Dáša Tajnayová
19.03.07,22:09
Chcela by som vedieť, ako sa účtuje tlač od odberateľa v JÚ,keď dostanem došlú fa od odberateľa na nejakú sumu bez DPH s 15% rabatom s výslednou sumou a zároveň aj Faktúru-Dobropis,kde sú záporné hodnoty s 15% rabatom,tak ako to mám všetko evidovať a čo je z toho moja tržba ako príjem? Spravila som to nasledovne: zapísala som si FA do prijatých fa,Dobropis takisto s mínusovými hodnotami a ten rozdiel odberateľ spravil ako jednostranný zápočet pohľadávok,kde rozdiel bol jemu uhradený. Čo je z toho moja tržba-príjem a ako si to preúčtovať? Ešte som sa tu na porade dočítala,že ten zápočet sa účtuje ako nepeňažný v peňažnom denníku,je to pravda?
Ďakujem veľmi pekne za všetky odpovede.
petovsan
19.03.07,21:16
áno, zápočet účtuješ cez ID výdaj a výdaj mínusom. myslím, že môžeš účtovať aj tak, ako popisuješ.
Pýtaš sa, čo je z toho tvoj príjem? no predsa tú faktúru, čo dostaneš od dodávateľa novín už máš zníženú o tvoj 15% rabat, tak to je tvoj príjem, čiže už nakupuješ o 15% lacnejšie. Do ERP potom predsa nahadzuješ predaj novín za ceny, ktoré sú pevne stanovené, a ten rozdiel je Tvoj príjem.
Zoltán Kovács
19.03.07,21:17
Chcela by som vedieť, ako sa účtuje tlač od odberateľa v JÚ,keď dostanem došlú fa od odberateľa na nejakú sumu bez DPH s 15% rabatom s výslednou sumou a zároveň aj Faktúru-Dobropis,kde sú záporné hodnoty s 15% rabatom,tak ako to mám všetko evidovať a čo je z toho moja tržba ako príjem? Spravila som to nasledovne: zapísala som si FA do prijatých fa,Dobropis takisto s mínusovými hodnotami a ten rozdiel odberateľ spravil ako jednostranný zápočet pohľadávok,kde rozdiel bol jemu uhradený. Čo je z toho moja tržba-príjem a ako si to preúčtovať? Ešte som sa tu na porade dočítala,že ten zápočet sa účtuje ako nepeňažný v peňažnom denníku,je to pravda?
Ďakujem veľmi pekne za všetky odpovede.

Došlá fa od dodávateľa 2000
Dobropis od dodavatela -500

Úhrada DF od dodávateľa 1500 - výdaj ovplyvňujúci základ dane,členenie nákup tovaru (cez pokladňu alebo cez účet)
Úhrada DF od dodávateľa 500 - zápis do knihy záväzkov bez zápisu do peňazného denníka
Úhrada dobropisu -500 - zápis do knihy záväzkov bez záisu do peňažného denníka

Tvoj príjem je tržba z predaja.

