Fekiačová
20.03.07,16:42
Prosím o radu! :rolleyes:
Ako korektne opraviť túto skutočnosť:
Vystavenú faktúru na sumu 4.500,- Sk mám v účtovníctve stále ako neuhradenú, hoci bola preukázateľne uhradená. Jedná sa však o veľmi starý účtovný rok, ktorý bol vedený v inom účtovnom programe. K databáze nemám prístup a medzi pavúky do archívu ma nikto nedostane.
Netuším, čo moja predchodkyňa urobila, lebo aj zostatok na 311 aj Saldo a aj kniha pohľadávok sedia. Nie je to však skutočnosť.
Potrebujem dať veci na správnu mieru.
Ako správne zaúčtovať tento prípad, aby mi faktúra zmizla aj z účtu 311, aj z knihy pohľadávok a aj zo salda?:confused:

Bude to pripočítateľná položka? Niečo ako 5xx/311 ?
Vopred ďakujem za ochotu a radu! :)
Nagy Eva
20.03.07,15:53
Ja by som to zaučtovala ako 588/311, vyparovala by som cez VS, ICO, (neviem, ako ti robi program saldo) a na konci roka by som pripocitala....