Tanenka
20.01.05,12:05
Zdravím Vás, prosím môžete mi niekto poradiť ako mám postupovať keď zamestnanec k nám nastúpil v polke 02/2004 a predtým bol nezamestnaný? Podáva sám DP a nerobím mu Ročné ... alebo je nejaký iný postup? A prosím Vás tie tlačivá žiadosť a ročné zučtovanie sa niekam posielajú a do nejaké určitého dátumu? (som v tomto nová)
Ďakujem
Beba
20.01.05,11:34
Ak bol nezamestnaný,má potvrdenie z úradu práce.Potom pracoval až do konca roka,a nemal iné príjmy, okrem príjmu zo závislej činnosti, môžeš mu urobiť na základe jeho žiadosti o ročné zúčtovanie toto zúčtovanie urobiť.Tlačivo žiadosti je dostupné i na internete a treba, aby túto žiadosť zamestnanec predložil najneskôr do 14.2.2005.Toto tlačivo ostáva vo firme. Na DÚ sa posiela do 30.1.2005 prehľad o zrazených preddavkoch za 4.štvrťrok 2004 a do 30.3.2005 Hlásenie o vyúčtovaní dane. Tlačivá sú na DÚ k dispozícii.Ak ho neurobíš, dáš zamestnancovi potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch...a sám si podá DP. V skratke asi toľko.
Tanenka
21.01.05,07:42
Ak bol nezamestnaný,má potvrdenie z úradu práce.Potom pracoval až do konca roka,a nemal iné príjmy, okrem príjmu zo závislej činnosti, môžeš mu urobiť na základe jeho žiadosti o ročné zúčtovanie toto zúčtovanie urobiť.Tlačivo žiadosti je dostupné i na internete a treba, aby túto žiadosť zamestnanec predložil najneskôr do 14.2.2005.Toto tlačivo ostáva vo firme. Na DÚ sa posiela do 30.1.2005 prehľad o zrazených preddavkoch za 4.štvrťrok 2004 a do 30.3.2005 Hlásenie o vyúčtovaní dane. Tlačivá sú na DÚ k dispozícii.Ak ho neurobíš, dáš zamestnancovi potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch...a sám si podá DP. V skratke asi toľko.
Vdaka za odpoved, ale chcela by som sa opytat este na tot. Do februara bol nezamestnany ale podla niecoho co som citala sa toto do toho nezohladnuje (ked pobera socialku). Takze ked mu robim rocne tak v nezdanitelnej casti uvadzam 6736x12 alebo iba 6736x11 (kedze nastupil vo feb,)? A prosim to tlacivo rocne zustvoanie ide kam a dokedy?
babenko1
21.01.05,07:47
Odpočítateľnú položku uplatňuješ za celý rok.
Ročné zúčtovanie ti zostáva, to nikam neposielaš. Ty akurát musíš urobiť hlásenie o vyúčtovaní dane, ktoré odošleš na miestne príslušný daňový úrad.
Tanenka
21.01.05,08:00
Ale v tom prípade, mi vychádza že má preplatok akoro 2000 korún. Co potom s tým? Vyplatí to úrad alebo ja ako zamestnávateľ?
janaGT
21.01.05,08:01
zamestnávateľ
vladan
21.01.05,08:03
a tento preplatok uvedie aj v štvrťočnom prehľade ... o tento preplatok si poníži preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov
Tanenka
21.01.05,10:23
No a čo potom ked nastupil vo februari na na ročnom je kolonke 00 a) poistne a prispevky znizena o nezdanitelnu cast. Lenze jeho cast za rok je nieco okolo 74 000 a nie 80832. Ako postupovat tu. Odcitat to normalne od 74 000 a potom uz uvadzat dalej uz normalne nezdanitelnu cast v plnej hodnote?
babenko1
23.01.05,11:12
00/ príjem 74000
00a/ -poistné, ktoré si mu zrazila zo mzdy
01/ bude rozdiel 74000 mínus poistné
02a/ odpočítateľná položka - 80832
03/ zdaniteľná mzda bude 0,-
Tanenka
25.01.05,05:36
Počkaj a prečo bude zadniteľná mzda 0,- ? (Ja sa v tom fakt nevyznam, nastupila som nedavno a byvala kocka mi tu nic nevysvetlila )
MIRKA
30.01.05,13:37
Počkaj a prečo bude zadniteľná mzda 0,- ? (Ja sa v tom fakt nevyznam, nastupila som nedavno a byvala kocka mi tu nic nevysvetlila )
lebo nezdaniteľnú časť možno odpočítať len do nulového základu dane