Vzájomné zápočty do peňažného denníka sa evidujú ako nepeňažné pohyby ako ide o vzájomný zápočet medzi odberateľom a dodávateľom. U teba je to jednostranný zápočet, totiž dodávateľ znížil svoju pohladávku voči tebe jednostranne.
petovsan
19.03.07,21:20
Ešte doplním, že ja som si evidenciu faktúra - dobropis v PNS trošku uľahčila a mám spolu zopnutú faktúru + k nej vystavený DBP + jednostranný zápočet (vystavuje ho dodávateľ) a v knihe záväzkov nahodím už iba výslednú sumu k úhrade, ktorá je uvedená na tom zápočte. Podľa mňa to má aj svoju logiku, pretože v knihe záväzkov mám účtovať o vzniknutých záväzkoch, a ak mi v rovnaký deň príde faktúra a k nej aj DBP, tak mi záväzok vznikne iba z toho rozdielu a nie z celej sumy na fa ... si myslím.
tinaM
19.03.07,21:24
Ešte doplním, že ja som si evidenciu faktúra - dobropis v PNS trošku uľahčila a mám spolu zopnutú faktúru + k nej vystavený DBP + jednostranný zápočet (vystavuje ho dodávateľ) a v knihe záväzkov nahodím už iba výslednú sumu k úhrade, ktorá je uvedená na tom zápočte. Podľa mňa to má aj svoju logiku, pretože v knihe záväzkov mám účtovať o vzniknutých záväzkoch, a ak mi v rovnaký deň príde faktúra a k nej aj DBP, tak mi záväzok vznikne iba z toho rozdielu a nie z celej sumy na fa ... si myslím.
Takto to môžeš robiť, ak nie si platiteľom DPH.
Platiteľ musí evidovať faktúru a tiež dobropis /oprava základu dane/.
Dáša Tajnayová
19.03.07,21:25
Ďakujem za všetky odpovede. Ale nie je mi jasné, že tak ako píšeš že je to spolu zapnuté a účtuje sa to ako záväzok,ktorý sa zaplatil dodávateľovi,tak ako si potom naúčtujem tie tržby z predaja tlače?
Zoltán Kovács
19.03.07,21:29
Ďakujem za všetky odpovede. Ale nie je mi jasné, že tak ako píšeš že je to spolu zapnuté a účtuje sa to ako záväzok,ktorý sa zaplatil dodávateľovi,tak ako si potom naúčtujem tie tržby z predaja tlače?

Mám taký dojem, že nechápeš princíp celého. Veď trža sa blokuje cez registračnú pokladňu ako hotovosť. To je tvoj príjem. Do peňažného denníka to zapíšeš ako príjem ovplyvňujúci základ dane v členení predaj tovaru. Nákup tých novín si účtovala ako výdaj ovplyvňujúci základ dane. A rozdiel medzi tými dvoma sumami je tvoj zisk, alebo strata.
tinaM
19.03.07,21:29
Ďakujem za všetky odpovede. Ale nie je mi jasné, že tak ako píšeš že je to spolu zapnuté a účtuje sa to ako záväzok,ktorý sa zaplatil dodávateľovi,tak ako si potom naúčtujem tie tržby z predaja tlače?
Budeš ich mať v reg.pokladnici.
Paula
19.03.07,21:37
Evidujem zvlášť DF i dobropisy,..... evidenciu faktúr i evidenciu DPH (http://www.porada.sk/autolink.php?id=1&script=showthread&forumid=2) požadovala aj kontrola v "plných sumách". Pri úhrade faktúr účtujem do VOZD a DPH (http://www.porada.sk/autolink.php?id=1&script=showthread&forumid=2) už iba rozdiel po zápočte.
To, že sú zopnuté fa s dobropismi je už detail.
Dáša Tajnayová
20.03.07,11:01
Smith,chcela by som ta poprosiť o radu,nakoľko som si všimla,že pracuješ v účtovníctve MRP. Je to tam veľmi zložité ako to spraviť všetko s tou PNS.Robím to totiž 1 krát,takéto účtovanie a chcela by som naozaj vedieť,ako to tam mám všetko naúčtovať.
Môj postup:
FA od dodávateľa za tlač (7567 s dph včetne 15% rabatu)-zapísané medzi FD
FA-Dobropis (-992 včetne 15% rabatu)-zapísané medzi FD
Zápočet Jednostranný zaúčtovaný ako rozdiel FA a dobropisu len do pokladne
Začala som robiť záväzky z dobropisu ako úhradu z toho dňa,kedy bol zápočet,aby sa to dorovnalo,ale neviem,či je to dobré.....? lebo nejde to v MRP programe prepojiť FD na záväzky a tak tie Dobropisové FA musím znova všetky nahadzovať. Ako mám nahodiť tie tržby v programe,keď majiteľ si ich neúčtuje cez registračnú pokladňu? Ďakujem veľmi pekne.
Janka6685
20.03.07,11:12
Smith,chcela by som ta poprosiť o radu,nakoľko som si všimla,že pracuješ v účtovníctve MRP. Je to tam veľmi zložité ako to spraviť všetko s tou PNS.Robím to totiž 1 krát,takéto účtovanie a chcela by som naozaj vedieť,ako to tam mám všetko naúčtovať.
Môj postup:
FA od dodávateľa za tlač (7567 s dph včetne 15% rabatu)-zapísané medzi FD
FA-Dobropis (-992 včetne 15% rabatu)-zapísané medzi FD
Zápočet Jednostranný zaúčtovaný ako rozdiel FA a dobropisu len do pokladne
Začala som robiť záväzky z dobropisu ako úhradu z toho dňa,kedy bol zápočet,aby sa to dorovnalo,ale neviem,či je to dobré.....? lebo nejde to v MRP programe prepojiť FD na záväzky a tak tie Dobropisové FA musím znova všetky nahadzovať. Ako mám nahodiť tie tržby v programe,keď majiteľ si ich neúčtuje cez registračnú pokladňu? Ďakujem veľmi pekne.

