Socha
15.03.07,08:53
Vyplňujem daňové priznanie k DPH a mám odberateľskú faktúru do ČR na opláštenie reklamného stožiara. No a neviem, či to do daňového mám dať alebo nie. Či je to tovar s montážou alebo služba. Ide o to, že sme tam cez prepravcu prepravili ca. 900 kg dierovaného plechu - mám faktúru za plech aj za prepravu a objednali sme si firmu na výškové práce, ktorá to tam bola namontovať. Najprv som to automaticky dávala ako dodanie tovaru s montážou, len som si teraz nie veľmi istá. Cena plechov+prepravy tvorí totiž len jednu tretinu fakturovanej ceny. A čo intrastat - dať to tam alebo nie?