Tintina
21.03.07,10:21
Pokúšam sa vyplniť nový štvrťročný prehľad na DÚ a zisťujem, že v jednom stĺpci sa „mieša“ preddavková daň a daňový bonus jedného mesiaca so zrážkovou daňou predchádzajúceho mesiaca. Viete mi povedať, či takto vyplnený prehľad bude vyplnený správne?
Vo výplate za január 2007 – výplaty som robila 20. februára 2007
- preddavková daň vo výške 864 Sk
- zrážková daň vo výške 786 Sk
- vyplácala som daňový bonus vo výške 2160 Sk.
V § 35 ods. 7 Zákona o dani z príjmov je napísané: „...vyplatí zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, tomuto zamestnancovi sumu daňového bonusu alebo jeho časť z úhrnnej sumy preddavkov na daň a dane vrátane dane vybranej podľa § 43 zrazenej všetkým zamestnancom.“
Tak som aj urobila: časť daňového bonusu som vyplatila z úhrnu preddavkovej a zrážkovej dane (864+786=1650 Sk) a zvyšok daňového bonusu som vyplatila z vlastných prostriedkov (2160-1650=510 Sk).
Vo výplate za február 2007 – výplaty som robila 20. marca 2007
- preddavková daň vo výške 1728 Sk
- zrážková daň vo výške 752 Sk
- vyplácala som daňový bonus vo výške 2160 Sk.
Opäť som časť daňového bonusu (zvyšok z minulého mesiaca 510 + tohtomesačný daňový bonus 2160 = 2670 Sk) vyplatila z úhrnu preddavkovej a zrážkovej dane (1728+752=2480 Sk) a časť mi ešte zostala na vyžiadanie do ďalšieho mesiaca (2670-2480=190 Sk).
Vo výplate za marec 2007 – výplaty budem robiť 20. apríla 2007
Ak by mi napr. v marci vychádzala úplne rovnaká vypláta ako v januári, t.j.:
- preddavková daň vo výške 864 Sk
- zrážková daň vo výške 786 Sk (túto v prehľade za 1.Q. neuvidím, bude až v 4.mesiaci)
- daňový bonus vo výške 2160 Sk
Od úhrnu preddavkovej a zrážkovej dane (864+786=1650 Sk) odpočítam časť daňového bonusu (zvyšok z minulého mesiaca 190 + tohtomesačný daňový bonus 2160 = 2350 Sk), t.j. najviac do výšky úhrnu, čo je suma 1650 Sk a o zvyšok daňového bonusu (2350-1650=700 Sk) chcem požiadať, lebo toto je čiastka daňového bonusu z uplynulého štvrťroka, ktorú som vyplatila z vlastných prostriedkov.
Bude sa nový štvrťročný prehľad vypĺ´ňať nasledovne?
.............................01................... .... 02............................ 03
r.1...................20.02.2007...........20.03.2 007...............20.04.2007
...........................864.................... ..1728...........................864
r.2
r.3
r.4.......................864..................... .1728...........................864
r.5......................-864.....................-1728..........................-864
r.6.........................0..................... ......0...............................0
r.7
---------------------------------------------------------------------------------------------------
r.8..................19.01.2007............20.02.2 007................20.03.2007
...........................504 (dec.)..............786........................... 752
r.9............................................... ....-786..........................-752
r.10.............................................. .......0..............................0
r.11................19.01.2007
...........................504
---------------------------------------------------------------------------------------------------
A.........................2160.................... .2160.........................2160
B.........................1650.................... .2480.........................1650
C...........................510................... ...190...........................700
D................................................. ......................................700

Môžem žiadať o 700 Sk?
janber
21.03.07,12:25
Ahoj, tiež uvažujem ako správne vyplniť štvťročný prehľad...pozerala som aj popis, kt. je uverejnený v drakovi a volala som aj na DÚ v BB...
Moje zistenie ma trochu šokovalo, nakoľko som to na začiatku roku pochopila inak...
Podľa mňa to máš vyplnené správne až po bod 11, problém celého chápania môjho a zrejme aj tvojho je v tom, že si si jan. odovod zrážkovej dane ponížila o zvyšok DB za jan... a uvedéná zrážková daň zo mzdy za 01/2007 vyplatená vo feb. má byť ponížená až zo zvyšku neuplatneného DB za 02/2007.

Neviem či pochopíš čo tým myslím, som z toho...:eek:
Budem rada keď to niekto okomentuje
Indiana
21.03.07,13:10
Ahoj, tiež uvažujem ako správne vyplniť štvťročný prehľad...pozerala som aj popis, kt. je uverejnený v drakovi a volala som aj na DÚ v BB...
Moje zistenie ma trochu šokovalo, nakoľko som to na začiatku roku pochopila inak...
Podľa mňa to máš vyplnené správne až po bod 11, problém celého chápania môjho a zrejme aj tvojho je v tom, že si si jan. odovod zrážkovej dane ponížila o zvyšok DB za jan... a uvedéná zrážková daň zo mzdy za 01/2007 vyplatená vo feb. má byť ponížená až zo zvyšku neuplatneného DB za 02/2007.

Neviem či pochopíš čo tým myslím, som z toho...:eek:
Budem rada keď to niekto okomentuje

Ahoj Janka.
Ty píšeš, že DB za 02/2007 mám ponížiť od zrážkovej dane za 01/2007, ale to urobiť nemôžem, lebo mzdy za 02/2007 budem počítať napr. až 17.03.2007 a to už musím mať zrážkovú daň za 01/07 odvedenú (do 15.03.2007)
janber
21.03.07,18:12
Ahoj, asi si chcela napísať, že zrážkovú daň za 01/07 si ponížim až o zostatok DB 02/2007 ...ani mne sa to nepáči a myslím, že sa to zbytočne komplikuje...
...podľa mňa sa takéto poníženie zrážkovej dane v prípade keď zamestnávateľ robí mzdy neskôr nedá použiť...
na DÚ v BB mi p.Kamenská povedala, že do uvedeného dátumu by som mala vedieť či budem mať daňový bonus o kt. si zrážkovú daň ponížim...
Pozerala som aj postup, kt. uviedol p. Mihál a ak som to správne pochopila je rovnaký aký mi povedala p. Kamenská...
Analytik1
22.03.07,06:07
Tiež som si preštudovala príspevok p. Mihála, trik je v tom, že má uvedený termín výplaty 12. v mesiaci a tak si môže ponížiť zrážkovú daň z 01/2007 z daňového bonusu z 02/2007 a zápis v tlačive má v jednom stĺpci.
Ale prax je taká, ako uvádza Tintina. Vo februári sa vypočíta výplata za január, vyjde nejaká preddavková daň, zrážková daň a daňový bonus. V zákone v § 35 ods. 7 je napísané, že zamestnávateľ vypláca daňový bonus z úhrnu preddavkovej a zrážkovej dane, a ten úhrn vznikol pri výpočte januárovej výplaty. A tlačivo slúži len na oznámenie vykonaných skutočností. Preto súhlasím so spôsobom, ktorý na vyplnenie prehľadu zvolila Tintina.
Ak by sa malo postupovať pri ponižovaní daňového bonusu od zrážkovej dane podľa tlačiva logikou, že r.5+r.9=r.B, tak by tu bol trojaký spôsob vypĺňania tlačiva.
1. Pri dátume januárovej výplaty 31.1.2007 by preddavková, zrážková daň a daňový bonus boli v jednom stĺpci, zrážková daň za január by sa ponižovala od daňového bonusu za január.
2. Pri dátume januárovej výplaty od 1. do 15.2.2007 by preddavková daň a daňový bonus boli v stĺpci 01 a zrážková daň v stĺpci 02 s tým, že by sa zrážková daň ponižovala od zvyšku daňového bonusu z januára a daňového bonusu za mesiac február (pretože v čase odvádzania zrážkovej dane - do 15. nasledujúceho mesiaca - už je vypočítaná februárová výplata).
3. Pri dátume od 16. do 28.2.2007 by opäť preddavková daň a daňový bonus boli v stĺpci 01 a zrážková daň v stĺpci 02, ale s tým, že už táto zrážkovú daň sa môže ponižovať len o zvyšok daňového bonusu z januára, pretože februárový daňový bonus v čase odvádzania zrážkovej dane ešte nie je známy.
Ale spomínaný (a Tintinou citovaný) § 35 ods. 7 hovorí len o úhrne a zamestnávateľovi úhrn vzniká hneď po dokončení výplat. A pokiaľ viem, zamestnávateľ nečaká pri odvode zrážkovej dane do 15. nasledujúceho mesiaca, ale ju odvádza čo najskôr, aby na to nezabudol.
Jozef Mihál
22.03.07,06:19
Nesúhlasím.
Analytik1
22.03.07,06:24
Dobrý deň, pán Mihál.
Som rada, že ste na Porade. Môžete mi povedať, s ktorou časťou môjho príspevku nesúhlasíte? Ako by ste Vy riešil situáciu v príklade od Tintiny.
ebeš
22.03.07,08:02
Pripájam oficiálne stanovisko DÚ
11550

11551
Jozef Mihál
22.03.07,08:10
Na mieste Tintiny by som už zrážkovú daň z miezd za december, zrazenú v januári a odvádzanú do 15.februára, znížil (jej odvod) o DB vyplácaný za december v januári.
Jozef Mihál
22.03.07,08:18
Preskúmal som dotaz.doc od ebeš, a dávam ebeš i Analytik1 za pravdu - zamestnávateľ ktorý má výplatu až po 15.-tom dni kal.mesiaca má problém - de facto až s mesačným sklzom vie započítavať DB voči zrážkovej dani.
kaška
22.03.07,09:35
Ja by som pridala, že nie len zamestnávateľ, ktorý má výplatný termín po 15. tom má problém, pretože zákon nehovorí, že nesmiem kompenzovať daňový bonus, ktorý vyplácam v januárových výplatách s daňou zrážkovou, ktorú tiež vypočítam v januárových výplatách. A môžem takto kompenzovanú zrážkovú daň z januárových výplat odviesť vo februári, nemusím čakať až do 15. marca.
kaška
26.03.07,11:31
Prosím Vás o názor ako vyplniť Prehľad, keď daňový bonus za január 540Sk bol kompenzovaný s daňou zrážkovou zrazenou 20.2.2007 z januárových výplat. Suma na riadku 4 je NULA, nakoľko vznikol v januári veľký preplatok na dani. Vo februári bol bonus tiež 540 SK a kompenzoval sa s preddavkami, ktoré boli vo výške 1000 Sk.
Ďakujem.
ebeš
28.03.07,09:21
Ja by som pridala, že nie len zamestnávateľ, ktorý má výplatný termín po 15. tom má problém, pretože zákon nehovorí, že nesmiem kompenzovať daňový bonus, ktorý vyplácam v januárových výplatách s daňou zrážkovou, ktorú tiež vypočítam v januárových výplatách. A môžem takto kompenzovanú zrážkovú daň z januárových výplat odviesť vo februári, nemusím čakať až do 15. marca.
Na DU maju usmernenie, ktore horeuvedeny postup vylucuje.
Pivuľa
28.03.07,17:28
Na DU maju usmernenie, ktore horeuvedeny postup vylucuje.

... a kde je to usmernenie, nemôžeš ho priložiť ? inak s tebou súhlasím, pretože ak by sa tak postupovalo, vyzerá to dosť chaoticky a neprehľadne. Ja by som postupovala asi tak, že by som DB kompenzovla len s preddavkou danou a chýbajúcu časť DB vyplatila z vlastných prostriedkov a až na konci štvrťroka požiadalo o vrátenie, alebo by som úhradu zrážkovej dane zrazenej v čase od 1.2. do 28.2. uhradila až 15.3. a preddavkovú daň odviedla tiež 15.3. a vtedy by som mohla obe dane kompenzovať s DB.
ebeš
29.03.07,03:25
Nemôžem priložit usmernenie, lebo som si ho nevypýtala. Ale videla som ho.Ohľadne zapracovania do mzdového softvéru sme boli na konzultácii s metodičkou DU. Ešte by som chcela upozorniť, že správny postup je ten, keď počkáš s úhradou zrážkovej dane až do 15 do nasledujúceho mesiaca a potom si ju prípadne kompenzuješ s daňovým bonusom. Postup, že zrážkovú daň uhradíš v plnej výške a potom si vypýtaš na konci štvrťroka DB uhradený z vlastných prostriedkov, by správca dane nemusel akceptovat. Ide nie o daňový bonus vyplatený z vlastných prostriedkov,ale preplatok na zrážkovej dani
Olgica
29.03.07,04:34
Práve som si vytlačila nové tlačivo o preddavkoch a zrážk.dani. Nejako mi tam chýba riadok (predtým to bol r.č.8) - odvedené nedoplatky na dani z predchádzajúcich období a (predtým r.č.9) uplatnené preplatky na dani z predchádzajúcich období. Asi sa už nebudú uvádzať nedoplatky (či preplatky) z min.rokov?!
*agatha*
29.03.07,19:27
ahojte, ja mam takyto pripad: pani u nas pracovala na DoVP od 23.10.2006 - 13.2.2007. mzda jej za toto obdobie bola vyplatena az 20.2. (takto to mala aj v DoVP). bola jej zrazena dan za toto obdobie: 418sk. tieto peniazky sme DU odviedli 15.03.2007. vedel by mi prosiiim niekto poradit, ako vyplnit novy prehlad za prvy kvartal 2007? kde vypisem tych 418sk? dakujeeem.
*agatha*
29.03.07,19:32
ak sa dobre domnievam, tak dan, kt. sme jej strhli, je zrazkova. preto by som tych 418sk mala napisat asi do r. 8, nie? neviem,..........
STRELEC
29.03.07,19:41
Novým tlačivom som sa ešte nezapodieval a vidím, že zas bolo vymyslené niečo, čo zbytočne komplikuje život. Očakával som skutočne jednoduchú kompenzáciu, ale vidím že som ešte stále naivný :).
*agatha*
29.03.07,19:44
hmm, ja som sa do toho akurat sla pozriet. do kedy ho vlastne treba odovzdat? do konca aprila alebo marca? mne sa velmi nepozdava. zmiatlo ma, kedze nie som nejak obzvlast skusena.
Paula
29.03.07,20:04
Do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Tzn. za 1. štvrťrok do koca apríla. (písané na 1. strane Prehľadu)
*agatha*
29.03.07,20:06
dakujem pekne
Olgica
02.04.07,04:24
Práve som si vytlačila nové tlačivo o preddavkoch a zrážk.dani. Nejako mi tam chýba riadok (predtým to bol r.č.8) - odvedené nedoplatky na dani z predchádzajúcich období a (predtým r.č.9) uplatnené preplatky na dani z predchádzajúcich období. Asi sa už nebudú uvádzať nedoplatky (či preplatky) z min.rokov?!
Čo vy na to?
chudaska
02.04.07,10:58
Už sa tam zadá výslendá suma preplatky - nedoplatky
Candy
02.04.07,13:08
Ak má zamestnanec celkový preplatok z RZD 1076 Sk, z toho 1080 bonus, musím túto sumu rozčleniť na dve a to do riadku 2 (-4) a do riadku 5 (1080)?
Jozef Mihál
03.04.07,05:21
Áno .
Ejuska2586
04.04.07,07:02
Poraďte mi, prosím.
Vyplňujem nový prehľad. Zamestnancom som strhla daň preddavkom a ani jeden si neuplatnil daňový bonus, čiže sumu preddavku dávam do 01,04,06 a 07. Ale čo s tým ďalej? zrážková daň je? ako ju určím? som z toho vymletá...
alena
04.04.07,09:12
o zrážkovej dani vyplňuješ len vtedy, ak si ju mala (zamestnanec nepodpísal vyhlásenie a jeho príjem bol do 5.000,- - vtedy mu odvedieš zrážkovú daň a vtedy by si ju uvádzala aj v prehľade)
Zlata
04.04.07,09:48
Prosím vás, rozumiem tomu dobre podľa vysvetlivky 3) z tlačiva, že z
decembrovej mzdy urobím zrážku 15. 1., tak to zapíšem decembrovú zr. daň do stĺpca január?
V "Poučení" riadok 8 - uvádza sa úhrnná suma .... o dani z príjmov, ktoré sa týkajú bežného zdaňovacieho obdobia v príslušnom kal. mesiaci vykazovaného
štvrťroka. Nerozumiem tomu, má už v tom niekto jasnejšie dík.
Som z toho jeleń.
Jozef Mihál
04.04.07,10:24
Riadok 8 v januári = zrážková daň zrazená v januári. Teda vo výplate za december 2006.

