Anonymka
19.01.05,10:58
Môže sa časovo rozlíšiť aj výdaj materiálu zo skladu?

Fakturovali sme v r. 2004, materiál bol papierovo vydaný v r. 2005.

Môžem to zúčtovať int.dokladom v r. 2004 - 501 / 383
v r. 2005 výdajkou 383 / 112??????????


Prosím, poraďte.
Lýdia
19.01.05,20:06
Telekomunikácie Fa príde 5.1.2005 ale je za obdobie 12/04

518/383 31.12.04 alebo
518/323
anka1
21.01.05,07:03
Telekomunikácie Fa príde 5.1.2005 ale je za obdobie 12/04

518/383 31.12.04 alebo
518/323
Účet 383 -výdavky budúcich období sa používa, ak poznáš presnú sumu ( napr. nájomné platené pozadu) Pri telekomunikáciach predpokladám, že túto sumu presne nepoznáš. Takže ja by som to riešila vytvorením krátkodobej rezervy na nevyfaktúrované služby (telefón) 552/323 v roku 2004. V roku 2005 by som to zaúčtovala DF od telekomu 323/652 (rozpustenie rezervy)

Alebo by som to zaúčtovala nasledovne:
dátum zápisu: 5.1.05
dátum odpočtu: 5.1.05
dátum účt. prípadu: 31.12.05
518/321
343/321

Máš to v nákladoch za rok 2004, DPH uplatnené 1/05.
babenko1
21.01.05,07:11
Môže sa časovo rozlíšiť aj výdaj materiálu zo skladu?

Fakturovali sme v r. 2004, materiál bol papierovo vydaný v r. 2005.

Môžem to zúčtovať int.dokladom v r. 2004 - 501 / 383
v r. 2005 výdajkou 383 / 112??????????


Prosím, poraďte.A čo inventúra? ved ti nebude sedieť?? A prečo ste faktúrovali skôr, ako bol vydaný materiál zo skladu??
Oldi
21.01.05,10:05
Môže sa časovo rozlíšiť aj výdaj materiálu zo skladu?

Fakturovali sme v r. 2004, materiál bol papierovo vydaný v r. 2005.

Môžem to zúčtovať int.dokladom v r. 2004 - 501 / 383
v r. 2005 výdajkou 383 / 112??????????


Prosím, poraďte.To v žiadnom prípade... Ak ste fakturovali vopred, ide o preddavok. A zaúčtovať výdaj zo skladu, resp. výdajku možno len na základe reality, musí to zodpovedať realite, takže časové rozlíšenie ??!!! To iste nie...

Realita by mala byť - napr.:
Fakturovali ste a reálne dodali materiál(tovar) v r.2004, potom aj výdajka musí byť v roku 2004...
ZuzanaA
21.01.05,10:23
Neviem, anonymka, aj ja mám podobný problém. V roku 2004 sme fakturovali tovar, bolo tam toho viac, faktúra bola uhradená. V roku 2005 sme zistili, že sme jednu položku vôbec nedodali, nemali sme ju ani na sklade. Takže sme ju teraz doobjednali. No a čo teraz? Ja to chcem dostať do nákladov 2004, lebo vtedy bol z toho aj príjem. Rozmýšľam, že to zaúčtujem takto (asi..) r. 2004 ID 504/326. 2005 dod. fa 326,343/321. Fakt si týmto nie som istá, ale ako ináč to urobiť??:eek: