Kvietocek
21.03.07,06:48
Firma vznikla 25.11.2006 a k 31.12.2006 nedosiahla zisk ale stratu. Hospodarsky vysledok je teda strata. K 1.1.2007 pri otváraní účtovných kníh je strata zaúčtovaná nasledovne
431/701

Do konca roka firma počíta zo ziskom. Valne zhromaždenie sa rozhodlo, že tú stratu uhradí k 31.12.2007. Mam nechať tú stratu na účte 431 a preúčtujem ju až v decembri alebo ju preučtujem oproti nejakemu uctu teraz v januari?
sta
21.03.07,05:57
Firma vznikla 25.11.2006 a k 31.12.2006 nedosiahla zisk ale stratu. Hospodarsky vysledok je teda strata. K 1.1.2007 pri otváraní účtovných kníh je strata zaúčtovaná nasledovne
431/701

Do konca roka firma počíta zo ziskom. Valne zhromaždenie sa rozhodlo, že tú stratu uhradí k 31.12.2007. Mam nechať tú stratu na účte 431 a preúčtujem ju až v decembri alebo ju preučtujem oproti nejakemu uctu teraz v januari?

Strata ti zostane na účte 431, až kým neprebehne Valné zhromaždenie. ak už bolo, tak na základe rozhodnutia a zápisnice z Valného zhromaždenia, na ktorom sa schávlila účtovná závierka za rok 2006 preúčtuješ stratu z účtu 431 na účet 429 neuhradená strata min. rokov.
K 31.12.2007 ak dosiahne spoločnosť zisk, tak k 1.1.2008 ho budeš mať na účte 431 a zasa až keď prebehne valné zhromaždenie, na ktorom sa rozhodne o rozdelení zisku a prípadnej úhrade straty z minulých rokov, tak podľa toho preúčtuješ tento zisk. ;)
Kvietocek
21.03.07,07:04
takze ja to musim teraz preuctovat na 429/431 - ako neuhradenú stratu minulých rokov a na úcte 429 mi to bude trcat aj k 31.12.2007
Kedy potom mozem vyrovnat tu stratu?
sta
21.03.07,07:08
takze ja to musim teraz preuctovat na 429/431 - ako neuhradenú stratu minulých rokov a na úcte 429 mi to bude trcat aj k 31.12.2007
Kedy potom mozem vyrovnat tu stratu?

Ak máš rozhodnutie VZ, na ktorom schválilo ÚZ za rok 2006, tak si toto rozhodnutie priložíš k ID a preúčtuješ stratu tak ako si napísala.

Účet 429 vyrovnáš až v roku 2008, keď budeš mať schválenú ÚZ za rok 2007. Samozrejme, ak za rok 2007 dosiahnete zisk :)

Dopĺňam, že v rozhodnutí VZ musí byť vyslovene napísané, že sa má strata preúčtovať na neuhradenú stratu min. rokov a takisto keď budeš chcieť použiť zisk z r. 2007 na úhradu straty z r. 2006.
Kvietocek
21.03.07,07:24
dakujem za radu :)
Kvietocek
21.03.07,07:55
Kedy mozem potom Internym dokladom ponizit zisk o tu stratu z roku 2006? V Januari?
liba2
21.03.07,07:59
Kedy mozem potom Internym dokladom ponizit zisk o tu stratu z roku 2006? V Januari?
Keď si poriadne prečítaš odpoveď od sta - tam to je uvedené: "Ak máš rozhodnutie VZ...."
sta
21.03.07,08:00
Kedy mozem potom Internym dokladom ponizit zisk o tu stratu z roku 2006? V Januari?

