uctoeva
10.03.07,11:19
Vystavili sme faktúru v r.2007 - den vystavenia 31.1.2007 za služby uskutočnené v období 12/2006. Ako ju máme zúčtovať v PU?
Ďakujeme za odpoveď
Johanka
10.03.07,10:21
http://www.porada.sk/images/statusicon/post_new.gif Vysavená faktúra v r.207

nadpis témy je božský :)
Pýtaš sa na účtovanie v roku 2007 alebo na to ako dostať výnos do roka 2006?
liba2
10.03.07,10:26
Vystavili sme faktúru v r.2007 - den vystavenia 31.1.2007 za služby uskutočnené v období 12/2006. Ako ju máme zúčtovať v PU?
Ďakujeme za odpoveď
r.2006: 385/602
r.2007: 311/385
Paula
10.03.07,10:39
Ak je služba dodaná v r.2006, potom aj 385/343 v r.2006 - daňová povinnosť u platiteľa
Zoltán Kovács
10.03.07,12:18
Vystavili sme faktúru v r.2007 - den vystavenia 31.1.2007 za služby uskutočnené v období 12/2006. Ako ju máme zúčtovať v PU?
Ďakujeme za odpoveď

Ak ste platiteľom dph, potom ste porušili zákon o dph. Vystavenie daňového dokladu do 15 dní od uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
Bambi23
12.03.07,11:48
Ak ste platiteľom dph, potom ste porušili zákon o dph. Vystavenie daňového dokladu do 15 dní od uskutočnenia zdaniteľného plnenia.


ahojte,
prave citam tento prispevok a chcem sa opytat, my tiez vystavujeme faktury v roku 2007 za sluzby dodane v roku 2006 - ide konkretne o najmy.
Napriklad 15.2.2007 sme vystavili fa za najomne za obdobie 06/2006-12/2006, k 31.12.2006 sme zauctovali cez ID 385/602, zauctovanu fakturu dna 15.2.2007 311/385 a 311/343, uhrada bola 221/311.
Ide mi o DPH, ktore sme uplatnili az pri vystavenej fakture 15.2.2007, je to podla vas zle?
Dakujem
Zoltán Kovács
12.03.07,11:52
ahojte,
prave citam tento prispevok a chcem sa opytat, my tiez vystavujeme faktury v roku 2007 za sluzby dodane v roku 2006 - ide konkretne o najmy.
Napriklad 15.2.2007 sme vystavili fa za najomne za obdobie 06/2006-12/2006, k 31.12.2006 sme zauctovali cez ID 385/602, zauctovanu fakturu dna 15.2.2007 311/385 a 311/343, uhrada bola 221/311.
Ide mi o DPH, ktore sme uplatnili az pri vystavenej fakture 15.2.2007, je to podla vas zle?
Dakujem

Je to zle.Zdaniteľné plnenie nastalo 31.12.2006, do 15 dní ste mali vystaviť daňový doklad a za 12/2006 resp. 4.Q 2006 odviesť dph do štátneho rozpočtu.
my_lan
12.03.07,12:12
Ešte drobné doplnenie. V zmysle zakona č. 222/2004 prg.49 ste daň nemohli uplatniť, ale naopak Vám vznikla daňová povinnosť - ak nebolo nájomné oslobodené od dane v zmysle prg. 38. :rolleyes:
Bambi23
12.03.07,12:27
Ešte drobné doplnenie. V zmysle zakona č. 222/2004 prg.49 ste daň nemohli uplatniť, ale naopak Vám vznikla daňová povinnosť - ak nebolo nájomné oslobodené od dane v zmysle prg. 38. :rolleyes:

ano, zle som to napisala - vznikla nam danova povinnost :)
dakujem

myslim, ze opravit sa to uz neda, takze bude velky problem ak to nechame tak ako sme to vystavili - teda vo februari, tym padom DPh odvedieme v DP za I.Q.2007?
JAJA11
12.03.07,12:37
ano, zle som to napisala - vznikla nam danova povinnost :)
dakujem

myslim, ze opravit sa to uz neda, takze bude velky problem ak to nechame tak ako sme to vystavili - teda vo februari, tym padom DPh odvedieme v DP za I.Q.2007?

Naozaj to treba opraviť, pretože pri kontrole ich nebude zaujímať, že ste v I. Q odviedli viac, ale to že ste v 4.Q / 2006 odviedli menej a za to Vám dajú pokutu. Je to dobré čo najskôr opraviť, aby bola čo najnižšia pokuta.:mee: