jana32
13.03.07,10:22
Ako " neodborník " v PÚ som si včera kontrolovala súvahu a zistila som nejaké veci, ktoré mi nie sú celkom jasné.
a ) Za rok 2005 mala s.r.o. odpisy za stroj vo výške 9166 Sk, v roku 2006 kúpili auto a odpisy boli vo výške 125 500 Sk + odpisy za stroj 9 166 = 134 666 Sk ( na ucte 551 ) V súvahe som teda odpisy mala za rok 2005 odpisy vo výške 9 166 Sk, za rok 2006 som predpokladala ze budu v suvahe odpisy v celkovej vyske 134 666 Sk, ale ked som si vytlacila suvahu tam mam ciastku 143 832, Sk ( navysene presne o ciastku 9 166, - Sk, akoby skumulovane odpisy aj z roku 2005 ) Chcem sa opytat ako to ma byt spravne.
b) Za rok 2005 spolocnost vykazala stratu. Ja som stratu preuctovala k 1.1.2006 zapisom 429/431. V jednej publikacii som sa docitala ze sprave ma byt najprv 431/701 a potom prevod na ucet neuhr. straty 429/431? Ako to uctujete vy?
c) Uctujem leasing spravne?
Fa za leasing auta - 042/321
DPH - 343/321
zaradenie auta - 022/042
splatky - 325/221
d) kam účtujete pokutu za oneskorené odovzdane výkazov na DÚ?
e) Nesedia mi neuhradené pohľadávky, ktoré mám v knihe pohľadávok s tým čo mám v súvahe, ako postupovať?

Viem že je toho veľa a asi aj pre väčšinu úplne bizarné veci, pre mňa ale ako skúška z matiky
evina
13.03.07,10:05
Ako " neodborník " v PÚ som si včera kontrolovala súvahu a zistila som nejaké veci, ktoré mi nie sú celkom jasné.
a ) Za rok 2005 mala s.r.o. odpisy za stroj vo výške 9166 Sk, v roku 2006 kúpili auto a odpisy boli vo výške 125 500 Sk + odpisy za stroj 9 166 = 134 666 Sk ( na ucte 551 ) V súvahe som teda odpisy mala za rok 2005 odpisy vo výške 9 166 Sk, za rok 2006 som predpokladala ze budu v suvahe odpisy v celkovej vyske 134 666 Sk, ale ked som si vytlacila suvahu tam mam ciastku 143 832, Sk ( navysene presne o ciastku 9 166, - Sk, akoby skumulovane odpisy aj z roku 2005 ) Chcem sa opytat ako to ma byt spravne. Súvaha vypovedá o našich pasívach a aktívach, t.j. majetku, pohľadávkach, záväzkoch atď. To znamená, že v súvahe máš majetok -napr. účet 022 vyjadrený v nadobúdacej cene. odpisy sú vyjadrené prostredníctvom oprávok k majetku od začiatku jeho zaradenia, to znamená suma 143 832 je správna... Výšku ročných odpisov nájdeš vo výsledovke na účte 551 a nie v súvahe...tam ako som napísala je zobrazenie stavu majetku k danému obdobiu...
b) Za rok 2005 spolocnost vykazala stratu. Ja som stratu preuctovala k 1.1.2006 zapisom 429/431. V jednej publikacii som sa docitala ze sprave ma byt najprv 431/701 a potom prevod na ucet neuhr. straty 429/431? Dočítala si sa správne. Počiatočné stavy na začiatku účtovného obdobia účtuješ prostredníctvom 701 Ako to uctujete vy?
c) Uctujem leasing spravne?
Fa za leasing auta - 042/321
DPH - 343/321
zaradenie auta - 022/042
splatky - 325/221

Nie neúčtuješ ho správne,. Od roku 2004 sa leassing účtuje inak a ak si tu na Porade dáš do "hľadať" slovo leasing alebo lizing nájdeš tu veľa príspevkov k tomu..

d) kam účtujete pokutu za oneskorené odovzdane výkazov na DÚ? 545-je to pripočitateľná položka k ZD
e) Nesedia mi neuhradené pohľadávky, ktoré mám v knihe pohľadávok s tým čo mám v súvahe, ako postupovať? Hľadať položku po položke kde a prečo to nesedí

Viem že je toho veľa a asi aj pre väčšinu úplne bizarné veci, pre mňa ale ako skúška z matiky


odpoveď červeným
jana32
13.03.07,13:26
Evina ďakujem.
jana32
14.03.07,17:35
Tak ale čo sa týka tých pohľadávok nie som múdrejšia. Prešla som si položku po položke a rok 2006 mi sedí, čo mi nesadlo je to, že v knihe pohľadávok mám z roku 2005 v inej výške neuhradené faktúry ako na počiatočnom stave na účte 321. Veď to by sa malo rovnať, nie? Poradíte mi čo s tým?
Paula
14.03.07,17:40
Tak ale čo sa týka tých pohľadávok nie som múdrejšia. Prešla som si položku po položke a rok 2006 mi sedí, čo mi nesadlo je to, že v knihe pohľadávok mám z roku 2005 v inej výške neuhradené faktúry ako na počiatočnom stave na účte 321. Veď to by sa malo rovnať, nie? Poradíte mi čo s tým?


pohľadávky sú na účte 311
jana32
14.03.07,18:13
Jasne ze 311, ja teraz kontrolujem aj zavazky a takto vyrabam chaos. Paula a vieš mi poradiť čo s tým urobiť?
evina
14.03.07,18:24
Tak ale čo sa týka tých pohľadávok nie som múdrejšia. Prešla som si položku po položke a rok 2006 mi sedí, čo mi nesadlo je to, že v knihe pohľadávok mám z roku 2005 v inej výške neuhradené faktúry ako na počiatočnom stave na účte 321. Veď to by sa malo rovnať, nie? Poradíte mi čo s tým?

Počiatočný stav na účte 321 by mal sedieť s evidenciou dodávateľských faktúr- predpokladám, že to tak aj myslíš- lebo záväzky máš aj iné ako len 321...

Tu Ti nozaj neostáva iné ako hľadať, najlepšie pomocou saldokonta účtu 321 a jeho porovnaním s evidenciou faktúr, tam Ti hneď musí byť zrejmé, v ktorých faktúrach a prečo máš rozdiel...
jana32
14.03.07,19:37
Evina veď práve o to ide- závazky sú OK, problém mi robia pohľadávky, kde mi účet 311 nesedí s knihou pohľadávok a keď som si zobrala počiatočný stav na 311 ku 1.1. 2006 a zobrala aký bol konečný stav neuhradených pohľadávok ku 31.12.2005 tak tá suma mi nesedí a robí mi to ten rozdiel. Čiže mala by som to nejako opraviť, ale neviem ako, nemám čas už podávať opravné daňové za rok 2005, to by znamenalo celé to prezrieť a zistiť kde bol problém, úprimne poviem, že pravdepodobne tá baba čo im robila účto v roku 2005 bola asi rovnako " šikovná " v PÚ ako ja, lebo mňa nenapadlo kontrolovať či mi sedia počiatočné stavy a keďže tá s.r.o. má málo dokladov a nie sú platiteľmi DPH, tak som im papiere urobila dá sa povedať jednorázovo. A teraz sa neviem pohnúť. A koniec marca je tu. A moje nervy sú v ťahu. Ako sa hovorí : Toť babo raď!
evina
14.03.07,20:04
Evina veď práve o to ide- závazky sú OK, problém mi robia pohľadávky, kde mi účet 311 nesedí s knihou pohľadávok a keď som si zobrala počiatočný stav na 311 ku 1.1. 2006 a zobrala aký bol konečný stav neuhradených pohľadávok ku 31.12.2005 tak tá suma mi nesedí a robí mi to ten rozdiel. Čiže mala by som to nejako opraviť, ale neviem ako, nemám čas už podávať opravné daňové za rok 2005, to by znamenalo celé to prezrieť a zistiť kde bol problém, úprimne poviem, že pravdepodobne tá baba čo im robila účto v roku 2005 bola asi rovnako " šikovná " v PÚ ako ja, lebo mňa nenapadlo kontrolovať či mi sedia počiatočné stavy a keďže tá s.r.o. má málo dokladov a nie sú platiteľmi DPH, tak som im papiere urobila dá sa povedať jednorázovo. A teraz sa neviem pohnúť. A koniec marca je tu. A moje nervy sú v ťahu. Ako sa hovorí : Toť babo raď!
Jani pravdupovediac v otázkach skáčeš z pohľadávok do záväzkov, a potom sú aj odpovede tak. Ale v podstate je to jedno, pretože takisto treba položku po položke odkontrolovať saldokonto účtu 311 s evidenciou odberateľských faktúr. Takisto Ti musí hneď padnúť do oka, kde v evidencii faktúr máš napríklad rozdielnu sumu faktúry a jej úhrady tak tam sa treba zamerať. Píšeš, že dokladov nie je veľa, tak osobne v tom nevidím problém. U saldokontových účtov sa tieto chyby hľadajú najľahšie. Ak nemáš k dispozícii saldokonto účtu 311, nakoľko píšeš, že Ty si to účto nerobila, tak si zober účet 311 /ja zvyknem mať účty vytlačené zvlášť a keď nie tak z hlavnej knihy/ a odkontroluj. Osobne predpokladám skôr chybu v evidencii faktúr /napr. 2x úhrada a pod./ ako v účtovníctve. Nie je to dôvod na podávanie DDP za rok 2005. Tá chyba sa dá určite nájsť a opraviť v roku 2006. Problém by som možno videla, keby mali 2000 faktúr, ale aj to len časový. Takže nestrácaj nervy a šup od prvej faktúry po poslednú pozrieť zaúčtovanie a jej úhradu. Zameraj sa najprv na tie, kde sú rozdielne úhrady od výšky danej faktúry ako píšem vyššie.
jana32
15.03.07,04:06
A na účte 341 mi ostáva na konci roka len moj dlh na dani voci danovemu uradu?
evina
15.03.07,06:44
A na účte 341 mi ostáva na konci roka len moj dlh na dani voci danovemu uradu?