Čiže rozumiete tomu dobre.
Zlata
04.04.07,10:45
Riadok 8 v januári = zrážková daň zrazená v januári. Teda vo výplate za december 2006.

Čiže rozumiete tomu dobre.

Ďakujem pekne!!!
Ale nevidím v tom logiku, pripadá mi to, ako by sme zmiešali hrušky s jablkami.
V jednej časti sumarizujeme daň za kvartál a druhej časti prechádzame z kvartálu do kvartálu, ako to bude potom nadväzovať na celoročné "Hlásenie". Dovtedy je času dosť,snáď to dovtedy pochopím.
Jozef Mihál
04.04.07,11:04
Celoročné hlásenie budú pre zmenu zmiešané mrkvy s petržlenmi, ale dovtedy sa na štvrťročných prehľadoch natrénujete.
Ela222
05.04.07,04:56
Ja mám takýto problém. Preddavky na dani za 04-11/2006 sme neodviedli DÚ v roku 2006. Odviedli sme ich v januári spolu s 12/2006. Do ktorého riadku nového prehľadu to uvediem? V starom som to dala vždy do r. 8. A teraz kde? Či tam budem uvádzať len aktuálne úhrady? A to potom 12/2006 preddavky, ktoré som uhradila v januári dám do r. 7? A potom januárove do 02 v r. 7? Nejako tomu nerozumiem.
Paula
05.04.07,05:04
Myslím, že do r. 3 (predtým boli v r.4) sa uvádzajú daňové nedoplatky, resp. preplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa §40. (Teda nejedná sa o preplatky / nedoplatky z ročného zúčtovania za predch. kal. rok)
martina2006
05.04.07,10:59
Prosím Vás v štvrťročnom prehľade o zrazených preddavkoch mi vo 2/2007
vyšlo vyššie preplatky z RZD ako zrazená daň, daň. bonus odpočítať v 2/07
nemôžem. Mám ho odpočítať v 3/07 alebo žiadať vrátiť ako je to správne?
Ďakujem za odpovede.
gutan52
05.04.07,11:49
Prosím Vás v štvrťročnom prehľade o zrazených preddavkoch mi vo 2/2007
vyšlo vyššie preplatky z RZD ako zrazená daň, daň. bonus odpočítať v 2/07
nemôžem. Mám ho odpočítať v 3/07 alebo žiadať vrátiť ako je to správne?
Ďakujem za odpovede.

Ja si myslím, že to môže byť tak i tak. Ale som radšej nečakal na DÚ kedy to oni pošlú, tak som to vzal do úvahy v ďalšom mesiaci. Uľahčil som tým prácu aj daňovníkom. Môj postoj - robiť veci dobre a jednoducho. Jozef
Muška
05.04.07,12:59
Len pozor vo výpĺňaní prehľadov tu klikni a stiahni - je tam list s DRSR http://www.porada.sk/downloads.php?do=file&id=505
veronikasad
09.04.07,15:59
Ahojte poraďaci,

robil už niekto Prehľad ... za I.Q.2007? Čo so zrážkovou daňou za december 2006? Dávate ju do r.8 v januári 2007?

----------
Veronika
Iveta Matlovičová
09.04.07,16:13
Všetky zrážky z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov, ktoré platiteľ dane zo závislej činnosti vykonal v decembri 2006 (do 31.12.2006) bez ohľadu na to, za aké obdobie bola mzda vyplatená, mali byť správcovi dane oznámené na odporúčanom tlačive Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa zákona o dani z príjmov, ktoré bol platiteľ dane povinný podľa § 43 ods. 11 predložiť príslušnému správcovi dane do 15.1.2007.
Zrážky z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o daní z príjmov, ktoré platiteľ dane vykonal v januári 2007 (po 1.1.2007) bez ohľadu na to, za aké obdobie bola vyplatená mzda, budú oznámené už na tlačive podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona o dani z príjmov Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň .... za I.Q/2007. Lehota na odvod zrazenej dane sa nemení t. z. daň zrazená v kalendárnom mesiaci január 2007 musí byť odvedená do 15.2. 2007.
Príklad 1:
Výplatný termín mzdy za december 2006 je 5.1.2007. Dátum zrazenia dane je 5.1.2007, platiteľ dane má zrážkovú daň odviesť správcovi dane do 15. 2 2007. Túto zrazenú daň platiteľ dane uvedie už do štvrťročného prehľadu za I.Q/2007.
Príklad 2:
Mzda za október 2006 a november 2006 bola vyplatená 5.12.2006. Daň z týchto príjmov bola zrazená 5.12.2006 a platiteľ dane ju musí odviesť do 15.1.2007. Túto zrazenú daň oznámi správcovi dane na odporúčanom tlačive Oznámenia...
veronikasad
09.04.07,16:20
V januári som ešte pre istotu poposielala aj Oznámenia o zrážkovej dani za december. Na našom DU mali z toho zmätok, niektoré správkyne dane sa ozvali, že to nechcú, iné nevedeli čo s tým majú robiť. Tiež si myslím, že by som to mala uviesť do Prehľadu za I.Q.07

--------
Veronika
Janiela
09.04.07,17:57
Vo štvrťročnom prehľade mám preplatok z ročného zúčtovania vo výške 26 087,- Sk (zamestnancovi v mes. 1/2006 bolo vyplatené odstupné a do zamestnania nastúpil až v 5/2006) . Môžem požiadať DÚ jeho vrátenie, nakoľko zamestnancom sa vypláca len min. mzda a teda nie je možné preplatok zrážať?
jamis
09.04.07,17:59
Áno, môžeš požiadať DU o vrátenie preplatku z ročného zúčtovania dane.
Janiela
10.04.07,05:15
Áno, môžeš požiadať DU o vrátenie preplatku z ročného zúčtovania dane.

Ďakujem, minimálne 8 rokov som nemala taký prípad, tak som z toho trochu "vyšla".
monnica
10.04.07,09:43
Do riadku 1 sa uvádza zrazené preddavky na daň aj vrátane príjmov zo sociálneho fondu - chcem sa opýtať čo to znamená ak mal zamestnanec príspevok zo SF 500,-

to mám tie peniaze prirátať k preddavku na daň tých celých 500 Sk ??????
MajaV
10.04.07,10:07
V riadku 1 sú len preddavky - zo zúčtovaných a vyplatených miezd. A do tých miezd sa započítava aj príjem zo sociálneho fondu. Tých 500 Sk máš asi započítaných v úhrne zdaniteľných príjmov a zdanených.
Ela222
10.04.07,10:50
Moja otázka znela: Ja mám takýto problém. Preddavky na dani za 04-11/2006 sme neodviedli DÚ v roku 2006. Odviedli sme ich v januári spolu s 12/2006. Do ktorého riadku nového prehľadu to uvediem? V starom som to dala vždy do r. 8. A teraz kde? Či tam budem uvádzať len aktuálne úhrady? A to potom 12/2006 preddavky, ktoré som uhradila v januári dám do r. 7? A potom januárove do 02 v r. 7? Nejako tomu nerozumiem.
Odpovedali ste mi:
Myslím, že do r. 3 (predtým boli v r.4) sa uvádzajú daňové nedoplatky, resp. preplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa §40. (Teda nejedná sa o preplatky / nedoplatky z ročného zúčtovania za predch. kal. rok)

No aj tak sa mi to nezdá. Lebo do r. 3 sa píšu len prípadné opravy už zrazených a odvedených preddavkov na daň. Ale toto sú preddavky zrazené ale ešte neodvedené, nie opravy. To čo sa predtým písalo do r. 8. Prosím poradte, čo s tým.
straposko
11.04.07,05:28
ahojte, chcela by som sa opytat k tymto prehladom... r.č. 1 uvádzam tam dátum kedy som urobila vyplaty, dala do uctovnictva, ci dátum, ked sme vyplatili výplaty? Jedni hovoria tak, druhy inak.
Paula
11.04.07,05:36
ahojte, chcela by som sa opytat k tymto prehladom... r.č. 1 uvádzam tam dátum kedy som urobila vyplaty, dala do uctovnictva, ci dátum, ked sme vyplatili výplaty? Jedni hovoria tak, druhy inak.

Pozri vysvetlivku 1)....uvádza sa dátum výplaty, poukázania, pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru za príslušný kalendárny mesiac
straposko
11.04.07,05:40
prave na tom sme sa nepohodli. Datum vyplaty by som este chapala. Ale oni hovoria ze poukazania, ci pripisania to je kedy to urobime. Totizto vyplaty robim vzdy posledny den :januarove 31.1. a na ucet sme ich odoslali 2.1.
Paula
11.04.07,05:42
prave na tom sme sa nepohodli. Datum vyplaty by som este chapala. Ale oni hovoria ze poukazania, ci pripisania to je kedy to urobime. Totizto vyplaty robim vzdy posledny den :januarove 31.1. a na ucet sme ich odoslali 2.1.

To je mimo oblasť môjho chápania;) ...to, čo hovoria "oni"
straposko
11.04.07,05:45
vďaka =)...takže tam môžem napísať ten dátum vyplatenia vyplaty však. A keď sme mali za marec zražkovú daň a bola vyplatena až v teraz v aprili,taak ju zapíšem do prehľadu až v nasledujúcom štvrťroku?
Paula
11.04.07,05:48
vďaka =)...takže tam môžem napísať ten dátum vyplatenia vyplaty však. A keď sme mali za marec zražkovú daň a bola vyplatena až v teraz v aprili,taak ju zapíšem do prehľadu až v nasledujúcom štvrťroku?


Áno dátum vyplatenia výplaty. Zrážkovú daň do mesiaca, kedy bola mzda / odmena , podliehajúca zrážkovej dani vyplatená.
straposko
11.04.07,05:51
ďakujem ti mooooc =)
Jarka
11.04.07,06:09
Áno dátum vyplatenia výplaty. Zrážkovú daň do mesiaca, kedy bola mzda / odmena , podliehajúca zrážkovej dani vyplatená.

Ak tomu správne rozumiem tak, odmenu za vykonanú prácu vyplatenú 31.1.2007 cez pokladňu a zrážkovú daň odvedenú 12.02.2007 uvediem v Prehľade nasledovne:

mesiac január
r.8 31.01.2007
702
r.10 702
r.11 12.02.2007
702

Bude to tak správne?
raya1
11.04.07,06:22
my sme mali z RZD u jednej zamestnankyne nedoplatok 206,- preplatok 8 398,- a dodatočný bonus 1620,- Sk.Nechceme žiadať od DÚ ale radšej kompenzovať. Soft nám to ale vypisuje takto :
( mesačne je bonus 4860,- Sk)
.............................01................... .... 02............................ 03
r.1...................08.02.2007...........08.03.2 007...............08.04.2007
..........................5859.................... ..6603..........................7172
r.2 .................................................. 206
r.3 .................................................6 809
r.4.
r.5.................... .5859..................... 5377
r.6......................-4860..................... ................................-4860
r.7........................ 999 .................................................. ......517
r.8

r.9
r.10.......................999.................... .. ...............................517
r.11
A.........................4860.................... .6480.........................4860
B.........................4860.................... ......................... 4860
C................................................. 6480...........................
D................................................. ..6480..........................

Ako ho opraviť, keď to chceme kompenzovať ?
Ďakujeme !
jani73
11.04.07,07:44
Dobrý deň všetkým ,
Pozerám do Prehlahu za 1/4 a mám tušenie že ho nemám v poriadku. Ide mi hlavne o jedného zamestnanca a RZD.V 02/2007 som mu urobila mzdu nasledovne:
V zložkách mzdy = HM , cez prac. kalendáre počet odprac. dní, a ponížený preplatok na dani. Celkový preplatok mal 17213. Do mzdy som nu zadala somu poníženú od preddavkovej dane a to 4077. V zrážkach má dovolenku a náhradu za stravné.Neviem či som mu nemala do zložiek započítať celú čiastku z RZD, pretože v prehlade mi nevykazuje nevysporiadanú, čiže zostávajúcu čiasku z RZD. Figurujú tam len preplatky ponížené z preddavkovej dane. Na r. 2 mám nedoplatok ( dobre), r.3 preplatky ponížené z preddavkovej dane, r. 4 =0,r. 5 = daňový bonus r. 6 = -daňový bonus, r.7=0 , r. 8=0, r. 9 0, r. 10=0, r. 11=0, r. A, B = daňový bonus, CD=0
Mám to dobre, alebo ako by to malo byť? / začínam) poraďte mi prosííím. :confused:
jani73
11.04.07,07:44
Dobrý deň všetkým ,
Pozerám do Prehlahu za 1/4 a mám tušenie že ho nemám v poriadku. Ide mi hlavne o jedného zamestnanca a RZD.V 02/2007 som mu urobila mzdu nasledovne:
V zložkách mzdy = HM , cez prac. kalendáre počet odprac. dní, a ponížený preplatok na dani. Celkový preplatok mal 17213. Do mzdy som nu zadala somu poníženú od preddavkovej dane a to 4077. V zrážkach má dovolenku a náhradu za stravné.Neviem či som mu nemala do zložiek započítať celú čiastku z RZD, pretože v prehlade mi nevykazuje nevysporiadanú, čiže zostávajúcu čiasku z RZD. Figurujú tam len preplatky ponížené z preddavkovej dane. Na r. 2 mám nedoplatok ( dobre), r.3 preplatky ponížené z preddavkovej dane, r. 4 =0,r. 5 = daňový bonus r. 6 = -daňový bonus, r.7=0 , r. 8=0, r. 9 0, r. 10=0, r. 11=0, r. A, B = daňový bonus, CD=0
Mám to dobre, alebo ako by to malo byť? / začínam) poraďte mi prosííím. :confused:
Paula
11.04.07,07:47
Zamestnanec mal dostať v mzde celý preplatok z ročného zúčtovania, bez ohľadu na preddavok za daný mesiac . Tzn., tak treba mzdu aj zadať a zaúčtovať.
jani73
11.04.07,08:30
Takže mzdu mu opravím, a ako ďalej postupovať daň mi vznikne mínusová nie?
jani73
11.04.07,09:41
Nôže mi niekto poradiť čo s tým RZD? Mám už v tom chaos. Pýtala som sa v 02 /07 na DU a tam mi povedali, že si sumu preplatku máme ponižovať od preddavkovej dane. Preto som urobila mzdy tak ako som ich urobila. Čo teraz s tým, ako to opraviť aby všetko bolo naporiadku a aj Prehľad.? Mzdu zamestnancovi musím opraviť- preplatok dať tak ako bol v plnej výške. Tým sa m zmenia aj výkazy do ZP a ScP. - urobiť opravné výkazy. A podať.
Mzdu za 3/07 urobím už bez preplatku.
Poraďte prosím Vás mzdy za 3/07 mám spravené, výplaty odvedené na účty, výkazy som ešte neodniesla, zajtra máme výplatný termín.
PROSÍIIIM.
jani73
11.04.07,12:10
Nikto mi neporadí čo a ako ďalej ????
Sio
11.04.07,12:49
Dobrý deň!
Možno že pre Vás náš prípad je jednoduchý ,ale nie som istá či mám správne :Prehľad :

