Mlynčeková Jana
21.03.07,11:29
Prosím o radu , neviem ako mám vypísať hlásenie na r. 1 v 1-časti mám zrazené preddavky vo výške 455Skk, na riadku 3-vrátené prepl. na dani z predch. obdobie z r. 2005 vo výške 857Skk-neviem ako to mám dokončiť keď na r. 5 mi vychádza -402Skk čo s tým ďalej pomôžete? Dík
zuzanar
21.03.07,10:32
Vrátené preplatky môžu byť len do výšky zrazených preddavkov.
Zvyšnú sumu ste si mali vyžiadať z DU.
Paula
21.03.07,10:34
Tak ti vychádza pri súčte 1/4-ročných prehľadov?
Mlynčeková Jana
21.03.07,10:51
ano, a teraz si môžem vyžiadať tie preplatky? čo s tým keď je to tak
zuzanar
21.03.07,10:57
Aj v štvrťročných prehľadoch sa uvádzajú vrátené preplatky do výšky zrazených preddavkov. Ak ste mali sumy vyššie prehľad nebol správne vypísaný.
Áno môžete požiadať o vrátenie preplatkov z roku 2005, o ktoré ste si nemohli znížiť zrazené preddavky.
Mlynčeková Jana
21.03.07,11:33
Prehľady boli vypísané myslím správne na r. 3 v prehľ. som za rok 2006 odčítala prepl. v tej istej výške ako r. 1, ak na ten riadok 1 a 3 napíšem v hlásení tú istú sumu 455 tak ostatné riadky budú 0? Dík za radu
zuzanar
21.03.07,12:08
Áno, ostatné riadky sú 0,-. Hlásenie za rok, je vlastne súčet prehľadov.
Mlynčeková Jana
21.03.07,13:34
Ďakujem za radu.
Ala100
22.03.07,08:56
Robim hlasenie o vyúčtovanie dane z príjmu zo závislej činnosti. Mali sme zamestnanca, ktory u nas najprv robil na dohodu a potom sme ho zamestnali v hlavnom pracovnom pomere. Mam ho v hlaseni napisat do dvoch koloniek, alebo staci do jedneho?? Dakujem
Timka1
22.03.07,19:59
V hlásení sa neuvádzajú zamestnanci na dohodu ak mali zrážkovú daň. Ak mal na dohodu preddavkovú, spočítaj sumy a uveď do jednej tabuľky.
Ninna
24.03.07,11:25
Prosím Vás a akým spôsobom zúčtujem zrážkovú daň za rok 2006? Iba podaním mesačných oznámení? Netreba na DÚ doručiť menoslov zamestnancov u kt. bola zrazená daň?
Paula
24.03.07,11:33
Prosím Vás a akým spôsobom zúčtujem zrážkovú daň za rok 2006? Iba podaním mesačných oznámení? Netreba na DÚ doručiť menoslov zamestnancov u kt. bola zrazená daň?


Netreba nič naviac posielať za r. 2006 ohľadom zrážkovej dane.
Ninna
24.03.07,11:37
Ďakujem.
Moja správkyňa dane ma pred mesiacom dezinformovala že zamestnancov so zrážkovou daňou uvediem v hlásení.Ako som sa dočítala na porade tak v hlasení sa uvádza iba preddavková daň a tak isto aj v prílohe III.
Paula
24.03.07,11:44
Ďakujem.
Moja správkyňa dane ma pred mesiacom dezinformovala že zamestnancov so zrážkovou daňou uvediem v hlásení.Ako som sa dočítala na porade tak v hlasení sa uvádza iba preddavková daň a tak isto aj v prílohe III.

