sybila3
26.03.07,17:56
Ahojte, opravujem účtovníctvo z r.2004, lebo účtovníčka nám narobila kiksy, dosť som ich ponachádzala a chcem sa opýtať, či zvárací agregát môže byť zaúčtovaný na 501? Suma s dph 65.153,- Myslím, že nie, ale čo s tým?
Zoltán Kovács
26.03.07,16:03
Ahojte, opravujem účtovníctvo z r.2004, lebo účtovníčka nám narobila kiksy, dosť som ich ponachádzala a chcem sa opýtať, či zvárací agregát môže byť zaúčtovaný na 501? Suma s dph 65.153,- Myslím, že nie, ale čo s tým?

Ak ste platiteľmi (resp. boli v r.2004 platiteľmi) a tá cena je bez dph, potom zaradiť do majetku a odpisovať.
sybila3
26.03.07,16:20
Sme a boli platiteľmi dph. Cena je 54750, dph 10402 a spolu tých 65153.
Môžete mi niekto poradiť ako to v MonyS3 zaradím do majetku a ako rátať odpisy? Lebo ešte nemá skúsenosti s odpismi,mám z nich hrôzu.
Johanka
26.03.07,16:21
Otvorila si účtovnítvo so schválenou účtovnou závierkou?
jaja99
26.03.07,16:25
54750 022/428 vstupná cena
10000 428/082 oprávky (suma odpisov 2004,2005)
Timka1
26.03.07,16:45
V interných dokladoch zaradíš agregát do užívania v hodnote bez DPH. Potom si urobíš kartu dlhodobého majetku, kde vypíšeš všetky potrebné údaje a uvedieš dobu odpisovania, zrýchlené alebo rovnomerné odpisovanie. Na základe vstupnej ceny ti Money prepočíta sam odpisy. V jednotlivých pohyboch sa dajú nastaviť aj predkontácie. Ak máš knihu Money S3 je tam uvedený presný popis ako sa to robí, ak nie v prípade potreby ozvi sa.
sybila3
26.03.07,17:02
Potrebujem to lopatisticky: takže faktúru prijatú zaúčtujem 042,343/321, hneď urobím úhradu z pokladne 321/211. Potom vystavím ID dám 029(neviem či je správne na stroj-zvárací)/042 - cenu bez dph. Potom si otvorím v záložkách majetok a vypíšem kartu. Idem to urobiť a určite sa ešte ozvem, lebo odpisy som ešte nerobila. zatiaľ díky moc
PS:Johanka ako myslíš či som otvorila účto so schválenou účt.závierkou? dík
Zoltán Kovács
26.03.07,18:20
PS:Johanka ako myslíš či som otvorila účto so schválenou účt.závierkou? dík

Čí ročná závierka bola schválená valným zhromaždením za ten rok alebo nie.
Johanka
26.03.07,18:35
PS:Johanka ako myslíš či som otvorila účto so schválenou účt.závierkou? dík

Účtovníctvo so schválenou účt.závierkou sa nesmie otvárať.

Z postupov účtovania:
(14) Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov sa účtujú okrem iných skutočností ustanovených týmto opatrením aj významné opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad podľa § 7 ods. 3 zákona. Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 - Neuhradená strata minulých rokov sa účtuje aj významné dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky a významný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov.
(15) Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúce zo zmeny úprav ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky a rezerv, úprava doby používania alebo spôsobu opotrebenia dlhodobého majetku.


Ak chyby v účtovníctve majú daňový dopad, podáš dodatočné DP.
sybila3
27.03.07,06:39
v roku 2004 bolo účto schválené, ale konatelia predsa nemohli vedieť, či účtovnička dobre alebo zle účtovala. Ja som nato prišla, ked som išla prevádzať do nového roku KS z predchádzajúceho a nesedili mi dodávatelia ani odberatelia a včera som ponachádzala hodne chýb, napr.fa bola účtovaná ako tovar ale pritom to mal byť majetok a odpisovať sa..................Takže ja nemôžem preniesť zlé PS do nového roka, lebo jej tam povychádzali horybilné sumy dodávatelia okolo 700000 a odber 550000 a pritom tam bolo všetko uhradené, len ona nerobila vôbec zápočty.
Ale teraz prosím potrebujem pomôcť s tými odpismi idem si zaúčtovať tie 2 faktúry ako majetok a potom sa ozvem. díky moc všetkým
sybila3
27.03.07,07:07
A takto neotvorila som zatiaľ žiadnu účt.závierku, ale nahadzujem si doklady všetky do svojho softu podľa správnosti ako by to malo byť a uvidím čo mi víde, jej značím červenou ceruzkou na doklady čo je zle a spisujem si to na papier, takže ja si v svojom účtujem tak ako by to malo byť. Môžete mi niekto povedať či je toto správne 042,341/321 a potom zar. ID 022/042 - tam len suma bez dph? prosím, lebo majetok som ešte neúčtovala? ďakujem
atka4
27.03.07,07:19
v roku 2004 bolo účto schválené, ale konatelia predsa nemohli vedieť, či účtovnička dobre alebo zle účtovala. Ja som nato prišla, ked som išla prevádzať do nového roku KS z predchádzajúceho a nesedili mi dodávatelia ani odberatelia a včera som ponachádzala hodne chýb, napr.fa bola účtovaná ako tovar ale pritom to mal byť majetok a odpisovať sa..................Takže ja nemôžem preniesť zlé PS do nového roka, lebo jej tam povychádzali horybilné sumy dodávatelia okolo 700000 a odber 550000 a pritom tam bolo všetko uhradené, len ona nerobila vôbec zápočty.
Ale teraz prosím potrebujem pomôcť s tými odpismi idem si zaúčtovať tie 2 faktúry ako majetok a potom sa ozvem. díky moc všetkým
Nesúhlasím.
Musíš zachovať kontinuitu účtovníctva, t.j., aj keď to bolo zaúčtované zle, musíš preniesť tieto zostatky s pokračovať ďalej v práci - v účtovaní v novom období.
Preto sa ťa pýtajú, či bola účtovná závierka schválená a či si otvorila účtovné knihy starého obdobia, lebo po schválení účtovnej závierky to nesmieš urobiť (neobstojí, že spoločníci - oni sú vlastníci oni rozhodujú a schvaľujú na valnom zhromaždení, nie konatelia) - porušíš Zákon o účtovníctve, § 16, po DDP by si dostala pokutu za porušenie Zákona o účt....., Keďže opravuješ rok 2004, v Poznámkach za rok 2005 ste napísali, kedy bol schválená ÚZ, t.j. nermôžeš PS. otvoriť.

Súhlasím s prísp. 9 od Johanky, ako postupovať pri oprave - teda cez účty 428-429
sybila3
27.03.07,14:38
Dobre, ale ja si musím urobiť celú uzávierku vo svojom softe nanovo aby som vedela, čo vlastne treba opravovať, keď to budem mať, tak si to porovná, čo vyšlo jej a potom uvidím-to ešte neviem, ako to budem opravovať. Ale ja si to proste nahadzujem, aby som mala správne údaje. Lenže tým pádom, že sú tam zle údaje, nám vychádza vysoká daň a to nie je pravda. Nič nahodím si rok 2004, už ho mám ............skoro...........a o roku 2005 ani nehovorím, ale tam nebola schválená závierka, tak hádam tam to poopravujem a prenesiem do r. 2006 správne údaje, ja mám rok 2006 účtovaný dúfam, že dobre, ale aby som ho ukončila, potrebujem správne údaje.............som vďačná za každý názor
sybila3
28.03.07,07:33
Prosím Vás, ale čo by ste robili, keby ste mali všetko v účte zle. Ja som včera bola z toho už na nervy. ČO som nahadzovala výpisy z účtu, tam bola chyba za chybou, napr. nákup dial.známky dala ako phm a uplatnila dph a pritom tam nemala byť, alebo phm nevšimla si, že má nato blok a dala na 513, ale pritom blok bol takže mal byť aj základ aj dph. ďalší blok nahodila tiež z dph a bol od neplatcu dph, no proste, hrúza, alebo teraz dala výber z účtu do pokladne 1000, ale nevšimla si, že je k tomu blok na phm asi tá suma ju pomýlila. No tak čo mám nechať tak to účtovníctvo alebo opraviť alebo čo. Koľko by sme dostali pokutu za porušenie zákona o účte, že sme otvorili schválenú účt. závierku? Prosím poradí mi niekto?
sybila3
28.03.07,12:47
No rok 2004 mám zhruba hotový, ale sú tam úplne iné čísla, môžete mi poradiť, čo mám teda s tým robiť? Prosím vyjadrite sa ako by ste to riešili?
sybila3
28.03.07,15:04
No nikto sa mi k tomu nevyjadril? No nič to pokračujem ďalej.
Nahodila som si do karty majetku údaje, neviem čo sa píše do kolonky spôsob obstarania, podľa čoho dám odpisovú skupinu, neviem to nikde nájsť, spôsob odpisovania bude rovnomerný? Teraz neviem či účet majetku má byť 042, oprávky 082 a účet odpisov 551? Mám zadať aj dátum daň.odpis a účt. odpis? Prosím poraďte, ešte som to nerobila, díky moc.
atka4
28.03.07,15:08
No rok 2004 mám zhruba hotový, ale sú tam úplne iné čísla, môžete mi poradiť, čo mám teda s tým robiť? Prosím vyjadrite sa ako by ste to riešili?

Tak keď už vieš rozdiely, porovnaním jednotlivých stavov na účte z nesprávneho pôvodneho účtovníctva a z tvojho,
1. hodila by som všetky rozdiely na jeden papier - mimo tvojho účtovníctva s predkontáciou a sumou opráv chýb starého účtovníctva na vrub 428 a 429 k 1.1.2006.
(S tým, že to, čo bolo robené doteraz - všetky knihy, záznamy proste všetky výstupy, by som nechala v tlačenej forme ako to je v pôvodnej prevzatej verzii)
2. ďalší papier = aký bude výstup starého účtovníctva - pôvodných zostatkov +/- po zaúčtovaní tých opráv, ktoré sú na 1.papieri, čo by malo byť totožné s tvojimi vstupnými údajmi k 1.1.2006, až na účty 428/429-tie sa budú líšiť
3. V účtovníctve tvojom by som teda zaúčtovala len tie rozdiely 428/429, pretože ty máš všetky ostatné údaje správne a tieto uvedeieš do stavu po oprave.

Čo myslíte?
sybila3
28.03.07,15:18
Ešte potrebujem odpisy zaúčtovať, a ako to mám účtovať, účet 428 a oproti nemu všetky účty, ktoré sú zle? lebo ja som z toho jej účta hotová, ja neviem či bola napitá ked účtovala alebo čo? Ale prosím ako mám urobiť tú kartu majetku?
atka4
28.03.07,15:27
No nikto sa mi k tomu nevyjadril? No nič to pokračujem ďalej.

Nahodila som si do karty majetku údaje, neviem čo sa píše do kolonky spôsob obstarania,(kúpou, darovaním, vkladom do podnikania...) podľa čoho dám odpisovú skupinu, Pozri prílohu k Daň. zákon, príp. daj hľadať aj na porade neviem to nikde nájsť, spôsob odpisovania bude rovnomerný? účt. jednotka sa sama rozhodne - rovnomerný al. zrýchlený Teraz neviem či účet majetku má byť 042 to je obstaranie, účtuješ podľa toho čo to je - pozri účt. osnovu - najčastejšie sam. hnut. veci na 022 a pod., ale záleží hovorím od toho, čo sa kupovalo a za koľko, oprávky 082 áno a účet odpisov 551 áno? Mám zadať aj dátum daň.odpis a účt. odpis? (podľa SW a rozhodnutia buď mesačne, ale najčastejšie k 31.12. daň. odpis, účtovné mesačne, ak sa budú uplatňovať - opäť ako sa rozhodne účt.jednotka - ale len ktorá nemá povinnosť auditu, ak má tak účtovné aj daňové odpisy. Prosím poraďte, ešte som to nerobila, díky moc.
Pekný deň:)
atka4
28.03.07,15:33
No nikto sa mi k tomu nevyjadril? No nič to pokračujem ďalej.
Nahodila som si do karty majetku údaje, neviem čo sa píše do kolonky spôsob obstarania, podľa čoho dám odpisovú skupinu, neviem to nikde nájsť, spôsob odpisovania bude rovnomerný? Teraz neviem či účet majetku má byť 042, oprávky 082 a účet odpisov 551? Mám zadať aj dátum daň.odpis a účt. odpis? Prosím poraďte, ešte som to nerobila, díky moc.