Vo výplate za január : vyplatené,odvedené:13.02.2007
-----------------------------------------------------
preddavok na daň : 1479 Sk
Vyplatená suma daň.bonus: 1620 Sk
R.1 13.02.2007
1479,-
R.4 1479,-
R.5 -1479,-

A 1620,-
B 1479,-
C 141,-
D 0

Vo výplate za február: vyplatené,odvedené : 13.03.2007
-------------------------------------------------------
"DETTO"

Vo výplate za marec: vyplatené ,odvedené :13.04.2007
------------------------------------------------------
preddavok na daň : 5448 Sk
RZ-vrátené daň.prepl.: 2796 Sk
Zrážk.daň: 592 Sk
Daň.bonus : 0 Sk / za mes.03/

R1 5448,-
R2 -2796,-
R4 2652,-
R5 -282 / DB vyplatené z prostriedkov zamest.za mes 01,02,2007/
R6 2370
R8 13.04.20007
592,-
R10 592,-
R11 13.04.2007
592,-
A -
B 282 ??????? http://www.porada.sk/images/icons/icon5.gif
C -
D 0
Hlavne ten marec ,nie je mi jednoznačné!
Sio
11.04.07,12:57
Dobrý deň!
Možno že pre Vás náš prípad je jednoduchý ,ale nie som istá či mám správne :Prehľad :

Vo výplate za január : vyplatené,odvedené:13.02.2007
-----------------------------------------------------
preddavok na daň : 1479 Sk
Vyplatená suma daň.bonus: 1620 Sk
R.1 13.02.2007
1479,-
R.4 1479,-
R.5 -1479,-

A 1620,-
B 1479,-
C 141,-
D 0

Vo výplate za február: vyplatené,odvedené : 13.03.2007
-------------------------------------------------------
"DETTO"

Vo výplate za marec: vyplatené ,odvedené :13.04.2007
------------------------------------------------------
preddavok na daň : 5448 Sk
RZ-vrátené daň.prepl.: 2796 Sk
Zrážk.daň: 592 Sk
Daň.bonus : 0 Sk / za mes.03/

R1 5448,-
R2 -2796,-
R4 2652,-
R5 -282 / DB vyplatené z prostriedkov zamest.za mes 01,02,2007/
R6 2370
R8 13.04.20007
592,-
R10 592,-
R11 13.04.2007
592,-
A -
B 282 ??????? http://www.porada.sk/images/icons/icon5.gif
C -
D 0
Hlavne ten marec ,nie je mi jednoznačné!
Ela222
12.04.07,05:37
V prípade, že sme neuhradili preddavky na daň z vyplatených príjmov zo ZČ za obdobie 04-11/2006 v roku 2006. Ale boli kompenzované nadmerným odpočtom DPH, o ktorom oznámenie z DU nám prišlo až vo koncom februára 2007. Do ktorého riadku uvediem túto sumu v prehľade I.Q/2007? Prosím poraďte, čo s tým robiť.
Olgica
12.04.07,06:07
V prípade, že sme neuhradili preddavky na daň z vyplatených príjmov zo ZČ za obdobie 04-11/2006 v roku 2006. Ale boli kompenzované nadmerným odpočtom DPH, o ktorom oznámenie z DU nám prišlo až vo koncom februára 2007. Do ktorého riadku uvediem túto sumu v prehľade I.Q/2007? Prosím poraďte, čo s tým robiť.
Dátum uvedený v liste od DU (dátum kompenzácie) napr. 25.02.2007 zapíšem do riadku úhrady preddavkov v stlpci za 2/2007. Ja to robím takto a aj daňováčka ma za to cepovala, že to takto má byť.
raya1
12.04.07,06:42
V ktorom riadku prehľadu sa uvedie suma, ktorú nebuderme žiadať od DÚ z RZD, lebo ňou chceme kompenzovať aj ďalšie mesiace ?
Ďakujem !
JNOVAK
12.04.07,07:30
Ospravedlňujem sa za svoju dhšiu neprítomnosť na fóre z dôvodu, s ktorého uvedením by moderátor silne nesúhlasil. Ale aj tak počítam s Vašou zhovievavosťou k mojej otázke, ktorá už azda aj bola vyriešená, len som to narýchlo nenašiel.

Môj problém je takýto. Keď som si natiahol do Acrobat Readeru starý formulár kvartálneho hlásenia, mohol som riadne vyplňovať údaje na počítači (s AR 6 CZ). Teraz, keď otvorím nový formulár, tak môžem akurát po ňom ťapkať ručičkou, ktorá je namiesto riadneho kurzora.

Poradíte mi, ako vyplňovať nový formulár na počítači?

Vopred ďakujem a prajem príjemné dozvuky Veľkej noci.
ryja
12.04.07,07:44
je na internete www.drsr.sk tlačivá , vyplňovať na internete.
ide to bez problémov, ale nie je tam v hlavičke rok 2007.na zadnej strane dátumy už fungujú
či má byť nové tlačivo "prehľad "neviem
fialka m
12.04.07,07:49
Novy prehlad je uz na svete. Este som ho poriadne nevidela, ale prihladam v prilohe komplet prehlad aj s poucenim :)
JNOVAK
12.04.07,08:04
Ryja, Fialka - ďakujem Vám za dosiaľ prejavenú snahu, ale to nerieši môj problém.

Ryja - na drsr som našiel kvartalne hlasenie (cesta: www.drsr.sk -> Rychle volby -> Vyplnenie tlaciv na internete -> Dan zo zavislej cinnosti a funkcnych pozitkov...), ale tam je stary formular na rok 2006.

Fialka - formular, ktorý si priložila, je aktuálny na rok 2007, lenže sa nedá vyplňovať s Acrobatom, resp. ja ho neviem.

Prosil by som preto ďalšie nápady. Ďakuje.
fialka m
12.04.07,08:15
Ryja, Fialka - ďakujem Vám za dosiaľ prejavenú snahu, ale to nerieši môj problém.

Ryja - na drsr som našiel kvartalne hlasenie (cesta: www.drsr.sk (http://www.drsr.sk) -> Rychle volby -> Vyplnenie tlaciv na internete -> Dan zo zavislej cinnosti a funkcnych pozitkov...), ale tam je stary formular na rok 2006.

Fialka - formular, ktorý si priložila, je aktuálny na rok 2007, lenže sa nedá vyplňovať s Acrobatom, resp. ja ho neviem.

Prosil by som preto ďalšie nápady. Ďakuje.

ahoj, takze prepac, som nevedela, ze sa neda vyplnat, skus tento druhy co je v prilohe. Dufam, ze Ti to pojde
Holbová
12.04.07,08:20
ja som preplatok z RZD za 2006 od DU tiez neziadala, ale postupne si ho kompenzujem, zacala som od 02/2007 kedy som vysporiadavala dan

preplatok z RZD mam 1410 SK
mesacne mi vychadza preddavkova dan cca 296 SK
V Prehlade
riadok c.1 296
riadok c.2 - 296
ostatne riadky mam nulove

takto by to podla mna malo byt az dovtedy, pokial sa sucet sum z riadkov cislo 2 za jednotlive mesiace = 1410 Sk

vychadza mi to tak, ze
1410: 296 = 4,7 t.j. cca do maja nebudem platit ziadnu dan, v juni si uplatnim uz len zvysok preplatku
4 mesiace po 296 = 1184
1410 - 1184 = 226

v juni by to malo byt
riadok c.1 296
riadok c.2 - 226
riadok c.3 0
riadok c.4 70
riadok c.5 mam 0
riadok c.6 70

samozrejme, ze to asi nebude presne takto, pretoze neviem z akych miezd budem ratat preddavkovu dan, ale islo mi skor o princip vysporiadania,
chcelo by to este nazor niekoho dalsieho, nech mame Ty aj ja istotu

dakujem
jani73
12.04.07,08:50
Prosím Vás prikladajú sa nejaké podklady k Prehľadu za 1/4? Vďaka
katkaj
12.04.07,08:53
Prosím Vás prikladajú sa nejaké podklady k Prehľadu za 1/4? Vďaka

Tak ako sa doteraz nič neprikladalo tak sa neprikladá ani teraz ;)
jani73
12.04.07,08:56
Ďakujem, pýtam sa preto, že robím Prehľad prvý raz
Candy
12.04.07,09:04
Moja otázka znela: Ja mám takýto problém. Preddavky na dani za 04-11/2006 sme neodviedli DÚ v roku 2006. Odviedli sme ich v januári spolu s 12/2006. Do ktorého riadku nového prehľadu to uvediem? V starom som to dala vždy do r. 8. A teraz kde? Či tam budem uvádzať len aktuálne úhrady? A to potom 12/2006 preddavky, ktoré som uhradila v januári dám do r. 7? A potom januárove do 02 v r. 7? Nejako tomu nerozumiem.
Odpovedali ste mi:
Myslím, že do r. 3 (predtým boli v r.4) sa uvádzajú daňové nedoplatky, resp. preplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa §40. (Teda nejedná sa o preplatky / nedoplatky z ročného zúčtovania za predch. kal. rok)

No aj tak sa mi to nezdá. Lebo do r. 3 sa píšu len prípadné opravy už zrazených a odvedených preddavkov na daň. Ale toto sú preddavky zrazené ale ešte neodvedené, nie opravy. To čo sa predtým písalo do r. 8. Prosím poradte, čo s tým.

Čerstvá informácia z DÚ (odpoveď na dopyt):
Ak zamestnávateľ vyplatí mzdy napr. v 2/07 za január 2007(stĺpec 1- za január) a zrazené preddavky v terníne neodvedie, tieto preddavky sa uvedú v r. 7 toho mesiaca, v ktorom budú skutočne odvedené (napr. až v 4/2007 t.j. v prehľade za 2.štvrťrok). Na r. 7 v stĺpci 1/07 bude uvedená nula).
Na r. 8 starého prehľadu ( za rok 2006) sa uvádzali nedoplatky na dani odvedené za predchádzajúce zdaňovacie obdobie t.j. napr. nedoplatky za rok 2005 odvedené v r.2006)
korduľa
12.04.07,10:17
musim posielat prehlad, pokial v spolocnosti nepracuje ziadny zamestnanec, alebo poslem praznde. dakujem
katkaj
12.04.07,10:42
musim posielat prehlad, pokial v spolocnosti nepracuje ziadny zamestnanec, alebo poslem praznde. dakujem

Pokiaľ je zamestnávateľ prihlásený na Dú tak by som poslala nulový prehľad
ddsliace
12.04.07,10:49
ahoj, takze prepac, som nevedela, ze sa neda vyplnat, skus tento druhy co je v prilohe. Dufam, ze Ti to pojde
Ak by to bolo mozne, chcela by som vedieť odkial si stiahla tento súbor,čo sa dá vyplňať, lebo by som k tomu chcela aj Potvrdenie o podaní prehľadu...?
JNOVAK
12.04.07,11:40
Ďakujem, Fialka, to je ono. Prosím Ťa, mohla by si povedať, odkiaľ ten formulár máš? Ja som prehrabal internet a našiel som 1284x ten nevyplňovateľný. Ešte raz srdečná vďaka.
fialka m
12.04.07,11:47
Ďakujem, Fialka, to je ono. Prosím Ťa, mohla by si povedať, odkiaľ ten formulár máš? Ja som prehrabal internet a našiel som 1284x ten nevyplňovateľný. Ešte raz srdečná vďaka.

Takze toto tlacivo mam zo mzdoveho programu. Mam to tam ako vzor tlaciva :) som rada, ze som pomohla
fialka m
12.04.07,11:50
Ak by to bolo mozne, chcela by som vedieť odkial si stiahla tento súbor,čo sa dá vyplňať, lebo by som k tomu chcela aj Potvrdenie o podaní prehľadu...?

Takze mam to zo mzdoveho programu, ale mas ho v prilohe :)
Anja111
12.04.07,12:13
Takze mam to zo mzdoveho programu, ale mas ho v prilohe :)
Pomohlo to aj mne.
Ďakujem a oceňujem.
JNOVAK
12.04.07,13:39
Fialka, ešte nedám pokoj. Možno to nebude v súlade s pravidlami fóra, ale mohla by si povedať, z ktorého mzdového programu? Čo tak raz pochváliť niečo dobré? A dajme palec dole pre správcov www.drsr.sk - kedy s týmto tlačivom chceli vyjsť a prečo doteraz tam presúšajú starý neplatný formulár?
fialka m
12.04.07,14:01
Fialka, ešte nedám pokoj. Možno to nebude v súlade s pravidlami fóra, ale mohla by si povedať, z ktorého mzdového programu? Čo tak raz pochváliť niečo dobré? A dajme palec dole pre správcov www.drsr.sk (http://www.drsr.sk) - kedy s týmto tlačivom chceli vyjsť a prečo doteraz tam presúšajú starý neplatný formulár?

