Hena65
11.03.07,22:51
Dobrý večer všetkým, prosím o radu som junior v PU a s týmto nemám skúsenosť.
Mám fy , kt. začala s podnikaním 20.12.06 a 10.01.07 sa stala mesačným platcom DPH.
Výrobu zatiaľ nespustili, predpokladajú začiatok 01.04.2007 a ja neviem ako mám postupovať čo sa týka nákladov, ktoré vznikli v období od založenia do predpokl. spustenia výroby a ako mám účtovať DPH.
Prvé daň. priz. k DPH som už podala..to som vedela ( nevznikla žiadná daň.povinnosť ani odpočet), ale čo s DPH, ktorú som zatiaľ nemohla dať na uplatnenie?
Podľa zákona o DPH, môžem si nárokovať DPH, až keď fy bude mať nejaký príjem. Dúfam, že je to zrozumiteľné, ak niečo chýba doplnim.:confused: :)

Ďakujem:) .
evina
11.03.07,22:15
Dobrý večer všetkým, prosím o radu som junior v PU a s týmto nemám skúsenosť.
Mám fy , kt. začala s podnikaním 20.12.06 a 10.01.07 sa stala mesačným platcom DPH.
Výrobu zatiaľ nespustili, predpokladajú začiatok 01.04.2007 a ja neviem ako mám postupovať čo sa týka nákladov, ktoré vznikli v období od založenia do predpokl. spustenia výroby a ako mám účtovať DPH.
Prvé daň. priz. k DPH som už podala..to som vedela ( nevznikla žiadná daň.povinnosť ani odpočet), ale čo s DPH, ktorú som zatiaľ nemohla dať na uplatnenie?
Podľa zákona o DPH, môžem si nárokovať DPH, až keď fy bude mať nejaký príjem. Dúfam, že je to zrozumiteľné, ak niečo chýba doplnim.:confused: :)

Ďakujem:) .

Musíš bližšie špecifikovať, čo myslíš "DPH, ktorú som zatiaľ nemohla dať na uplatnenie"??.To v podstate zákon o DPH nepozná /zatiaľ/ a ani nehovorí nič o nárokovaní DPH, až keď budeš mať príjem.
S.r.o-. začína účtovať dňom vzniku, aj o nákladoch. Náklady vynaložené pred vznikom spoločnosti účtuje na zriaďovacie výdavky.
Do
Eulalia
12.03.07,02:46
Ak to chápem dobre, registrácia plátcu DPH bola vykonaná až 10.1.07. Ak je to tak, za obdobie od 20.12.06 do 10.1.07 nemôžeš uplatňovať DPH na vstupe.
Hena65
12.03.07,17:42
Dík, za reakciu....no práve zriaďovacie výdavky sa berú pred vznikom, ale na daň. úrade povedali, že pokiaľ fy nespustí výrobu nemôže si ako mesačný platca uplatňovať DPH na vstupe, nakoľko nemá žiaden príjem....dôležite je, aj to že fy si kúpila stroj, z kt.si uplatní DPH, ale až po zaradení. Ak by si fy uplatnila DPH, každý mesiac vznikli by nadmerné odpočty.
Ide tu o nákup..materiálu...farby, nábytok,prac. pomôcky.... telefóny, služby a iné. Ja som myslela, že môžem zaučtovať napr. pod účty 501,518...ako náklady a vytvorím si analyt. účet na DPH ako neuplatnená , a keď sa spustí výroba preučt.ID na uplatnenú. Bolo by to dobré.

Jedná sa mi o obdobie 10.01.2007-01.04.2007-----k DPH. Dík
Hena65
12.03.07,18:25
Prosím napíšte mi
koňo
12.03.07,18:40
Je pravda, že sa odpočítanie dane viaže na dosahnutie príjmu, ale nie tak, ako to píšeš ty. V prvých mesiacoch (do 1.4. budeš mať len odpočítania dane a od apríla to už bude vyvážené. Odpočítanie dane musíš uplatniť keď vznikla daňová povinnosť u dodávateľa alebo v mesiaci, keď si dostala faktúru. Pozri § 51 ods. 2 zákona o DPH. Odpočítanie uplatňuj bez ohľadu na to, že momentálne ešte nemáš daň na výstupe.
Pozri si ešte dobre § 55 zákona o DPH. Podľa neho si môžeš uplatniť odpočítanie dane z nákupov rok dozadu u napr. zásob.
Hena65
13.03.07,06:27
Koňo..dík prečítala som si zákony a to znamená, že daň.priz.DPH podané v januári som podala, zle ! :mad:
Ja som totiž na základe toho, čo mi povedala daňovačka, podala DP DPH s označením, že nevznikla daň.povinnosť ani odpočet.