To akože pri predaji neblokuje do ERP? :eek:
Dáša Tajnayová
20.03.07,11:15
nie,vieš mi poradiť???
Zoltán Kovács
20.03.07,11:17
Smith,chcela by som ta poprosiť o radu,nakoľko som si všimla,že pracuješ v účtovníctve MRP. Je to tam veľmi zložité ako to spraviť všetko s tou PNS.Robím to totiž 1 krát,takéto účtovanie a chcela by som naozaj vedieť,ako to tam mám všetko naúčtovať.
Môj postup:
FA od dodávateľa za tlač (7567 s dph včetne 15% rabatu)-zapísané medzi FD
FA-Dobropis (-992 včetne 15% rabatu)-zapísané medzi FD
Zápočet Jednostranný zaúčtovaný ako rozdiel FA a dobropisu len do pokladne
Začala som robiť záväzky z dobropisu ako úhradu z toho dňa,kedy bol zápočet,aby sa to dorovnalo,ale neviem,či je to dobré.....? lebo nejde to v MRP programe prepojiť FD na záväzky a tak tie Dobropisové FA musím znova všetky nahadzovať. Ako mám nahodiť tie tržby v programe,keď majiteľ si ich neúčtuje cez registračnú pokladňu? Ďakujem veľmi pekne.

V prvom rade vysvetli majiteľovi, že porušuje zákon. Pri kontrole zo ŽÚ alebo SOI keď ho nachytajú, môžu mu stánok dokonca aj zavrieť. Keď nemáš tržby potom nie je čo účtovať. jednoznačne potrebuješ denné, alebo mesačné závierky z ERP, aby si mohla účtovať tržby.
Dodávateľské dobropisy a rabaty nemajú nič spoločné s dennou tržbou. Potom neviem ako to chceš dostať do príjmov.

P.S. Ja osobne ak je majiteľ nepoučiteľný tak by som mu vrátil celé účto nech sa z toho vysomári sám. Nebral by som to na seba, keď takto "podniká" a ja mám zodpovedať za účto. Nie je taký peniaz na svete.
Dáša Tajnayová
20.03.07,11:20
Ďakujem ti za odpoveď. On mi hovoril,že skoro všetky stánky čo sa s nimi pozná takto účtujú a že si tam dávajú tie rabaty ako tržby.Ale to skutočne neviem,ako sa to účtuje z FA a dobropisu??? Ostatné mám teda ako robiť,postupovala som správne??? Ďakujem.
Zita5
20.03.07,11:33
Ďakujem ti za odpoveď. On mi hovoril,že skoro všetky stánky čo sa s nimi pozná takto účtujú a že si tam dávajú tie rabaty ako tržby.Ale to skutočne neviem,ako sa to účtuje z FA a dobropisu??? Ostatné mám teda ako robiť,postupovala som správne??? Ďakujem.