:) takze je to datalock/W

Lucia ;)
Manual
12.04.07,14:16
:) takze je to datalock/W

Lucia ;)
Aj v Olympe....:D:D:D
K.A.T.K.A
13.04.07,14:09
Prosím Vás, potrebujem poradiť.
MInulý rok nášmu zamestnancovi nevychádzali žiadne dane, pretože mal minimálnu mzdu na 1/2 úväzok. V priebehu roka sa stal dôchodcom, takže od januára 2007 sa na neho nezdaniteľná čiastka nevzťahuje, takže vyšli mu už aj preddavky na daň.
Neviem prečo, ale za 01/2007 mi to hodilo do riadku 9 - osobitná sadzba dane... 702 Sk
a za 02/2007 do riadku 2 zrazené preddavky na daň.... 1.088 Sk.
Nemalo by byť náhodou aj to za 01/2007 v riadku 2 ???
Prečo mi to tak urobilo MRP?
Muška
13.04.07,14:13
Katka, tzn., že 702,- Sk - je zrážková daň.....asi mal hrubú mzdu do 5000,- Sk
K.A.T.K.A
13.04.07,14:14
takže je to tak v poriadku?
K.A.T.K.A
13.04.07,14:15
bolo to do 5000 a vo februári kúsok nad 5000 v hrubom
Muška
13.04.07,14:17
zákon o Dani z príjmu
§ 43 odst. 3
písm. j
j) príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) plynúci daňovníkovi od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,122) ktorého úhrnná výška od tohto zamestnávateľa nepresiahne za kalendárny mesiac úhrnnú sumu 5 000 Sk a u ktorého si tento daňovník pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 adaňový bonus podľa § 33.
Muška
13.04.07,14:19
Katka, ak to bola zrážková daň za výplatný mesiac 1/2007 ....musíš to dať do "prehľadu" v mesiaci 2/2007 - ak bola zrazená v 2/2007
Ela222
17.04.07,05:30
Čerstvá informácia z DÚ (odpoveď na dopyt):
Ak zamestnávateľ vyplatí mzdy napr. v 2/07 za január 2007(stĺpec 1- za január) a zrazené preddavky v terníne neodvedie, tieto preddavky sa uvedú v r. 7 toho mesiaca, v ktorom budú skutočne odvedené (napr. až v 4/2007 t.j. v prehľade za 2.štvrťrok). Na r. 7 v stĺpci 1/07 bude uvedená nula).
Na r. 8 starého prehľadu ( za rok 2006) sa uvádzali nedoplatky na dani odvedené za predchádzajúce zdaňovacie obdobie t.j. napr. nedoplatky za rok 2005 odvedené v r.2006)

Do ktorého riadku nového prehľadu za rok 2007 by ste uviedli tieto nedoplatky na dani odvedené za predchádzajúce zdaňovanie obdobie, t.j. napr. nedoplatky za 2006 odvedené v roku 2007. Vôbec žiadny riadok mi k tomu nepasuje.
Paula
17.04.07,05:33
Do ktorého riadku nového prehľadu za rok 2007 by ste uviedli tieto nedoplatky na dani odvedené za predchádzajúce zdaňovanie obdobie, t.j. napr. nedoplatky za 2006 odvedené v roku 2007. Vôbec žiadny riadok mi k tomu nepasuje.


Nedoplatky za predch. obdobie - §40 , sa uvádzajú na r.3 (nie sú to nedoplatky z ročného zúčtovania)

KSENP
Ela222
17.04.07,07:49
Ale do r. 3 idú nedoplatky, resp. preplatky, kde ide o prípadné opravy už zrazených alebo vybratých a odvedených preddavkov. Nie tie, čo nie sú opravy, ale proste ešte neboli odvedené.
Paula
17.04.07,08:12
To, čo uvádzaš v prísp. 93, tiež nebolo odvedené a teda je to nedoplatok za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
jankasm
17.04.07,08:15
Ale do r. 3 idú nedoplatky, resp. preplatky, kde ide o prípadné opravy už zrazených alebo vybratých a odvedených preddavkov. Nie tie, čo nie sú opravy, ale proste ešte neboli odvedené.

Ja by som to urobila presne tak, ako je to napísané v tom citovanom príspevku od Candy, kde uvádza vyjadrenie DÚ.
V konkrétnom mesiaci, v ktorom ste neodviedli daň, tak v riadku 6 - odvodová povinnosť ste mali napr. 2000,- a v riadku 7 - odvedené 0,-. Teraz, keď ste to odviedli, by som proste tú sumu pripočítala na riadok 7. Takže ak napr. ste mali v marci v riadku 6 - 2000,- tak do riadku 7 by som napísala 4000,- (skutočne odvedenú sumu, aj s tou dlžnou za staršie obdobie, jednoducho skutočne odvedenú sumu v tom mesiaci).
perta
17.04.07,08:53
ahojte, potrebujem poradiť s vypísaním prehľadu, prečítala som si celú tému a som z toho jeleň.
zrazené preddavky január
1..................................... 135
r.2................................... + 5
r.4................................... 140
r.5..................................-140
r.6.................................. 0


A 540
B 140
C 400


február
r.1.......................................131
r.4.......................................131
r.5......................................-131
r.6........................................0


A..........................................540
B..........................................131
C..........................................409


marec

r.1.......................................131
r.4.......................................131
r.5......................................-131
r.6........................................0


A..........................................540
B..........................................131
C..........................................409
D...........................................1218


Poradí niekto či to mám správne.
jankasm
17.04.07,09:35
Máš to úplne správne. ;)
A ten nedoplatok z RZD 5,-Sk si aj skutočne zrazila? Pretože nedoplatky do 100,- Sk sa zrážajú len v tom prípade, ak chce darovať 2% alebo si dodatočne uplatňoval v RZD daňový bonus.
perta
17.04.07,09:40
zrazila som tých 5 korún tak mi to vyhodil program a tak sa to aj do mzdy zarátalo ako nedoplatok.
jankasm
17.04.07,09:42
zrazila som tých 5 korún tak mi to vyhodil program a tak sa to aj do mzdy zarátalo ako nedoplatok.

Ak mu to bolo zrazené, tak to máš vypísané správne. Ale podľa zákona ak sa ho netýka to, čo som uviedla v predchádzajúcom príspevku, zraziť ste mu to nemali. :cool:
fipina
17.04.07,09:52
Po prečítaní tejto témy a preštudovaní tlačiva prehľadu (nad ktorým sedím od rána) už ani neviem ako sa volám. Prosím Vás o pomoc :
V 01, 02, 03/07 som odviedla celú zrážkovú daň.
01/07 - preddavky 111000 (sumy som zaokrúhľovala)
RZD 110000 (104600 + 5400)
bonus 71820, odvod 0
Ako by som to mala zapísať do prehľadu?
do r. 1 - preddavky 111000
Do r. 2 - preplatky a nedoplatky z RZ = 104600
do r. 4 - 6400 (111000 - 104600)
do r. 5 - vyplat. bonus 1/07 + doplatený bonus za r 2006 z RZD = 77220
alebo mám dať 6400 (aby preddavky - RZ - bonus = 0) ?
do r. 7 - 0
do r. 9 - nedám nič, keďže som zaplatila celú zráž. daň
do r. A - 77220
do r. B, C, D - ?
Podobne to bolo aj v 02/07, v 03/07 už nebolo RZ.
Ela222
17.04.07,10:07
Ešte mám otázočku. Odvedené preddavky za 01/2007 20. 2. 2007 uvediem s týmto dátumom v kolonkách za 01 alebo za 02, keďže odvedené to bolo vo februári. či ako?
jankasm
17.04.07,10:10
Ešte mám otázočku. Odvedené preddavky za 01/2007 20. 2. 2007 uvediem s týmto dátumom v kolonkách za 01 alebo za 02, keďže odvedené to bolo vo februári. či ako?

Je to daň za mesiac január odvedená vo februári, takže týka sa to mesiaca január 2007 a zapíšeš to do stĺpca prvého, január, s dátumom zrazenia a úhrady februárovým. ;)
fipina
18.04.07,06:57
Výplatný termín máme určený na 15. deň bezhotovostne a na 30. deň v hotovosti. Do prehľadu som vždy dávala dátum zrazených preddavkov posledný deň, čiže 30. Dokedy musím odviesť zrážkovú daň :
napr. za 03/07 : do 15.04. alebo do 15.05. ?
Prakticky 15.04. mám výplaty už hotové vrátane zrážkovej dane.
adulique
18.04.07,07:53
do kedy ho treba podat? Dakujem
Dada
18.04.07,07:56
Treba si prečítať na tom prehľade, že do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
katuska3
18.04.07,07:58
tlacivo je potrebne podat do konca mesiaca nasledujuceho po uplynuti kalendarneho stvrtroka podla §49 ods.2 zakona.

cize do 30.4.2007http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
fipina
18.04.07,08:03
Výplatný termín máme určený na 15. deň bezhotovostne a na 30. deň v hotovosti. Do prehľadu som vždy dávala dátum zrazených preddavkov posledný deň, čiže 30. Dokedy musím odviesť zrážkovú daň :
napr. za 03/07 : do 15.04. alebo do 15.05. ?
Prakticky 15.04. mám výplaty už hotové vrátane zrážkovej dane.
prosím, viete mi poradiť?
jankasm
18.04.07,08:06
prosím, viete mi poradiť?

Ak je to výplata za mesiac marec, vyplatená v apríli, aj daň zrazená v apríli, tak odviesť ju treba do 15. mája. (do 15. dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola zrážková daň zrazená). ;)
fipina
18.04.07,08:13
Ak je to výplata za mesiac marec, vyplatená v apríli, aj daň zrazená v apríli, tak odviesť ju treba do 15. mája. (do 15. dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola zrážková daň zrazená). ;)
Znamená to, že ak bola daň zrazená napr. 12.04. za 03/07, môžem ju odviesť do 15.05.? Vždy som túto daň odvádzala do 15. dňa nasledujúceho po mesiaci, ktorého sa týkala ( do 15.04 - za 03/07).
Tweety
18.04.07,09:25
Znamená to, že ak bola daň zrazená napr. 12.04. za 03/07, môžem ju odviesť do 15.05.? Vždy som túto daň odvádzala do 15. dňa nasledujúceho po mesiaci, ktorého sa týkala ( do 15.04 - za 03/07).
Áno, znamená, že odviesť je potrebné do 15 dní nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom je mzda vyplatená a teda aj ZD zrazená.
Csema
18.04.07,10:34
Ak je to výplata za mesiac marec, vyplatená v apríli, aj daň zrazená v apríli, tak odviesť ju treba do 15. mája. (do 15. dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola zrážková daň zrazená). ;)
Preddavky na daň zo závislej činnosti je treba odviesť najneskôr 5 dní po dni výplaty,poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru podľa §35 odst.6:confused:
katkaj
18.04.07,10:55
Preddavky na daň zo závislej činnosti je treba odviesť najneskôr 5 dní po dni výplaty,poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru podľa §35 odst.6:confused:

Ale otázka bola na zrážkovú daň ;)
Csema
18.04.07,11:46
§43 odst.11 odvod zrážkovej dane dane je do 15 dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac t.j.výplata za marec-odvod zrážkovej dane
do 15.4.Odvod je závislý od mesiaca za ktorý sa vypláca a nie v ktorom sa vypláca.
Paula
18.04.07,11:57
§43 odst.11 odvod zrážkovej dane dane je do 15 dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac t.j.výplata za marec-odvod zrážkovej dane
do 15.4.Odvod je závislý od mesiaca za ktorý sa vypláca a nie v ktorom sa vypláca.


Nesúhlasím.

Ak je mzda / odmena , podliehajúca zrážkovej dani, vyplatená v apríli, potom je táto daň splatná do 15-teho v mesiaci , nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola mzda / odmena vyplatená. Nasledujúci mesiac je tu máj.
Paula
18.04.07,12:04
ešte priložím zo stránky www.drsr.sk (http://www.drsr.sk):

Ak vyplácaná odmena nepresiahne sumu 5 000 Sk a jej príjemca (zamestnanec) si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus (podpísaním tlačiva "vyhlásenia k zdaneniu príjmov..."), z uvedenej odmeny sa vyberie daň zrážkou v zmysle § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov a predmetná daň sa odvedie do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola odmena vyplatená
svedia
18.04.07,16:59
caute kde mám zohnať tlačivo na internete a aj ho priamo vyúplniť prehľad o zrazených preddavkoch - ten nový... diki mooooc
jankasm
19.04.07,04:28
caute kde mám zohnať tlačivo na internete a aj ho priamo vyúplniť prehľad o zrazených preddavkoch - ten nový... diki mooooc

Tlačivo nájdeš na stránke www.drsr.sk (http://www.drsr.sk), zároveň prikladám. Také, do ktorého by sa dalo v počítači rovno aj písať, som však nenašla ani ja, neviem či také vôbec je. :rolleyes:
Jana 55
19.04.07,07:18
Ahojte..už dlho pátram na Porade aj Drakovi a neviem stále ako na štvrťročný prehľad.Od 01.01.2007 do 31.03.2007 sme zamestnávali len dohodárov, ktorým sme zrazili len zrážkovu daň. Zrážkovú daň zapíšem tak isto ako preddavkovú napr.januárovú výplatu so zrážkovou daňou 570sk zapíšem do stlpca február??
jankasm
19.04.07,07:58
Ahojte..už dlho pátram na Porade aj Drakovi a neviem stále ako na štvrťročný prehľad.Od 01.01.2007 do 31.03.2007 sme zamestnávali len dohodárov, ktorým sme zrazili len zrážkovu daň. Zrážkovú daň zapíšem tak isto ako preddavkovú napr.januárovú výplatu so zrážkovou daňou 570sk zapíšem do stlpca február??

Zapisuješ ju inak ako preddavkovú.
Preddavkovú - zapisuješ napr. za mesiac január, zrazená vo februári, do stĺpca 01, január
Zrážkovú - zapisuješ napr. za mesiac január, zrazená vo februári, do stĺpca 02, február

Je to uvedené aj v prehľade - k preddavkovej dani, je uvedené za mesiac, na spodnej strane stralčiva je k tomu vysvetlivka v bode 1, a k zrážkovej dani, je uvedené v mesiaci, vysvetlivka v bode 3. ;)
Jana Motyčková
19.04.07,11:21
Dnes nám prišiel mail od metodičky DÚ tohoto znenia s prílohou:

"Nakoľko ste sa zúčastnili osobnej konzultácie k vyplneniu prehľadu za 1. štvrťrok 2007 zamestnávateľom oznamujeme Vám, že DR SR BB na základe záverov z pracovnej porady 18.4.2007 prijalo záver, že vyplnenie prehľadu zamestnávateľom má viaceré alternatívy. Metodickým pokynom by sme mali mať určený správny spôsob vyplnenia. Do obdržania metodického pokynu Vám uvedené dávame na vedomie a v prílohe posielame príklad, z ktorého by sa v metodickom pokyne malo vychádzať."

Príklad je v prílohe.
Ale nepýtajte sa ma v čom je rozdiel, ja ten prehľad nerobím, robí to kolega, možno vám k tomu niečo napíše Ebeš.
Farks
20.04.07,05:43
práve robím nový štvrťročný prehľad a potrebujem sa uistiť. Za celé tri mesiace nemáme žiadne preddavky na daň, ale vracali sme preplatok dane z ročného zúčtovania. Zapíšem ten preplatok z RZD do riadku 2 alebo tam napíšem 0 a preplatok si len vyžiadam od DÚ? V budúcnosti nemám ten preplatok s čím kompenzovať, zamestnanec má minimálnu mzdu. Podľa môjho názoru by som ho mala poslať celý nulový a výšku preplatku z RZD žiadať od DÚ.
katkaj
20.04.07,08:21
práve robím nový štvrťročný prehľad a potrebujem sa uistiť. Za celé tri mesiace nemáme žiadne preddavky na daň, ale vracali sme preplatok dane z ročného zúčtovania. Zapíšem ten preplatok z RZD do riadku 2 alebo tam napíšem 0 a preplatok si len vyžiadam od DÚ? V budúcnosti nemám ten preplatok s čím kompenzovať, zamestnanec má minimálnu mzdu. Podľa môjho názoru by som ho mala poslať celý nulový a výšku preplatku z RZD žiadať od DÚ.

