Lenka1979
07.03.07,09:36
Ahojte poraďáci, prosím Vás o radu.
Od jednej a tej istej firmy nám chodia faktúry za nákup materiálu. Teraz nám prišiel od nej dobropis, s tým,že si ten dobropis odpočítame od poslednej neuhradenej faktúry, čiže to bude ako úhrada alebo započítanie dobropisu? Ako to mám v PU zaúčtovať? Prosím poraďte.
A ešte jedna prosba, ako mám zaúčtovať vytvorenie webovej stránky v PU? (došla FA od dodávateľa v hodnote 5000,-- Sk)? ďakujem.
alušik
15.03.07,09:37
Čo sa týka dobropisu, zaúčtujete ho ako storno pôvodnej dodávky, takže to bude mínusom 501,343/321, ak už bol materiál vydaný do spotreby. Ak nie, tak mínusom 112. Čo sa týka započítania, bolo by dobré, ak by ste vyhotovili napríklad započítanie pohľadávok kompenzačnou námietkou - to je jednostranné oznámenie o tom, že si ten dobropis započítavate s neuhradenou faktúrou.
Čo sa týka webovej stránky, zaúčtujete ju pri takej malej sume do nákladov na účet 518.:)