Tak tu sú tie odpisové skupiny:
Príloha č. 1
k zákonu č. 595/2003 (http://www.porada.sk/autolink.php?id=16&script=showthread&forumid=90) Z. z.
ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN


Odpisová skupina 1

Položka1) KP2) Názov3)

1 1 01.21.11 Hovädzí dobytok plemenný a chovný
1 2 01.22.11 Ovce plemenné a chovné
1 3 01.22.12 Kozy plemenné a chovné
1 4 01.22.13 Len: somáre, muly a mulice
plemenné
1 5 01.23.10 Ošípané plemenné a chovné
1 6 01.24.1 Hydina plemenná a chovná:
len husi a gunáre
1 7 25.24.25 Ochranné pokrývky hlavy:
klobúky a iné pokrývky
z kaučuku alebo plastov
1 8 25.24.27 Kancelárske a školské
potreby z plastov
1 9 26.15.23 Laboratórne sklo, sklo pre
zdravotníctvo a
farmaceutické účely
1 10 26.24.1 Laboratórna chemická alebo
iná technická keramika
1 11 26.81.11 Mlynské kamene, brúsne
kamene, brúsne kotúče a
podobné výrobky
1 12 28.62 Nástroje, okrem 28.62.50
ostatné nástroje
1 13 29.32.14 Rozmetávače hnoja a umelých
hnojív
1 14 29.32.4 Mechanické prístroje na
striekanie, rozstrekovanie
a rozprašovanie
kvapalín alebo práškov pre
poľnohospodárstvo alebo
záhradníctvo
1 15 29.32.5 Samonakladacie alebo
samovýklopné prívesy a
návesy na poľnohospodárske
účely
1 16 29.32.65 Stroje a prístroje pre
poľnohospodárstvo,
záhradníctvo, lesníctvo,
hydinárstvo a včelárstvo
inde nezaradené
1 17 29.41.1 Ručné náradie pneumatické
alebo so vstavaným motorom
1 18 30.0 Kancelárske stroje a
počítače
1 19 32.20.11 Vysielacie prístroje pre
rádiotelefóniu,
rádiotelegrafiu, rozhlasové
alebo televízne vysielanie
1 20 32.20.12 Televízne kamery
1 21 32.20.20 Elektrické prístroje pre
drôtové telefóny a
telegrafiu
1 22 32.30.11 Rozhlasové prijímače okrem
autorádií fungujúcich bez
vonkajšieho zdroja energie
1 23 32.30.44 Prijímacie prístroje pre
rádiotelefóniu alebo
rádiotelegrafiu
inde neuvedené
1 24 33.2 Meracie, kontrolné,
testovacie, navigačné a iné
prístroje a zariadenia
1 25 33.3 Zariadenia na riadenie
výrobných procesov
1 26 33.40.22 Binokulárne, monokulárne
ďalekohľady a ostatné
optické teleskopy, ostatné
astronomické prístroje
1 27 34.10.2 Ostatné automobily (vrátane
dodávkových do užitočného
zaťaženia 1, 5 t)
1 28 34.10.3 Motorové vozidlá na
prepravu 10 aviac osôb
(autobusy) okrem
trolejbusov a elektrobusov
1 29 34.10.4 Motorové vozidlá pre
nákladnú dopravu
s užitočným zaťažením
nad 1, 5 t
1 30 34.10.53 Motorové vozidlá na jazdu
na snehu, špeciálne vozidlá
na prepravu osôb na
golfových ihriskách a pod.,
s motorom
1 31 35.42 Bicykle
1 32 36.5 Hry a hračky: okrem 36.50.4
výrobky pre lunaparky,
stolové alebo spoločenské
hry
1 33 36.63.2 Písacie potreby
1 34 36.63.72 Kočíky
1 35 36.63.74 Nástroje, prístroje a
modely určené na
predvádzacie účely
1 36 36.63.76 Umelé kvety, lístie, ovocie
a ich súčasti
1 37 36.63.77 Ostatné rozličné výrobky
inde neuvedené

Odpisová skupina 2

Položka1) KP2) Názov3)

2 1 01.22.13 Len: kone plemenné, úžitkové a chovné
2 2 17.40.2 Ostatné konfekčné výrobky
2 3 17.51.1 Koberce a dlážkové textílie
2 4 17.52 Povraznícke výrobky, šnúry,
laná, sieťoviny, motúzy
2 5 17.54 Ostatné textílie inde
neuvedené
2 6 19.2 Brašnárske a sedlárske
výrobky a iné výrobky
z kože
2 7 20.30.2 Montované stavby z dreva:
ak nie sú samostatnými
stavebnými objektmi alebo
technologickým zariadením
(podľa rozhodnutia
príslušného úradu
životného prostredia)
2 8 22.1 Knihy, noviny a ostatné
tlačiarenské materiály
a záznamové médiá
2 9 25.23.2 Montované stavby z plastov
(prefabrikované bunky),
ak nie sú samostatnými
stavebnými objektmi alebo
technologickým zariadením
(podľa rozhodnutia
príslušného úradu životného
prostredia)
2 10 25.24 Ostatné výrobky z plastov
okrem:
25.24.25 Ochranné pokrývky hlavy
25.24.27 Kancelárske a školské
potreby z plastov
2 11 28.61 Nožiarsky tovar
2 12 28.63 Zámky a kovanie
2 13 28.71 Oceľové sudy a podobné
nádoby
2 14 28.72 Nádoby z ľahkých kovov
2 15 29.11.11 Prívesné lodné motory
2 16 29.12 Čerpadlá a kompresory
2 17 29.22.14 Len: žeriavy stavebné
(konštruované pre
stavebníctvo)
2 18 29.22.15 Vidlicové stohovacie
vozíky, iné vozíky
vybavené zdvíhacím
a manipulačným zariadením,
malé ťahače používané
na železničných staniciach
2 19 29.22.17 Pneumatické a ostatné
elevátory a dopravníky
na nepretržité
premiestňovanie tovaru
a materiálov
2 20 29.22.18 Ostatné zdvíhacie,
manipulačné, nakladacie
alebo vykladacie
zariadenia
2 21 29.23.13 Chladiace a mraziace
stroje, tepelné čerpadlá
okrem zariadení pre
domácnosť
2 22 29.24.2 Stroje a prístroje na
čistenie alebo sušenie
fliaš, balenie a váženie,
striekacie a
rozstrekovacie prístroje,
kovoplastické tesnenia
2 23 29.24.3 Odstredivky, kalandre a
predajné automaty
2 24 29.24.4 Stroje, prístroje a
laboratórne zariadenia
inde neuvedené
na spracovanie materiálu
výrobnými postupmi
spočívajúcimi
v zmene teploty
2 25 29.24.6 Umývačky riadu
priemyselného charakteru
2 26 29.31 Traktory pre
poľnohospodárstvo a
lesníctvo
2 27 29.32 Ostatné stroje pre
poľnohospodárstvo a
lesníctvo okrem:
29.32.14 Rozmetávače hnoja a
umelých hnojív
29.32. 4 Mechanické prístroje na
striekanie, rozstrekovanie
alebo rozprašovanie
kvapalín alebo práškov
pre poľnohospodárstvo
alebo záhradníctvo
29.32. 5 Samonakladacie alebo
samovýklopné prívesy a
návesy na
poľnohospodárske účely
29.32.65 Stroje a prístroje pre
poľnohospodárstvo,
záhradníctvo,
lesníctvo, hydinárstvo
a včelárstvo
2 28 29.4 Obrábacie stroje okrem
29.41.1ručné náradie
pneumatické alebo
so vstavaným motorom
2 29 29.52.1 Stroje na hlbinnú ťažbu
2 30 29.52.2 Stroje na premiestňovanie
zeminy a povrchovú ťažbu
s vlastným pohonom okrem
kolesových rýpadiel
a nakladačov
2 31 29.52.3 Ostatné stroje
na povrchovú ťažbu
2 32 29.52.4 Stroje a zariadenia
na triedenie, rozdrvenie,
zmiešavanie a jednoduché
spracovanie zeminy,
kameňa, rúd a ostatných
nerastných látok
2 33 29.52.5 Pásové traktory
2 34 29.53.1 Stroje pre potravinársky
priemysel a spracovanie
tabaku
2 35 29.54 Stroje pre textilný,
odevný a kožiarsky
priemysel
2 36 29.56 Ostatné účelové stroje
2 37 29.6 Zbrane a munícia
2 38 29.7 Prístroje pre domácnosť
inde nedefinované
2 39 31.10.31 Elektrické generátorové
agregáty s piestovým
vznetovým motorom
s vnútorným spaľovaním
2 40 31.4 Akumulátory, galvanické
články a batérie
2 41 31.5 Elektrické zdroje svetla
a svietidlá
2 42 31.62 Ostatné elektrické
vybavenie
2 43 32.20 Televízne a rozhlasové
vysielače, drôtové
telefóny a ďalekopisné
prístroje okrem:
32.20.11 Vysielacie prístroje pre
rádiotelefóniu,
rádiotelegrafiu,
rozhlasové alebo televízne
vysielanie
32.20.12 Televízne kamery
32.20.20 Elektrické prístroje pre
drôtové telefóny
a telegrafiu
2 44 32.30 Televízne a rozhlasové
prijímače, prístroje
na záznam a reprodukciu
zvuku alebo obrazu okrem:
32.20.11 Rozhlasové prijímače okrem
autorádií fungujúcich
bez vonkajšieho zdroja
energie
32.30.44 Prijímacie prístroje pre
rádiotelefóniu alebo
rádiotelegrafiu
2 45 33.10 Zdravotnícke a chirurgické
zariadenia, prístroje
na ortopedické účely
2 46 33.20.3 Presné váhy, kresliace,
rysovacie, počítacie,
meracie prístroje
a nástroje a pod.
2 47 33.4 Optické nástroje
a fotografické zariadenia
okrem:
33.40.22 Binokulárne, monokulárne
ďalekohľady a ostatné
optické teleskopy,
ostatné
astronomické prístroje,
optické mikroskopy
2 48 33.50.1 Hodiny a hodinky
2 49 34.10.3 Len: trolejbusy a
elektrobusy
2 50 34.10.51 Terénne vyklápacie vozy
(dampery)
2 51 34.10.52 Žeriavové automobily
2 52 34.10.54 Motorové vozidlá na
špeciálne účely inde
neuvedené
2 53 34.20.2 Prívesy a návesy:
kontajnery
2 54 34.30.20 Ostatné samostatné
predmety pre motorové
vozidlá
2 55 35.12 Rekreačné a športové člny
2 56 35.20.33 Len: vozidlá koľajové
banské a lokálky
(železnice osobitného
určenia)
2 57 35.3 Lietadlá a kozmické lode
2 58 35.41.1 Motocykle a prívesné
vozíky k motocyklom
2 59 35.43 Vozíky pre invalidov
2 60 35.50.1 Ostatné dopravné
zariadenia inde neuvedené
2 61 36.1 Nábytok
2 62 36.3 Hudobné nástroje
2 63 36.4 Športové výrobky
2 64 36.50.4 Výrobky pre lunaparky, pre
stolové alebo spoločenské
hry
2 65 36.63.1 Kolotoče, hojdačky,
strelnice a ostatné
lunaparkové atrakcie
2 66 Technické zhodnotenie
nehnuteľnej kultúrnej
pamiatky

