bredikova
05.03.07,14:18
Mám problém. Viem ako sa účtuje nákup z EU ak je fa. vystavená bez DPH. Ale tento príklad neviem. takže prosím, kti máte skusenosti poraďte.
:confused: :confused: :confused: Podnikateľ nakupuje tovar v veľkoobchode MAKRO v Zlíne . Prvý nákup vykonal 16.2.2007. Faktúraje vystavená s DPH v českých korunách. Pri pokladni zaplatil nejakým kurzom v SK.

:mad: Ako zaúčtujem túto faktúru v JU.

Dňa 1.3.2007 bol na ďalší nákup a oni mu vystvili fa , kde je oprava fa z 16.2.2007 a je tam suma bez DPH a vyčislená sum vrátenej DPH. Fa. je vystavená 1.3.2007 a zdaniteľné plnenie 16.2.2007.

:mad: Čo stým. Ako účtovať DPH a čo s vrátenou DPH. Aký kurz používať.

Prosíím.:mee: :mee:
bredikova
05.03.07,13:37
Posúvam. Prosím o radu.
bredikova
05.03.07,19:25
Nepomôže nikto ?
bredikova
07.03.07,16:46
Halóóóó. Prosíííím.
betka
07.03.07,18:27
Mám problém. Viem ako sa účtuje nákup z EU ak je fa. vystavená bez DPH. Ale tento príklad neviem. takže prosím, kti máte skusenosti poraďte.
:confused: :confused: :confused: Podnikateľ nakupuje tovar v veľkoobchode MAKRO v Zlíne . Prvý nákup vykonal 16.2.2007. Podnikateľ v tento deň nákupu, mal predložiť dodavateľovi svoju identifikáciu, a svoj prefix SK1234 , vtedy by mu vystavili Fa bez DPH. Dodavateľ nemohol vedieť, že je plátca, a tak mu vystavil FA s ceskou DPH. A tu sa Vám to zamotáva. ....Faktúraje vystavená s DPH v českých korunách. Pri pokladni zaplatil nejakým kurzom v SK.

:mad: Ako zaúčtujem túto faktúru v JU.

Dňa 1.3.2007 bol na ďalší nákup a oni mu vystvili fa , kde je oprava fa z 16.2.2007 a je tam suma bez DPH a vyčislená sum vrátenej DPH. Fa. je vystavená 1.3.2007 a zdaniteľné plnenie 16.2.2007.

:mad: Čo stým. Ako účtovať DPH a čo s vrátenou DPH. Aký kurz používať.

Prosíím.:mee: :mee:

Rozdiel medzi pôvodným ZD a opraveným ZD a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v DP za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave ZD.
Pri Fa použijete kurz NBS platný v deŃ vzniku danovej povinnosti.
Kája.
13.10.07,13:07
Podnikateľ nakupuje tovar v Makre v Ostrave. Dňa 22.9.2007 nakúpil tovar zaplatil v slovenských korunách aj s DPH, dňa 4.10.2007 mu vrátili českú DPH, musel vrátiť pôvodnú faktúru a dali mu novú faktúru už bez DPH, kde dátum vystavenia je 4.10.07 a dátum uskutočnenia zdan. plnenia je 22.9.2007. Keďže mám faktúru vystavenú do 15 dní od nadobudnutia tovaru, dodaním a odpočítam až v mesiaci október. Je to tak správne?
Vladimír Ozimý
14.10.07,09:03
Podnikateľ nakupuje tovar v Makre v Ostrave. Dňa 22.9.2007 nakúpil tovar zaplatil v slovenských korunách aj s DPH, dňa 4.10.2007 mu vrátili českú DPH, musel vrátiť pôvodnú faktúru a dali mu novú faktúru už bez DPH, kde dátum vystavenia je 4.10.07 a dátum uskutočnenia zdan. plnenia je 22.9.2007. Keďže mám faktúru vystavenú do 15 dní od nadobudnutia tovaru, dodaním a odpočítam až v mesiaci október. Je to tak správne?

no neviem príde mi tento systém nejaký divný a komplikovaný ale keďže vy máte jedinú FA na tovar ktorý ste obstarali 22.9. a dátum vystavenia je 4.10. potom by som samozdanil tento tovar do 4 kvartálu alebo do 10 mesiaca ak ste mesačným plátcom
Kája.
14.10.07,12:16
Ďakujem, aj mne je to divné.