Ja si myslím , že ak to tak robia , tým sa vyhýbajú aj obratu , podľa ktorého by sa stali plátcami DPH ....... on príjme tržbu od zákazníka za celý časopis a nie len 15% výšku rabatu .
Janka6685
20.03.07,11:38
Ďakujem ti za odpoveď. On mi hovoril,že skoro všetky stánky čo sa s nimi pozná takto účtujú a že si tam dávajú tie rabaty ako tržby.Ale to skutočne neviem,ako sa to účtuje z FA a dobropisu??? Ostatné mám teda ako robiť,postupovala som správne??? Ďakujem.

mimotemy Klasika. Neraz som počula hlášku, že všetci tak robia:mad:.
účtovník 007
20.03.07,12:00
Tržby za noviny a časopisy sa nemusia evidovať cez ERP. Mesačný predaj sa zisťuje mesačnými inventúrami tlače. A v stánku raz za mesiac urobiť inventúru tlače nie je problém. Ak má podnikateľ zamestnanú predavačku(nie je to manželka alebo on sám),tak neevidovanie cez ERP neodporúčam.
Janka6685
20.03.07,12:15
Tržby za noviny a časopisy sa nemusia evidovať cez ERP. Mesačný predaj sa zisťuje mesačnými inventúrami tlače. A v stánku raz za mesiac urobiť inventúru tlače nie je problém. Ak má podnikateľ zamestnanú predavačku(nie je to manželka alebo on sám),tak neevidovanie cez ERP neodporúčam.

Ale predsa je mojou povinnosťou, ak niečo predávam, že to "naťukám" do ERP a bloček musím vydať zákazníkovi....či nie?:eek:
Zita5
20.03.07,12:21
Smith,chcela by som ta poprosiť o radu,nakoľko som si všimla,že pracuješ v účtovníctve MRP. Je to tam veľmi zložité ako to spraviť všetko s tou PNS.Robím to totiž 1 krát,takéto účtovanie a chcela by som naozaj vedieť,ako to tam mám všetko naúčtovať.
Môj postup:
FA od dodávateľa za tlač (7567 s dph včetne 15% rabatu)-zapísané medzi FD
FA-Dobropis (-992 včetne 15% rabatu)-zapísané medzi FD
Zápočet Jednostranný zaúčtovaný ako rozdiel FA a dobropisu len do pokladne
Začala som robiť záväzky z dobropisu ako úhradu z toho dňa,kedy bol zápočet,aby sa to dorovnalo,ale neviem,či je to dobré.....? lebo nejde to v MRP programe prepojiť FD na záväzky a tak tie Dobropisové FA musím znova všetky nahadzovať. Ako mám nahodiť tie tržby v programe,keď majiteľ si ich neúčtuje cez registračnú pokladňu? Ďakujem veľmi pekne.

Ako pomôcku som sa Ti snažila tiež vo worde napísať ako účtujem PNS plátca DPH .......ale ja ho účtujem v ALFE . Pozri si to.Ak som sa niekde pomýlila , to bude asi časom ...
Účtovala som predtým len o platbe po jednostrannom zápočte ,ako uvádzate vyššie , ale potom som zmenila spôsob na tento , čo som priložila v prílohe a zdá sa mi prehľadný .

Čo sa týka tržieb , môj stánkár vedie tržby za noviny a časopisy cez RP .Ja tržby účtujem denne , čiže v tom problém nemáme .

Mala som pred tým jeden stánok , kde bohužiaľ pre neporiadok ...sa robila kontrola každý večer na záverečnú kde sa počítali prijaté noviny a časopisy ...predané ...a zostatok ......bolo to roboty tak 0,5 hod. ale presne sa vedelo koľko a čoho sa predalo , za koľko a podobne .A všetko muselo dokonca aj sedieť s remitendou ......