Odpisová skupina 3

Položka1) KP2) Názov3)
3 1 26.61.20 Montované stavby z betónu
(prefabrikované bunky),
ak nie sú samostatnými
stavebnými objektmi alebo
technologickým zariadením
(podľa rozhodnutia
príslušného úradu
životného prostredia)
3 2 28.11.10 Montované stavby z kovov
(prefabrikované bunky
plechové), ak nie
sú samostatnými
stavebnými
objektmi alebo
technologickým zariadením
(podľa rozhodnutia
príslušného úradu
životného prostredia)
3 3 28.21 Nádrže, cisterny, kade a
podobné zásobníky z kovov
3 4 28.30 Generátory na výrobu pary
okrem kotlov na centrálny
ohrev teplej vody
3 5 28.75.21 Pancierové a spevnené
skrine, pancierové
priehradky a dvere
z obyčajných kovov
3 6 28.75.22 Kartotékové skrine,
zoraďovače spisov a pod.
3 7 28.75.24 Sošky a podobné dekoračné
predmety, rámy na obrazy
a zrkadlá
3 8 28.75.27 Ostatné výrobky
z obyčajných kovov inde
neuvedené
3 9 28.75.3 Meče, tesáky, bodáky,
kopije a podobné sečné a
bodné zbrane
3 10 29.11.12 Zážihové spaľovacie
piestové lodné motory,
ostatné motory
3 11 29.11.13 Piestové vznetové motory
s vnútorným zapaľovaním
3 12 29.11.2 Turbíny
3 13 29.21.1 Pece, horáky a ich
súčasti
3 14 29.22 Zdvíhacie a dopravné
zariadenia
3 15 29.23.11 Výmenníky tepla,
prístroje a zariadenia
na skvapalňovanie vzduchu
alebo iných plynov
3 16 29.23.12 Klimatizačné zariadenia
3 17 29.23.14 Stroje a prístroje na
filtrovanie a čistenie
plynov inde neuvedené
3 18 29.23.2 Ventilátory (okrem
stolových)
3 19 29.24.1 Plynové generátory,
destilačné, filtračné
alebo rektifikačné
prístroje
3 20 29.51 Stroje pre metalurgiu
3 21 29.52.2 Len: rýpadlá a kolesové
nakladače
3 22 31.10 Elektromotory, generátory
a transformátory
3 23 31.2 Elektrické rozvodné
a spínacie zariadenia
3 24 35.11 Lode
3 25 35.20 Železničné a električkové
lokomotívy, vozňový park
a ich súčasti okrem:
35.20.33 Vozidlá koľajové banské a
lokálky (železnice
osobitného určenia)
3 26 Pestovateľské celky
trvalých porastov s časom
plodnosti dlhším ako tri
roky
3 27 2213 KS – Diaľkové Telekomunikačné siete a vedenia
z 2224 KS – Miestne elektrické a telekomunikačné rozvodya vedenia
3 28 Drobné stavby vymedzené osobitným
predpisom 107) s výnimkou
uvedenou v § 22 ods. 2 písm. b)
druhom bode

Odpisová skupina 4

Položka1) KS4) Názov3)

4 1 1 Budovy
4 2 2 Inžinierske stavby
s výnimkou kódov uvedených
v odpisovej skupine 3

Poznámky:

1) Položka označuje číslo odpisovej skupiny (1 až 4) a poradové číslo položky v príslušnej odpisovej skupine.
2) KP kód klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorý je rozhodujúci na zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny. Ak pre stručnosť textácie je názov vymedzený inak, rozhodujúci je kód KP.
3) Názov obsahové vymedzenie jednotlivých položiek a kódov prevažne s použitím textácie KP, prípadne textácie KS.
4) KS kód klasifikácie stavieb vyhlásený opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.
sybila3
28.03.07,15:38
Si zlatá, ďakujem ti moc. Už to tam mám nahodené, ale mi to nejako nechce vyrátať odpisy? čo s tým?
atka4
28.03.07,15:42
Si zlatá, ďakujem ti moc. Už to tam mám nahodené, ale mi to nejako nechce vyrátať odpisy? čo s tým?

Aký máš SW.
Asi treba nahodiť predkontáciu niekde v nastaveniach na odpisy 551/082
Ja robím v POHODE, tu to nastavujem v globálnych nastaveniach, ale môžem aj keď vojdem do karty na položke majetkové operácie, tak aj tam môžem zadať predkontáciu
sybila3
28.03.07,15:47
Mám MoneyS3, ale už mi je fakt z tých opráv do plaču od jedu.
atka4
28.03.07,15:52
Mám MoneyS3, ale už mi je fakt z tých opráv do plaču od jedu.

Nepoznám prácu s týmto SW, skús pozrieť do porád priamo na SW.

Daj si chvíľu pauzu...........
Viem, že ťa asi ženie čas, ale radšej si tu pozri niečo mimo témy, odreaguj sa a naber sily.;)
sybila3
28.03.07,16:01
Atka máš pravdu asi si pôjdem za hodinku pozrieť, kriminálky moje obľúbené a potom budem pokračovať. lebo celé dni sedím pritom. Ešte niečo pokontrolujem. A kde zistím pripočitateľné a odpočitateľné položky od základu dane? ďakujem moc
Timka1
28.03.07,16:51
Sybila, neviem prečo ti nejde vypočítať odpisy, ale môžme to skúsiť. Ja robim odpisy bežne v tomto SW. Takže otvoríš kartu majetku, musíš uviesť všetky dáta majetku, hlavne odpisovú skupinu a cenu. Potom v tabuľke dole máš "pohyby" vpravo máš "pridať" klikneš na to a zaradíš majetok do užívania, vyplníš dátum, sumu ti načíta, doklad nákupu, potom tam maš zaúčtovanie, ale pozor, ak si majetok zaradila už v ID, nevyplňuj predkontáciu - zaškrtni "zaúčtované", ale ak si ho nezaradila, zaškrtni poličko a zadaj predkontáciu. Potom klikni na "OK" - teda ulož. Prejdeš v tabuľke na "daňové odpisy", klikni vpravo na výpočet a program ti sám vypočíta odpisy. Ak budeš mať toto, napíš.
sybila3
29.03.07,07:39
Timka, no nahodila som si ako si mi napísala, dala som daňové odpisy rovné účtovným-môže to tak byť, odpisy som zadala raz ročne, dala som vypočítať daňové a môžeš mi poradiť čo ďalej.
Fa 042,343/321
zar.022/042
Zatiaľ mám toľko, môžeš mi poradiť, ako ďalej tie účtovné........veľmi ti ďakujem.
Timka1
29.03.07,08:33
Účtovné a daňové odpisy sa nemusia rovnať, ale môžu, vypracuj si na to smernicu, že sa budú rovnať (neskôr, teraz máš asi toho dosť veľa). Neviem či si už urobila odpis, ak nie: nastavíš sa na "pohyby" klikneš na pridať a vyberieš si typ pohybu, označíš "daňový odpis", uvedieš dátum k 31.12.2006 ? 2005, (neviem aký chceš zaúčtovať), prejdeš na zaúčtovanie, klikneš na účtovať podľa predkontácie, zadaš predkontáciu na odpis 551/082 a potvrdíš. V pohyboch sa ti zobrazí riadok daňový odpis a riadok uzatvorenie príslušného roka. Uzatvoríš celú kartu kliknutím na "OK", aby sa ti zmeny uložili. Ak chceš odpis zaúčtovať do ID, prejdeš na zaúčtovanie majetku a už ťa naviguje, označiť každý pohyb vlastným dokladom, vyplniť dátum, a kliknuť na "zaúčtuj", vytvorí ti v ID doklad, kde budeš mať daňový odpis.
sybila3
29.03.07,16:30
Ja som si zaúčtovala samostatne na ID:
022/042 zaradenie
551/082
Ale neviem či má byť každý odpis aj zváračka aj ohrievač zvlášť na analytike alebo môžu byť spolu.
už som zistila odpis. skupinu č. 2, odpis dám rovnomerný? Kde nájdem koľko sa bude odpisovať?
Ešte mi chýbajú tieto odpisy dohodiť.
Prosím ťa pripočitateľné účty sú 513,563, 545? Potom si pozriem vo výsledovke a v súvahe mi musí sedieť HV k nemu pripočítam tieto položky, neviem, čo sa ešte odpočítava a vyrátam daň, ktorú zaúčtujem do roku 2004 591/342. A kurzové rozdiely vo val. pokl. zaúčtujem cez kurz. rozd. výdaj-strata 563/211200? A účet tiež 563/221? díky moc
Timka1
29.03.07,16:53
Každý majetok nemusí mať zvlášť analytiku na odpis, môžu byť aj spolu, je to na tebe ako sa rozhodneš, ak si urobíš na každý majetok analytiku, budeš mať lepší prehľad. Odpis môžeš tiež dať aký si vyberieš, čiže buď rovnomerný alebo zrýchlený. Ak daš rovnomerný, budeš mať v odp. sk. 2 počas celých 6 rokov rovnomerný odpis - každý rok rovnaký - 1/6. Ak zvolíš zrýchlený, prvý rok budeš mať odpis v najvyššej sume a každý ďalší rok sa bude suma odpisov znižovať.
AK si pozrieš zákon o dani z príjmov, aj na porade je na titulnej stránke, § 26, 27, 28 tam je všetko ohľadom rovnomerných i zrýchlených odpisoch.
sybila3
29.03.07,17:10
OK, idem si to prečítať, začala som nahadzovať r. 2005, potom sa budem babrať s tými ukončovačkami. Ešte sa opýtam, či odpisy sa rátajú z celkovej ceny aj s dph a do používania sa zaradí majetok s dph alebo bez? díky moc
Timka1
29.03.07,17:53
Odpis vypočítaš zo sumy bez DPH, ak firma bola plátcom DPH, ak nebola, z celkovej sumy aj s dph. Zaradíš tak isto.
atka4
29.03.07,18:09
OK, idem si to prečítať, začala som nahadzovať r. 2005, potom sa budem babrať s tými ukončovačkami. Ešte sa opýtam, či odpisy sa rátajú z celkovej ceny aj s dph a do používania sa zaradí majetok s dph alebo bez? díky moc

Ak ste v čase nákupu boli platiteľmi DPH, tak nahodíš aj vstupnú cenu majetku do karty bez DPH (lebo 343-dph si si uplatnila na odpočte)
Ak ste v čase nákupu neboli platiteľmi DPH, nahodíš vstupnú cenu s DPH (do karty majetku).

Odpisy robíš podľa toho, čo nahodíš na kartu majetku zo sumy vstupnej ceny, kt. mal majetok v roku obstarania - podľa vyššie uvedeného.
sybila3
24.04.07,12:32
Ahojte, tak som tu znova, všetky doklady z r.2004, 2005 som nahodila do svojho softu ale som sa nemohla z toho vysomáriť tak narýchlo. Takže DP som podala tak ako mi vychádzalo tento rok, kde si myslím, že som účtovala dobre, počiatočné stavy som preniesla z r. 2005 do 2006 tak ako mi odovzdala predchodkyňa. A teraz by som sa potrebovala dostať na správne čísla a potrebujem aby mi niekto pomohol. Ale musím ísť nato postupne.
Takže rok 2004 bola schválená uzávierka, zisk sa rozhodli nerozdeľovať, tak ho mám na účte 428. V r. 2006 podala a dokončila daň.prizn.za rok 2005, ale uzávierka asi schválená nebola, takže by som mohla opraviť r. 2005 ako má byť a podať dodatočné, ale potom by nesedeli v r.2006 PS, takže aj za rok 2006 by som mala podať dodatočné? Lebo som zistila, že veľa faktúr nebolo ani zaúčtovaných zahraničných, takže sa mi daň znížila o hodne korún, poradte ako postupovať, čo s tým? A ako začať............Alebo zaúčtovať opravy oproti 428 ? díky moc
sybila3
29.05.07,16:15
Ahojte, už som tu zas, už to mám povyčíslované správne, dodávatelia, odberatelia, iba to čo tam má byť ale neviem oproti čomu to mám opraviť. nemôžem to opraviť ked je počiatočný stav 311200/701 750.000,- a má byť 40.159, nemôžem to dať 311200/701 -709.841? Aby som upravila PS ako má byť? poradí mi niekto? dík
mercedes007
29.05.07,17:25
Ak by sa jednalo len o uprevenie počiatočného stavu na účte 311 tak to by tak aj mohlo byť, no je treba v prvom rade zistiť kde bola chyba a či sú správne zaúčtované výnosy v prislušnom roku.Neviem ako to mala predchodkyňa zaužívané a akým spôsobom spracovavála účtovníctvo, ale ked sa robí účtovná uzávierka v podstate ešte predtým mala by sa robiť inventarizácia majetku, čiže samozrejme aj inventarizácia pohľadávok a záväzkov a tieto sa zvyknú aj odsuhlasovať, ja to mám zaužívané tak, že posielam odberateľom aj dodávateľom na odsúhlasenie zostatky účtov.Tie čo mi prídu odsúhlasené je to ok ktoré sa nevrátia tak mnou vyčíslené považujem za správne.Je to perfektné, nakoľko aj ked je s tým papierovačka ale zas mám všetko jasné, ja si tie inventarizácie robím podrobne čiže každý účet samostatne analytický mám ozpísaný, že z čoho predmetný zostatok pozostáva úplne presne.Ako sa hovorí, človek je tvor omylný a preto ak sa táto inventarizácia robí, nemôže sa stať, že sa vyčíslia zostatky účtov v nesprávnej výške. V prípade, že sa nájde aj chyba vo výnosoch, je potrebné podať dodatočné daňové priznanie v príslušnom roku kde sa chyba stala, nakoľko ak správca dane pri kontrole zistí, že boli nesprávne zúčtované výnosy a došlo k skráteniu daňovej povinnosti dodaní to aj s penálami čo môže za to obdobie urobiť poriadný balík peňazí.Netýka sa to nákladov, ked je niečo neuplatnené, že daňova povinnosť vychádza nižšie ako bola pôvodná na to správca daní pri kontrole neberie zreteľ
sybila3
30.05.07,06:21
No poúčtované tam bolo všeličo zlé, nie výnosy boli zle poúčtované ale náklady, takže nám vyšlo platiť daň o 100.000 viac. Ale s tým už nič neurobím. Potrebovala by som len opraviť PS skoro všetkých účtov, dodáv., odber, pokl............. neviem či to mám upravovať tak ako som písala napr. 311/701 a mínusom aby som sa dostala na čísla, ktoré sú správne alebo oproti 428? prosím poradíte mi? Je to dosť súrne....................
moje správne,ktoré by mali byť------------ zlé, ktoré sú

