matalenka
28.03.07,18:16
Dobry den, moze ma niekto uviest na spravnu kolaj? Mam v tom trosku chaos...

PO mala v roku 2005 danovu stratu.
V roku 2006 mala zisk. Takze vypocitam dan z hospodarskej cinnosti, a dan z finančnej cinnosti a tu zauctujem? Ale potom bude tato vypocitana dan inaksia ako ta, co mi vyjde v DP PO, pretoze tam si uplatnim stratu. Ako to mam teda spravne urobit??

Prosim poradte mi niekto. Dakujem.
Zoltán Kovács
28.03.07,16:20
Dobry den, moze ma niekto uviest na spravnu kolaj? Mam v tom trosku chaos...

PO mala v roku 2005 danovu stratu.
V roku 2006 mala zisk. Takze vypocitam dan z hospodarskej cinnosti, a dan z finančnej cinnosti a tu zauctujem? Ale potom bude tato vypocitana dan inaksia ako ta, co mi vyjde v DP PO, pretoze tam si uplatnim stratu. Ako to mam teda spravne urobit??

Prosim poradte mi niekto. Dakujem.

V účtovníctve máš účtovný hosp.výsledok, a v daňovom priznaní zase máš základ dane. Tie dva sa nemusia rovnať. Totiž v rámci daňového priznanie si upravuješ účtovný hospodársky výsledok na daňový základ pomocou pripočitateľných a odpočitateľných položiek. Jedna z tých položiek je aj uplatnenie straty.
matalenka
28.03.07,16:22
Takze ked vypocitam dan z hospodarskej cinnosti a bude ina, ako mi vyjde v DP ako ju potom uhradim? Alebo co s nou?
Johanka
28.03.07,16:22
Účtuješ daň splatnú ... najprv vypočítaš DP a do závierky uvádzaš údaje po zdanení.
matalenka
28.03.07,16:26
Mozes mi to prosim ta Johanka vysvetlit na nejakom priklade? Velmi by mi to pomohlo.
Zoltán Kovács
28.03.07,16:29
Mozes mi to prosim ta Johanka vysvetlit na nejakom priklade? Velmi by mi to pomohlo.

Príklad.
Účtovný hosp.výsledok 100.000,-
Strata z r. 2005 40.000,-

Uplatnením straty zdaňujem iba 60.000,-. z toho daň 11.400,- Sk. Toto zaúčtujem ako 591/341. A až keď mám zaúčtovanú splatnú daň idem vyplňovať Výkaz ziskov a strát a Súvahu.
Johanka
28.03.07,16:33
Na aké účty účtuješ daň splatnú - teda tú, ktorú máš uhradiť do štátneho rozpočtu?

strana MD
591-splatná daň z príjmov z bežnej činnosti
593-splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
strana D
341-daň z príjmov

Neviem, čo k tomu viac napísať ... Netráp si hlavičku, iba zaúčtuj to, čo Ti vylezie z daňového priznania ako daňová povinnosť - výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu ;) .
matalenka
28.03.07,16:44
Dakujem obom velmi pekne.:)
Klára2
29.03.07,12:30
Na účte 341000 - daň z príjmov mám zaúčtovanú daň z úrokov z BÚ na strane MD, ktorú strhla banka ako zrážkovú daň.. Daň´z príjmu zaúčtujem ako záväzok na str. D. Ale v momente, keď zaplatím DzP,zlikvidujem záväzok, zaúčtujem ju na MD a MD a D mi nebudú sedieť. Čo robím zle?
Gabi03
29.03.07,12:34
Uhradiť musíš rozdiel, tak by malo výjsť ak v daňovom priznaní a potom sa ti strany MD a D budú rovnať.
Klára2
29.03.07,12:44
Na účte 341000 - daň z príjmov mám zaúčtovanú daň z úrokov z BÚ na strane MD, ktorú strhla banka ako zrážkovú daň.. Daň´z príjmu zaúčtujem ako záväzok na str. D. Ale v momente, keď zaplatím DzP,zlikvidujem záväzok, zaúčtujem ju na MD a MD a D mi nebudú sedieť. Čo robím zle?
Zoltán Kovács
29.03.07,12:57
Na účte 341000 - daň z príjmov mám zaúčtovanú daň z úrokov z BÚ na strane MD, ktorú strhla banka ako zrážkovú daň.. Daň´z príjmu zaúčtujem ako záväzok na str. D. Ale v momente, keď zaplatím DzP,zlikvidujem záväzok, zaúčtujem ju na MD a MD a D mi nebudú sedieť. Čo robím zle?