Áno...účet 341 vyjadruje vzťah so ŠR
jana32
16.03.07,22:02
Tak som našla chybu v pohľadávkach, pochopila čo s 341 aj odpismi a ostal mi leasing. Prešla som poradu a našla množstvo príspevkov a mám pocit že mám z toho riadny guláš. Chcem vás teda poprosiť či to môžete prejsť so mnou.

Firma kúpila úžitkové auto 29.11.2006
Nadobúdacia cena 469 000 DPH 89 110 spolu 558 110
1. zvýšená splátka 140 700 DPH 26 733 spolu 167 433
Popl.za prevod vl.práv 1 000 DPH 190 spolu 1 190
Dohodnutá kúpna cena 0
Finančná činnosť spolu 82 570,40 DPH 15 690 spolu 98 260,70
leasing.cena bez poistenia 551 570,40 DPH 104 800,2 spolu 656 370,60

Prvá platba Základ dane DPH spolu
1.zvýšená splátka 140 700 26 733 167 433
1. riadna splátka:
- z toho istina 5 715,70 1 086 6 801,70
- z toho finanč.činnosť 2 844,10 540,40 3 384,50
spolu 149 259,80 28 539,40 177 619

poradie splátok( za rok 2006)
dátum : 25.12.2006
istina : 5 451,50
DPH: 1 035,80
Finan.činnosť : 3 108,30
DPH : 590,60
Z toho FČ ( za poist.PL ): 0
Suma bez DPH : 8 559,80
DPH : 1 626,40
Suma spolU : 10 186,20
Suma na úhradu : 10 186,-

Takže predpis Fa zaúčtujem 042/321 ( bez prvej splátky)
Zaradenie do majetku 022/042
Zaplatená prvá splátka : 042/474
343/474
Úhrada prvej splátky 474/221
Spátky z kalendára 042/474
343/474
Odpisy mesačne 551/082

Pozriete sa mi niekto a pomôžete s tým?
jana32
17.03.07,09:16
Viem ze chcem asi vela, ale obavam sa ze bez Vas toto do uspesneho konca nedovediem.
jana32
17.03.07,18:26
Hlas volajúceho na púšti! Pomôžte
jana32
17.03.07,21:43
Evina,nie si na prijme?
jana32
17.03.07,21:51
Evina,nie si na prijme?
evina
17.03.07,22:23
Tak som našla chybu v pohľadávkach, pochopila čo s 341 aj odpismi a ostal mi leasing. Prešla som poradu a našla množstvo príspevkov a mám pocit že mám z toho riadny guláš. Chcem vás teda poprosiť či to môžete prejsť so mnou.