Pomoc! A v januári som mala doklady o nákupe materiálu a nábytku.., čo mám teraz robiť?
V podstate ma zle informovali na DÚ.:mee: Musím dať opravné DP DPH, alebo to mám možnosť poriešiť inak? Poraďte..prosím.
evina
13.03.07,06:45
Koňo..dík prečítala som si zákony a to znamená, že daň.priz.DPH podané v januári som podala, zle ! :mad:
Ja som totiž na základe toho, čo mi povedala daňovačka, podala DP DPH s označením, že nevznikla daň.povinnosť ani odpočet.

Pomoc! A v januári som mala doklady o nákupe materiálu a nábytku.., čo mám teraz robiť?
V podstate ma zle informovali na DÚ.:mee: Musím dať opravné DP DPH, alebo to mám možnosť poriešiť inak? Poraďte..prosím.
To ako Ťa informovali na DÚ ma šokuje.....vrátane poznámok o nadmernom odpoččte...akokeby to bolo z iného sveta.

Za január podaj dodatočné daňové priznanie ,/ resp. s prihliadnutím na paragraf 51 /kedy si mala doklady k dispozícii, ak sa dá posunúť do februára/ nemáš inú možnosť. DPH si môžeš na vstupe uplatniť odo dňa registrácie, t.j. 10.01.2007. Na majetok a zásoby podľa paragrafu 55- odpočítanie dane pri registrácii...

Tu nájdeš skoro všetko
http://www.porada.sk/t17311-najeastejie-otazky--dph.html
Hena65
13.03.07,06:59
Aj mňa to šokovalo po tom čo som sa dozvedela od vás, doklady mám s dátumom od začiatku januára a sú to hlavne doklady z regist.pokladne..a FA.
Neviem si rady...ak zaučtujem doklady 01/07 podľa dátumu ako náklady a DPH dám na jeden AÚ, ktorý preučtujem v 02/07 k uplatnenej DPH na vstupe...dúfam, že som to dobre napísala?:rolleyes:
evina
13.03.07,07:06
Aj mňa to šokovalo po tom čo som sa dozvedela od vás, doklady mám s dátumom od začiatku januára a sú to hlavne doklady z regist.pokladne..a FA.
Neviem si rady...ak zaučtujem doklady 01/07 podľa dátumu ako náklady a DPH dám na jeden AÚ, ktorý preučtujem v 02/07 k uplatnenej DPH na vstupe...dúfam, že som to dobre napísala?:rolleyes:

Jedna vec je účtovanie. Tu účtuješ DPH s príslušnou analytikou, napr, DPH na vstupe a výstupe, DPH na výstupe podľa toho či si ju môžeš uplatniš celú alebo nie a pod.
Druhá vec je záznamová povinnosť pre účely DPH, ktorá nemusí byť totožná s účtovaním. Na konci zdaňovacieho obdobia osobne preúčtovávam DPH podľa DP /analytika/ a pre kontrolu. U faktúr môžeš uplatniť DPH vo februári a ďalej podľa dátumu obdržania, u bločkov pozor, len z tých, ktoré si mala do podania DP. Nezabudni však na dátum registrácie 10.01.2007. Bude dobre ak si pozrieš priložený link celý a aj v časti porady Daň z pridanej hodnoty oblasť "Vypracované otázky", naozaj by si mala podľa toho získať dobrý prehľad.
Hena65
13.03.07,07:11
dík, pozriem si podrobnejšie tú stránku o DPH, ale teraz ma na to DPH súri čas, ak podam Dodatočné priz....nebudem platiť pokutu?
evina
13.03.07,07:20
dík, pozriem si podrobnejšie tú stránku o DPH, ale teraz ma na to DPH súri čas, ak podam Dodatočné priz....nebudem platiť pokutu?

Nebudeš, lebo nemáš daňovú povinnosť /iba odpočet/, tak nemáš na čo platiť pokutu...
Hena65
13.03.07,10:14
ďakujem...:)
Hena65
13.03.07,21:19
Ahojte!..... dnes som si to zisťovala na DÚ ako to bude stou daňou a oni ma odporučili na zákon o DPH ..§49 odsek 1) v ktorom sa spomína práve to čo som sa pýtala na začiatku.
Je to sila, ale padla som do začarovaného kruhu
evina
13.03.07,21:41
Ahojte!..... dnes som si to zisťovala na DÚ ako to bude stou daňou a oni ma odporučili na zákon o DPH ..§49 odsek 1) v ktorom sa spomína práve to čo som sa pýtala na začiatku.
Je to sila, ale padla som do začarovaného kruhu

Veľmi by ma zaujímalo, kde sa nachádza tento DÚ.