Pošleš nulový prehľad a preplatok si vyžiadaš z DÚ ;)
Farks
20.04.07,08:27
Pošleš nulový prehľad a preplatok si vyžiadaš z DÚ ;)
Ďakujem pekne za odpoveď a ešte sa chcem spýtať, mám na DÚ poslať aj kópiu RZD? Ako si to oni môžu odkontrolovať?
katkaj
20.04.07,08:28
Ďakujem pekne za odpoveď a ešte sa chcem spýtať, mám na DÚ poslať aj kópiu RZD? Ako si to oni môžu odkontrolovať?

prilož k listu kópiu RZD, predpokladám že sa jedná len o jedného zamestnanca ;)
Janiela
21.04.07,06:46
Odo mňa ešte žiadali aj kópiu výplatnej pásky. Chceli si preveriť, či preplatok bol naozaj vyplatený. Dosť, blbé, pretože ak chcú ísť do detailov, tak by mali preveriť pokladňu, príp. bankový účet, ak sa chcú uistiť, či to bolo ozaj zamestnancovi poukázané. Neviem, či na to majú nárok.
raya1
23.04.07,07:43
A čo v prípade, keď nám ešte z RZD zostalo 5 963,- Sk
Preplatok sa píše do r. 2, daň, ktorá by sa mala odvisť do r. 6, ale keďže sme neodviedli, tak do r. 7 sa napíše 0 ?
michelle84
23.04.07,08:17
Prosím Vás o radu. Preddavky za marec máme 139.698,-. Z ročného zúčtovania sme vracali 141.614,-. Daňový bonus bol vo výške 12.420,- a zrážkovú daň sme mali 2.933,- (tú sme aj odviedli). Ako to mám správne vyplniť?
r. 1: 139.698,-
r. 2: -141.614,-
r. 4: -1.916,-
r. 5: 0,-
r. 6: 0,-
r. 7: 0,-
r. 8: 2.933,-
r. 10: 2.933,-
r. 11: 2.933,-
A-D: 12.420,- ( v tomto si nie som istá)

A mám požiadať aj o vrátenie preplatku, t. j. daňový bonus plus preplatok 12.420,- + 1.916,- ? Ďakujem Vám za radu.
jankasm
23.04.07,08:36
A čo v prípade, keď nám ešte z RZD zostalo 5 963,- Sk
Preplatok sa píše do r. 2, daň, ktorá by sa mala odvisť do r. 6, ale keďže sme neodviedli, tak do r. 7 sa napíše 0 ?

Keďže ste preplatky z RZD mali vyššie ako zrazené preddavky za mesiac marec v riadku 1, tak v riadku 2 napíšeš preplatok z RZD len do tej výšky, aká je suma v riadku 1. Riadok 6 aj riadok 7 je potom 0.
V ďalšom mesiaci potom uvedieš do riadku 2 zvyšnú sumu preplatku z RZD.
jankasm
23.04.07,08:45
Prosím Vás o radu. Preddavky za marec máme 139.698,-. Z ročného zúčtovania sme vracali 141.614,-. Daňový bonus bol vo výške 12.420,- a zrážkovú daň sme mali 2.933,- (tú sme aj odviedli). Ako to mám správne vyplniť?
r. 1: 139.698,-
r. 2: -141.614,- suma v riadku 2 môže byť maximálne do výšky sumy v riadku 1, takže zápis - 139698,- (zvyšnú sumu preplatku potom započítaš v ďalšom mesiaci)
r. 4: -1.916,- 0,-
r. 5: 0,- ÁNO
r. 6: 0,- ÁNO
r. 7: 0,- ÁNO
r. 8: 2.933,- je to zrážková daň zrazená v apríli, takže tento zápis pôjde až do prehľadu za II. štvrťrok, do mesiaca apríl
r. 10: 2.933,- rovnako mesiac apríl
r. 11: 2.933,- rovnako mesiac apríl
Ak ste v marci zrazili nejakú zrážkovú daň, tak do tohto stĺpca pôjde táto daň, zrazená v marci
A-D: 12.420,- ( v tomto si nie som istá) A, C a D bude suma 12420,-. B zostáva prázdne.


A mám požiadať aj o vrátenie preplatku, t. j. daňový bonus plus preplatok 12.420,- + 1.916,- ? Ďakujem Vám za radu.

Odpovede v texte.
Ešte doplním: môžeš žiadať o DB vo výške 12420,- a o zvyšný preplatok 1916,- ponížiš odvod preddavkovej dane zase v ďalšom mesiaci.
Ale ani o DB nemusíš žiadať, riadok D môžeš nechať prázdny a DB si môžeš odpočítať od daňovej povinnosti v nasledujúcom mesiaci. ;)

Ešte prikladám poučenie k vyplneniu prehľadu:
michelle84
23.04.07,09:08
ďakujem veľmi pekne. Tá zrážková daň je za mesiac marec. V tom som nemala problém. Takže sa môžem ja sama rozhodnúť, či požiadam o vrátenie alebo si to odpočítam budúci mesiac z preddavkov. Radšej požiadam o vrátenie, nech si nekomplikujem život za mesiac apríl :)
majkla
23.04.07,09:14
Chcela by som sa spýtať,ked som mala preplatok na dani,ale preplatok som vyziadala od DU a mesačne preddavky na dan odvadzam ,kam to zapisem do vykazu?Na riadku 1 mam zrazenu dan,na riadku 3 vo februari mam preplatok,napisem radsej konkretne:
januar:1.riadok 416
4 riadok 416
6.riadok 416
7.riadok 416
februar:1r 353
3r 2277
?
marec:1r 134
4r 134
6r 134
7r 134
michelle84
23.04.07,10:40
Dávate aj nejakú prílohu z RZD, kto aký mal nedoplatok/preplatok?
ddsliace
23.04.07,11:44
Chcela by som sa spýtať,ked som mala preplatok na dani,ale preplatok som vyziadala od DU a mesačne preddavky na dan odvadzam ,kam to zapisem do vykazu?Na riadku 1 mam zrazenu dan,na riadku 3 vo februari mam preplatok,napisem radsej konkretne:
januar:1.riadok 416
4 riadok 416
6.riadok 416
7.riadok 416
februar:1r 353
3r 2277
?
marec:1r 134
4r 134
6r 134
7r 134
Keď si mala preplatok na dani a vyžiadala si ho od daňového úradu, tak tá suma sa do štvrťročného výkazu nezadáva.
mariana71
23.04.07,12:07
Ja sa chcem opýtať,keď ten prehľad zasielam poštou, treba poslať aj kópiu, ktorú mi potvrdia a pošlú mi to späť? Alebo je to lepšie zaniesť osobne.
Paula
23.04.07,12:10
Kópie "daňových" dokladov sa už nepotvrdzjú. Dokladom o odovzdaní / zaslaní je potvrdenie o prevzatí originálu alebo podací lístok.
katkaj
23.04.07,12:11
Ja sa chcem opýtať,keď ten prehľad zasielam poštou, treba poslať aj kópiu, ktorú mi potvrdia a pošlú mi to späť? Alebo je to lepšie zaniesť osobne.

Ja posielam prehľad doporučene poštou a ku kópii si priložím podací lístok z pošty.
mariana71
23.04.07,12:11
Rozumiem a ďakujem
Candy
23.04.07,14:38
Dnes nám prišiel mail od metodičky DÚ tohoto znenia s prílohou:

"Nakoľko ste sa zúčastnili osobnej konzultácie k vyplneniu prehľadu za 1. štvrťrok 2007 zamestnávateľom oznamujeme Vám, že DR SR BB na základe záverov z pracovnej porady 18.4.2007 prijalo záver, že vyplnenie prehľadu zamestnávateľom má viaceré alternatívy. Metodickým pokynom by sme mali mať určený správny spôsob vyplnenia. Do obdržania metodického pokynu Vám uvedené dávame na vedomie a v prílohe posielame príklad, z ktorého by sa v metodickom pokyne malo vychádzať."

Príklad je v prílohe.
Ale nepýtajte sa ma v čom je rozdiel, ja ten prehľad nerobím, robí to kolega, možno vám k tomu niečo napíše Ebeš.

Vyplnenie prehľadu:
864


Príklad A

Kal.mesiac jan. feb. mar.
Príklad B

Kal.mesiac jan. feb. mar.





















Preddavky


864


1728


864


Preddavkyhttp://www.porada.sk/ />*
*
1728


864


Bonus


864


1728


864


Bonus


864


1728


864


Odvod


0


0


0


Odvod


0


0


0


Zr. daň v mes.


I.


II.


III.


Zr. daň v mes.


I.


II.


III.


Zráž. daň


504


786


752


Zráž.daň


504


786


752


Bonus


0


786


752


Bonus


0


786


752


Odvod


504


0


0


Odvod


504


0


0


A


2160


2160


2160


A


2160


2160


2160


B


1650


2480


1650


B


864


2514


1616


C


510


-320


510


C


1296


-354


544


D








700


D








1486




V oznámení k vyplneniu tlačiva prehľadu sa uvádza: (zdroj DRSR)
Z dôvodu jednotného vypĺňania a vykazovania riadkov DR SR doporučuje platiteľom dane vypĺňať prehľad prvým spôsobom uvedeným v prílohe A t.j. sumy na riadku B prehľadu vypočítané ako súčet súm daňového bonusu vyplateného zo zrazených preddavkov na daň uvedených v jednom stĺpci tlačiva a z dane vybranej zrážkou uvedenej v druhom stĺpci tlačiva.
Netka
24.04.07,05:54
Ahojte. Môžte mi poradiť? v časti II. žiadam d poukázanie sumy rozdielu .... na účet rozdiel vznikol len v mesiaci 03/2007 takže v tej časti, kde sa krížikom zaškrtáva mesiac zaškrtnem 3 alebo 1,2,3?
Ďakujem.
vikinka
24.04.07,05:56
Zaškr.len mesiac v ktorom vznikol rozdiel,čiže 3.
Kája.
24.04.07,08:30
Moja otázka znela: Ja mám takýto problém. Preddavky na dani za 04-11/2006 sme neodviedli DÚ v roku 2006. Odviedli sme ich v januári spolu s 12/2006. Do ktorého riadku nového prehľadu to uvediem? V starom som to dala vždy do r. 8. A teraz kde? Či tam budem uvádzať len aktuálne úhrady? A to potom 12/2006 preddavky, ktoré som uhradila v januári dám do r. 7? A potom januárove do 02 v r. 7? Nejako tomu nerozumiem.
Odpovedali ste mi:
Myslím, že do r. 3 (predtým boli v r.4) sa uvádzajú daňové nedoplatky, resp. preplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa §40. (Teda nejedná sa o preplatky / nedoplatky z ročného zúčtovania za predch. kal. rok)

No aj tak sa mi to nezdá. Lebo do r. 3 sa píšu len prípadné opravy už zrazených a odvedených preddavkov na daň. Ale toto sú preddavky zrazené ale ešte neodvedené, nie opravy. To čo sa predtým písalo do r. 8. Prosím poradte, čo s tým.

Nedoplatky z roku 2006 uhradené v roku 2007 sa do prehľadov v roku 2007 nepíšu.
Paula
24.04.07,08:56
Nedoplatky z roku 2006 uhradené v roku 2007 sa do prehľadov v roku 2007 nepíšu.


Daňové nedoplatky a vrátené preplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia - § 40 zákona = r. 3
raya1
24.04.07,12:38
Je správne, ak sa vypisuje r. 6 - odvodová povinnosť, ale v skutočnosti sa neodviedlo nič, pretože bol preplatok z RZD, teda na r. 7 bude 0 ?
Keď ešte ostáva z RZD preplatok asi 5 tis. - tedas nebudeme odvádzať ani v apríli možno ani v máji, ktoré riadky ešte majú byť vyplnené ?
Ďakujem !
Paula
24.04.07,12:40
Kým rozpustíš preplatky z RZ so zrazenými preddavkami , dovtedy budeš mať v r.6 nulu.
raya1
24.04.07,12:48
Teda, ak sme mali z RZD preplatok 8 604, nedoplatok 206 spolu : 8 398, k tomu vrátený bonus 1 620,- Sk
V 2/2007 vychádza daň 6 603,- ( táto suma je v r. 1, aj v r. 2, v r. 3 je 6 809 ( tam je aj ten nedoplatok), v r. 5 je suma DB 4860 + 1 620 vrátený, potom až riadky A, B.
v 3/2007 vychádza daň 7 172 - zapísané na r. 1, na r. 2 je 1 795 aj na r. 3, na r. 4 je 7 172, na r. 5 je DB, potom až r. AB
A teda r. 6 je 0
ebeš
25.04.07,04:19
Nečítala som predchádzajúce príspevky, chcem len nadviazat na debatu spred mesiaca.
Na DU sa konečne zobudili a majú nové usmernenie. Prikladám .
jankasm
25.04.07,06:27
Teda, ak sme mali z RZD preplatok 8 604, nedoplatok 206 spolu : 8 398, k tomu vrátený bonus 1 620,- Sk
V 2/2007 vychádza daň 6 603,- ( táto suma je v r. 1, aj v r. 2, v r. 3 je 6 809 ( tam je aj ten nedoplatok), v r. 5 je suma DB 4860 + 1 620 vrátený, potom až riadky A, B.
v 3/2007 vychádza daň 7 172 - zapísané na r. 1, na r. 2 je 1 795 aj na r. 3, na r. 4 je 7 172, na r. 5 je DB, potom až r. AB
A teda r. 6 je 0

Pokiaľ bola daň v 02/2007 6603,-Sk tak táto suma bude v riadku č. 1, rovnako so znamenkom mínus v riadku č. 2. Riadok č. 3 je prázdny (tento riadok sa netýka preplatkov a nedoplatkov z RZD). Potom riadky č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 sú nulové. DB - riadok A a riadok C bude 1620,-.
V 03/2007 bude v riadku č. 1 suma 7172, v riadku č. 2 s mínusovým znamienkom suma 1795,- (zostávajúci preplatok z RZD). Riadok č. 3 je nulový, riadok č. 4 je 5377,- v riadku č. 5 bude DB z mesiaca 02/2007 + z mesiaca 03/2007 takže predpokladám že asi 1620,- + 1620,- = 3240,-. V riadku č. 6 bude potom 2137,-, v riadku č. 7 rovnako 2137,- . DB - riadok A 1620,- riadok B 3240,-.
Dúfam, že som to napísala dosť zrozumiteľne, podľa mňa by ten prehľad mal vypadať takto. ;)
Netka
25.04.07,08:23
Môžem Vás poprosiť o radu?
V 02/2007 bolo robené RZD v mzdách vyšla daň 12072 daňový bonus bol 2160, teda daňová povinnosť je 9912 a to sa aj zaplatilo ale samozrejme trošku sme pozabuli, že sme robili aj RZD a tam vyšiel preplatok 21361,- tieto korunky mali byť odrátané od od daňovej povinnosti v nasledujúcich obdobiach, ale my sme to tak nespravili.
Môžme teraz preplatok z RZD 21361 pýtať naspäť, keďže sme ich neodrátavali od daňovej povinnosti a dane platili normálne? Myslím, že na základe žiadosti by s tým nemal byť poblém ale radšej sa spýtam či nemáte niekto skúsenosť.
Ďakujem.
jankasm
25.04.07,08:39
Môžem Vás poprosiť o radu?
V 02/2007 bolo robené RZD v mzdách vyšla daň 12072 daňový bonus bol 2160, teda daňová povinnosť je 9912 a to sa aj zaplatilo ale samozrejme trošku sme pozabuli, že sme robili aj RZD a tam vyšiel preplatok 21361,- tieto korunky mali byť odrátané od od daňovej povinnosti v nasledujúcich obdobiach, ale my sme to tak nespravili.
Môžme teraz preplatok z RZD 21361 pýtať naspäť, keďže sme ich neodrátavali od daňovej povinnosti a dane platili normálne? Myslím, že na základe žiadosti by s tým nemal byť poblém ale radšej sa spýtam či nemáte niekto skúsenosť.
Ďakujem.