022 116.350,4 --------------------------------
082 51.713,---------------------------------- -
211/1 1,323.438,49 -----------------------875.290,05
211/2 117.543,78 -------------------------827.167,91
221/1 7.292,39 -----------------------------7.292,39 -sedí
221/2 4.568,63----------------------------- 4,571,28
261 0 -------------------------------------22.973,74
311/1 353.309,--------------------------- 405.874,30
311/2 0---------------------------------- 650.288,71-nerobila zápočty
321/1 70.861,- ----------------------------91.466,10
321/2 40.159,38 --------------------------754,694,60-nerobila zápočty
336 1.152---------------------------------- 1.152 - sedí
341 303.508,53-------------------------- -38.761,54
342 27.360 --------------------------------27.260 - sedí
343 171.184------------------------------ 175.093,-
365 1.000 ----------------------------------1.000 - sedí
411 200.000 ------------------------------200.000,- sedí
431/428/ 204.806,46 ----------------------165.038,5
-nerobila ani inventarizácie, ja som teraz posielala aj z r.2004, 2005, čo sme nemali uhradené fa..........prosím vás poradte mi ako a oproti čomu to mám opraviť, aby boli dobre PS...........díky, je to dosť súrne
porobila som stlpčeky ale sa mi to zlialo do jedného tak správne a nesprávne oddelím pomlčkami
sybila3
30.05.07,08:13
Nikto mi nevie poradiť ako to opravím? díkkkkkk
neznama22
30.05.07,10:14
Ak chceš upravit počiatočné stavy, tak cez Účtovníctvo/Uzávierkové operácie/Zadanie počiatočných stavov denníka.
Najprv tu zruš počiatočné stavy a potom nanovo si ich už opravené nahod. Nie je v programe možné zrušiť len jeden počiatočný stav, ak si dáš zrušiť stavy, tak sa ti zrušia všetky.

Pred týmto úkonom by som odporučila si spraviť najprv zálohu, ak si ju spraviš kedykoľvek sa možeš vrátiť k povodnému.
sybila3
30.05.07,10:39
To viem ako mám opraviť PS v programe, ale ja ich potrebujem opraviť oproti pôvodným, čo mala účtovníčka predomnou a boli, zle, ja som všetko ponahadzovala-celé účto, aby som zistila, čo tam má byť, takže ja potrebujem ich účtovne upraviť, neviem či oproti zisku ich poopravovať alebo ako?
sybila3
30.05.07,14:42
Prosím Vás, môže mi niekto napísať ako by som to mala opraviť, aby som sa dostala na svoje počiatočné stavy a sedelo účtovníctvo, prosím o pomoc, díky.....................
Marcela16
01.08.07,05:03
Mám tiež jednu otázku ohľadom opravy účtovníctva. Prevzala som účtovníctvo tiež po jednej, a bolo tam dosť chýb, aj keď nie toľko ako mala Sybila3. Niečo som poopravovala ako mi poradili skúsenejšie účtovníčky. Išlo tom o nejaké "halierové vyrovnanie" na účte 342 a 343, ktoré sa prenieslo do nákladov. Bolo to v celkovej sume 16 Sk. Ale teraz ma tak nejako napadlo, že to mala byť asi pripočítateľná položka???? Teda otázka znie, že či to malo byť ako pripočítateľná položka a ak áno, čo teraz s tým. Môžem to zaúčtovať ako oprava chýb minulého účtovného obdobia - nevýznamná suma? Opravné daň. priznanie je pri tejto sume podávať asi zbytočné. A teda ako by som tú opravu mala zaúčtovať. Alebo to mám tam už nechať? ..... Prosím o radu.
liba2
01.08.07,05:16
Mám tiež jednu otázku ohľadom opravy účtovníctva. Prevzala som účtovníctvo tiež po jednej, a bolo tam dosť chýb, aj keď nie toľko ako mala Sybila3. Niečo som poopravovala ako mi poradili skúsenejšie účtovníčky. Išlo tom o nejaké "halierové vyrovnanie" na účte 342 a 343, ktoré sa prenieslo do nákladov. Bolo to v celkovej sume 16 Sk. Ale teraz ma tak nejako napadlo, že to mala byť asi pripočítateľná položka???? Teda otázka znie, že či to malo byť ako pripočítateľná položka a ak áno, čo teraz s tým. Môžem to zaúčtovať ako oprava chýb minulého účtovného obdobia - nevýznamná suma? Opravné daň. priznanie je pri tejto sume podávať asi zbytočné. A teda ako by som tú opravu mala zaúčtovať. Alebo to mám tam už nechať? ..... Prosím o radu.
Tiež pracuješ v Money S3 ?
Ak riešiš rok 2007, potom halierové rozdiely, ktoré vznikajú zo zaokrúhľovania súm do daňového priznania DPH sú daňovo uznateľným nákladom a účtujú sa na 548.
Na účte 342 by nemali byť žiadne haliere.
Marcela16
01.08.07,06:13
Nepracujem v Money S3... dúfam, že to nie je mimo tému????!!!! V mojom prípade ide síce o halierové rozdiely, alebo skôr o korunové rozdiely. Tieto rozdiely nevznikli v mojom roku, ale v predošlých rokov. Ja som prevzala účto v r. 2006, a aby mi zostatky sedeli, tak som urobila to halierové vyrovnanie. Takže neviem či je to daň. uznané, alebo nie. A čo vlastne mám teraz urobiť, z tých možností, o ktorých som vyššie písala.
liba2
01.08.07,06:41
Nepracujem v Money S3... dúfam, že to nie je mimo tému????!!!! V mojom prípade ide síce o halierové rozdiely, alebo skôr o korunové rozdiely. Tieto rozdiely nevznikli v mojom roku, ale v predošlých rokov. Ja som prevzala účto v r. 2006, a aby mi zostatky sedeli, tak som urobila to halierové vyrovnanie. Takže neviem či je to daň. uznané, alebo nie. A čo vlastne mám teraz urobiť, z tých možností, o ktorých som vyššie písala.

Je to mimotemy , riešili sa tu opravy v Money :--- .
Ale pokračujem. O tých rokoch nepíšeš jednoznačne. Teda zopakujem, v roku 2006 si zistila rozdiel na účte 342. Bolo treba zistiť ako a kedy ten rozdiel vznikol, aby rok 2006 bol správne zaúčtovaný a zostal iba rozdiel z predchádzajúcich rokov , t.j r. 2005 a staršie. Rozdiel na tomto účte nemá súvis s nákladmi. Na jednej strane je zrazená daň z príjmu zamestnancov a na druhej strane odvedená daň, teda možno bolo menej uhradené na DU, bolo treba to overiť. Aby ti vyšiel správny zostatok, zaúčtovala si rozdiel ako daňovo uznaný náklad - tak to nebolo správne.
Marcela16
01.08.07,07:00
Ešte raz chcem zdôrazniť, že na jednom účte bol rozdiel 4 Sk, a na druhom 12 Sk. To kde to vzniklo to ja už neviem zistiť, lebo to by som musela prejsť celé účto danej firmy. Skúsená účtovníčka mi poradila, že to môžem zaúčtovať do nákladov, ale teraz ma napadlo, že som to mala asi dať do pripočítateľnej položky. Otázka znie, že či to mám už nechať tak (keby prišla daň. kontrola koľko by za to dali pokutu?), alebo to môžem opraviť ako chybu minulých období - nevýznamné náklady (v tomto prípade ako), alebo je ešte nejaká iná možnosť?
liba2
01.08.07,07:11
Vzhľadom na zanedbateľnú sumu by som nerobila dodatočné daň. priznanie, lebo len to je možnosť opraviť, účtovníctva sa to už netýka. Odôvodníš to ústne pri kontrole. Pokutu nepredpokladám.
Marcela16
01.08.07,07:26
A ako sa to vlastne dá odôvodniť??? To by ma naozaj zaujímalo.
liba2
01.08.07,07:58
Prevzala si účto s nedostatkami..., čo sa dalo si opravila...., rozdiel 4 sk je zanedbateľný (možno tých 12 sk pri DPH bude v poriadku) tak si neskúmala roky dozadu.... rada od skúsenej účtovníčky-do nákladov.... zabudla si pripočítať k základu dane.... to sú tvoje slová :) .
Čo teraz urobíš sa musíš sama rozhodnúť, ja by som kvôli tomu DDP nepodávala. (dodatočná daň by bola 3 sk)
Marcela16
01.08.07,08:05
Ďakujem Ti veľmi pekne. Budem sa snažiť dodržiavať stále stanovenú tému, lebo som už bola dosť podrbaná. Ešte raz ďakujem.
liba2
01.08.07,08:06
nemáš začo :--- :---
alenad
17.03.08,14:49
Dobrý deň, prosím o radu pri oprave účtovníctva z roku 2006.
V roku 2006 bol nesprávne vyrátaný úrokový výnos k dlhovým cenným papierom. Sú účtované na účte 065.
Vznikli 2 rozdiely:
1.) 62000,- Sk - menej naúčtované vo výnosoch 065 / 665
2.)202000,- Sk - menej naúčtované v nákladoch 564 / 065.
Keďže ide o významné chyby minulých období, za ten svet neviem pochopiť,
ako v roku 2007 použiť účty 428, 429, alebo to naúčtovať ako som uviedla a pre rok 2007 to budú nedaňové náklady a výnosy?
Prosím, som z toho zmetená.
alenad
17.03.08,16:01
prosím pokúsi sa niekto?
liba2
17.03.08,16:16
Dobrý deň, prosím o radu pri oprave účtovníctva z roku 2006.
V roku 2006 bol nesprávne vyrátaný úrokový výnos k dlhovým cenným papierom. Sú účtované na účte 065.
Vznikli 2 rozdiely:
1.) 62000,- Sk - menej naúčtované vo výnosoch 065 / 665 065/428
2.)202000,- Sk - menej naúčtované v nákladoch 564 / 065. 429/065
Keďže ide o významné chyby minulých období, za ten svet neviem pochopiť, ako v roku 2007 použiť účty 428, 429, alebo to naúčtovať ako som uviedla a pre rok 2007 to budú nedaňové náklady a výnosy?
Prosím, som z toho zmetená.
Tam kde by si účtovala v tr.5 - čo je náklad=strata, použiješ účet 429; a
tam kde by si účtovala v tr.6 - čo je výnos=zisk, použiješ účet 428.
alenad
17.03.08,16:47
Ďakujéém, tento postup sa mi celkom páči, nakoľko mi neovplyvňuje hosp.výsledok roku 2007. Mňa zmiatlo v postupoch účtovania v §59 následovné:
(15) Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúce zo zmeny úprav ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky a rezerv, úprava doby používania alebo spôsobu opotrebenia dlhodobého majetku.
Tu som ostala v koncoch, nakoľko účtujem o majetku.
liba2
17.03.08,16:50
Ďakujéém, tento postup sa mi celkom páči, nakoľko mi neovplyvňuje hosp.výsledok roku 2007. Mňa zmiatlo v postupoch účtovania v §59 následovné:
(15) Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúce zo zmeny úprav ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky a rezerv, úprava doby používania alebo spôsobu opotrebenia dlhodobého majetku.
Tu som ostala v koncoch, nakoľko účtujem o majetku.No tak to ešte raz posúď, lebo ja som ti len chcela vysvetliť ako sa používajú účty 428 a 429; ostatné súvislosti som nepreverovala... a úplne všetko neviem :D.
alenad
17.03.08,17:25
No tak to ešte raz posúď, lebo ja som ti len chcela vysvetliť ako sa používajú účty 428 a 429; ostatné súvislosti som nepreverovala... a úplne všetko neviem :D.

