Kvietocek
07.03.07,09:38
Nasa firma zaplatila 4.1.2007 5.000,- zalohu v hotovosti. Do 1 tyzdna nam prisla faktura na celkovu sumu 7000,- ale uhradit mame len ten rozdiel 2.000,-Sk. Tych 2.000,- bolo uhradenych 20.2.2007 ako to uctovat?

314/211 5.000,- /zaloha/
518/321 7.000,- /faktúra/
321/314 ............????? dam tam tych 2.000,- Sk???

ale ked tam dam tych 2.000,- Sk faktura sa mi sice vyparuje ostane 0,- ale ako potom zauctujem tych 2.000 co sme uhradili v hotovosti vo februari????
Tweety
07.03.07,08:41
Nasa firma zaplatila 4.1.2007 5.000,- zalohu v hotovosti. Do 1 tyzdna nam prisla faktura na celkovu sumu 7000,- ale uhradit mame len ten rozdiel 2.000,-Sk. Tych 2.000,- bolo uhradenych 20.2.2007 ako to uctovat?

314/211 5.000,- /zaloha/
518/321 7.000,- /faktúra/
321/314 ............????? dam tam tych 2.000,- Sk???

ale ked tam dam tych 2.000,- Sk faktura sa mi sice vyparuje ostane 0,- ale ako potom zauctujem tych 2.000 co sme uhradili v hotovosti vo februari????
fa 518/321 7000.-
odpočet záloha321/314 5000,-
ostáva k úhrade 321/221 2000.-
Kvietocek
07.03.07,08:47
ak som to spravne pochopila tak to bude takto

314/211 5 000 /4.1 zaplatena zaloha sekom v hotovosti/
518/321 7 000 /prisla nam faktura do podniku/
321/314 5 000 /odpocet tej zaplatenej zalohy uhradenej 4.1./
321/211 2 000 /a toto je uhrada toho 20.2./
spravne???
Tweety
07.03.07,08:54
ak som to spravne pochopila tak to bude takto

314/211 5 000 /4.1 zaplatena zaloha sekom v hotovosti/
518/321 7 000 /prisla nam faktura do podniku/
321/314 5 000 /odpocet tej zaplatenej zalohy uhradenej 4.1./
321/211 2 000 /a toto je uhrada toho 20.2./
spravne???
Pochopila si správne, ja som tam dala banku, ale ak to zaplatíte tiež v hotovosti, tak tam bude 211.
Kvietocek
07.03.07,08:57
Tweety dakujem velmi pekne za radu velmi si mi pomohla este raz dakujem :)
Maxinka
07.05.07,09:17
Prosím o radu:
Odberateľovi sme vystavili faktúru na nejakú čiastku a on nám zaplatil viac ako bola fakturovaná suma. Ako mám toto zaúčtovať?
Paula
07.05.07,09:27
Prosím o radu:
Odberateľovi sme vystavili faktúru na nejakú čiastku a on nám zaplatil viac ako bola fakturovaná suma. Ako mám toto zaúčtovať?

Ako prijatý preddavok , ak ho mienite pri budúcej fakturácii odpočítavať. Alebo ako záväzok voči odberateľovi - ak mu budete preplatok vracať. Na postupe sa dohodnite vopred s odberateľom.
Maxinka
07.05.07,09:37
Ako prijatý preddavok , ak ho mienite pri budúcej fakturácii odpočítavať. Alebo ako záväzok voči odberateľovi - ak mu budete preplatok vracať. Na postupe sa dohodnite vopred s odberateľom.
Lenže on medzitým asi skončil s podnikaním!Takže, kde ho mám hľadať?Ako by to bolo najlepšie teda zaúčtovať ak to už nemám kam naspäť poslať?
Paula
07.05.07,09:46
Potom ako výnos. Prevádzkový to nie je, tak asi 688. Ale nechám si i ja poradiť.
Orsz
07.05.07,19:19
Potom ako výnos. Prevádzkový to nie je, tak asi 688. Ale nechám si i ja poradiť.

Paula, mimoriadne výnosy sú už veľmi obmedzené, a to na významné sumy, mne teraz audítorka odporučila zúčtovanie na 648. Mala som preplatok od elektrární z r.2001 vo výške 17000,-, ja som ho v účtovníctve ale neevidovala, neviem ako im vznikol, a nerobím účtovníctvo od začiatku. Tak som ho zúčtovala do výnosov na 648.