No, môže byť aj taký prípad, kedy mal zamestnanec preddavkovú aj zrážkovú daň v závislosti od príjmu v jednotlivých mesiacoch (napr. starobný dôchodca, ktorý nemá podpísané Vyhlásenie)......a vtedy sa ti aj v Hlásení "objaví".
MartinkoK
26.03.07,10:39
Prosím Vás o radu, sme s.r.o., zamestnanci mali v roku 2006 minimálne mzdy, teda žiadne preddavky na daň, daňový bonus sme vyplatili a následne od DU vyžiadali v sume 5940,- Sk.
v riadku 5 mám 0,-
v riadku 6 mám -5940,-Sk
v riadku 7 mám dať -5940,- Sk?
v riadku 8,9 mám 0,-
v riadku 10 -5940,- Sk?
Vopred veľká vďaka neviem či tam môžu byť sumy s mínusom.
Janka6685
26.03.07,10:54
Prosím Vás o radu, sme s.r.o., zamestnanci mali v roku 2006 minimálne mzdy, teda žiadne preddavky na daň, daňový bonus sme vyplatili a následne od DU vyžiadali v sume 5940,- Sk.
v riadku 5 mám 0,-
v riadku 6 mám -5940,-Sk
v riadku 7 mám dať -5940,- Sk?
v riadku 8,9 mám 0,-
v riadku 10 -5940,- Sk?
Vopred veľká vďaka neviem či tam môžu byť sumy s mínusom.

Do riadku 6 dáš nulu (tam má byť suma max. do výšky sumy na riadku 5). A potom už dáš tiež všade nulu.

Informácie o bonuse uvedieš v kolónkach A až D
Netka
26.03.07,13:10
Ahojte poraďáci mám problém s kolonkou Dátum vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na dň za obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva --- sem mám uviesť dátum vykonania RZD za rok 2006? Teda napr. 19.03.2007
Pochopila som to správne?
Ďakujem.
Netka
27.03.07,06:12
Ešte by ma zaujímalo či mám v oddiely III. uviesť aj ženu na rodičovskej dovolenke, ktorá má nulové príjmy.
Podľa mňa nie, ale pre istotu ...
Ďakujem.
vikinka
27.03.07,06:14
Ak nemala vyplatené príjmy a zrazené preddavky na daň,tak nie.
Lucia7
27.03.07,08:05
Ja by som potrebovala poradiť, či do hlásenia uvádzam i takého zamestnanca, ktorému som len vystavila "Potvrdenie o zaplatených preddavkovch ....." alebo len zamestnancov, ktorým som robila ročné zúčtovanie.

Mzdy robím ako samouk a zisťujem, že to nie je vôbec med lízať :mee: , tak Vám veľmi pekne ďakujem za radu.
Tweety
27.03.07,08:09
Ja by som potrebovala poradiť, či do hlásenia uvádzam i takého zamestnanca, ktorému som len vystavila "Potvrdenie o zaplatených preddavkovch ....." alebo len zamestnancov, ktorým som robila ročné zúčtovanie.

