Renatkak
16.03.07,05:50
Ahojte.
Potrebujem pomoc ohľadne účtovných súvsťažnosti. Vystavili sme faktúru za náš tovar v roku 2007, ale dátum dodania je v 12/2006, teda tržba je za rok 2006. Neviem aký účet mám dať na stranu MD, je to 385 alebo nejaký iný?
Ďakujem za pomoc:)
DušanČ
16.03.07,05:28
Pri odbereteľských faktúrach by nemal byť žiadny problém Každý SW by mal automaticky priraďovať fa do toho obdobia, aký dátum sa uvedie ako dátum vzniku daňovej povinnosti. Ak teda uvedieš tento dátum 31.12.2006 je účtovanie normálne 311/604,343
alušik
16.03.07,05:57
Dušan, nie vždy je to tak. Závisí od toho, ako má účtovanie faktúr na prelome rokov firma upravené v internej smernici.
Podľa zadanej otázky predpokladám, že už bol použitý číselný rad vyšlých faktúr z nového roka. V tom prípade sa tržba na konci roka 2006 časovo rozlíši tak, že sa na internom doklade na základe dodacieho listu zúčtuje tržba 385/604 a v novom roku sa účtuje na faktúre 311/385,343.;)
Renatkak
16.03.07,06:09
Ano, mam nový rad faktúr. Tak najlepšie by bolo použiť tú 385, aj keď to nebude žiaden príjem budúceho roka ale vznikne mi pohľadávka?
Paula
16.03.07,06:16
koňo
16.03.07,19:09
Ja si tiež myslím, že by si to mohla vybaviť účtom 385. Problémom môže byť, či došlo k dodaniu v zmysle dodacích podmienok naozaj v roku 2006?! Ak nie, potom všetko účtuješ v roku 2007, ale deň daňovej povinnosti si uviedla nesprávne (ale asi špekulujem).
A ešte jedna poznámka (aj pre alušik): Pozor na DPH! Tá musí byť odvedená v decembrovom priznaní. Deň dodania je totiž decembrový, hoci faktúra sa môže vystaviť do 15 dní (t.j. aj v januári).