Firma kúpila úžitkové auto 29.11.2006
Nadobúdacia cena 469 000 DPH 89 110 spolu 558 110
1. zvýšená splátka 140 700 DPH 26 733 spolu 167 433
Popl.za prevod vl.práv 1 000 DPH 190 spolu 1 190
Dohodnutá kúpna cena 0
Finančná činnosť spolu 82 570,40 DPH 15 690 spolu 98 260,70
leasing.cena bez poistenia 551 570,40 DPH 104 800,2 spolu 656 370,60

Prvá platba Základ dane DPH spolu
1.zvýšená splátka 140 700 26 733 167 433
1. riadna splátka:
- z toho istina 5 715,70 1 086 6 801,70
- z toho finanč.činnosť 2 844,10 540,40 3 384,50
spolu 149 259,80 28 539,40 177 619

poradie splátok( za rok 2006)
dátum : 25.12.2006
istina : 5 451,50
DPH: 1 035,80
Finan.činnosť : 3 108,30
DPH : 590,60
Z toho FČ ( za poist.PL ): 0
Suma bez DPH : 8 559,80
DPH : 1 626,40
Suma spolU : 10 186,20
Suma na úhradu : 10 186,-

Takže predpis Fa zaúčtujem 042/321 ( bez prvej splátky)
Zaradenie do majetku 022/042
Zaplatená prvá splátka : 042/474
343/474
Úhrada prvej splátky 474/221
Spátky z kalendára 042/474
343/474
Odpisy mesačne 551/082

Pozriete sa mi niekto a pomôžete s tým?

Janka som, ale priznám sa máš to tak husto popísané, že sa v tom ťažko zorientovávam v tomto nedoistatkovom čase, ale skúsim Ti takto:
Predpokladám, že máš pekne rozpísaný splátkový kalendár od lízingovej spoločnosti a že vôbec ide o leassing, lebo píšeš "kúpila" ale ďalej sa hovorí o leassingu , tak potom:

obstarávacia cena auta /istina/ bez DPH plus spracovateľský poplatok bez DPH plus predajná cena auta po skončení leassingu = 042/474
zaradenie leassingu do používania 022/042
zaplatená prvá zvýšená splátka 474/221, máš nárok na odpočet celej čiastky DPH
leassingová splátka úhrada mesačne 474/221
finančný úrok z leass. splát. mesačne 562/474
poistenie mesačne 568/474
mesačné odpisy 551/082

Ak nerozumieš pýtaj sa ďalej , ale veľmi zle sa orientuje v Tvojom príspevku..,
jana32
18.03.07,08:45
Evi zatial dakujem, ja sa dostanem na poradu az poobede, tak napisem viac, ale si poklad.
jana32
18.03.07,13:41
poradie splátok( za rok 2006) - zo splatkoveho kalendara
dátum : 25.12.2006
istina : 5 451,50
DPH: 1 035,80
Finan.činnosť : 3 108,30
DPH : 590,60
Z toho FČ ( za poist.PL ): 0
Suma bez DPH : 8 559,80
DPH : 1 626,40
Suma spolU : 10 186,20
Suma na úhradu : 10 186,-



Evi ja viem ze som to takto velmi nahusto napisala, aledoslova som vychadzala najprv z faktury a potom zo splatkoveho kalendara, tvoja odpoved mi je jasna, ale este si nie som ista v dvoch veciach.
1. Pisala si ze financny urok z leasing.splatky uctujem na 562/474, Ten financny urok z leasing.splatky je v mojom pripade tych 3108, 3O plus DPH? ( viď vyššie )
2. Majetok zaradujem do pouzivania ( 022/042 ) vo vyske obstaravacej ceny bez DPH plus ten poplatok plus predajna cena?
evina
18.03.07,14:07
poradie splátok( za rok 2006) - zo splatkoveho kalendara
dátum : 25.12.2006
istina : 5 451,50
DPH: 1 035,80
Finan.činnosť : 3 108,30
DPH : 590,60
Z toho FČ ( za poist.PL ): 0
Suma bez DPH : 8 559,80
DPH : 1 626,40
Suma spolU : 10 186,20
Suma na úhradu : 10 186,-



Evi ja viem ze som to takto velmi nahusto napisala, aledoslova som vychadzala najprv z faktury a potom zo splatkoveho kalendara, tvoja odpoved mi je jasna, ale este si nie som ista v dvoch veciach.
1. Pisala si ze financny urok z leasing.splatky uctujem na 562/474, Ten financny urok z leasing.splatky je v mojom pripade tych 3108, 3O plus DPH? ( viď vyššie )

V Tvojom prípade je to 3 108,30 562//474 a 590,60 je DPH 343//474
2. Majetok zaradujem do pouzivania ( 022/042 ) vo vyske obstaravacej ceny bez DPH plus ten poplatok /bez DPH/ plus predajna cena /bez DPH/? áno . Podľa teraz platného zákona je to tak . Okrem toho ty si pri úžitkovom aute môžeš uplatniť odpočet DPH, tak tam je normálnme DPH nárokovaná na odpočet a účtovaná cez 343

v texte .
jana32
21.03.07,13:04
S.r.o. mala za rok 2005 stratu 12000 Sk, zúčtovaná bola na 431/701 a potom 429/431, v roku 2006 nemala s.r.o. žiadnu činnosť, ani jediný nákup, či tržbu, teraz neviem ako postupovať? Zase to zúčtovať 12 000 na 431/701 a 429/431 a uzavrieť obdobie?
evina
21.03.07,13:42
S.r.o. mala za rok 2005 stratu 12000 Sk, zúčtovaná bola na 431/701 a potom 429/431, v roku 2006 nemala s.r.o. žiadnu činnosť, ani jediný nákup, či tržbu, teraz neviem ako postupovať? Zase to zúčtovať 12 000 na 431/701 a 429/431 a uzavrieť obdobie?

No nemáš žiadny dôvod také niečo robiť. Strata je na z roku 2005 a je na účte 429 dovtedy, kým nebude môsť byť rozhodnuté o jej umorovaní...To už je uzavretá skutočnosť z roku 2005 preúčtovaním z účtu 431..
jana32
21.03.07,15:23
No nemáš žiadny dôvod také niečo robiť. Strata je na z roku 2005 a je na účte 429 dovtedy, kým nebude môsť byť rozhodnuté o jej umorovaní...To už je uzavretá skutočnosť z roku 2005 preúčtovaním z účtu 431..
Evina to znamená v preklade že v účtovnom denníku nebudem mať žiaden zápis a proste len urobím ročný prevod a koniec?
evina
21.03.07,16:52
Evina to znamená v preklade že v účtovnom denníku nebudem mať žiaden zápis a proste len urobím ročný prevod a koniec?

No bude mať minimálne tento jeden zápis - prevod straty z účtu 431. To sa vlastne robí na základe schválenia účtovnej závierky a rozhodnutí VZ o HV roku 2005. Čiže povedzme v apríli 2006 by mal existovať /neviem koľkoosobová je s.r.o./ zápis z VZ, resp. rozhodnutie jediného spoločníka o rozdelení HV, teda zaúčtovaní straty na účet 429 - neuhradená strata z minulých rokov, takže v tomto sa zmení napr. súvaha. Ak ste nemali účet /čo si myslím, že mali/ tak by mali byť zaúčtované zrejme nejaké bankové poplatky spojené s vedením účtu, alebo čosi podobné. ak nie je iné treba uzatvoriť rok účtom 702 a urobiť prevod...
jana32
21.03.07,18:04
nie, žiaden účet nemajú. Takže skutočne nie je žiadna účtovná položka. Ide o dvojosobovú s.r.o., valné zhromaždenie žiadne, čiže ani rozhodnutie o rozdelení HV. Evka takže ten jediný zápis bude 431/429?
evina
21.03.07,18:30
nie, žiaden účet nemajú. Takže skutočne nie je žiadna účtovná položka. Ide o dvojosobovú s.r.o., valné zhromaždenie žiadne, čiže ani rozhodnutie o rozdelení HV. Evka takže ten jediný zápis bude 431/429?

Ak nič iné teda nebolo tak ten jediný zápis.
VZ mať musia a o rozdelení HV rozhodnúť musia, to majú zakotvené určite v spoločenskej zmluve kedy , koľkorát majú mať VZ. . Stačí , ak jediným bodom programu VZ bude toto rozhodnutie , a to sa priloží k tomu dokladu. Nejaké vzory takýchto zápisníc sú myslím i tu na Porade, skús cez hľadať...
jana32
22.03.07,13:21
Evi zaúčtovala som to na 431/429 a spustila ročnú uzávierku s prevodom, ale neviem čo ešte urobiť s účtom 702 ako si spomínala v príspevku 24
evina
23.03.07,06:50
Evi zaúčtovala som to na 431/429 a spustila ročnú uzávierku s prevodom, ale neviem čo ešte urobiť s účtom 702 ako si spomínala v príspevku 24

Účet 702 je konečný účet súvahový a slúži na prevod... na počiatočný účet súvahový v roku 2007 701... Neviem v akom softe robíš, mne to robí soft po stlačení jedného písmenka a hurá do ďalšieho roka. S ním sa nič iné nerobí :)
V Tvojom prípade ani na začiatku, lebo nemáš ani P.s. účtu 431 /2007/..
jana32
23.03.07,20:26
Evi zaúčtovala som to na 431/429 a spustila ročnú uzávierku s prevodom, ale neviem čo ešte urobiť s účtom 702 ako si spomínala v príspevku 24

Program mam MRP DOS a asi mam nieco zle nastavene, lebo ked som urobila zapis 431/429 a potom spustila zavierku tak som si dodatocne vsimla ze v suvahe mi to stratu zduplovalo. Nema to byt zapis naopak 429/431? Alebo mamnieco zle nastavene v programe?
evina
23.03.07,20:43
Program mam MRP DOS a asi mam nieco zle nastavene, lebo ked som urobila zapis 431/429 a potom spustila zavierku tak som si dodatocne vsimla ze v suvahe mi to stratu zduplovalo. Nema to byt zapis naopak 429/431? Alebo mamnieco zle nastavene v programe?

Zaúčtovala si stratu so znamienkom mínus?
jana32
23.03.07,21:54
Zaúčtovala si stratu so znamienkom mínus?

Aha, jasne.Este jeden dotaz, ak to zauctujem minusovou ciastkou na 431/429 alebo plusovou ciastkou na 429/431 je to v podstate to iste?
evina
23.03.07,22:45
Aha, jasne.Este jeden dotaz, ak to zauctujem minusovou ciastkou na 431/429 alebo plusovou ciastkou na 429/431 je to v podstate to iste?

V počiatočnom účte 701 máš účtovanie 701/431. Rozdelenie účtuješ na 431/429 mínusovou čiastkou ide o stratu.. Toto je správne účtovanie.
evina
25.03.07,16:15
Janka, zvládla si to?
jana32
25.03.07,17:19
Evulka moja vdaka tebe ano. Ale tvoju pomoc este budem potrebovat. Mam este jednu tu malu s.r.o. a mam pocit ze tie poznanky k uctovnej zavierke su pre mna v mnohych bodoch nezrozumitelne. Tak ak mozem tak sa chcem este opytat k niektorym bodom :
1. bod F.a - do hmotneho majetku vykazujem aj prirastok v OC zakupeneho auta na leasing?
2. bod F.o - opravne polozky k zasobam - zasoba - to sa mysli inventurny stav materialu k 31.12. , tvorba materialu - to je akoze nakup materialu pocas roku?
3. bod F.zb.- vyznamene polozky casoveho rozlisenia - co sa tu vpisuje?
4. bod G - rozhodnutie o strate z minuleho roku - oni mali stratu 16 000 za rok 2005 a 120 000 za rok 2006,obe znasaju spolonici. Cize do tabulky vpisem do BO - 120 000 a do PO - 16 000 ?
5. bod G.c - výška závazkov - tu sa uvadzaju vsetky zavazky ? Teda nielen neuhradene faktury ale aj napr nevyplatene mzdy po lehote splatnosti?
6. bod G.d. struktura zavazkov - napr. je tam zostatkova doba splatnosti do 1 roka, cize ide o moje zavazky ktore su rok po lehote splatnosti ?
7. bod H.a. - udaje o trzbach - u nas to boli len trzby za predaj tovaru, teda by to mali byt vlastne nase vynosy a kedze tovar sa predaval aj do Ciech, treba to uviest zvlast?
8. Musim prikladat aj prehlad o penaznych tokoch?