No, a je po radosti. Fakt som v koncoch. Hľadám v postupoch účtovania, v účt. súvzťažnostiach. Fakt neviem, ktorý účtovný zápis použiť:
1. 065 / 665 alebo 065 / 428 - nesprávne vypočítaný úrokový výnos v roku 2006
2. 564 / 065 alebo 429 / 065 - nesprávne vypočítané precenenie k 31.12.06
alenad
18.03.08,06:12
skúsi niekto poradiť?
Alexandra777
26.03.08,10:40
neviete mi prosím Vás niekto poradiť, ako môžem odúčtovať faktúry, kt. bývalá účtovníčka omylom zaúčtovala do nákladov, aj keď neboli uznané?
YVETTE
21.06.08,18:19
Prešla som všetky témy ohľadom opravy účtovníctva a potrebovala by som poradiť. Prevzali sme účtovníctvo po predošlých účtovníčkach, ktoré tam narobili poriadnu paseku. Máme povolený odklad na podanie DP za r. 2007. K 1.1.2007 sme dostali "nejaké" počiatočné stavy účtov, ale po ich rekonštrukcii sme dospeli k rozdielom, ktoré potrebujeme zaúčtovať, aby sme od roku 2007 pracovali s reálnymi stavmi účtov.
Jedná sa o doplnenie účtov:

na strane MD:
082 v sume 365 451,-
311 v sume 1 021 378,90
314 v sume 218 913,90
336 v sume 19 893,-
342 v sume 27 801,-
343 v sume 142 547,83
429 v sume 200 351,23

na strane D:
019 v sume 355 522,-
022 v sume 30 399,-
321 v sume 2 124 799,14
421 v sume 20 000,-
428 v sume 10 201,43

No a najväčšia pikoštka, čo so zostatkom na 211 v sume cca 5500000 ,-, ktorý je absolútne nereálny, a pravdepodobne súvisí aj s vykázanými rozdielmi na 311, 321.

Všetky vykázané rozdiely preúčtovať na príslušný nákladový a výnosový účet 588 a 688, resp. použiť preúčtovanie voči 428/429. Ďakujem za akýkoľvek názor poraďákov.
Ešte poznámočka: Nikdy tam nebola urobená žiadna inventúra, ničoho.
liba2
22.06.08,05:34
Prešla som všetky témy ohľadom opravy účtovníctva a potrebovala by som poradiť. Prevzali sme účtovníctvo po predošlých účtovníčkach, ktoré tam narobili poriadnu paseku. Máme povolený odklad na podanie DP za r. 2007. K 1.1.2007 sme dostali "nejaké" počiatočné stavy účtov, ale po ich rekonštrukcii sme dospeli k rozdielom, ktoré potrebujeme zaúčtovať, aby sme od roku 2007 pracovali s reálnymi stavmi účtov.......
........Všetky vykázané rozdiely preúčtovať na príslušný nákladový a výnosový účet 588 a 688, resp. použiť preúčtovanie voči 428/429.
Toto zvýraznené je len posledná možnosť až potom, keď na 110% budete mať istotu o správnych sumách rozdielov.
Všetky zistené rozdiely treba preúčtovať na osobitný analytický účet k danému synt. účtu.
Dôvod vzniknutých rozdielov hľadať v predchádzajúcich rokoch podľa okruhov (napr. 022 a 082 podľa inventárnych kariet).
Postupovať od najjednoduchších prípadov (napr. účty 421 a 428) po zložitejšie a vylučovacou metódou sa postupne môžu meniť zostatky na ostatných účtoch.
Zistené nesprávnosti postupne opravovať.
Odsúhlasovať zostatky pohľadávok s odberateľmi aj dodávateľmi.
Na konci roka 2008 vykonať riadnu inventarizáciu všetkého.:)
YVETTE
22.06.08,11:34
liba2 ..... sumy, ktoré som uviedla, sú konečné!!!! Dodávatelia, odberatelia odsúhlasení (321,311).... pohľadávky a záväzky voči DU, SP a ZP (341,342,343,336) odkontrolované na základe ich údajov, ktoré mi boli ochotní poskytnúť. Údaje na účtoch majetku (019,022,082) zistené na základe skutočných dokladov o ich nadobudnutí, podotýkam od roku 2001, t.j. od vzniku firmy. Rozdiely sú vyčíslené na základy nami vykonanej inventarizácie a porovnané s ich koncovými stavmi k 31.12.2006. Jedná sa o inventarizačné rozdiely, ale čo s nimi ďalej.
Ešte raz podotýkam, nikdy neboli žiadne inventúry, neexistujú žiadne karty majetku.
sea
20.01.09,18:55
Prosím o radu - susedko mi priniesol JU "účtovníctvo" za r. 2006 a 2007 lebo že má daňovú kontrolu či by som mu to nepozrela a nedala do poriadku. Vlastne priniesol len faktúry a výpisy z účtu a kópie priznaní k DPH a DP "B" za oba roky. No a ostatné katastrofa ... Chcela by som mu to dať do poriadku a napadajú ma dve veci - dúfam že vám daňovníci nenakúkajú cez plece - urobiť mu účtovníctvo celkom od začiatku a správne, čím by došlo k tomu že mu nesedia sumy štvrťročných priznaní DPH ani celkového ročného DP a teda vystaviť opravné doklady ... alebo ... prekopať účtovníctvo tak aby mu sadli sumy na odovzdané štvrťročné DPH a ročné DP - čo by ste urobili vy ? Ďakujem !
Dav
20.01.09,19:10
Prosím o radu - susedko mi priniesol JU "účtovníctvo" za r. 2006 a 2007 lebo že má daňovú kontrolu či by som mu to nepozrela a nedala do poriadku. Vlastne priniesol len faktúry a výpisy z účtu a kópie priznaní k DPH a DP "B" za oba roky. No a ostatné katastrofa ... Chcela by som mu to dať do poriadku a napadajú ma dve veci - dúfam že vám daňovníci nenakúkajú cez plece - urobiť mu účtovníctvo celkom od začiatku a správne, čím by došlo k tomu že mu nesedia sumy štvrťročných priznaní DPH ani celkového ročného DP a teda vystaviť opravné doklady ... alebo ... prekopať účtovníctvo tak aby mu sadli sumy na odovzdané štvrťročné DPH a ročné DP - čo by ste urobili vy ? Ďakujem !
Podľa toho, aké veľké sú rozdiely. Ale najčistejšia robota je urobiť to znovu a dobre, aj s dodatočnými DP. Ak ich teda ešte bude mať možnosť podať, keď sa mu už kontrola nahlásila.
Forest LK
06.02.09,15:53
Prajem pekný večer,

taktiež sedím nad opravou účtovníctva už dosť dlho. Prebrala som od 1.1.2008 účtovníctvo sro, kde boli v predchádzajúcich 2och rokoch porobené chyby.

Začiatočné stavy mi predchádzajúca účtovníčka dala v priebehu januára, tak som ich nahodila a začala účtovať rok 2008.

V apríli mi odovzdala všetky doklady, a začala som hladať a opravovať chyby, lebo tie ZS mi nesedeli.

Jedná sa o chyby ako na súvahových, tak aj výsledkových účtoch. Je mi jasné, že musím urobiť dodatočné daňové priznanie.

Účtovníctvo za rok 2007 bolo v marci schválené, čiže otvárať ho nemôžem.
Ako by som mala postupovať pri oprave?

- budem vychádzať z začiatočných stavov od starej účtovníčky?
- ak nahodím tie pôvodné, budem robiť ID k 1.1.2008 kde poopravujem jednotlivé účty pomocou 428,429?
- následne vyčíslim daň a dodaním, čo bude treba
- budem podávať dodatočné, alebo opravné DP?

Potrebujem odpoveď dosť súrne, aby som mohla uzavrieť rok 2008.

Ďakujem za všetky rady
liba2
06.02.09,18:34
Prajem pekný večer,

taktiež sedím nad opravou účtovníctva už dosť dlho. Prebrala som od 1.1.2008 účtovníctvo sro, kde boli v predchádzajúcich 2och rokoch porobené chyby.

Začiatočné stavy mi predchádzajúca účtovníčka dala v priebehu januára, tak som ich nahodila a začala účtovať rok 2008.

V apríli mi odovzdala všetky doklady, a začala som hladať a opravovať chyby, lebo tie ZS mi nesedeli.

Jedná sa o chyby ako na súvahových, tak aj výsledkových účtoch. Je mi jasné, že musím urobiť dodatočné daňové priznanie.

Účtovníctvo za rok 2007 bolo v marci schválené, čiže otvárať ho nemôžem.
Ako by som mala postupovať pri oprave?

- budem vychádzať z začiatočných stavov od starej účtovníčky?
- ak nahodím tie pôvodné, budem robiť ID k 1.1.2008 kde poopravujem jednotlivé účty pomocou 428,429?
- následne vyčíslim daň a dodaním, čo bude treba
- budem podávať dodatočné, alebo opravné DP?

Potrebujem odpoveď dosť súrne, aby som mohla uzavrieť rok 2008.

Ďakujem za všetky radyviď podčiarknuté. To znamená, čo bolo schválené a predložené na DÚ, t.j. údaje v Súvahe a VZaS a konečné zostatky v Hlavnej knihe, to je smerodajné, z toho treba vychádzať. Všetky zistené chyby opraviť v účtovníctve v r- 2008.
Opravné DP sa podáva vtedy, ak sme podali DP pred 31.3. a ešte v tom čase do 31.3. zistíme chybu, môžeme ju opraviť v opravnom DP. Ak chybu zistíme po tomto termíne, podávame dodatočné DP.
Forest LK
06.02.09,18:55
viď podčiarknuté. To znamená, čo bolo schválené a predložené na DÚ, t.j. údaje v Súvahe a VZaS a konečné zostatky v Hlavnej knihe, to je smerodajné, z toho treba vychádzať. Všetky zistené chyby opraviť v účtovníctve v r- 2008.
Opravné DP sa podáva vtedy, ak sme podali DP pred 31.3. a ešte v tom čase do 31.3. zistíme chybu, môžeme ju opraviť v opravnom DP. Ak chybu zistíme po tomto termíne, podávame dodatočné DP.

Ďakujem za včasnú odpoveď, tak idem pripravovať dodatočné DP. Ešte podotázky:
- môžu byť ID vystavené k 1.4.2008 ak som v tom čase reálne dostala všetky podklady, alebo to dať k 1.1.?
- môžem kombinovať opravy: významné sumy cez 428,429 s nevýznamnými sumami cez 5xx,6xx-nedaňové ? alebo mám už všetko dávať cez 428,429?
- sumu dodatočnej dane zistím keď začiatočné stavy od starej účtovníčky porovnám zo zmenami zaúčtovanými cez ID-oprava?

Ešte som nikdy takúto opravu nerobila ani nepodávala dodatočné DP, tak ďakujem za rady, veľmi pomôžu.
liba2
06.02.09,19:31
Ďakujem za včasnú odpoveď, tak idem pripravovať dodatočné DP. Ešte podotázky:
- môžu byť ID vystavené k 1.4.2008 ak som v tom čase reálne dostala všetky podklady, ... zvolila by som túto možnosť.
alebo to dať k 1.1.?
- môžem kombinovať opravy: významné sumy cez 428,429 s nevýznamnými sumami cez 5xx,6xx-nedaňové ? alebo mám už všetko dávať cez 428,429?
... prečítaj si čo hovorí ZoÚ a Postupy...a podľa toho pokračuj; daňový výsledok bude aj tak rovnaký...
- sumu dodatočnej dane zistím keď začiatočné stavy od starej účtovníčky porovnám zo zmenami zaúčtovanými cez ID-oprava? ... všeobecná otázka... daňový výsledok bude rozdiel účtov 428, 429, resp. 5xx a 6xx, predpokladám.

Ešte som nikdy takúto opravu nerobila ani nepodávala dodatočné DP, tak ďakujem za rady, veľmi pomôžu.v texte
Forest LK
06.02.09,20:12
ďakujem, tak od zajtra sa tým budem zaoberať....

pekný večer prajem :-)
Forest LK
11.02.09,18:01
Konečne mám urobenú opravu účtovníctva, no neviem si dať rady s výsledkami.