Skúsennosť síce nemám, ale myslím, že s tým nebude žiadny problém. Napíš žiadosť a odnes na DÚ. V najhoršom ti ju zamietnu a povedia aby ste si to odrátali v ďalších mesiacoch. ;)
raya1
25.04.07,09:18
Riadok č. 3 - daň nedoplatky a preplatky to sa myslí výsledok z RZD ?
Netka
25.04.07,09:21
Riadok č. 3 - daň nedoplatky a preplatky to sa myslí výsledok z RZD ?

Riadok 02 je RZD za rok 2006 a riadok 3 sú minulé obdobia.


Opravte ma, ak sa mýlim.
VERONIKA6
25.04.07,09:23
To sa myslia daňové nedoplatky a preplatky, opravy už zrazených alebo vybratých a odevdených preddavkov na daň a zrážkovej dane
z predchádzajúcich rokov.
Anonymka
25.04.07,11:37
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
To je dobré... Aj keď mi moc do smiechu nie je...


Celoročné hlásenie budú pre zmenu zmiešané mrkvy s petržlenmi, ale dovtedy sa na štvrťročných prehľadoch natrénujete.
Anonymka
25.04.07,12:42
Mne na DÚ povedali, že aj to sa má zraziť, tak isto, ako aj keď si zamestnanec podáva DP typu A, musí zaplatiť nedoplatok aj vo výške 5,- Sk.


Máš to úplne správne. ;)
A ten nedoplatok z RZD 5,-Sk si aj skutočne zrazila? Pretože nedoplatky do 100,- Sk sa zrážajú len v tom prípade, ak chce darovať 2% alebo si dodatočne uplatňoval v RZD daňový bonus.
Anonymka
25.04.07,12:48
Ja to robím tak, že napr. za mes.2 som vyplatila mzdu dňa 7.3.07 a v tomto termíne som aj zr.daň uhradila. Uvediem to do mesiaca 2 alebo 3?


Ak je to výplata za mesiac marec, vyplatená v apríli, aj daň zrazená v apríli, tak odviesť ju treba do 15. mája. (do 15. dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola zrážková daň zrazená). ;)
Paula
25.04.07,12:54
Ja to robím tak, že napr. za mes.2 som vyplatila mzdu dňa 7.3.07 a v tomto termíne som aj zr.daň uhradila. Uvediem to do mesiaca 2 alebo 3?


zrážková daň zrazená v 3/07 patrí do stĺpca 3, jej úhrada do stĺpca, v ktorom bola uhradená - v tvojom prípade tiež do stĺpca 3.
Anonymka
25.04.07,12:56
Ešte len hodinku sedím nad novým prehľadom. Samozrejme nebudem tým nič nové prezrádzať, že je to nepochopiteľné a viem, že nie som prvá, kto tomu nerozumie. Mám zopár otázok:


1. ak sa má uvázdať údaj o zrazených preddavkoch v aktuálnom mesiaci, to znamená, že do 1. stĺpca (teda za január) uvediem zrazené preddavky za december 2006, ktoré boli skutočne uhradené v januári a výplata tiež?
Tým sa každý mesiac posúva a decembrovú daň budem uvádzať až do stĺpca až v januári 2008 ???
mám pocit, že to asi takto bude ... Do mes.1 uvediem dátum 9.1.07 - preddavky zo ZČ a tak isto aj zrážk.daň za mes. 12/06, do mes. 2 = 7.2.07 detto za mes. 1/07, atď ...

2. Preplatok z ročného zúčtovania uvádzam len do výšky zrazených preddavkov (na r. 2) alebo celú sumu a vždy ju znížim o preddavky? Napr. na r. 1 mám 13 439, celkový preplatok bol 49 918. Uvediem ho na r. 2 alebo len sumu zodpovedajúcu preddavkom?

Ďakujem.

Zatiaľ to je všetko, ale určite ma ešte niečo napadne ... ;)
Paula
25.04.07,12:59
Ešte len hodinku sedím nad novým prehľadom. Samozrejme nebudem tým nič nové prezrádzať, že je to nepochopiteľné a viem, že nie som prvá, kto tomu nerozumie. Mám zopár otázok:


1. ak sa má uvázdať údaj o zrazených preddavkoch v aktuálnom mesiaci, to znamená, že do 1. stĺpca (teda za január) uvediem zrazené preddavky za december 2006 - do 1. stĺpca uvedieš zrazené preddavky za 1/07, ktoré boli skutočne uhradené v januári a výplata tiež?
Tým sa každý mesiac posúva a decembrovú daň budem uvádzať až do stĺpca až v januári 2008 ???

2. Preplatok z ročného zúčtovania uvádzam len do výšky zrazených preddavkov (na r. 2)- áno, iba do výšky zrazených preddavkov v danom mesiaci - do rozpustenia alebo celú sumu a vždy ju znížim o preddavky? Napr. na r. 1 mám 13 439, celkový preplatok bol 49 918. Uvediem ho na r. 2 alebo len sumu zodpovedajúcu preddavkom?

Ďakujem.

Zatiaľ to je všetko, ale určite ma ešte niečo napadne ... ;)

.......................
Anonymka
25.04.07,13:04
Dobre, tak odpoveď na druhú otázku už chápem, ale tá prvá mi neide do hlavy. V januári bolo skutočne zrazené a vyplatené všetko ešte za mesiac december predsa, nie? To by som tam musela uviesť januárové preddavky s februárovým dátumom ... viď môj predošlí príspevok - upravila som ho.
Dík.

.......................
Paula
25.04.07,13:09
Dobre, tak odpoveď na druhú otázku už chápem, ale tá prvá mi neide do hlavy. V januári bolo skutočne zrazené a vyplatené všetko ešte za mesiac december predsa, nie? To by som tam musela uviesť januárové preddavky s februárovým dátumom ... viď môj predošlí príspevok - upravila som ho.
Dík.

Preddavky za 12/06 mali byť súčasťou prehľadu za 4.Q 06 (bez ohľadu na ich úhradu v januári 07). Iné je zrážková daň, tá sa ti posunula do 1/07 - ak bola zrazená v januári.
Anonymka
25.04.07,13:14
Takže rozumiem. Môžem uviesť do mes.1 preddavky za január, ale zrážkovú budem uvádzať vždy predošlú, dobre chápem???
Valika
25.04.07,13:18
zrážkovú dan uvádzaš pod ten mesiac v ktorom bola zrazená, t.j. vyplatená napr. odmena na dohodu. teda ak bola odmena do 5000,- sk vyplatená v 1/07bude uvedená zrazená dan pod mesiacom 1/07.
nikulik
26.04.07,05:25
Ahojte, vypisujem nove tlačivko Prehlad za 1.Q.2007. Ked som neuhrádzala preddavok za február ani za marec 2007 pretoze sme mali vysoké rocné zučtovanie, tak zrázkovej dane sa to netyka? Zrážkovu dan som mala hradiť normalne kazdy mesiac? Alebo si ju mozem odpocitat od RZ???
jankasm
26.04.07,05:26
Mne na DÚ povedali, že aj to sa má zraziť, tak isto, ako aj keď si zamestnanec podáva DP typu A, musí zaplatiť nedoplatok aj vo výške 5,- Sk.

A na základe čoho ti to kázali zraziť tomu zamestnancovi? :confused: :eek:
Zákon o dani z príjmov §38 ods. 7 jasne hovorí - daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci sumu 100,-Sk zráža zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie.

Nie je to prvý krát, čo si na DÚ myslia že sú najmúdrejší a aj tak poradia zle. :(
nikulik
26.04.07,05:58
Ahojte, vypisujem nove tlačivko Prehlad za 1.Q.2007. Ked som neuhrádzala preddavok za február ani za marec 2007 pretoze sme mali vysoké rocné zučtovanie, tak zrázkovej dane sa to netyka? Zrážkovu dan som mala hradiť normalne kazdy mesiac? Alebo si ju mozem odpocitat od RZ???

Nevie mi nikto poradiť prosim?:confused:
michelle84
26.04.07,06:10
Dávate aj nejakú prílohu z RZD, kto aký mal nedoplatok/preplatok?


.............
jankasm
26.04.07,06:12
.............

Myslíš k čomu, k prehľadu? NIE ;)
Paula
26.04.07,06:14
Ahojte, vypisujem nove tlačivko Prehlad za 1.Q.2007. Ked som neuhrádzala preddavok za február ani za marec 2007 pretoze sme mali vysoké rocné zučtovanie, tak zrázkovej dane sa to netyka? Zrážkovu dan som mala hradiť normalne kazdy mesiac? Alebo si ju mozem odpocitat od RZ???


No, ja na tom tlačive nevidím možnosť kompenzovania zrážkovej dane s preplatkom z RZ, iba kompenzovania s vyplateným daň. bonusom .
Anonymka
26.04.07,06:26
Spravila som prehlad, no neviem, či je správne. Môže sa mi niekto na to pozrieť?

Ďakujem. ;)
michelle84
26.04.07,06:32
Myslíš k čomu, k prehľadu? NIE ;)


pamätám si, že sa dávali zostavy, každý zamestnanec, aký mal preplatok a nedoplatok. Preto som sa pýtala.
jankasm
26.04.07,06:53
Spravila som prehlad, no neviem, či je správne. Môže sa mi niekto na to pozrieť?

Ďakujem. ;)

Takže kontrolujem: ;)
mesiac 01 - správne
mesiac 02 - riadok č. 5 bude 0,- (preddavky máš nulové, po odpočítaní preplatkov z RZD, takže nemáš čo ponižovať)
- riadok č. 10 - by mal byť rovnako 468,- ako riadok č. 8
- ostatné správne
mesiac 03 - riadok č. 4 bude 499,- (však tam máš jasne napísané, že do tohoto riadku ide riadok č. 1 - riadok č. 2)
- riadok č. 5 bude - 499,- (tento riadok môže byť maximálne do výšky sumy v riadku č. 4)
- riadok č. 10 bude rovnako 468,- ako riadok č. 8
- riadok B bude 499,- (DB z riadku č. 5)
- riadok C bude 1661,- (riadok A - riadok B)
- riadok D bude 3821,- (súčet riadku C)

Celkom dosť chýb, skús sa na to ešte pozrieť. Prikladám aj poučenie na vyplnenie prehľadu, to je myslím napísané dosť zrozumiteľne. ;)
Anonymka
26.04.07,06:56
Prepáč, uviedla som chybný údaj ... 3. mesiac, riadok 2 je takisto 16 978 :o

Prikladám už opravený - ešte aj na r. 10 som uvádzala zle ... omylom.

Skús sa na to teraz pozrieť prosím.
jankasm
26.04.07,07:35
Prepáč, uviedla som chybný údaj ... 3. mesiac, riadok 2 je takisto 16 978 :o

Prikladám už opravený - ešte aj na r. 10 som uvádzala zle ... omylom.

Skús sa na to teraz pozrieť prosím.


Tak takto je to OK. ;)
Anonymka
26.04.07,07:53
mimotemy :) :) :) :) :) :) porada je super :) :) :) :) :) :) :) :) mimotemy
nikulik
26.04.07,08:53
A ked sme zrazkovu dan za február, ktorá mala byt odvedená v marci odviedli az teraz v aprili, tak do prehladu v marci dam odvedené 0. a potom v apríli dám odvedené o tu zrázkovu dan viac?
jankasm
26.04.07,08:56
A ked sme zrazkovu dan za február, ktorá mala byt odvedená v marci odviedli az teraz v aprili, tak do prehladu v marci dam odvedené 0. a potom v apríli dám odvedené o tu zrázkovu dan viac?

Ak to bola zrážková daň z výplaty za mesiac február, zrazená v mesiaci marec, tak ju stačilo uhradiť do 15. apríla.
A v mesiaci marec uvedieť skutočne zrazenú zrážkovú daň v tomto mesiaci, odvedené 0,-Sk. V apríli potom uvedieš odvedenie, tak ako píšeš. ;)
petrar
26.04.07,09:17
Ahojte radcovia,
Potrebujem súrne radu...
Minuly rok nam vznikli preddavky pre vsetkych zamestnancov dokopy 2256korún,
teraz v prvom štvrťročnom prehľade za jan. ani feb. neboli žiadne preddavky /od feb. jeden zamestnanec začal poberať dan.bonus na dve deti/ iba za marec 36korun. Takze ich budem odratavať od 2256korun az kym sa to vynuluje a potom od dan. bonusu. Takto by to malo vyzerat?
........01.............. ............02......... ................03..........
10.02.2007 10.03.2007 10.04.2007
r.1 0 0 36,-
r.2 0 0 36,-
r.4 0 0 0
A 1080 1080
C 1080 1080
D 2160




prosim o radu , je to Ok? som začiatočníčka DAKUJEM
jankasm
26.04.07,10:27
Ahojte radcovia,
Potrebujem súrne radu...
Minuly rok nam vznikli preddavky pre vsetkych zamestnancov dokopy 2256korún,
teraz v prvom štvrťročnom prehľade za jan. ani feb. neboli žiadne preddavky /od feb. jeden zamestnanec začal poberať dan.bonus na dve deti/ iba za marec 36korun. Takze ich budem odratavať od 2256korun az kym sa to vynuluje a potom od dan. bonusu. Takto by to malo vyzerat?
........01.............. ............02......... ................03..........
10.02.2007 10.03.2007 10.04.2007
r.1 0 0 36,-
r.2 0 0 36,-
r.4 0 0 0
A 1080 1080
C 1080 1080
D 2160




prosim o radu , je to Ok? som začiatočníčka DAKUJEM

Na túto otázku som ti už odpovedala v časti "Daň z príjmu". Keby si mi tam zodpovedala moju otázku, už by som ti odpovedala.

Čo znamenajú tie preddavky za rok 2006 vo výške 2256,-? Sú to preplatky z ročného zúčtovania dane zamestnancov, ktoré im firma vykonala, a len si to zle pomenovala? :confused:
Alebo sú to naozaj preddavky platené počas roka 2006? :confused:
Bez tohoto objasnenia sa bohužiaľ nedá odpovedať. :rolleyes:
Anonymka
26.04.07,10:32
Ešte by som sa chcela opýtať. Keďže v riadku D mám DB vo výške 4320 Sk, musím požiadať o poukázanie na tomto tlačive? Ono sa to už nedá kompenzovať, však?
jankasm
26.04.07,10:40
Ešte by som sa chcela opýtať. Keďže v riadku D mám DB vo výške 4320 Sk, musím požiadať o poukázanie na tomto tlačive? Ono sa to už nedá kompenzovať, však?