§ 49 Odpočítanie dane platiteľom
1/ Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

To znamená, že daňová povinnosť vznikne dodávateľovi- predal Ti tovar - vznikla mu daňová povinnosť /zjednodušene povedané/, poskytol Ti službu - vznikla jemu daňová povinnosť.......a Tebe vzniká nárok na odpočet DPH za dodržania ďalších podmienok ako napr. je voči Tebe uplatnená, máš doklad a použiješ tento tovar/služby na účely Tvojho podnikania...
ALBO
14.03.07,10:07
Ahojte!..... dnes som si to zisťovala na DÚ ako to bude stou daňou a oni ma odporučili na zákon o DPH ..§49 odsek 1) v ktorom sa spomína práve to čo som sa pýtala na začiatku.
Je to sila, ale padla som do začarovaného kruhu

To nie je začarovaný kruh, to je neznalosť zákona tej pracovníčky DU. Tak ako píše Evina §49/1 hovorí, kedy máte právo odpočítať daň, t.j. vtedy keď vašemu dodavateľovi vznikla DP čo vám on vyjadrí na Fa dátumom dodania (zdaniteľného plnenia.) No a následne vy podľa § 51 ak splníte podmienky (napr. máte doklad) DPH uplatňujete.
Nemôžete si uplatniť daň skôr ako vzniklo toto právo.
Vy predsa musíte najskôr nakúpiť materiál, aby ste mohli vyrábať a predávať a odvádzať DPH na výstupe. Pri uplatnení DPH presne postupujete podľa 51 a 49 bezohľadu na vašu daň na výstupe. Vrátia vám daň cez nadmerák.
Tak ako bolo vyššie nezabidnite , že na Fa nesmie byť dátum dodania menší ako 10.1. odkedy ste registrovaný. Tieto dávate normálne do riadkov DP ako treba (môžete to dať do februárového tie januárové §51).
Fa spred tohto dátumu dodania v zmysle § 55 poriešite (teraz už dodatočným Dp) na r. 21.(peniaze budete pýtať, takže sankcia nemá z čoho byť).
Hena65
14.03.07,21:53
:) Ďakujem....za vaše príspevky....dnes som si obvolala na DÚ metodičky a potvrdili mi to čo ste napísali, takže staré pravidlo sa mi osvedčilo 3x meraj a 1x strihaj...budem postupovať podľa vaších rád...Ďakujem.PAPA:) :) :)
evina
14.03.07,21:57
:) Ďakujem....za vaše príspevky....dnes som si obvolala na DÚ metodičky a potvrdili mi to čo ste napísali, takže staré pravidlo sa mi osvedčilo 3x meraj a 1x strihaj...budem postupovať podľa vaších rád...Ďakujem.PAPA:) :) :)

Keby si strihla jedenkrát tu na Porade máš to...:):)

P.s. Zo strany pôvodného informátora na DÚ to považujem za hrubú neznalosť zákona ...
Hena65
14.03.07,22:03
To áno, už má ďalšiu skúsenosť....pre budúce riešenia a rady..Dobrú noc...a dík:)
JAJA11
19.03.07,08:23
Aj mňa to šokovalo po tom čo som sa dozvedela od vás, doklady mám s dátumom od začiatku januára a sú to hlavne doklady z regist.pokladne..a FA.
Neviem si rady...ak zaučtujem doklady 01/07 podľa dátumu ako náklady a DPH dám na jeden AÚ, ktorý preučtujem v 02/07 k uplatnenej DPH na vstupe...dúfam, že som to dobre napísala?:rolleyes:


Ja by som už opravné nedávala, veď doklady z januára sa podľa zákona môžu uplatniť aj vo februárovej DPH a to ako z faktúr, tak aj z pokladničných dokladov :rolleyes: . Len neviem, prečo ste platiteľmi mesačnými?
evina
19.03.07,08:31
Ja by som už opravné nedávala, veď doklady z januára sa podľa zákona môžu uplatniť aj vo februárovej DPH a to ako z faktúr, tak aj z pokladničných dokladov :rolleyes: . Len neviem, prečo ste platiteľmi mesačnými?
Ja upresním. Nemôže podať "opravné" DP, ale dodatočné. Na možnosť uplatniť doklady podľa § 51 už píšeme v predchádzajúcich príspevkoch, len treba dať pozor, či také právo naozaj uplatniť môže....to nevidíme...
*agatha*
24.07.09,07:29
ahojte, mam firmu, ktora funguje od septembra 2008. od vtedy je aj platcom dph. zatial vsak nevystavila ani jednu fakturu. mala uzatvorit niekolko kontraktov, no vzdy to na nieco padlo. mesacne plati najomne. moze si uplatnovat mesacne dph z tohto najmu? vychadzaju teda nadmerne odpocty. diky.
Orsz
24.07.09,07:32
ahojte, mam firmu, ktora funguje od septembra 2008. od vtedy je aj platcom dph. zatial vsak nevystavila ani jednu fakturu. mala uzatvorit niekolko kontraktov, no vzdy to na nieco padlo. mesacne plati najomne. moze si uplatnovat mesacne dph z tohto najmu? vychadzaju teda nadmerne odpocty. diky.

