victoria
08.03.07,08:55
Dobry den,
prvykrat uctujem uctovnictvo SVB a mam par otazok, ktore by som prosila pomoct zodpovedat skusenejsich.
Na ucet SVB prisiel preplatok z vyuctovania za elektricku energiu. Vobec neviem nikam zaradit tento druh prijmu, resp. program mi nedovoli ho zauctovat cez bankove vypisy.
Tiez neviem, ci spravne uctujem bankove poplatky a uroky na ucte FOU ale aj na beznom prevadzkovom ucte.
Ako maju byt spravne zauctovane tieto vydavky a prijmy ?

Dakujem,
Halli
08.03.07,08:25
Dobry den,
prvykrat uctujem uctovnictvo SVB a mam par otazok, ktore by som prosila pomoct zodpovedat skusenejsich.
Na ucet SVB prisiel preplatok z vyuctovania za elektricku energiu. Vobec neviem nikam zaradit tento druh prijmu, resp. program mi nedovoli ho zauctovat cez bankove vypisy.
Tiez neviem, ci spravne uctujem bankove poplatky a uroky na ucte FOU ale aj na beznom prevadzkovom ucte.
Ako maju byt spravne zauctovane tieto vydavky a prijmy ?

Dakujem,

Zálohy na el. učtuješ do nákladov každý mesiac cez banku ako výdavok, tak preplatok daj do toho isteho ako vydavok- ale mínusom /čiže preplatok/
poplatky banke aj ja učtujem ako naklady z FO a uroky ako príjem do FO.
ja mám len jeden učet, takže to nekompikujem...nepoznám Easy program, ale v mojom mám pehlad o fonde kedykoľvek. je zbytočne platiť banke za vedenie dvoch učtov.:o
Jumil
08.03.07,11:28
Pokiaľ Ti môžem poradiť, môj názor je: v peňažnom denníku otvoríš príjem a potom v účtovnej položke otvoriť preplatok a v službe otvoriť osvetlenie spol. priestorov a tam zaúčtovať preplatok za el. energiu. Program automaticky zaúčtuje túto položku na správnom mieste.
peton
08.03.07,11:39
Jumil, prepáč ale nemáš pravdu. V príjme nemáš účtovnú položku preplatok (i keď by sa dala vytvoriť, ale to by riešilo len hľadisko účtovné nie SVB) a taktiež v príjme nemáš ponuku služieb (tam sú len vlastníci). Musíš ísť cez výdavok a mínusom. :-), tak ako spomínala Slavica.
Jumil
08.03.07,13:30
Pre Peton,
Neviem, či ja som si upravil tento program na svoje podmienky alebo bol takto naprogramovaný, ale ja to účtujem ako som opísal. V príjme mám príjem od koho, za čo atď...
Orim
08.03.07,23:01
viktoria


A keď máš preplatok za teplo alebo teplú vodu ako to riešiš ?

A ešte ako riešiš úroky za vklad čo ti od banky nabehnú?
PeterNR
10.03.07,02:11
Jumil, prepáč ale nemáš pravdu. V príjme nemáš účtovnú položku preplatok (i keď by sa dala vytvoriť, ale to by riešilo len hľadisko účtovné nie SVB) a taktiež v príjme nemáš ponuku služieb (tam sú len vlastníci). Musíš ísť cez výdavok a mínusom. :-), tak ako spomínala Slavica.


Súhlasím s Petonom, že preplatok za službu je záporný výdavok, nie príjem. Ten návod podľa mňa nie je správny, a neodporúčam sa ním riadiť.
Jumil
10.03.07,20:48
Súhlasím s Petonom, že preplatok za službu je záporný výdavok, nie príjem. Ten návod podľa mňa nie je správny, a neodporúčam sa ním riadiť.

Ja som svoj príspevok stiahol. Za to som sa zapojil do debaty, aby sme si navzájom radili. Nechal by som ľudí, aby používali svoj vlastný rozum a samy uznali za vhodne čím sa budú riadiť a čím nie.. V každom účtovníctve je príjem a výdaj. Príjmový a výdavkový doklad.
MiroES
11.03.07,00:01
Ak si vytvoríte príjmovú účtovnú položku "Preplatok" a nahráte vrátené peniaze za "Osvetlenie spol. priestorov" cez Príjem, program to zapracuje do vyúčtovania správne - teda odráta to od nákladov, ktoré sa budú rozúčtovávať.

ALE:
Aj táto vyúčtovacia faktúra by sa mala nahrať do záväzkov - s mínusom, a úhrada záväzku je možná iba cez Výdavok. Preto je tento postup správnejší.
Orim
11.03.07,00:37
To čo prichádza od elektrární je pekný elaborát a je umenie sa v tom zorientovať.
Totiž aspoň pre mňa, pretože raz je to s DPH niekedy bez DPH a potom nakoniec pridajú DPH a celé to zmastia do jedného čísla ako výsledná suma, a ešte do toho započítajú preddavky a potom odpočítavajú podľa spotreby.
Ale ja mám tri vchody a musím to rozrátať po vchodoch ale aj podľa druhov za čo..:(
Jumil
11.03.07,08:18
ALE:
Aj táto vyúčtovacia faktúra by sa mala nahrať do záväzkov - s mínusom, a úhrada záväzku je možná iba cez Výdavok. Preto je tento postup správnejší.[/quote]

Myslím, že mne je to účtovanie jasné. My máme zmluvu so Stredoslovenskou energetikou a máme 7 elektromerov, číže máme sedem faktúr. Po dohode máme rekapituláciu faktúr a podľa spotreby vyjde celkový nedoplatok alebo preplatok. Do účtovníctva účtujem len rekapituláciu. Ďalej v mesiaci máj a november odíde platba z účtu (trvalý príkaz) táto sa nám na účet vráti do týždňa. Sú to fakturačné mesiace. Ani tento výdaj a príjem nemá faktúru, ale do denníka sa zapíše. Pôvodne sme mali 12 elektromerov, ale keď začali stúpať fixné poplatky za elektromer tak 5 elektromerov sme dali zrušiť, aby sme znížili náklady za el. energiu. Ja si viem prispôsobiť Easy na svoje podmienky a musím sa poďakovať za program, nakoľko som predtým účtoval 11 rokov v exceli a ako tu už niekto poznamenal cez kontingenčnú tabuľku až po vystúp a po čase to bolo veľmi zdĺhavé. Svoje súkromné podnikateľské účtovníctvo účtujem v programe Money.