Vlastne dá, aspoň na našom DÚ neprotestovali. :cool:
V poučení k vyplneniu prehľadu som sa dočítala, že II. časť, žiadosť o poukázanie sumy rozdielu DB, sa má vypísať v prípade, že si DB nebudeme vysporiadavť v nasledujúcich mesiacoch, ale ho chceme vrátiť.
Takže ja som tú časť nechala voľnú, pretože DB sa nám vysporiada už v apríli a načo zbytočne posielať peniaze hore-dole medzi nami a DÚ. ;)
Anonymka
26.04.07,10:43
No nám sa to vyrovná možno až v júni. Potom to ale ako budem uvádzať? Ako uvediem zápočet? Spočítam všetky údaje v riadku C v každom mesiaci a ponížim odvodovú povinnosť, t.j. riadok 6, alebo r. 7???
jankasm
26.04.07,10:59
No nám sa to vyrovná možno až v júni. Potom to ale ako budem uvádzať? Ako uvediem zápočet? Spočítam všetky údaje v riadku C v každom mesiaci a ponížim odvodovú povinnosť, t.j. riadok 6, alebo r. 7???

No DB sa ti proste musí vyrovnať. Celková suma z prehľadov v riadku A sa musí rovnať riadku B.
V riadku č. 5 budeš písať sumu DB z aktuálneho mesiaca, plus pripočítaš sumu DB, ktorý ti zostal z predchádzajúceho štvrťroka v riadku D, maximálne do výšky sumy v riadku č. 4. Tá istá suma potom pôjde do riadku B.
Uvidíme ako to bude v praxi, keď budeme robiť nasledujúci prehľad, ale takto mi to bolo zatiaľ vysvetlené na DÚ. ;)
Anonymka
26.04.07,11:03
celkom pochopiteľné ... dobre, tak to tak spravím. :)
petrar
26.04.07,11:19
sú to preplatky z RZ dane zamestnancov /zle som sa vyjadrila-omluvam sa/
dakujem
jankasm
26.04.07,11:56
Ahojte radcovia,
Potrebujem súrne radu...
Minuly rok nam vznikli preddavky pre vsetkych zamestnancov dokopy 2256korún,
teraz v prvom štvrťročnom prehľade za jan. ani feb. neboli žiadne preddavky /od feb. jeden zamestnanec začal poberať dan.bonus na dve deti/ iba za marec 36korun. Takze ich budem odratavať od 2256korun az kym sa to vynuluje a potom od dan. bonusu. Takto by to malo vyzerat?
........01.............. ............02......... ................03..........
10.02.2007 10.03.2007 10.04.2007
r.1 0 0 36,-
r.2 0 0 36,-
r.4 0 0 0
A 1080 1080
C 1080 1080
D 2160




prosim o radu , je to Ok? som začiatočníčka DAKUJEM

Pokiaľ si si o vrátenie preplatku z ročného zúčtovania dane nepožiadala, tak si ho budeš odpočítavať až kým sa ti nevyrovná. Ak máš však mesačne preddavky len vo výške nejakých 36,-, tak by som si radšej požiadala DÚ o vrátenie preplatkov z RZD, pretože to budeš vyrovnávať riadne dlho. ;)
Ale ak si nepožiadaš, tak to bude vyzerať presne tak ako si uviedla, takže máš to správne. :cool: :)
petrar
26.04.07,12:37
dakujem moc, asi bude lepšie poziadat DU.... diky
misurka
26.04.07,19:38
Prosím Vás, ak mi v ročnom zúčtovaní dane za r. 2006 2 zamestnanci dodatočne žiadali o vyplatenie daňového bonusu, tento im bol vyplatený, avšak z úhrnej sumy DB v rámci ročného zúčtovania bolo potrebné zraziť aj nedoplatok na dani nižší ako 100 sk. Spracúvam mzdy v MRP DOS verzii, a práve tento daňový bonus znížený o nedoplatok mi robí problémy vo vyplňovaní štvrťročného prehľadu. Totižto do r. A mi to berie nie celkovú sumu daňového bonusu z roč. zúčtovania, ale zníženú o ten nedoplatok. Ktorá suma je tam správna? Myslím, že by tam mal byť čistý daňový bonus bez ohľadu na nedoplatky. Prosím o radu
stonozka
26.04.07,19:48
Mám taký problém že zrážkovú daň za december vyplatenú 15. januára 2007 som dala do I.Q Štvrťročného prehľadu, musela som to oznámiť do 15.1 2007 aj na tlačive Oznámenie o zrážkovej dane?
Paula
26.04.07,19:50
Mám taký problém že zrážkovú daň za december vyplatenú 15. januára 2007 som dala do I.Q Štvrťročného prehľadu, musela som to oznámiť do 15.1 2007 aj na tlačive Oznámenie o zrážkovej dane?


Nie, tebou uvádzaná daň, zrazená v januári , sa už nemusela oznamovať.
stonozka
26.04.07,20:04
Dostala som dnes Rozhodnutie z daňového úradu že som neskoro podala Oznámenie za mesiac december s pokutou 2.000 Sk, pre istotu som to oznámila aj na Oznámení ale 16.01.2007, podľa mňa tiež som to nemusela oznamovať, je tá pokuta v súlade so zákonom? Ak som zrážkovú daň podľa zákona uviedla v Prehľade za 1Q 2007. Nie je mi to jasné.
Paula
26.04.07,20:09
Dostala som dnes Rozhodnutie z daňového úradu že som neskoro podala Oznámenie za mesiac december s pokutou 2.000 Sk, pre istotu som to oznámila aj na Oznámení ale 16.01.2007, podľa mňa tiež som to nemusela oznamovať, je tá pokuta v súlade so zákonom? Ak som zrážkovú daň podľa zákona uviedla v Prehľade za 1Q 2007. Nie je mi to jasné.


oznámenia o dani zrazenej v januári (z výplaty za 12/06)daňové úrady vracali späť s tým, že tieto už nebudú akceptované .....tebe asi pokutujú oneskorenie oznámenia zrazenej dane v decembri (z výplaty za 11/06)
stonozka
26.04.07,20:12
nie dostala som pokutu dvetisíc Sk z Daňového úradu že som mala poslať Oznámenie za 12/2006 o zrážkovej dani vyplatenej 15.01.2007do 15.01.2007 tiež je to v rozpore čo čítam, nejako sa mi to nezdá. Tiež sa mi to nevídí že to netreba oznamovať, lebo to mám uvedené aj v novom Prehľade za 1.Q 2007.
Paula
26.04.07,20:21
No, nám to DÚ vrátil s celostránkovým odôvodnením, z ktorého vyplynulo, že to nechcú, pretože to už patrí do nového prehľadu.
stonozka
26.04.07,20:25
Zajtra pôjdem na Daňový a podám Odvolanie, tiež sa mi to nezdá prečo by som mala platiť pokutu a všade čítam že to Oznámenie netrebalo posielať, normálne tomu nerozumiem, pôjdem to zajtra vyhádať na daňový úrad.
stonozka
26.04.07,20:26
nevieš Pauli to odôvodnenie dať ako prílohu? Veľmi by som ťa chcela o to poprosiť ak môžeš.
Paula
26.04.07,20:33
Nemám to žiaľ u seba a tak skoro sa k tomu nedostanem, ale nepísala som na Porade o tom len ja, tak hádam niekto to tu prilepí...myslím, že sa o tom píše aj na stránke dr, na potvoru majú teraz nejaký výpadok, nedá sa tam dostať.
stonozka
26.04.07,20:37
Budem to zajtra riešiť pôjdem na Daňový úrad, podám Odvolanie proti tomu, alebo skočím za nejakým právnikom.
Zuzka2510
27.04.07,04:57
Ahojte všetci ak náhodou mám takýto problém vo februári/2007 sme zaplatili zrážkovú daň za október/2006 (viem že po lehote ale ako súkromný podnikateľ ktorému je všetko jedno)a podala som aj oznámenie o zrážkovej dani mám túto daň uvádzať aj v prehľade za 1.Q.2007?
Paula
27.04.07,05:28
Ahojte všetci ak náhodou mám takýto problém vo februári/2007 sme zaplatili zrážkovú daň za október/2006 (viem že po lehote ale ako súkromný podnikateľ ktorému je všetko jedno)a podala som aj oznámenie o zrážkovej dani mám túto daň uvádzať aj v prehľade za 1.Q.2007?


Nedoplatky za predch. zdaň. obdobia sa uvádzajú v r. 3, ale nie som si veru istá, či tam patria aj nedoplatky na zrážkovej dani (ale asi áno) ...kontaktovala by som správcu dane.
seda
27.04.07,06:15
Dobrý deň, vypísala som už nový štvrťočný prehľad, čo mi je dosť čudné, že bez problémov, no chcela by som si potvrdiť môj názor. Dňa 30.11.06 sme uzavreli dohodu o vykonaní prác na dobu 1.12.06-6.12.06, výplata na základe tejto dohody bola uskutočnená 8.12.06 a zrážková daň DU bola uhradená dňa 15.1.07, taktiež sme na DU zaslali 15.1.07 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou. Do štvrťročného prehľadu som túto zrážkovú daň neuvádzala. Myslíte, že je to správne, či je potrebné ešte raz túto zrážkovú daň uviesť aj v štvrťročnom prehľade? Ďakujem.
marmal
27.04.07,11:20
Zrazkovu dan, ktora bola uhradena v januari 2007, treba uviest do Prehladu ..., do prveho stlpca, je jedno, za ktore obdobie bola dohoda o vykonani prace. Dolezity je datum odvodu a ten bol januarovy.

Marta
Paula
27.04.07,11:24
Dôležitý je dátum zrazenia tejto dane - teda vyplatenia mzdy / odmeny....a teda, ak sa toto udialo v 1/07, patrí to do 1. stĺpca. Odvod tejto dane sa zapíše do stĺpca v prísl. mesiaci, kedy sa daň aj odviedla.
jankasm
27.04.07,11:26
Dobrý deň, vypísala som už nový štvrťočný prehľad, čo mi je dosť čudné, že bez problémov, no chcela by som si potvrdiť môj názor. Dňa 30.11.06 sme uzavreli dohodu o vykonaní prác na dobu 1.12.06-6.12.06, výplata na základe tejto dohody bola uskutočnená 8.12.06 a zrážková daň DU bola uhradená dňa 15.1.07, taktiež sme na DU zaslali 15.1.07 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou. Do štvrťročného prehľadu som túto zrážkovú daň neuvádzala. Myslíte, že je to správne, či je potrebné ešte raz túto zrážkovú daň uviesť aj v štvrťročnom prehľade? Ďakujem.

Táto zrážková daň bola zrazená v decembri, to že vy ste mali čas na jej odvedenie až do 15.1.2007 bolo v súlade so zákonom.
Podľa mňa, úhrada tejto zrážkovej dane, aj keď bola v januári, sa už tohto roku netýka a do prehľadu by som ju nedávala. ;) :rolleyes:
jankasm
27.04.07,11:27
Dôležitý je dátum zrazenia tejto dane - teda vyplatenia mzdy / odmeny....a teda, ak sa toto udialo v 1/07, patrí to do 1. stĺpca. Odvod tejto dane sa zapíše do stĺpca v prísl. mesiaci, kedy sa daň aj odviedla.

Súhlasím, a keďže táto daň bola zo mzdy zrazená v 12/2006 tak do prehľadu nejde, alebo sa mýlim? :o
Muška
27.04.07,11:28
Jankaaaaaaaaaaaaaaa :eek:
Paula
27.04.07,11:28
Pokiaľ viem tak dátum zrazenia = dátumu vyplatenia mzdy /odmeny .
jankasm
27.04.07,11:29
Jankaaaaaaaaaaaaaaa :eek:

No čo, len uvažujem. :D
Keďže bola zrazená v 12/2006 nemôže byť zapísaná ako zrazená v 01/2007 v prehľade.
Muška
27.04.07,11:31
Janinka, prečítaj si tému od začiatku :):)
Hovoríme o "zrážkovej dani"
jankasm
27.04.07,11:31
Pokiaľ viem tak dátum zrazenia = dátumu vyplatenia mzdy /odmeny .

Však práve, a oni ju vyplatili v 12/2006.
jankasm
27.04.07,11:36
Dobrý deň, vypísala som už nový štvrťočný prehľad, čo mi je dosť čudné, že bez problémov, no chcela by som si potvrdiť môj názor. Dňa 30.11.06 sme uzavreli dohodu o vykonaní prác na dobu 1.12.06-6.12.06, výplata na základe tejto dohody bola uskutočnená 8.12.06 a zrážková daň DU bola uhradená dňa 15.1.07, taktiež sme na DU zaslali 15.1.07 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou. Do štvrťročného prehľadu som túto zrážkovú daň neuvádzala. Myslíte, že je to správne, či je potrebné ešte raz túto zrážkovú daň uviesť aj v štvrťročnom prehľade? Ďakujem.

Možno mi to už naozaj nemyslí, však je piatok poobede a ja mám v kancelárii strašný hic. :D :---
Ale čo tá výplata? Bola predsa vyplatená v 12/2006. :confused:
mysimis
27.04.07,11:36
Štvrťročný prehľad sa odovzdáva do 30.04.2007 za I.Q2007.
marmal
27.04.07,11:39
Opravujem svoj predchadzajuci prispevok - c.203, dan bola zrazena v decembri, tak do prehladu NEPATRI, to ze bola odvedena v januari nema ziadny vplyv. Zle som si precitala ten prispevok.

Marta
Muška
27.04.07,11:40
Zrazkovu dan, ktora bola uhradena v januari 2007, treba uviest do Prehladu ..., do prveho stlpca, je jedno, za ktore obdobie bola dohoda o vykonani prace. Dolezity je datum odvodu a ten bol januarovy.

Marta
Janka,
Paulínka reagovala na tento príspevok
uctoeva
27.04.07,12:51
Dobrý den, chcem si ešte raz overiť podávanie štvrť.výkazu.
Zamestnávame študenta na dohodu , má podpísané prehlásenie a dan je nulová.Čiže ak je nulová daň, tak hlásenie nemusíme podávať?
katkaj
27.04.07,12:55
Dobrý den, chcem si ešte raz overiť podávanie štvrť.výkazu.
Zamestnávame študenta na dohodu , má podpísané prehlásenie a dan je nulová.Čiže ak je nulová daň, tak hlásenie nemusíme podávať?


Musíte podať Q. prehľad, vyplácali ste zdaniteľný príjem a to že daň bola nulová je len kvôli nízkemu príjmu ;)
Paula
27.04.07,12:56
Hlásenie sa podáva za kalendárny rok, nie 1/4-rok.
katkaj
27.04.07,12:58
Hlásenie sa podáva za kalendárny rok, nie 1/4-rok.


Vidíš to som si ani neuvedomila že je tam napísané hlásenie. Predpokladám že to bola len chyba v zadaní a otázka bola na Q. prehľad :)
Paula
27.04.07,13:01
Celkom vážne - a nie mimo témy -musím poznamenať, že ak sa niekto spýta "zle", nemôže očakávať správnu odpoveď na to, na čo sa v skutočnosti opýtať chcel.
katkaj
27.04.07,13:04
Celkom vážne - a nie mimo témy -musím poznamenať, že ak sa niekto spýta "zle", nemôže očakávať správnu odpoveď na to, na čo sa v skutočnosti opýtať chcel.

