misa
28.03.07,07:14
Mám takú otázku, môže spoločník vložiť nejakým spôsobom do svojej sro materiál? Akým spôsobom a ako to zaúčtovať?
Kvietocek
28.03.07,05:40
513/1991 §58 ods.1
Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti.
sta
28.03.07,05:50
Mám takú otázku, môže spoločník vložiť nejakým spôsobom do svojej sro materiál? Akým spôsobom a ako to zaúčtovať?

Skús pozrieť napr. tu:

http://www.porada.sk/t20303-nepenazny-vklad-do-s-r-o.html?highlight=%22vklad%22

alebo aj tu:

http://www.porada.sk/t37358-nepenazny-vklad-v-sro-auto.html?highlight=%22vklad%22

a ešte jeden link, kde ide priamo o vklad materiálu:;)
http://www.porada.sk/t24787-nepenazny-vklad-aky-znalec.html?highlight=%22nepe%F2a%BEn%FD+vklad%22
misa
28.03.07,05:59
Nemyslím ako vklad do ZI ktorý sa musí znalcom oceňovať. Nie je iný spôsob?
sta
28.03.07,06:08
Ak je ten spoločník zároveň živnostník, môže ten materiál s.r.o.-čke vyfakturovať.
misa
28.03.07,06:34
Nie je, inak by som to tak urobila. Ide o dosť vysokú čiastku....
sta
28.03.07,06:39
Nie je, inak by som to tak urobila. Ide o dosť vysokú čiastku....


Tak potom to chce spoločník darovať s.r.o.-čke? V tom prípade ide o nepeňažný dar, účtovaný ako 131111/413.
misa
28.03.07,07:43
Ako dar by som to mohla zaúčtovať. Lenže ak sa z toho materiálu niečo vyrobí (prípadne tovar sa predá) dám to do spotreby, bude to v nákladoch a to by tam asi byť nemalo. V tom linku čo ste pripli je to zároveň účtované do výnosov. Som z toho zúfalá, neviem čo s tým.
sta
28.03.07,07:56
Ako dar by som to mohla zaúčtovať. Lenže ak sa z toho materiálu niečo vyrobí (prípadne tovar sa predá) dám to do spotreby, bude to v nákladoch a to by tam asi byť nemalo. V tom linku čo ste pripli je to zároveň účtované do výnosov. Som z toho zúfalá, neviem čo s tým.

A prečo by spotreba tohto materiálu nemala byť v nákladoch? Veď predsa, ak by sa jednalo o tovar, tak keď ho predáš máš z neho tržbu účet 604, spotrebu zaúčtuješ na účet 504. A ak sa jedná o materiál, tak buď ho predáš ako materiál, čiže máš zasa z neho výnosy aj náklady (spotreba), alebo ho použiješ na výrobu nejakého výrobku a zasa máš aj N aj V. ;)
misa
28.03.07,10:37
Neviem stále sa mi to nezdá. Zaúčtovala by som nepeňažný dar 112/413, spotrebu materiálu 501/112. Predaj normálne 211/601.
V tom pripnutom linku je zápis 112/648 - to sa kedy používa?