Moje opravy oproti účtu 428:

- 428/013 v sume 9.980
- 428/213 v sume 21.992
MD = 31.972

- 381/428 v sume 88.334,16
- 082/428 v sume 30.764
DAL = 119.098,16

Ostáva KZ účtu 428 na strane DAL = 87.126,16
Čo to presne pre mňa znamená? Je potrebné tých 87.126,16 zdaniť?
emula1
11.02.09,18:01
tiez mam ten problem, ze potrebujem opravit poc.stavy 082 a 341. nemozem otvorit ucto 2007, bola schvalena UZ, takze podavam za 2007 len dodatoc.DP a opravujem v r.2008, len neviem ako opravit ten poc. stav, ktory nesedi s realom, poc.suma opravok je vyssia ako ma byt, takze 428/082? a zvysenie 341: 428/341?
liba2
11.02.09,21:15
tiez mam ten problem, ze potrebujem opravit poc.stavy 082 a 341. nemozem otvorit ucto 2007, bola schvalena UZ, takze podavam za 2007 len dodatoc.DP a opravujem v r.2008, len neviem ako opravit ten poc. stav, ktory nesedi s realom, poc.suma opravok je vyssia ako ma byt, takze 428/082? a zvysenie 341: 428/341?Počiatočný stav sa opraviť nedá, zostane taký aký je. Chybu opravíš už len účtovným zápisom cez ID, takže správny bude už len konečný stav účtu r.2008.
Forest LK
11.02.09,21:40
Ahoj liba2, nemôžeš sa mi pozrieť na moju poslednú otázku. Ako chápať ten zostatok na 428...
liba2
11.02.09,23:11
Ahoj liba2, nemôžeš sa mi pozrieť na moju poslednú otázku. Ako chápať ten zostatok na 428...odporúčam ti prečítať si celú túto tému od začiatku do konca.
odporúčam najmä príspevky č. 4, 12, 17, 36, moje 54, 55, 56, a 61.
K tomu, čo zaúčtuješ na účte DAL 428-nerozdelený zisk minulých rokov (t.j. prípady, ktoré by inak boli zaúčtované v triede 6 ako výnosy), treba podať dodatočné daňové priznanie; daň z neho zaúčtuješ 428/341. Tým sa ti zisk m.r. zníži o daň z príjmu (zvyšok patrí spoločníkom ako podiel na HV).
emula1
12.02.09,05:56
Počiatočný stav sa opraviť nedá, zostane taký aký je. Chybu opravíš už len účtovným zápisom cez ID, takže správny bude už len konečný stav účtu r.2008.
hej, pociatocny stav 2008 bude povodny, len aby som sa dopracovala k tomu spravnemu konecnemu stavu uctu, teda spravnej vysky opravok k 31.12.2008, musim okrem sumy opravok za 2008, nejako cez ID upravit celk. stav, aby sedel vysledok, o to mi ide ze akym spravnym sposobom cez 082/428? tak mi do dava spravny stav, len neviem ci je takto uctovanie 082 voci 428 korektne. [/B][/COLOR]
Forest LK
12.02.09,06:39
odporúčam ti prečítať si celú túto tému od začiatku do konca.
odporúčam najmä príspevky č. 4, 12, 17, 36, moje 54, 55, 56, a 61.
K tomu, čo zaúčtuješ na účte DAL 428-nerozdelený zisk minulých rokov (t.j. prípady, ktoré by inak boli zaúčtované v triede 6 ako výnosy), treba podať dodatočné daňové priznanie; daň z neho zaúčtuješ 428/341. Tým sa ti zisk m.r. zníži o daň z príjmu (zvyšok patrí spoločníkom ako podiel na HV).

Ďakujem, aj som si to myslela, no včera som už bola riadne prepracovaná, 14 hodín som sa nonstop venovala tej oprave a o polnoci som už pomaly nevedela kde je sever :-)

Ešte mám 2 podotázky:
- Jedna z tých mojich opráv sa týkala nákladov budúcich období, kde som dostala k 1.1.08 začiatočný stav -33.000,-. Bol tu chybne účtovaný leasing a na účte 381 mi dokopy chýbala suma 88.334,16. Keďže som ju tam potrebovala doplniť, jediné či mi vychádzalo bol zápis 381/428. Všetky ostatné účty týkajúce sa leasingu sedia, neviem čo sa starej ekonomke prihodilo, že je vyskakoval taký rozdiel. Uvažujem správne o tej oprave?
Tým pádom mi vznikajú ako keby výnosy, ktoré je potrebné zdaniť.

- Nebude problém na daňovom, keď budem mať ID s opravami účtované k 1.4.2008 a dodatočné DP budem podávať pomaly v 2/2009 ?
Ono by sa malo podať do konca mesiaca nasledujúceho po zistení chýb. Či si to nemám preúčtovať k 12/2008 aby boli menšie penále?

Veľmi si mi pomohla s tou opravou, moc krásne ďakujem :-)
emula1
17.02.09,09:05
prosim moze mi niekto odkontrolovat ci je taketo uctovanie oprav vyznamnych sum spravne: znizenie opravok 082/428 a uhrada 341 341/428
Meggie32
17.02.09,18:17
Ahojte všetci :-) Pozerám, že nie som sama, kto má také isté problémy ako ja - "zdedené" chyby v účtovníctve po predchádzajúcich účtovníčkach... ja mám problém konkrétne so stravnými lístkami v hodnote 60 tis. Sk, ktoré neboli zúčtované do nákladov v sume, ktorú hradí organizácia... čiže skutočný stav je 0,- Sk (čo sa kúpi, to sa hneď predá zamestnancom).
Ďalší problém - mínusový stav na dodávateľoch - samozrejme, má byť nulový,alebo niečo nad nulou, keďže všetky faktúry sa hneď uhrádzajú.
Potom taký väčší problém - ako neziskovka vykazujem za 2006 zisk - pritom viem, že určite nemôžme mať zisk, pretože to čo dostaneme z projektov a grantov, minieme, ešte k tomu doložíme vlastný vklad, takže odkiaľ by sme mali zisk?! (a ešte vyše 1 mil. sk) Bývalá účtovníčka nie je ochotná s nami komunikovať, neodovdzala nám účtovníctvo v elektronickej podobe, po takmer roku horko-ťažko poslala výstup v exceli, kde nevidím jednotlivé strediská, a doklady tiež nie sú celkom pohromade (ale vďaka aj to ako sú, viem si to predstaviť aj horšie) .. najlepšie je, že účtovnú závierku schválila auditorka - jej kamoška - na 99% bez toho, aby videla čo len jeden doklad, či jeho zaúčtovanie..

Trochu som to tu popozerala (ešte aj budem), zatiaľ sa chcem opýtať, čo je významná suma a čo nevýznamná... všetky opravy, ktoré urobím, nebudú mať vplyv na daň z príjmu, pretože sme nezisková organizácia, zatiaľ sme nemali podnikateľskú činnosť, takže čokoľvek vykážeme, daň z príjmu nepalatíme... ale zisk nepredpokladám.
vopred ďakujem za rady a názory a prajem všetkým ,ktorí opravujú, úspešné zvládnutie svojich úloh :-)
invest
18.02.09,10:41
pekný deň. Tiež potrebujem poradiť ohľadom starých záväzkov. Prevzala som firmu v ktorej sú staré záväzky ešte z rokov 2003...... Konateľ však tvrdí, že všetky boli uhradené iba sa stratili doklady a chce aby som to uhradila na základe čestného prehlásenia, ktoré napíše, voči pokladni 321/211. Zásadne nesúhlasí s odpisom záväzkov a prip. položkou. V inventarizácii zostatkov je to v poriadku. Firmy nám uvedené záväzky neuvádzajú. No a o inventúre pokladní v predchádzajúcich rokoch vôbec nehovorím. Poraďte ako to vysporiadať?

Ďakujem sa skorú odpoveď.
mirčiak
19.02.09,07:00
Ahojte chcela by som sa opýtať ako mám opraviť chybu v účte v evidencii krátkodobého majetku? Hlavná kniha mi nesedí s inventúrnym súpisom krátkodobého majetku o 0,20 Sk a je to ešte z minulých rokov. Ešte som nezistila v ktorom roku presne sa chyba vyskytla. Vie mi niekto poradiť? Lebo mi to tým pádom nebude nikdy sedieť. Ďakujem
liba2
19.02.09,07:10
Ahojte chcela by som sa opýtať ako mám opraviť chybu v účte v evidencii krátkodobého majetku? Hlavná kniha mi nesedí s inventúrnym súpisom krátkodobého majetku o 0,20 Sk a je to ešte z minulých rokov. Ešte som nezistila v ktorom roku presne sa chyba vyskytla. Vie mi niekto poradiť? Lebo mi to tým pádom nebude nikdy sedieť. Ďakujem
Sú 2 možnosti:
buď sa opraví hodnota majetku v operatívnej evidencii - a teda aj v inventúrnom súpise na sumu v hlavnej knihe,
alebo sa zaúčtuje 0,20 Sk na 548 alebo 648 podľa toho o aký rozdiel ide.
mirčiak
19.02.09,08:37
Sú 2 možnosti:
buď sa opraví hodnota majetku v operatívnej evidencii - a teda aj v inventúrnom súpise na sumu v hlavnej knihe,
alebo sa zaúčtuje 0,20 Sk na 548 alebo 648 podľa toho o aký rozdiel ide.

Ak som tomu dobre porozumela tak buď zaúčtujem 548/022 (lebo vznikne náklad) a odpisy 082/551 alebo opravím hodnotu v evidencii krátkodobého majektu? Účtujem v programe Omega a to bude pravdepodobne nejaký starší majetok a nepustí ma k sume toho majetku aby som to opravila na správnu hodnotu ak ešte je v evidencii. Lebo tento spôsob by mi bol milší takto to opraviť. Ďakujem
emula1
19.02.09,16:40
Ahojte, chcem sa spytat ako to je, ked potrebujem opravit ucet 428 - znizit. Ide o vyznamnu sumu .Dala by som 428/? ale co ked ide o opravu samotnej 428?
emula1
20.02.09,08:01
Ahojte, chcem sa spytat ako to je, ked potrebujem opravit ucet 428 - znizit. Ide o vyznamnu sumu .Dala by som 428/? ale co ked ide o opravu samotnej 428?

prosim pomoze mi niekto, som v koncoch:mee::mee::mee:

ide totizto o to, ze v r.2006 nebola zauctovana ako posledna polozka dan 591/341 a tym padom v dalsom roku som mala na 431 vyssi zisk o tu dan a ten sa potom preuctoval na 428 a doteraz mi tam visi vyssia 428 ako ma byt, chcem to dat do poriadku, ale uz fakt neviem ako, keby sa jednalo o statne ucty tak to dam voci, 428 /429 nemam vytvoreny/ ale ked ide o opravu samotnej 428 tak fakt neviem, prosim poradte mi niekto alebo mi odporucte kde to hladat, uz som si presla dokola z.o uct aj postupy ale nikde nic mudre
zlatica76
20.02.09,08:48
Ved si si odpovedala - chyba ti zapis 591 / 341.

Teraz teda urobit zapis 428 /341. Urcite ti tento rozdiel dane musi "trcat" na ucte 341, lebo si zaplatila zavazok, ktory nemas.
emula1
20.02.09,09:39
Ved si si odpovedala - chyba ti zapis 591 / 341.

Teraz teda urobit zapis 428 /341. Urcite ti tento rozdiel dane musi "trcat" na ucte 341, lebo si zaplatila zavazok, ktory nemas.
no viem ze asi v tom to bude ale neviem sa z toho vysomarit:
-za rok 2006 mi chyba591/341, takze namiesto toho by som mala dat 428/341 v sume 101365 sk
-v r.2007 bola zaplatena dan 341/221 suma 101365 sk
-dalej v r.2007 zaplatene preddavky 101365 ale zle zauctovane cez 591/341 a nasledne platba 341/221 = cize mala by som to 591/341 preuctovat 341/428 aby sa mi vymazalo
- v r.2008 vratene preddavky 101365 sk 221/341

nieco robim zle ake neviem co
liba2
20.02.09,10:08
Ak som tomu dobre porozumela tak buď zaúčtujem 548/022 (lebo vznikne náklad) a odpisy 082/551 alebo opravím hodnotu v evidencii krátkodobého majektu? Účtujem v programe Omega a to bude pravdepodobne nejaký starší majetok a nepustí ma k sume toho majetku aby som to opravila na správnu hodnotu ak ešte je v evidencii. Lebo tento spôsob by mi bol milší takto to opraviť. Ďakujem.... tak zaúčtuj 082/022 a malo by to byť v poriadku .
zlatica76
20.02.09,10:37
no viem ze asi v tom to bude ale neviem sa z toho vysomarit:
-za rok 2006 mi chyba591/341, takze namiesto toho by som mala dat 428/341 v sume 101365 sk
-v r.2007 bola zaplatena dan 341/221 suma 101365 sk
-dalej v r.2007 zaplatene preddavky 101365 ale zle zauctovane cez 591/341 a nasledne platba 341/221 = cize mala by som to 591/341 preuctovat 341/428 aby sa mi vymazalo
- v r.2008 vratene preddavky 101365 sk 221/341

nieco robim zle ake neviem co

Takze:
- na konci r. 2006 si mala mat zavazok na ucte 341 vo vyske 101365 SK
- v r. 2007 si zaplatila tento zavazok, a plus si este zaplatila preddavky v rovnakej vyske - na konci r. 2007 si mala mat POHLADAVKU vo vyske 101365 Sk
- v r. 2008 ti vratili preddavky, t.j. na ucte 341 nemas nic.