Súhlasím s tebou, pomýlilo ma že v prvom riadku otázky je spomínaný Q.výkaz a neskôr je hlásenie. A hlavne sme v téme Q.prehľadov ;)
stonozka
27.04.07,16:42
Ahojte, ráno som napísala odvolanie na to rozhodnutie a zobrala som to na daňový úrad, bola som za tou referentkou čo mi to písala a povedala mi že sa pomýlila, no hrozné.
ela70
27.04.07,18:40
Tiež mám výplatný termín vo firme k 16.temu a chcem sa spýtať, robím chybu ak zrážkovú daň (cca 500,-Sk) uhrádzam, bonus vyplácam z vl.prostriedkov a v kvartálnom prehlade si vypýtam bonus v plnej výške?
Paula
28.04.07,03:51
Tiež mám výplatný termín vo firme k 16.temu a chcem sa spýtať, robím chybu ak zrážkovú daň (cca 500,-Sk) uhrádzam, bonus vyplácam z vl.prostriedkov a v kvartálnom prehlade si vypýtam bonus v plnej výške?

V Usmernení DR (je tu niekde prilepené) pracoviskám DRSR k podaným prehľadom za 1.Q 2007 sa píše o.i.:

Podľa ustanovenia §35 ods.7 zákona o dani z príjmov správca dane je povinný sumu rozdielu uvedenú v žiadosti poukázať zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti.
Správca dane poukáže sumu daňového bonusu uvedenú v žiadosti aj vtedy, ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, neponižoval sumu daňového bonusu o daň vyberanú zrážkou, ale túto daň odvádzal miestne príslušnému správcovi dane a daňový bonus vyplatil z vlastných prostriedkov.
mango28
29.04.07,11:17
Dobry,
ked som mala od uctovnika v prehlade za 12/2006, zrazene preddavky na dan , datum19.1. 2007 ,suma 9,-
v prehlade za 1/2007 zase napisem v riadku 1. datum19.1.2007 suma 9,- ???
Paula
29.04.07,11:49
Dobry,
ked som mala od uctovnika v prehlade za 12/2006, zrazene preddavky na dan , datum19.1. 2007 ,suma 9,-
v prehlade za 1/2007 zase napisem v riadku 1. datum19.1.2007 suma 9,- ???


Údaj z r.1 - zo stĺpca za 12/06 nepatrí opakovane do r. 1 do stĺpca za 1/07.

...teda, ak dobre rozumiem tvojej otázke
mango28
29.04.07,11:57
Ahoj Paula,tak to v prehlade za 1/2/3/2007, nemusim vobec pisat? Alebo to treba napisat niekde inde?
jankasm
30.04.07,05:09
Ahoj Paula,tak to v prehlade za 1/2/3/2007, nemusim vobec pisat? Alebo to treba napisat niekde inde?

Ak to bola preddavková daň z výplat za mesiac december 2006, táto daň sa uvádzala len v prehľade za IV. Q 2006. Do prehľadu za 1/2/3/2007 to už nepatrí. ;)
Netka
30.04.07,06:09
Uistíte ma niekto, či som to spravila dobre?
V marci bolo vykonané RZD výsledok: preplatok daní: 27042,- dodatočne vyplatený DB v RZ 4320,- Spolu preplatok na RZD je 31362,-
Sumu 27042,- napíšem do riadku 2 a sumu vyplateného DB 4320,-do riadku 5? Tak?
Ďakujem.
Tweety
30.04.07,06:13
Je to dobre, iba doplním, preplatok uvedieš so znamienkom mínus.
Riky
11.01.09,12:05
Dobrý deň, prosím vás môhol by mi niekto odkontrolovať Q.prehľady zrazenej zrážkovej dane?

Za 9/08 bol zamestnaný len dohodár a zrazila sa mu zrážková daň v sume 190,- Podal som za 3.Q a 4.Q. prehľady na DÚ, ktorý mi soft vypísal nasledovne:

V prehľade za 3.Q:

mesiac 9/08
r. 8 - dátum 31.9.2008
190,- SK
r. 9 - daňový bonus 0,-
r.10 - odvodová povinnosť daň vybr.zrážkou 190,-
r.11 - neuvedený žiadny dátum, pretože táto daň bola zaplatená 10.10.08 , je to prosím vás správne?????

za 4.Q. sa mi to poposúvalo:

za mesiac 10/08
r.8 - dátum 31.10.08
zrážková daň 190,-
r.9 nula, nebol daň.bonus
r.10 suma 190,-
r.11 tu mi soft.dal dátum za zráž.dan za 9/08 zaplatený 10.10.08. je to sprááávne?????

za mesiac 11/08
r.8 - dátum 30.11.08
suma 190,- SK
r.9 - suma nula, neuplat.dan.bonus
r.10 - suma 190,-
r.11 - soft.dal dátum zaplatenej zrážkovej dane za 10/08 t.j. 12.11.2008 kedy bola uhradená, je to správne????

za mesiac 12/08
r.8 - dátum 31.12.2008
suma 190,- sk
r.9 nula, neuplat.dan bonus
r.10 suma 190,-
r.11 zasa soft.dal dátum zaplatenej dani za 11/08 dňa 9.12.08, prosím je to správne??????

prosím vás poradte mi, dakujem.
liba2
11.01.09,12:26
190 Sk zúčtovaných vo mzdách za 09/12 uvedieš do stĺpca za 10/08 v r. 8, 10, a 11 a tak postupne to poposúvaš ... to znamená, čo bolo zúčtované vo mzdách za 12/2008 bude v Prehľade v 01/2009.
Riky
11.01.09,13:18
190 Sk zúčtovaných vo mzdách za 09/12 uvedieš do stĺpca za 10/08 v r. 8, 10, a 11 a tak postupne to poposúvaš ... to znamená, čo bolo zúčtované vo mzdách za 12/2008 bude v Prehľade v 01/2009.

Ahoj , ďakujem za odpoveď len stále akosi nechápem či to mám správne vyplnené. Uvediem ešte raz celý postup.
- mzda dohodára za 9/08 , zrazená zrážková daň 190,-. Daň zaplatená 10.10.08
- mzda dohodára za 10/08, zrazená zrážková daň 190,-. Daň zaplatená 12.11.08
- mzda dohodára za 11/08, zrazená zrážková daň 190,-. Daň zaplatená 9.12.08
- mzda dohodára za 12/08, zrazená zrážková daň 190,-. Daň zaplatená 09.1.09

Prosím ťa, môhla by si mi rozpísať, ako a kde uviesť na jednotlivé Q sumy a dátumy, ako to teda má byť? Robím to prvý krát a nie som si istý či to robím správne. Ďakujem za radu a ochotu pomôcť.
liba2
11.01.09,15:29
Dobrý deň, prosím vás môhol by mi niekto odkontrolovať Q.prehľady zrazenej zrážkovej dane?

Za 9/08 bol zamestnaný len dohodár a zrazila sa mu zrážková daň v sume 190,- Podal som za 3.Q a 4.Q. prehľady na DÚ, ktorý mi soft vypísal nasledovne:

V prehľade za 3.Q:

mesiac 9/08 predpokladám, že pracoval v 9/08; toto bude uvedené v Prehľade v 4.štvrťroku v oktobri - tak ako ti to program vykázal - viď nižšie.
r. 8 - dátum 31.9.2008
190,- SK
r. 9 - daňový bonus 0,-
r.10 - odvodová povinnosť daň vybr.zrážkou 190,-
r.11 - neuvedený žiadny dátum, pretože táto daň bola zaplatená 10.10.08 , je to prosím vás správne?????

za 4.Q. sa mi to poposúvalo: tak to je správne, je to tá odmena a daň zúčtovaná u teba v sept.:

za mesiac 10/08
r.8 - dátum 31.10.08
zrážková daň 190,-
r.9 nula, nebol daň.bonus
r.10 suma 190,-
r.11 tu mi soft.dal dátum za zráž.dan za 9/08 zaplatený 10.10.08. je to sprááávne????? áno

za mesiac 11/08 toto je u teba zúčt. v 10/08 ale v Prehľade je to 11/08
r.8 - dátum 30.11.08
suma 190,- SK
r.9 - suma nula, neuplat.dan.bonus
r.10 - suma 190,-
r.11 - soft.dal dátum zaplatenej zrážkovej dane za 10/08 t.j. 12.11.2008 kedy bola uhradená, je to správne???? áno - je to okt.08

za mesiac 12/08
r.8 - dátum 31.12.2008
suma 190,- sk
r.9 nula, neuplat.dan bonus
r.10 suma 190,-
r.11 zasa soft.dal dátum zaplatenej dani za 11/08 dňa 9.12.08, prosím je to správne?????? áno, je to nov.08

prosím vás poradte mi, dakujem.Ak dohoda pokračovala aj v decembri, tak to bude správne uvedené v Prehľade v 1.Q.09 v stĺpci - január. Jednoducho - je to vždy posunuté o 1 mesiac.
janka.mo
19.01.09,18:45
dobry vecer,
mohli by ste mi poradit?
prave som si pozerala hlasenie o vyuctovani dane a prisla som na to, ze v prehlade za 3.stvrtrok som spravila chybu a zamestnancovi som dala danovy bonus za 6. a 7. mesiac 555,- Sk. tu chybu som spravila len vo vypisovani prehladu, v skutocnosti som mu dala normalne 582,-Sk. kedze mame len troch zamestnacov, tak vlastne dan sa nam minusuje s danovym bonusom, tak na zaklade prehladov, nam este DU vracia nejake peniazky. teraz som prisla na to, ze som si za 3.Q vyziadala o 54,-Sk menej. Co mam teraz robit? podat opravny prehlad a vyziadat si tych 54,-Sk, alebo to hlasenia napisat skutocne vyziadanu sumu a nechat tych 54,- Sk tak???? prosiiiiim poradte mi.
a este jedna otazocka - dokedy sa musi odovzdat hlasenie o vyuctovani dane? dakujem
Rozalka
19.01.09,19:49
Vysporiadaš v ročnom zúčtovaní dane.
Hlásenie o vyúčtovaní dane - do konca marca.
janka.mo
19.01.09,19:58
Vysporiadaš v ročnom zúčtovaní dane.
Hlásenie o vyúčtovaní dane - do konca marca.
nerozumiem tomu, ako to vysporiadam v rocnom zuctovani?? robim to prvy krat, tak mozno je to otazka so samozrejmou odpovedou, ale ja ju neviem :(
napises mi to prosim????
Rozalka
19.01.09,20:15
Každému zamestnancovi, ktorý o to požiada, vykonáš ročné zúčtovanie dane, je na to tlačivo, ak si ho pozrieš, určite pochopíš.
janka.mo
19.01.09,20:45
dakujem.... aj za to tlacivko.... ked som si ho pozrela, tak mi to doslo. (dufam, ze spravne) :) ... vdaka
Janinkaaa
21.01.09,14:45
Mám takú asi neobvyklú otázku.

Zamestnancovi bola mzda za 12/2008 vyplatená 29.12.2008 cez bankový účet.
Ale preddavok na daň z tejto mzdy som zabudla odviesť a odviedla som ju až dnes, teda 21.01.2009.
V organizácií nie je určený dátum výplat.

Aby som neplatila pokutu, môžem do štvrťročného prehľadu dať do 1.riadku (zrazené preddavky) dátum 21. 01. 2009 ?
Je dôležitý dátum, kedy naozaj dostal zamestnanec peniaze ?
Tweety
21.01.09,14:47
Mám takú asi neobvyklú otázku.

Zamestnancovi bola mzda za 12/2008 vyplatená 29.12.2008 cez bankový účet.
Ale preddavok na daň z tejto mzdy som zabudla odviesť a odviedla som ju až dnes, teda 21.01.2009.
V organizácií nie je určený dátum výplat.

Aby som neplatila pokutu, môžem do štvrťročného prehľadu dať do 1.riadku (zrazené preddavky) dátum 21. 01. 2009 ?
Je dôležitý dátum, kedy naozaj dostal zamestnanec peniaze ?
Áno, je, pri kontrole na to, že si ho neuviedla, určite prídu, ak porovnajú BV úhrady miezd a odvodov dane a už to zistia.
Janinkaaa
22.01.09,05:41
Áno, je, pri kontrole na to, že si ho neuviedla, určite prídu, ak porovnajú BV úhrady miezd a odvodov dane a už to zistia.

Ďakujem Tweety.
Za chyby sa platí.
Rozalka
10.03.09,19:13
Ak vás zaujíma nové tlačivo prehľadu, nájdete tu:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7183
fipina
13.03.09,07:35
Prosím Vás, môžem si povinnosť odvodu zrážkovej dane znížiť o preplatky z RZD? Preddavkovú daň som si znižovala aj vlani, to mi je jasné. No teraz mám preplatky vyššie a neviem, či mám zaplatiť zrážkovú daň za 2/09 alebo nie. V zákone som to nenašla.
Vopred ďakujem.
Paula
13.03.09,08:59
Prosím Vás, môžem si povinnosť odvodu zrážkovej dane znížiť o preplatky z RZD? Preddavkovú daň som si znižovala aj vlani, to mi je jasné. No teraz mám preplatky vyššie a neviem, či mám zaplatiť zrážkovú daň za 2/09 alebo nie. V zákone som to nenašla.
Vopred ďakujem.


Zrážkovú daň (povinnosť odvodu) môžeš kompenzovať iba s daň. bonusom. V linku, ktorý vyššie pridala Rozalka nájdeš nové tlačivo aj s poučením na vyplnenie.
sybila3
09.06.09,17:17
doteraz som v prehľade uvádzala nuly, nakoľko som účtovala minim.mzdu, ale teraz som chcela vytlačiť prehľad zo softu, tam sa mi nuly nezobrazujú, len zrážková daň, môžem to aj tak odovzdať alebo je potrebné uvádzať aj nuly? ďakujem
mzdarka renca
09.06.09,21:25
doteraz som v prehľade uvádzala nuly, nakoľko som účtovala minim.mzdu, ale teraz som chcela vytlačiť prehľad zo softu, tam sa mi nuly nezobrazujú, len zrážková daň, môžem to aj tak odovzdať alebo je potrebné uvádzať aj nuly? ďakujem
áno, všade uvádzaš nuly
sybila3
10.06.09,06:43
veď som uvádzala, ale ako ich dostanem do programu, mám tam orig. tlačivo, keď si dám náhľad pred tlačou, tak tie nuly sú tam, keď dám vytlačiť, tak tlačí prázdne tlačivo, len zrážkovú daň uvádza. Ešte neviem, s akým dátumom uvádzam zrážkovú daň, deň výplaty? Takže som myslela, že uľahčím si robotu, vytlačím z programu, ale budem musieť asi vypisovať na drsr.
sybila3
10.06.09,08:08
na tlačive je písané, že nevyplnené riadky ostávajú prázdne.
sybila3
10.06.09,09:42
AKý dátum dávam na zrážkovú daň, dátum výplaty ? doplním, že deň výplaty bol napríklad za január 13.2.2009 ale daň bola až odvedená-zaplatená dnes, tak dátum odvedenia bude dnešný?