Len si treba zvoliť systém a tržby nemôžeš robiť len tak od oka .
účtovník 007
20.03.07,12:33
Ale predsa je mojou povinnosťou, ak niečo predávam, že to "naťukám" do ERP a bloček musím vydať zákazníkovi....či nie?:eek:

Nie nemusíš. Vyhláška MF SR o spôsobe vedenia evidencie tržieb ERP, §2 písm.t/1 Podľa tohto sa nemusí tlač evidovať cez ERP. Vydať bloček musíš iba na doplnkový tovar. Ale na tlač nie. Keď prídu daňováčky na stánok, a chcú nachytať predavačku, nikdy si nekúpia noviny alebo časopisy. Vždy iba doplnkový tovar.

A zistiť predaj tlače bez evidencie cez ERP je úplne jednoduché. Len sa musí zaviesť systém pravidelných mesačných inventúr na stánku, k poslednému dňu v mesiaci. Čo nie je vôbec také ťažké, lebo tlač má predavačka zrátanú veľmi rýchlo.
Ale pre prehľadnosť, je samozrejme dobré, ak sa všetko eviduje cez ERP. Nie sú potom uvedené problémy.
Janka6685
20.03.07,12:39
Nie nemusíš. Tlač sa nemusí evidovať cez ERP. Vydať bloček musíš iba na doplnkový tovar. Ale na tlač nie. Keď prídu daňováčky na stánok, a chcú nachytať predavačku, nikdy si nekúpia noviny alebo časopisy. Vždy iba doplnkový tovar.

A zistiť predaj tlače bez evidencie cez ERP je úplne jednoduché. Len sa musí zaviesť systém pravidelných mesačných inventúr na stánku, k poslednému dňu v mesiaci. Čo nie je vôbec také ťažké, lebo tlač má predavačka zrátanú veľmi rýchlo.
Ale pre prehľadnosť, je samozrejme dobré, ak sa všetko eviduje cez ERP. Nie sú potom uvedené problémy.

Prosím ťa, vieš toto tvoje tvrdenie podložiť aj nejakým paragrafom?
účtovník 007
20.03.07,12:47
Už som to doplnila do pôvodného príspevku.
Ale ešte raz:
Vyhláška 55/1994 Z.z. O spôsobe vedenia ev. tržieb ERP § 2 písm.t/1
Dáša Tajnayová
20.03.07,12:52
Ďakujem za všetky Vaše príspevky a hlavne Zitke:))) Dúfam,že to zvládnem.
Zita5
20.03.07,13:31
Ďakujem za všetky Vaše príspevky a hlavne Zitke:))) Dúfam,že to zvládnem.

Ešte doporučujem .....nech si robia skladovú evidenciu osobne .......lebo to je u stánkarov niečo hrozné ...v prípade , že by Ťa o to žiadali .
otázka
20.03.07,13:42
Ak je Vašim dodávateľom firma Bresman s.r.o. z Dubnice nad Váhom, je tam vyčíslená Fa v nákupnej aj v predajnej cene /tá sa nahadzuje do peňaž.denníka ako príjem za tovar/.
Dáša Tajnayová
20.03.07,13:53
Ďakujem,ale nie je tá menovaná fy dodávateľom.
Čo sa týka programu ALFA tak tam je to oveľa jednoduchšie ako pri programe MRP,je to iné. Len neviem ako na to v programe ísť,môže mi poradiť niekto kto má MRP? Už mám zaevidované FA došlé aj Dobropisy ako došlé a úhradu ako z rozdielu FA a DBP som dala ako jednostranným zápočtom len do pokladne. Ďakujem.
Zita5
20.03.07,14:00
Ďakujem,ale nie je tá menovaná fy dodávateľom.
Čo sa týka programu ALFA tak tam je to oveľa jednoduchšie ako pri programe MRP,je to iné. Len neviem ako na to v programe ísť,môže mi poradiť niekto kto má MRP? Už mám zaevidované FA došlé aj Dobropisy ako došlé a úhradu ako z rozdielu FA a DBP som dala ako jednostranným zápočtom len do pokladne. Ďakujem.