Na ucte 341 nemas nic.
Oprava r. 2006 by bola 428 / 341
Oprava r. 2007 by bola 341 / 428

Vsetko sa ti vynuluje, nerobis nic :) iba ak by si chcela prerabat vykazy za r. 2006 a 2007.
emula1
20.02.09,11:46
Takze:
- na konci r. 2006 si mala mat zavazok na ucte 341 vo vyske 101365 SK
- v r. 2007 si zaplatila tento zavazok, a plus si este zaplatila preddavky v rovnakej vyske - na konci r. 2007 si mala mat POHLADAVKU vo vyske 101365 Sk
- v r. 2008 ti vratili preddavky, t.j. na ucte 341 nemas nic.

Na ucte 341 nemas nic.
Oprava r. 2006 by bola 428 / 341
Oprava r. 2007 by bola 341 / 428

Vsetko sa ti vynuluje, nerobis nic :) iba ak by si chcela prerabat vykazy za r. 2006 a 2007.
ano presne jak pises, ucet 341 je v poriadku, vynulovany. Len mam problem s tou 428 podla spravnosti by mala vykazovat nizsi zostatok. Vies, kedze v roku 2006 tam nebolo urobene 591/341 sa mi vykazal vyssi HV po zdaneni /v skutocnosti pred zdanenim/ a tym sa mi dalej presunul do dalsieho roka 2007 a 431 sa mi preuctovala na 428 vo vyssej sume ako mala byt a tak mam v r.2008 vyssi poc.stav ako ma byt
Zuzka 335
25.02.09,09:59
invest, mám rovnaký problém, tiež mi podnikateľ tvrdí, že staré záväzky boli zaplatené, potvrdili to aj dodávatelia, len ako to zaúčtovať. Jedna audítorka mi povedala, že cez pokladňu, veď to bolo zaplatené v hotovosti, mne sa to však nezdá.
Prosím, ako si si s tým poradila?
Ďakujem za odpoveď
gita
25.02.09,11:11
Ja to vždy na konci roka urobím tak, že dám úhrady cez pokladňu, keď mi tvrdia že sú faktúry uhradené. Ich problém, že nemajú doklady. Pri príp. kontrole by museli od dodávateľov požadovať náhradné doklady.
Zuzka 335
25.02.09,12:52
Gitka,
ďakujem ta Tvoj názor, dodala si mi optimizmu, ktorý už veľmi potrebujem. Urobím tak aj ja.
zdenka_b
23.03.09,12:30
dobry den,
vidim, ze nas je viac s podobnym problemom...
viete mi prosim niekto poradit v pripade, ze v roku 2006 a 2007 bol odpisovany majetok (danove odpisy = uctovne odpisy) z vyssej obstaravacej ceny ako mal povodne byt. to znamena, ze aj odpisy boli vyssie, cim sme si neopravnene znizili zaklad dane a tym sme menej odviedli na danovy urad. v roku 2008 sme nasli tuto chybu, odpisy za rok 2008 boli upravene ako maju skutocne byt. prosim o radu, akym sposobom mam zauctovat vzniknutu chybu v rokoch 2006 a 2007. bude sa jednat o chybu vyznamnu, to znamena, uctovat na ucte 428 alebo 429. neviem vsak, aky ucet ma byt suvstazny? co s tym dalej? chcem sa spytat, ci je mozne opravit tuto chybu zapisom na ucty 428/429 bez toho, aby som musela podat dodatocne danove priznanie? uctovna zavierka za rok 2007 bola schvalena...
liba2
23.03.09,14:20
dobry den,
vidim, ze nas je viac s podobnym problemom...
viete mi prosim niekto poradit v pripade, ze v roku 2006 a 2007 bol odpisovany majetok (danove odpisy = uctovne odpisy) z vyssej obstaravacej ceny ako mal povodne byt. to znamena, ze aj odpisy boli vyssie, cim sme si neopravnene znizili zaklad dane a tym sme menej odviedli na danovy urad.
v roku 2008 sme nasli tuto chybu, odpisy za rok 2008 boli upravene ako maju skutocne byt.
.... predpokladám, že úpravu ste urobili zápisom na inv. kartách, keďže nasleduje otázka o zaúčtovaní...

prosim o radu, akym sposobom mam zauctovat vzniknutu chybu v rokoch 2006 a 2007.
....no ale je jasné že do účtovníctva r. 2006 a 2007 sa nebude zasahovať?! účtovne sa to opraví v r. 2008 kedy sa na chybu prišlo...

bude sa jednat o chybu vyznamnu, to znamena, uctovat na ucte 428 alebo 429. neviem vsak, aky ucet ma byt suvstazny? co s tym dalej? chcem sa spytat, ci je mozne opravit tuto chybu zapisom na ucty 428/429
NIE, z toho by bola nula...
bez toho, aby som musela podat dodatocne danove priznanie?
NIE, keď ide o opravu ktorou sa zvyšuje základ dane, dodatočné daňové priznanie treba podať vždy...
uctovna zavierka za rok 2007 bola schvalena...
veľa otázok naraz :D
V roku 2008 zaúčtuješ - keďže ide o významú sumu - 082/428 (znížia sa náklady-zvýši sa zisk)
zdenka_b
23.03.09,15:08
vdaka za pomoc
ja som tiez myslela na zapis 082/428, kedy si zvysim zisk. lenze ked by som nauctovala celkovu sumu, o ktoru mali byt odpisy nizsie, je to suma cca 80. lenze ucet 082 mi nesedi len asi o 30 tis. takze v tom je cely problem. neviem, co s rozdielom 50 tis., kam ho zauctovat, kde ho zohladnit.
uctovnictvo v roku 2006 a 2007 sa urcite nebude opravovat, uctovne knihy sa nebudu znova otvarat, to znamena, ze chybu chcem odstranit v roku 2008.
vdaka moc.
liba2
23.03.09,15:22
vdaka za pomoc
ja som tiez myslela na zapis 082/428, kedy si zvysim zisk. lenze ked by som nauctovala celkovu sumu, o ktoru mali byt odpisy nizsie, je to suma cca 80. lenze ucet 082 mi nesedi len asi o 30 tis. takze v tom je cely problem. neviem, co s rozdielom 50 tis., kam ho zauctovat, kde ho zohladnit.
uctovnictvo v roku 2006 a 2007 sa urcite nebude opravovat, uctovne knihy sa nebudu znova otvarat, to znamena, ze chybu chcem odstranit v roku 2008.
vdaka moc.účet 082 sa dá veľmi rýcho odsúhlasiť, len skús sa tomu zavenovať. Mala aby si mať prehľad k 1.1. a k 31.12. každého roka o
A - obstarávacích cenách
B - oprávkach
C - zostatkových cenách
pričom A mínus B = C ; a to nielen na účtoch v účtovníctve, ale aj operatívnu evidenciu, t.j. evidenciu o jednotlivých predmetoch.
Každý rok porovnáš operatívnu evidenciu so stavmi na účtoch - a nemôže sa ti stať, že prenášaš najakú chybu do ďalšieho účtov. obdobia.
zdenka_b
23.03.09,16:15
a chcela by som sa este spytat, ak urobim opravu chyby v roku 2008 zapisom 082/428, je potrebne v danovom priznani tuto sumu este uviest? lebo vlastne rozdiel odpisov v starych rokoch nebol zdaneny. ci je potrebne rozdiel este zdanit a dan z rozdielu odpisov odviest danovemu uradu? alebo sa zvysi len zisk? vdaka
bubusko
07.11.09,18:33
Ahojte,
k tejto teme mam aj ja jeden dotaz. nejakym zazrakom sa mi zadarilo v roku 2007 pri zakupeni auta na leasing nezauctovat zaradenie vozidla na 022/042. neviete mi prosim poradit sposob opravy? Vsetko ostatne mam uplne ok.
Vopred vsetkym dakujem.
Dav
07.11.09,18:39
Zaradiť v roku 2009, interným dokladom, podklad : napr. zápis z vykonania dokladovej inventúry účtu 042. Odpisy za roky 2007,2009 boli ako účtované?
bubusko
09.11.09,14:43
ahoj dav. dakujem za odpoved a odpisy boli uctovane 551/082.myslis ze tu bude este nejaky problem? este raz vdaka
bubusko
09.11.09,15:14
a este prosiiiiiiiiiim o radu. mam zalohovu fa na 1. zvysenu splatku na leasing. ako to mam zaucotvat,aby som si neporusila 474. kedze ZF dosla a uz je aj uhradena, potrebujem ju vyparovat so zapisom cez ID alebo ostatne zavazky. ZF je dokonca vystavena predajcom na leasingovu spolocnost a potom ostra fa je uz od leasingovky na nasu spolocnost.ale konatel na zaklade ZF uhradil 1. zvysenu splatku. dakujem velmi, velmi pekne.
Ingrid 73
11.11.09,16:17
Dobrý večer. Prijala som faktúru do knihy záväzkov 501AE/321.... Následne mi došiel dobropis ku tej istej faktúre . Dobropis som prijala do záväzkov mínusovou hodnotou 501AE/321 Dobropis. Ale neviem ako to dostať z knihy záväzkov interným dokladom? Program Money S3 mi dáva možnosť naúčtovať to vzájomným zápočtom ale ako? Aké predkontácie a protiúčet 321/??? V manuáli Money S3 som dokonca v českej verzii našla, že 321/321 a nič viac. Poradíte mi prosím. Ide o Money S3.Ďakujem
Peterika
23.11.09,10:49
Dobrý večer. Prijala som faktúru do knihy záväzkov 501AE/321.... Následne mi došiel dobropis ku tej istej faktúre . Dobropis som prijala do záväzkov mínusovou hodnotou 501AE/321 Dobropis. Ale neviem ako to dostať z knihy záväzkov interným dokladom? Program Money S3 mi dáva možnosť naúčtovať to vzájomným zápočtom ale ako? Aké predkontácie a protiúčet 321/??? V manuáli Money S3 som dokonca v českej verzii našla, že 321/321 a nič viac. Poradíte mi prosím. Ide o Money S3.Ďakujem
Dobropis musíš odčiarknuť - vo faktúre ako dobropis / bude svietiť červeno/. Potom interný doklad : vzájomné zápočty / hore na lište / : výber adresy a vytvoríš zápočet - pre dobropis a faktúru
/s použitím prechodového účtu / 395.../321... , 321.../395...
a vytvorí ti dva ID, ktoré ti zaúčtuje v peňažnom denníku a vypadnú ti aj z knihy pohľadávok a záväzkov.
sybila3
09.03.10,14:51
ale teraz nestačí hore na lište kliknúť na dobropis a same urobí zaúčtovanie mínusom a vypíše ku ktorej faktúre, nemusím robiť zápočet.
Majka
30.03.10,08:27
účet 082 sa dá veľmi rýcho odsúhlasiť, len skús sa tomu zavenovať. Mala aby si mať prehľad k 1.1. a k 31.12. každého roka o
A - obstarávacích cenách
B - oprávkach
C - zostatkových cenách
pričom A mínus B = C ; a to nielen na účtoch v účtovníctve, ale aj operatívnu evidenciu, t.j. evidenciu o jednotlivých predmetoch.
Každý rok porovnáš operatívnu evidenciu so stavmi na účtoch - a nemôže sa ti stať, že prenášaš najakú chybu do ďalšieho účtov. obdobia.



