:D.
Jáj, predsa ešte niečo tu chýba. Ako som len mohla zabudnúť.
Odd. legislatívy a metodiky účtovania, Jednoduché účtovníctvo, 02/59583485
Zita5
06.03.07,18:53
Elenka:D:D:D.
Jáj, predsa ešte niečo tu chýba. Ako som len mohla zabudnúť.
Odd. legislatívy a metodiky účtovania, Jednoduché účtovníctvo, 02/59583485
mimotemy
A ešte si niečo zabudla
"Keby sa niekto pýtal tak platí vyššie uvedené t.č. "
lukulik
12.03.07,15:59
Ahojte všetci čo ste mi na moju otázku odpovedali. Vdaka Vam som trošku začala pátrať a dopátrala som sa že vo Finančnom spravodajcovi 6/2006 sú vysvetlivky k výkazu o príjmoch a výdavkoch a k výkazu o majetku a záväzkoch. A je tam aj to že v riadku 08 sa vykazuje aj tvorba sociálneho fondu. Takže záver je že treba každý rok pozrieť finančného spravodajcu či sa niečo nezmenilo. Všetkým Vám ďakujem zase som o niečo múdrejšia a snáď to pomohlo aj ostatným:)
Najka
16.01.08,10:07
Ahojte, SzČO mal pozastavenú živnosť do 30.06.2007. Na výkazy mám dať obdobie 07/2007-12/2007 alebo 01/2007-12/2007?
007gituska
16.01.08,10:17
podľa posledného usmernenia MF SR sa v riadku 08 vykazuje:
poistné a príspevky5) platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1 a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov + tvorba sociálneho fondu
olasova
16.01.08,10:33
Najka, podľa môjho názoru by tam malo byť obddobie 01/2007 - 12/2007, nakoľko živnosť bola len pozastavená, ale živnostník mohol platiť záväzky živnosti a tie by boli zaúčtované napr. v 012007 a tak budú aj vo výkazoch započítané a preto by tam malo byť obdobie 012007 - 122007, inak by to obdobie skreslovalo údaje uvedené vo výkazoch.
Najka
16.01.08,10:54
Ďakujem za odpoveď, ešte sa chcem spýtať, či mu mám vyhodiť materiál, kt.kúpil v máji a júni alebo to môže ísť do výdavkov?
Najka
17.01.08,05:04
posúvam....
Najka
17.01.08,06:14
Ahojte, mám ešte otázočku na výpisy. Mám výpis z účtu č. 1, na ktorom je uvedený poplatok 60,- a potom odpust. poplatku -60,-. Je zo dňa 30.06.2007. Mám to zaúčtovať, alebo účtovať až výpis č. 2 za mesiac júl?
Zita5
17.01.08,06:21
Ahojte, mám ešte otázočku na výpisy. Mám výpis z účtu č. 1, na ktorom je uvedený poplatok 60,- a potom odpust. poplatku -60,-. Je zo dňa 30.06.2007. Mám to zaúčtovať, alebo účtovať až výpis č. 2 za mesiac júl?

Výpis č.1 je riadny bankový výpis o ktorom máme účtovať . Aj keď sa jedná +60 a -60. Je to pohyb na účte .
vikinka
17.01.08,06:23
Zaúčtovať ako poplatok a odpust.popl.v kolónke réžia mínusom.
Najka
17.01.08,06:56
Táto otázka sa týkala predch.príspevkov, t. j. že mal prerušenú živnosť do 30.06.07. Z tohto dôvodu neviem, či mám o ňom účtovať....
Zorenka
17.01.08,12:10
Rozhodne - platby do fondov patrí aj tvorba sociálneho fondu.okrem toho odvody za SZČO-sociálka a zdrav.poisť, platby zamestnávateľa do sociálky a zdrav.poisťovní.
Fany
10.03.08,07:14
Robí tieto výkazy, teda Výkaz o PaV a MaZ aj SZČO ak:
1. mal do 30.6.2007 pozastavenú živnosť, od 1.7.07 v nej pokračoval.
2. za r. 2007 si uplatní paušálne 40% výdavky

?
ZuzanaP
10.03.08,07:26
1. A od 30.06.2007 mal čo?
2. Pri paušálnych výdavkoch sa výkazy nerobia.
Monika V.
27.03.08,08:36
Ako to vlastne je s tým zapísaním sociálneho fondu do výkazu? Robím v MRP a sociálny fond (26) mi dáva do platby do fondov.