Je mi ľúto , ale MRP nepoznám , možno ešte niekto pomôže .....
Janka6685
20.03.07,14:16
Už som to doplnila do pôvodného príspevku.
Ale ešte raz:
Vyhláška 55/1994 Z.z. O spôsobe vedenia ev. tržieb ERP § 2 písm.t/1

Mala som k dispozícii starú vyhlášku, ale teraz som si pozrela novú, kde naozaj stoji, že:

t) predajom tovaru predaj, ktorý sa vykonáva na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť, 5) s výnimkou predaja

1. cenín, lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej a periodickej tlače,
2. pamätných a príležitostných mincí v bankách a na filatelistických a numizmatických burzách,
3. tovaru prostredníctvom automatov,
4. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovanými službami pošty,
5. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb v prostriedkoch železničnej, autobusovej, leteckej a vodnej dopravy,
6. tovaru držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP-S,
7. živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
8. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez priameho napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
9. tovaru vyrobeného v rámci odbornej výučby žiakov,
u) servisnou organizáciou pre pokladnice organizácia, ktorá má uzavretú platnú zmluvu o vykonávaní servisu s dovozcom, výrobcom alebo s distribútorom pokladníc, ktoré získali certifikát, 3) je vybavená potrebnou servisnou dokumentáciou a náhradnými dielcami potrebnými na zabezpečenie servisného zásahu do piatich rokov pozáručného servisu a má schopnosť servisného zásahu do 36 hodín od nahlásenia poruchy.

Tak to som naozaj netušila.....nikde som o tom nečítala a ani nepočula...:eek:

Ďakujem za usmernenie.:)
petovsan
20.03.07,14:53
Ďakujem,ale nie je tá menovaná fy dodávateľom.
Čo sa týka programu ALFA tak tam je to oveľa jednoduchšie ako pri programe MRP,je to iné. Len neviem ako na to v programe ísť,môže mi poradiť niekto kto má MRP? Už mám zaevidované FA došlé aj Dobropisy ako došlé a úhradu ako z rozdielu FA a DBP som dala ako jednostranným zápočtom len do pokladne. Ďakujem.
Ja teda robím v Alfe, ale nemal by byť rozdiel v spôsobe účtovania ani cez iný program, tak skúsim:
došlé fa máš zaevidované v knihe záväzkov
došlé DBP máš taktiež v knihe záväzkov, ale mínusom
cez interný výdaj potom zúčtuj ten jednostranný zápočet 2 riadkami, a síce 1x dáš interný výdaj (úhrada fa - kde ti zostane vlastne už iba presný rozdiel vo výške toho dobropisu) a 2.x dáš interný výdaj (ten dobropis = výška DBP sa rovná výške zostatku príslušnej faktúry).
Všetko účtuješ cez VOZD, nákup tovaru, dopad na zákl. dane by mal byť nulový, účtuješ plusy a mínusy.
Dúfam, že som to napísala aspoň trochu zrozumiteľne.
...ešte doplním, že ak účtuješ v peň. denníku cez interný výdaj o úhrade fa a dbp, tak zároveň aj odpisuješ tie úhrady v knihe záväzkov a všetko by ti malo sedieť.
Dáša Tajnayová
20.03.07,15:03
Ďakujem pekne,idem to spraviť,tak uvidim....
JankaV
10.04.07,05:36
Prosím vás, ako by sa ten zápočet účtoval v PU. Už som to skúšala, ale niečo robím nesprávne.
Paula
10.04.07,05:42
Prosím vás, ako by sa ten zápočet účtoval v PU. Už som to skúšala, ale niečo robím nesprávne.

Janka, zadaj svoju otázku v Porade, kde sa preberajú postupy v konkrétnych softvéroch .... "Účtovné a iné softvéry" ...možno tam aj riešenie pre seba nájdeš už vypracované.