Mzdy robím ako samouk a zisťujem, že to nie je vôbec med lízať :mee: , tak Vám veľmi pekne ďakujem za radu.
Všetkých, ktorým sme vyplácali príjmy zo ZČ zrazené preddavkovou daňou..
Lucia7
27.03.07,08:12
Ďakujem za radu :)
Uľa
27.03.07,20:25
Prosím vás, uistite ma:
1.Keď som mala všetky štyri prehľady nulové, musím podať hlásenie?
2.Keď som mala len dohodárov, ktorým bola daň zrazená, tak tých tam neuvádzam, takže hlásenie by malo byť tiež nulové?
ďakujem
Muška
27.03.07,20:57
1. áno - DÚ ho určite s láskou očakáva
2. áno
Zuzana_T
28.03.07,06:46
Ahojte,
chcem sa opytat - kedze v roku 2006 sme mali iba zamestnancov na dohodu o vykonani prace (teda neviem ci si oni z danej dohody uplatnili zrazkovu dan alebo preddavkovu) nemusim za nich vyplnat rocne hlasenie vobec?
ďakujem za odpoved
Olgica
28.03.07,06:54
Ahojte,
chcem sa opytat - kedze v roku 2006 sme mali iba zamestnancov na dohodu o vykonani prace (teda neviem ci si oni z danej dohody uplatnili zrazkovu dan alebo preddavkovu) nerozumiem nemusim za nich vyplnat rocne hlasenie vobec?
ďakujem za odpoved
Keď ste mali iba ZC na dohody, mali ste povinnosť im zrážať zrážkovú daň.
Ak ste na DU registrovaný ako platiteľ dane zo závislej činnosti, tak musíte vypĺňať aj štrvťročné prehľady a ročné hlásenie o tejto dani aj keď je nulové.
korduľa
28.03.07,08:07
chcela by som sa spytat, pokial sme mali zamestnanca , ktoremu bola zrazana zrazkova dan, musi sa podat hlasenie?
Timka1
28.03.07,08:08
Pokiaľ ste mali iba toho jedného zamestnanca so zrážkovou daňou, nemusíte podávať ročné hlásenie.
Tweety
28.03.07,08:08
chcela by som sa spytat, pokial sme mali zamestnanca , ktoremu bola zrazana zrazkova dan, musi sa podat hlasenie?
Do hlásenia zo rok 2006 Zr.daň nedávame. Takže nemusíš.
korduľa
28.03.07,08:16
dakujem, volala som na DU a pani "si nie je ista!"
Tweety
28.03.07,08:19
dakujem, volala som na DU a pani "si nie je ista!"
Ale my sme:)
klaudia
28.03.07,08:41
Ahojte, potrebujem poradit,

v roku 2005 sme zamestnancovi uznali a vyplatili danovy bonus 450 za sep. a okt. r 2005 =900,- lenze sa zistilo ze nemal narok, tak sme mu to upravili v roc. zuctovani za rok 2005.

Teraz ked robim hlasenie, tak tych 900 mam dat do I. casti riadku č. 6= +900? a neviem, ci mam do riadku A,B,C, uviest ten danovy bonus. Ak ano tak do akeho a s akym znamienkom?



Dakujem Klaudia


klaudia
28.03.07,10:22
Poradi niekto?
jankasm
28.03.07,10:29
Ahojte, potrebujem poradit,

v roku 2005 sme zamestnancovi uznali a vyplatili danovy bonus 450 za sep. a okt. r 2005 =900,- lenze sa zistilo ze nemal narok, tak sme mu to upravili v roc. zuctovani za rok 2005.

Teraz ked robim hlasenie, tak tych 900 mam dat do I. casti riadku č. 6= +900? a neviem, ci mam do riadku A,B,C, uviest ten danovy bonus. Ak ano tak do akeho a s akym znamienkom?

Dakujem Klaudia


Ten DB by som uviedla úplne normálne, pretože to je hlásenie za rok 2006, ktoré ti musí sedieť aj s prehľadmi. A ten DB bol v skutočnosti priznaný a vyplatený, takže uviesť to musíš. Vysporiadanie jeho vrátenia cez RZD nemá s hlásením nič spoločné, to sa prejaví na nedoplatku toho zamestnanca, ktorý sa vlastne premietne v hlásení za rok 2007.
Takže v hlásení za rok 2006 uvď skutočnosť, koľko bolo vtedy DB vyplatené, príp. aj vyžiadané od DÚ.
klaudia
28.03.07,10:41
ja neviem, ale ta oprava danoveho bonusu sa robila za rocne zuctovanie za rok 2005 teda 15.03.2006. Ten opraveny danovy bonus bol aj v prehlade za I. stvrtrok 2006.. no a teraz robim hlasenie za rok 2006. Tak preto sa pytam, ci je to dobre ked: do hlasenia za rok 2006 do III. casti riadku 8 dam -900, potom v I. casti r.6 +900, a v I. casti riadku A -900 a to iste dam do riadku B -900..

?