Evka prepac, viem ze je toho vela, ale uz by som to chcela nejako dokoncit.
jana32
26.03.07,11:39
Evka dufam ze ta neodstrasilo to mnozstvo otazok.
evina
26.03.07,13:02
Evulka moja vdaka tebe ano. Ale tvoju pomoc este budem potrebovat. Mam este jednu tu malu s.r.o. a mam pocit ze tie poznanky k uctovnej zavierke su pre mna v mnohych bodoch nezrozumitelne. Tak ak mozem tak sa chcem este opytat k niektorym bodom :
1. bod F.a - do hmotneho majetku vykazujem aj prirastok v OC zakupeneho auta na leasing? Áno, upresním v cene istiny plus spracovateľský poplatok plus event. predajná cena po skončení leassingu.
2. bod F.o - opravne polozky k zasobam - zasoba - to sa mysli inventurny stav materialu k 31.12 áno. , tvorba materialu - to je akoze nakup materialu pocas roku? áno
3. bod F.zb.- vyznamene polozky casoveho rozlisenia - co sa tu vpisuje? Ak si niečo časovo rozlišovala napr. nájomné platené predom, poistné a pod.
4. bod G - rozhodnutie o strate z minuleho roku - oni mali stratu 16 000 za rok 2005 a 120 000 za rok 2006,obe znasaju spolonici. Cize do tabulky vpisem do BO - 120 000 a do PO - 16 000 ? V rozhodnutí o strate z minulého obdobia píšeš ako o nej spoločníci rozhodli, t.j. zaúčotvaná na 429 napr...
5. bod G.c - výška závazkov - tu sa uvadzaju vsetky zavazky ? Teda nielen neuhradene faktury ale aj napr nevyplatene mzdy po lehote splatnosti? všetky záväzky a myslím, že zvyknú byť rozpísané podľa druhu napr. z obchodného styku a pod. , štátne daňové záväzky...
6. bod G.d. struktura zavazkov - napr. je tam zostatkova doba splatnosti do 1 roka, cize ide o moje zavazky ktore su rok po lehote splatnosti ? to sú napr.záväzky dlhodobého charakteru ako napr. leassing alebo úver, ktorý sa má na konci účtovného obdobia analyticky zaúčtovať na časť splatnú do 1. roka, t.j. to čo sme splatili v danom roku a na časť pripadajúcu k dlhodobému záväzku. Príklad celý leassing je na mil. SK. v roku 2006 sme zaplatili 300000, t.j. časť so splatnosťou do 1 roka a časť 700 000 pripadá na tú dlhodobú časť záväzku.
7. bod H.a. - udaje o trzbach - u nas to boli len trzby za predaj tovaru, teda by to mali byt vlastne nase vynosy a kedze tovar sa predaval aj do Ciech, treba to uviest zvlast? Nie je na škodu
8. Musim prikladat aj prehlad o penaznych tokoch? Nemáš povinnosť auditu, tak nie...

Evka prepac, viem ze je toho vela, ale uz by som to chcela nejako dokoncit.

Odpovede som napísala heslovite, lebo ináč sa ani nedá, je to samozrejme obšírna problematika...
jana32
28.03.07,07:07
Evka predsa ešte jedna otázka, v bode I. a sú uvedené významné položky nákladov za poskytnuté služ´by - čiže tu uvádzam napr. náklady na nákup materiálu. energie? A čo uvediem do významných položiek nákladov z hospodárskej činnosti a významné položky finančných nákladov?
Sasha
28.03.07,08:13
Prosím, dobrí ľudia, mám to správne, ak v súvahe mám na riadku 004 a 005 sumu DNM, ktorý bol už v r. 2005 doodpisovaný?
A treba tú sumu písať aj do poznámok v časti F? Ak áno, tak do ktorých stĺpcov? Vopred ďakujem za pomoc.
Zúfalá začiatočníčka
liba2
28.03.07,08:21
Prosím, dobrí ľudia, mám to správne, ak v súvahe mám na riadku 004 a 005 sumu DNM, ktorý bol už v r. 2005 doodpisovaný?
A treba tú sumu písať aj do poznámok v časti F? Ak áno, tak do ktorých stĺpcov? Vopred ďakujem za pomoc.
Zúfalá začiatočníčka
V súvahe v tých riadkoch to bude v stĺpci brutto aj korekcia; a netto bude nula.
Do poznámok zapisuješ presne ako je to v súvahe.
Prvá tabulka je o obstarávacích cenách , teda ak v r. 2006 nepribudol žiadny majetok, tak budú rovnaké údaje na začiatku aj na konci.
Druhá tabulka je o zostatkových cenách - t.j. rozdiel medzi obstarávacou a oprávkami. Tam by malo dôjsť o rozdiel odpisu v r.2006 - ak ste práve doodpisovali. Teda zostat.cena by mala byť na konci BO nula.
Sasha
28.03.07,08:30
Srdečná vďaka!