Na rozhodnutí VZ máš dátum, kedy sa konalo. Takže k tomuto dátumu zaúčtuješ ID ;)
macula
21.03.07,08:10
Ak nechceš evidovať tú stratu na účte 429-neuhradená strata z minulých rokov, tak by sa to dalo ešte zaučtovať / samozrejme záleží na rozhodnutí VZ, kde to musí byť napísané/ ako úhrada straty spoločníkmi 354/431.
Kvietocek
21.03.07,09:49
Valne zhromazdenie prebehne v maji tohto roku 2007 na ktorom sa odsuhlasi strata a dohodne sa ze sa uhradi zo zisku za rok 2007. Na zaklade tohto rozhodnutia VZ zauctujem ID 429/431 - ako neuhradenú stratu minulych rokov. Cely rok 2007 tu stratu budem mat na ucte 429. K 31.12.2007 dosiahne spolocnost zisk. Pokial spravne uvazujem ten zisk za r.2007 musi schvalit VZ. Ten zisk sa bude schvalovat v roku 2008 V roku 2008 sa VZ rozhodne ze cast zisku pouzije na uhradenie straty z r.2006. Na zaklade tohto rozhodnutia urobim v roku 2008 ID v ktorom preuctujem tu neuhradenu stratu nasledovne 428/429??? Tymto zapisom stratu zlikvidujem.
Spravne som to pochopila???
liba2
21.03.07,11:09
Ak nechceš evidovať tú stratu na účte 429-neuhradená strata z minulých rokov, tak by sa to dalo ešte zaučtovať / samozrejme záleží na rozhodnutí VZ, kde to musí byť napísané/ ako úhrada straty spoločníkmi 354/431.Maculka, aj o úhrade straty spoločníkmi musí rozhodnúť VZ.
Teda o akomkoľvek naložení s HV musí rozhodnúť VZ - účtovníčka koná len na základe zápisnice. Jej iniciatíva siaha len potiaľ, že pred VZ môže spoločníkov alebo konateľov na túto vec upozorniť a oboznámiť ich s možnosťami ako sa dá strata riešiť. Všetko je uvedené v Obchodnom zákonníku.
Kvietocek
21.03.07,11:18
Vie mi niekto poradit ci som to pochopila spravne s tym VZ to co som napisala na prvej strane? Dakujem
sta
21.03.07,11:22
Vie mi niekto poradit ci som to pochopila spravne s tym VZ to co som napisala na prvej strane? Dakujem

Dali sme Ti aj s Libou súhlas, to znamená, že áno :) dobre si to pochopila a je to tak ako si napísala v príspevku č. 10 ;)
Kvietocek
21.03.07,11:25
dakujem :)
macula
21.03.07,11:40
Maculka, aj o úhrade straty spoločníkmi musí rozhodnúť VZ.
Teda o akomkoľvek naložení s HV musí rozhodnúť VZ - účtovníčka koná len na základe zápisnice. Jej iniciatíva siaha len potiaľ, že pred VZ môže spoločníkov alebo konateľov na túto vec upozorniť a oboznámiť ich s možnosťami ako sa dá strata riešiť. Všetko je uvedené v Obchodnom zákonníku.


Ja viem, preto som dala do zátvorky, že záleží na rozhodnutí VZ a že úhrada straty spoločníkmi je jednou z možností.
szisza
02.03.11,08:12
Ahojte, prosím vás, mala spoločnosť stratu v r. 2009. Na účte č. 427 ostatné fondy, ktoré boli tvorené zo zisku je taká suma, z čoho by sa strata mohla odpísať. Môžem valnému zhromaždeniu navrhnúť takéto riešenie? Na účte 429 by sme to nechceli evidovať.
Ďakujem
szisza
02.03.11,08:28
Môžem poprosiť niekoho, nech sa k tomu vyjadrí, lebo ak sa to nedá, aby som im hlúposť nehovorila.
Ďakujem
skill
08.03.11,08:57
Ahojte poradaci, poprosim o radu. Nie som erudovany uctovnik, skolenie a samouk. Mozno sa opytam blbost , ale skusim to. Prebral som uctovnictvo, je to organizacna zlozka, dotovana,nevytvara zisk, nema odberatelske faktury.Prevazne su v strate, v r.2006 maličky zisk. Maju od r.2004 naakumulovane sumy na ucte 428 a 429.O valnom zhromazdeni netusia. A teraz otazka - co s tym urobit?? Robim dodatocne DP za r.2009, dalo by sa este nieco dorobit do tohto obdobia ? a ako? prosim o radu.Uhrada straty spolocnikmi nehrozi.
dakujem
KEJKA
08.03.11,09:38
prepáč, to musíš vedieť, čo máš a čo sa týa obdobia 2009.
VZ organizačnej zložky neexistuje je to len odnož zakladateľskej spoločnosti - musíš sa obrátiť na nich, aby rozhodli, čo so stratou.
Zúčtuješ podľa uznesenia VZ.
skill
08.03.11,10:24
ja viem z učtovnictva ,že je zostatok aj na 428 aj na 429 a myslim, že ma existovat len jeden z týchto učtov. Alebo sa mýlim? Tie učty ,ak teda rozhodne VZ zakladatelskej spolocnosti možem vyrovnat v r.2010 (na zaklade rozhodnutia VZ za rok 2009)? Oni tomu nerozumeju, co predlozim to podpisu a nerad by som sa dopustil omylu.