Uhrádzať budeš iba rozdiel daňovej povinnosti a bankoou zrazenej dane z úrokov. A vtedy ti strany MD a D sa pekne vyrovnajú.
Klára2
29.03.07,13:03
Ale v tom prípade mi zasa v knihe záväzkov v roku 2007 ostane nezlikvidovaná časť záväzku, presne vo výške dane, ktorá bola strhnutá na BÚ.
Zoltán Kovács
29.03.07,13:13
Ale v tom prípade mi zasa v knihe záväzkov v roku 2007 ostane nezlikvidovaná časť záväzku, presne vo výške dane, ktorá bola strhnutá na BÚ.


Strhnuté bankou 100,- 341/221 pohladávka voči DÚ
Povinnosť 110,- 591/341 záväzok voči DÚ
Úhrada 10,- 341/221 splátka záväzku

Zostatok na účte 341 = 0
Klára2
29.03.07,13:23
Takto tomu rozumiem, ale :
výpis z BÚ - 10,- 341/221
Kniha ostatných záväzkov : 110,- 591/341
Úhrada 100,- - výpis zBÚ a zároveň likvidácia ost. záväzku 341/221
ale v knihe ostatných záväzkov mi ostane nezlikvidovaná časť záväzku vo výške 10,-
Alebo to robím prehnane zložito????????????
Gabi03
29.03.07,13:24
Keď už tak, tak tých 10 Sk ti musí ostať ale aj v knihe pohľadávok...
Zoltán Kovács
29.03.07,13:25
Takto tomu rozumiem, ale :
výpis z BÚ - 10,- 341/221
Kniha ostatných záväzkov : 110,- 591/341
Úhrada 100,- - výpis zBÚ a zároveň likvidácia ost. záväzku 341/221
ale v knihe ostatných záväzkov mi ostane nezlikvidovaná časť záväzku vo výške 10,-
Alebo to robím prehnane zložito????????????

Do knihy záväzkov dáš iba 100,-, lebo uhradiť musíš 100,- a nie 110,-
Alebo V knihe záväzkov 110,- a v knihe pohladávok 10,- a urobíš interný zápočet pohladávok a záväzkov a tak zlikviduješ rozdiel 10,-
Klára2
29.03.07,13:26
OK, ďakujem
Zoltán Kovács
29.03.07,13:28
Za malo.
mimotemy Na konci už som bol :(
Gabi03
29.03.07,13:29
mimotemy Na konci už som bol :(

Prečo? :eek:
Zoltán Kovács
29.03.07,13:31
Smutný, že sme to natiahli tak dlho, kým sme sa dopátrali riešeniu.
ekky
30.03.07,10:15
Prosím o radu,
HV mám -40000,- , ale keď som vyplnala DP mám tam položky zvyšujúce HV 150 000,- Sk, tak že vlastne mám zisk 110000,- Sk.
PROSIM ako mám teraz ten zisk zaučtovať do účtovnictva???????
Janiča
30.03.07,10:17
O daňovom zisku sa neúčtuje.
Tweety
30.03.07,10:43
Prosím o radu,
HV mám -40000,- , ale keď som vyplnala DP mám tam položky zvyšujúce HV 150 000,- Sk, tak že vlastne mám zisk 110000,- Sk.
PROSIM ako mám teraz ten zisk zaučtovať do účtovnictva???????
Zaúčuješ iba vypočítanú daň zo zisku.591, 593 /341
ekky
30.03.07,11:16
posúvam otázku, prosím o radu?
ekky
30.03.07,11:17
Ďakujem za odpoveď
Tweety
30.03.07,11:19
posúvam otázku, prosím o radu?Pozri, prosím, odpovede si už dostala. O daňovom zisku neúčtuješ, účtuješ iba o účtovnom zisku pri uzatváraní roka cez 710 a 702, v tvojom prípade strate, a o dani zo zisku.
Anja111
30.03.07,11:21
Prosím o radu,
HV mám -40000,- , ale keď som vyplnala DP mám tam položky zvyšujúce HV 150 000,- Sk, tak že vlastne mám zisk 110000,- Sk.
PROSIM ako mám teraz ten zisk zaučtovať do účtovnictva???????
Po zasadnutí Valného zhromaždenia, na základe odsúhlasenia účtovnej závierky, zaúčtuješ hospodársky výsledok - stratu.