vladan
19.01.05,15:26
... to dobre vidím, že účet 531 sa aj po 1.1.2005 volá cestná daň? ... či už som prepracovaná? :D
Anonymka
18.02.05,07:06
Neviem si rady, aký účet použiť pri dani z mot.voz. Ostáva naďalej účet cestnej dane v platnosti?
Braňo
18.02.05,07:37
To je vizitka parlamentu....
Susan
18.02.05,07:46
Podla mna je to nadalej 531 a pomenujem si ucet ako dan z motorovych vozidiel. Aj tak sa dan odvadza na DU.
apo
31.07.08,12:43
Kolegovia,

ako účtujete preddavky na daň z motorových vozidiel a ako zaúčtujeme náklad.

Do konca roka 2007 sme ročný predpis aj splátky počas roka účtovali formou predpisu 531/345.
Úhrady 345/221

Teraz by to malo vyzerať inak a neviem na nič rozumné prísť.

Ďakujem.

apo
Lenka1979
31.07.08,13:10
Kolegovia,

ako účtujete preddavky na daň z motorových vozidiel a ako zaúčtujeme náklad.

Do konca roka 2007 sme ročný predpis aj splátky počas roka účtovali formou predpisu 531/345.
Úhrady 345/221

Teraz by to malo vyzerať inak a neviem na nič rozumné prísť.

Ďakujem.

apo

ja si zaúčtujem predpis 531AÚ/379AÚ
a úhradu 379AÚ/221AÚ:)
KEJKA
31.07.08,13:33
ja si zaúčtujem predpis 531AÚ/379AÚ
a úhradu 379AÚ/221AÚ:)
a to prečo? Účet 345 je správny -predsa stále je to v oblasti daní.
Účtovanie podľa mňa je obdobné ako pri dani z príjmu. Tiež preddavky účtujete na 341 MD, na konci roka zaúčtujete predpis do nákladov 591/341.
Tak prečo rovnako nepostupovať aj v prípade DMV?
Použitie účtu 345 pre predpis a následné úhrady preddavkov DMV je tiež dostatočne preukazné, ak si zvolíte pre DMV jeden osobitný analytický účet.
Pohyby na strane Dal preukážu, čo ste už do nákladov zaúčtovali, doúčtujete iba rozdiel.
Zoltán Kovács
31.07.08,13:48
Kolegovia,

ako účtujete preddavky na daň z motorových vozidiel a ako zaúčtujeme náklad.

Do konca roka 2007 sme ročný predpis aj splátky počas roka účtovali formou predpisu 531/345.
Úhrady 345/221

Teraz by to malo vyzerať inak a neviem na nič rozumné prísť.

Ďakujem.

apo


Moje účtovanie je tu:

http://www.porada.sk/757064-post546.html
apo
03.08.08,18:54
Ďakujem za príspevky.
Veľmi jednoduché riešenie je to čo ponúka Smith.

Ja mám problém v tom, že požadujem od mojich klientov, aby na každý výdaj aj príjem bol predpis, ktorý zaúčtujem do ostatných záväzkov.

Ak by sme na preddavky dane z MV začali pozerať ako na preddavky dane z príjmu potom by bola najbližšie Kejka a pomáhať si analytickým rozlišovaním účtov záloh a zúčtovaním dane.

Nik nepredpokladá použitie časového rozlíšenia ako výdavky budúcich období? :DNo, asi nie.

Pozdravujem.

apo