Môže si uplatňovať DPH z nájomného.
*agatha*
24.07.09,07:35
Môže si uplatňovať DPH z nájomného.
och, dakujem. potesili ste ma. uz som sa zlakla, ze to zle uctujem. ine naklady zatial nemaju, iba ten najom. pekny den
Iwett
05.08.10,06:29
Dobrý deň, prosím Vás, ako mám uplatniť odpočet dph z faktúry za telefon vystavenej v 6/2010 za obdobie 5-6/2010 keď spoločnosť vznikla keď spoločnosť je placom DPH od 1.6.2010. Mám faktúru rozdeliť na 5 a na 6 mesiac, za 5 dať sumu s dph do nákladov a za 6 uplatniť nárok na odpočet? Mohlo by to tak byť? Ďakujem
ucetni_fantozzi
05.08.10,06:42
Dobrý deň, prosím Vás, ako mám uplatniť odpočet dph z faktúry za telefon vystavenej v 6/2010 za obdobie 5-6/2010, keď spoločnosť vznikla 01.06.2010? Mám faktúru rozdeliť na 5 a na 6 mesiac, za 5 dať sumu s dph do nákladov a za 6 uplatniť nárok na odpočet? Mohlo by to tak byť? Ďakujem

odpocitane DPH sa posudzuje podla dna vzniku danovej povinnosti. rozlisovanie, ktore naznacujes nie je potrebne. treba vsak posudit, ci je narok na odpocet DPH.
JAJA11
05.08.10,07:47
Dobrý deň, prosím Vás, ako mám uplatniť odpočet dph z faktúry za telefon vystavenej v 6/2010 za obdobie 5-6/2010, keď spoločnosť vznikla 01.06.2010? Mám faktúru rozdeliť na 5 a na 6 mesiac, za 5 dať sumu s dph do nákladov a za 6 uplatniť nárok na odpočet? Mohlo by to tak byť? Ďakujem

A na koho bola vystavená fa? Spoločnosť predsa v máji neexistovala, nemala IČO, IČ DPH. Sú uvedené na faktúre ? :o
Iwett
05.08.10,07:51
Firma existovala už od 3/2010, zle som sa vyjadrila, len platcom DPH je až od 1.6.2010. Už som to opravila. Ospravedlňujem sa.
Iwett
05.08.10,12:12
Dobrý deň, prosím Vás, ako mám uplatniť odpočet dph z faktúry za telefon vystavenej v 6/2010 za obdobie 5-6/2010 keď spoločnosť vznikla keď spoločnosť je placom DPH od 1.6.2010. Mám faktúru rozdeliť na 5 a na 6 mesiac, za 5 dať sumu s dph do nákladov a za 6 uplatniť nárok na odpočet? Mohlo by to tak byť? Ďakujem
Prosím, takto správne to malo znieť, neporadí niekto? Ďakujem
KEJKA
05.08.10,12:48
je to služba, pozri dátum dodania na faktúre. Ak je 1.6. a neskôr, tak si odpočítaš celú DPH.
Presnejšie by to bolo, keby si dodávateľa požiadala aby vyfakturoval osobitne 5. a osobitne 6. mesiac, zrejme nejde o klasické T-Com , ORANGE a i.
Iwett
05.08.10,12:56
je to služba, pozri dátum dodania na faktúre. Ak je 1.6. a neskôr, tak si odpočítaš celú DPH.
Presnejšie by to bolo, keby si dodávateľa požiadala aby vyfakturoval osobitne 5. a osobitne 6. mesiac, zrejme nejde o klasické T-Com , ORANGE a i.
je to faktúra od t-mobile den dodania 14.-teho, faktúra vystavená 15-teho.
KEJKA
05.08.10,13:02
14.6. - dodanie služby T-Mobile, platiteľ DPH od 1.6. odpočíta celú DPH, to sa "nekúskuje".
Iwett
05.08.10,14:42
14.6. - dodanie služby T-Mobile, platiteľ DPH od 1.6. odpočíta celú DPH, to sa "nekúskuje".
Ďakujem Kejka, tak to urobím.:)
oua.gago
10.08.10,09:57
Ahojte poradaci.
Chcel by som poradit ci mozem byt jedinym spolocniko v s.r.o. ked som
vojak z povolania.

Dik.
mi_ke
10.08.10,13:47
Ako profesionalny vojak nesmies podnikat...
oua.gago
11.08.10,18:00
Nemyslim podnikat ja ako osoba to viem ze nesmiem
ale podnikat a byt spolocnikom je rozdiel nie?
mi_ke
12.08.10,10:03
Podla zakona o sluzbach zamestnanosti je samostatne zárobkovo činnou osobou aj spoločník v sro....