ako sa toto da doriesit,ako sa vam to podarilo?
moze sa takto zuctovat ako sa uvadza v prisp. 97,98,99,100?
mam teraz pred sebou jeden pripad ked mam opravky vssie ako nakup.majetok a majetok je uz predany,potr. ho vradit .
liba2
30.03.10,13:19
ako sa toto da doriesit,ako sa vam to podarilo?
moze sa takto zuctovat ako sa uvadza v prisp. 97,98,99,100?
mam teraz pred sebou jeden pripad ked mam opravky vssie ako nakup.majetok a majetok je uz predany,potr. ho vradit .
čítala som aj ostatné tvoje príspevky v iných témach o tomto probléme.
Preto len k tomu podaniu dodatočného DP:
vieš, že v rokoch , keď sa nesprávnym uplatnením daňových odpisov neoprávnene znížil základ dane, je povinnosť podať dodatočné DP.
Keď bol ZD neopodstatnene zvýšený - môžeš ale nemusíš podať DDP.
Posúdiť a rozhodnúť to budeš musieť urobiť sama.
Keby som to riešila ja, išla by som s DDP tak najviac 5 rokov dozadu, staršie roky by som neriešila - je to len môj názor.
thalia13
12.05.10,10:30
ahojte poprosím Vás o radu - prečítala som si už veľa príspevkov o oprave chýb min rokov ale pre istotu píšem. prebrala som učtovníctvo po učtovníčke ktorá tam narobila kopec chýb za rok 2009
nesedia mi učty:
321 - kniha záväzkov 0 € a v hlavnej knihe mam 4.039,44 €
311 - kniha pohľadávok 2.015,56 € v hlavnej knihe 546,95 €
221 - výpis k 31.12.2009 1.941,82 € v hlavnej knihe 2.049,33 €
336 - malo by byť 2.412,48 € je tam 2.246,62 €
mam to všetko poopravovať v roku 2010 oproti 428-429? a podať opravné DP? závierka ešte nebola schválena ani učto uzatvorene. dakujem moc za pomoc
liba2
12.05.10,15:45
ahojte poprosím Vás o radu - prečítala som si už veľa príspevkov o oprave chýb min rokov ale pre istotu píšem. prebrala som učtovníctvo po učtovníčke ktorá tam narobila kopec chýb za rok 2009
nesedia mi učty:
321 - kniha záväzkov 0 € a v hlavnej knihe mam 4.039,44 €
311 - kniha pohľadávok 2.015,56 € v hlavnej knihe 546,95 €
221 - výpis k 31.12.2009 1.941,82 € v hlavnej knihe 2.049,33 €
336 - malo by byť 2.412,48 € je tam 2.246,62 €
mam to všetko poopravovať v roku 2010 oproti 428-429? a podať opravné DP? závierka ešte nebola schválena ani učto uzatvorene. dakujem moc za pomocodporúčam overiť, či tieto rozdiely boli aj 31.12.2008. Ak nie, mohli vzniknúť prechodom na eur a "neuprataním" účtovníctva.
Ďalej mohli vzniknúť v r. 2009, treba to preveriť a zistené konkrétne nedostatky opraviť.
Rovnali sa aktíva a pasíva?
Inak vychádza ti z toho strata 5.234,68 eur; ak by si to nechala tak a zaúčtovala na 429, ovplyvní to zisk za r. 2010, preto treba tiež konzultovať s konateľom (či súhlasí s takým riešením, nejde o malú sumu!).
Ja by som hľadala príčiny rozdielov.
emula1
12.05.10,15:53
ahojte,

ja mam podobny problem s 321:
visia mi tam zavazky v ovela vyssej hodnote ako ma byt. Poslala som si min. tyzden odsuhlasenie zavazkov za minule roky a zistujem, ze urcite faktury uz boli v reale davno zaplatene len im tam v uctovnictve visia ako neuhradene, resp. ciastocne uhradene. co s tym? tiez oprava skutoc. stavu oproti 428,429? na vysku HV to nema vplyv, tak predpokladam, ze netreba podavat dodatoc. DP. /zavierka uz bola schvalena/
liba2
12.05.10,19:00
ahojte,

ja mam podobny problem s 321:
visia mi tam zavazky v ovela vyssej hodnote ako ma byt. Poslala som si min. tyzden odsuhlasenie zavazkov za minule roky a zistujem, ze urcite faktury uz boli v reale davno zaplatene
ako si to zistila? našla si doklad o úhrade ? potom ho treba doúčtovať.

len im tam v uctovnictve visia ako neuhradene, resp. ciastocne uhradene. co s tym?
pozisťovať, pohľadať doklady...
tiez oprava skutoc. stavu oproti 428,429? na vysku HV to nema vplyv,
na HV to bude mať vplyv, ak výsledok bude strata, musia ju spoločníci uhradiť; inak povedané, vyplatia sa im nižšie podiely na zisku.
tak predpokladam, ze netreba podavat dodatoc. DP. /zavierka uz bola schvalena/
Dodatočné DP máš povinnosť podať vtedy keď zistíš, že základ dane mal byť vyšší než bol priznaný.
Pri neuhradených záväzkoch 3 roky po dni splatnosti neuhradené sumy bolo treba "dodaniť" v rámci pripočítateľných položiek.
Pozri si každý záväzok osobitne a ak treba urobiť nápravu - tak konaj.
emula1
13.05.10,05:39
Myslela som tym, ze na vysku HV toho ktoreho roka to nebude mat vplyv z toho pohladu, ze nebude treba podavat dod.DP uz aj preto ze tam mali stale stratu, takze spolocnici si nemaju ani co delit, takze to je ok
Zavazky co som nasla som si poslala odsuhlasit do firiem tak uvidim.
Problem je, ze vyska 321 nesedi so stavom v knihe zavazkov. Rozmyslala som, ze rozdiel zavazkov, ku ktoremu neviem za co vlastne su, nemam dodavatela, v ramci uct.zavierky a DP za rok 2010 dodanim tiez v ramci pripoc. poloziek, uvidim aky bude vychadzat HV a dam si to odsuhlasit konatelom, co poviete
liba2
13.05.10,12:40
Myslela som tym, ze na vysku HV toho ktoreho roka to nebude mat vplyv z toho pohladu, ze nebude treba podavat dod.DP uz aj preto ze tam mali stale stratu,
..zaúčtovaním prípadu 321/648 sa ti zvyšuje základ dane, v prípade straty sa znižuje strata, teda ja vidím dôvod na podanie DDP (aj keď by po oprave bol základ dane strata); lenže my tu o tom vieme len toľko, koľko je uvedené v zadaní a dodatočných informáciach. Nemusíš to ďalej rozvádzať, len si to ustráž, aby to bolo v súlade so zákonom.

takze spolocnici si nemaju ani co delit, takze to je ok
Zavazky co som nasla som si poslala odsuhlasit do firiem tak uvidim.
Tento krok je síce logický, avšak nesie so sebou aj riziko, že niekto nemusí priznať prijatú úhradu... ;) snáď to dobre dopadne;
vždy treba najskôr hľadať doma, t.j. vo firme, u vedenia, v účtovných dokladoch a až nakoniec u dodávateľa.

Problem je, ze vyska 321 nesedi so stavom v knihe zavazkov.
No toto sa niektorým účtovníčkam stáva - aj dobrým ;)
Rozmyslala som, ze rozdiel zavazkov, ku ktoremu neviem za co vlastne su, nemam dodavatela,
... toto je ako možné? predsa máš číslo DF, existuje archív, treba faktúru pohľadať a zistíš začo to bolo. Ako to že "nemáš dodávateľa" ? na každej faktúre je dodávateľ uvedený, v každom nevysporiadanom saldokonte je dodávateľ uvedený...... nechápem takýto stav účtovníctva. Ja mám ku každému nevysporiadanému záväzku (aj pohľadávke) kópie všetkých dokladov, ktoré s prípadom súvisia za celé obdobie od vzniku záväzku v euroobale - každý prípad zvlášť; nemôže sa mi stať, že neviem začo to bolo, kto je veriteľ atď.
v ramci uct.zavierky a DP za rok 2010 dodanim tiez v ramci pripoc. poloziek, uvidim aky bude vychadzat HV a dam si to odsuhlasit konatelom, co poviete
Dodaniť musíš - ak sú splnené podmienky - bez ohľadu na to aký názor bude mať konateľ a ako bude vychádzať HV.
Naštuduj si všetko okolo toho a konateľovi zdôvodni argumentami.
Za posledné 2-3 roky tu na porade sú diskusie, ktoré túto tému riešia, všetko sa dozvieš keď si ich vyhľadáš a prelúskaš (ak ti to nestačí prečítať si predpis).
emula1
13.05.10,13:55
preco 321/648? Ja mam na 321 v skutocnosti viac ako ma byt, vela z tych zavazkov prepokladam (niektore uz mam aj overene), ze uz bolo v skutocnosti zaplatene.Ja by som to preuctovala ako 321/428 alebo 429.(zavierka bola schvalena) Uvazujem zle?
No a predstav si, ze tie stare faktury vsetky nenajdem, to by bolo ako pises velmi jednoduche si to takto odkontrolovat. Ta firma v tom mala minule roky neskonaly bordel, co viem tak 3 roky nemala podane DP, dodatocne minuly rok zohnaly nejaku znamu "velmi sikovnu uctovnicku" inac vlastne auditorku, ktora im to ako mi spominala vlastne urobila spatne na kalkulacke aby to ako tak sedelo a podalo sa DP. Len ja mam s tym teraz problem, ked to chcem dat do poriadku (Dostala som len pociatocne stavy a pofidernu knihu zavazkov, kde nie vsetko to co je nauctovane na 321 a vela z toho je urcite zaplatene)
liba2
13.05.10,17:06
Tak to je na "zaplakanie" :mee: . Držím ti palce, aby sa ti podarilo to doviesť šťastlivo až do konca, teda vyčistiť a doúčtovať čo treba.
Ak budeš mať ešte nejakú konkrétnu otázku, tak sa pýtaj.
emula1
14.05.10,06:02
este by som sa teda spytala, uz mam totizto overeny 1 "zavazok" uz zaplateny. Ako ho oductovat? Normalne by uhrada bola 321/221 alwbo 211, neviem akym sposobom to v skutocnosti uhradili, predpokladam ze asi zapocitanim pozicky od spolocnika, tam je toho neurekom. Ale co s tym teraz, aby sa mi stratila ta uhradena 321. Do ucta min. rokov uz nemozem vstupovat, bola schvalena uct.zavierka, takze to musim opravit tento rok. Mam to dat 321/428 alebo ako si spominala navysim si tento rok HV cez 321/648?
emula1
17.05.10,08:29
mozes mi prosim este odpovedat?
thalia13
08.06.10,12:06
Ahojte veľmi by som Vás prosila o pomoc veľa som si tu počítala o opravách chýb min rokov. Prebrala som učto po jednej učtovníčke a našla som tam pár zápisov ktoré neviem či su správne.. napr 548/343 suma 403,41 e tento rozdiel vznikol v roku 2008 podanim dodat.DP. potom neviem prečo dala 4.458 € 474/648 (tá suma mala ostať na 474) od začiatku jej nesedí 321 s knihou záväzkov a urobila zápis -4085,92 321 a dala do na 648. Rok 2009 je uzatvorený aj schváleny podla mňa to mala opraviť oproti 428. Budem vdačna za každu radu
denisie
16.06.10,08:46
Dobrý deň prajem, mám trošku komplikovanejší prípad na riešenie a pevne verím že mi s ním aspoň trošku pomôžete.
SZČO zrušila činnosť k 01.10.2008, podnik predala sro 01.01.2008, s tým že všetky bloky a faktúry si už účtovala sročka od 01.01. .SZČO však neodhlásil registr.pokladňu, a teda pri kontrole DÚ zistil, že tržby boli vlastne na SZČO i keď ich zdaňovala sro. a vydal dodatočný platobný výmer na DPH. Problém však nastáva tu.
Ako opraviť účtovníctvo v sro-čke, keďže sa jedná o roky 2008 a 2009 a samozrejme že keď sa DPH na jednej strane opätovne zaplatí aby ju na druhej strane DÚ aj vrátil.
Ako však postupovať v tomto prípade keď sa jedná aj o DPH a aj o výnos.
Je potrebné vytlačiť dodatočné daňové priznania k DPH za roky 2008 a 2009 a tiež aj k dani z príjmu? a ako to zaúčtovať?
v účtovníctve je účtovaný príjem z predaja ako
211/604
211/343
Prosím Vás o radu.
ekofan
28.06.12,11:05
Dobrý deň,
robila som opravy chýb za rok 2009 a 2010 cez účet 428. Na tomto účte mám teraz zostatok na MD. Čo mám urobiť s týmto zostatkom?
Prosím o radu.