NADEJKA
15.06.04,08:58
Dobrý deň,
mám nasledovný problém:sme štvrťroční plátcovia DPH.Tento štvrťrok robíme dva výkazy DPH kvôli novému IČ DPH. Ako sa tieto dva výkazy budú "chovať"
z pohľadu DPH? Za apríl nám vychádza nadmerný odpočet.Uvediem ho vo výkaze za máj-jún,alebo sa tieto dva výkazy budú chovať ako jeden a teda
nás bude zaujímať len výsledná DPH za štvrťrok?
Vďaka za radu.
Marian
15.06.04,08:50
Nadmerný odpočet za apríl do priznania máj-jún neprenášate. Obe obdobia sa vyčíslia samostatne a rozhodujúci pre povinnosť platenia resp. nároku bude ich súčet.
jess
16.06.04,19:17
A keď mám nadmerný odpočet za I.štrťrok a uplatňujem si ho v II.štrvťroku, tak potom kde to zapíšem ? Do aprílového priznania alebo do máj-jún. Vďaka.
Monika
18.06.04,10:27
Myslím si, že z predchádzajúcej odpovede vyplýva, že je to úplne jedno, či to dáš do DP za apríl alebo máj-jún, posudzuje sa to spolu z obidvoch daňových priznaní.
janaGT
07.07.04,09:52
Práve dnes som dostala DÚPP 11/2004, kde sa na str. 23 uvádza:
"Obidve daňové priznania podá platiteľ so štvrťročným obdobím do 25 dní po skončení II. štvrťroka. Výsledný vzťah platiteľa k štátnemu rozpočtu, t.j. vlastná dňová povinnosť alebo nadmerný odpočet sa určí ako súčet obidvoch priznaní."