Bavi
29.03.07,00:24
Spoločnosť mala v r. 2005 učtovnú stratu 46 tis. Sk, základ dane 3 tis.(neuplatnili sme odpisy za 49 tis.)
Teraz som si z programu vytlačila Súvahu a nesedia mi PS v nasledovnom:
Aktíva
Majetok spolu
Obežný majetok
Krátkodobé pohľadávky
Daňové pohľadávky
Pasíva
Vl.imanie a záv.spolu
Vlastné imanie
Všade mám rozdiel o tých 46 tis. menej.
Urobila som vlani zle Súvahu, alebo to tak má byť kvôli tej strate?
Veľmi Vás prosím, pomôžte mi. Robím závierku v PU len druhýkrát v živote. Vopred Vám Ďakujem
Paula
28.03.07,22:38
Kde "všade" máš o 46 tis. menej? Hosp. výsledok roku 2005 je v r. 2006 zaúčtovaný na neuhr. stratu ?
SlavkaS
28.03.07,22:56
Skús ešte nasledovné

Vykaz ziskov a strát k 1.1.2006 - budeš mať samé nuly
Súvava k 1.1.2006 - by Ti mala nadväzovať na súvahu k 31.12.2005.
r.085 vysledok hospodárenia za účtovné obdobie bude totožný z 31.12.2005, ten musíš po schválení účtovnej závierky preúčtovať na účty, podľa toho ako rozhodne s jeho vysporiadaním valná hromada, keď spravíš preúčtovanie z 431, a pokiaľ nemáš iné chyby tak:
r. 85 - súvahy a r.64 vykazu ziskov a strát sa Ti musia rovnať
Bavi
28.03.07,23:14
Kde "všade" máš o 46 tis. menej? Hosp. výsledok roku 2005 je v r. 2006 zaúčtovaný na neuhr. stratu ?
Áno, 429 Neuhradená strata minulých rokov
Bavi
28.03.07,23:18
Skús ešte nasledovné

Vykaz ziskov a strát k 1.1.2006 - budeš mať samé nuly PREČO?
Súvava k 1.1.2006 - by Ti mala nadväzovať na súvahu k 31.12.2005 Čiže mám zle urobenú Súvahu v roku 2005???.
r.085 vysledok hospodárenia za účtovné obdobie bude totožný z 31.12.2005, ten musíš po schválení účtovnej závierky preúčtovať na účty, podľa toho ako rozhodne s jeho vysporiadaním valná hromada, keď spravíš preúčtovanie z 431, a pokiaľ nemáš iné chyby tak:
r. 85 - súvahy a r.64 vykazu ziskov a strát sa Ti musia rovnaťTie sa mi zhodujú, tak neviem?:mee:
kalkulka
29.03.07,04:06
Skontroluj hlavnú knihu, či máš zostatky všetkých účtov prevzaté do súvahy.
Paula
29.03.07,05:33
Áno, 429 Neuhradená strata minulých rokov

Môže byť chyba aj v znamienku pri zaúčtovaní straty.
Bavi
29.03.07,06:27
Aby som veci uviedla na správnu mieru. V Súvahe za rok 2005 je o tých 46 tis. menej, takže mám asi zle vlaňajšiu Súvahu. Čo sa s tým dá urobiť? Veľmi Vás, prosím o pomoc.
Tweety
29.03.07,06:51
Aby som veci uviedla na správnu mieru. V Súvahe za rok 2005 je o tých 46 tis. menej, takže mám asi zle vlaňajšiu Súvahu. Čo sa s tým dá urobiť? Veľmi Vás, prosím o pomoc.
Tak ostáva prelúskať vlaňajšie výkazy, zostatky účtov k 31.12.06 a porovnávať.
Bavi
29.03.07,06:53
Tak ostáva prelúskať vlaňajšie výkazy, zostatky účtov k 31.12.06 a porovnávať.
To som urobila a tak som na tú chybu prišla. Ako píšem v prvej otázke rodiel je tých 46 tis., čo bola strata. Neviem ako som to mala urobiť, prečo je to zle.
Tweety
29.03.07,06:54
To som urobila a tak som na tú chybu prišla. Ako píšem v prvej otázke rodiel je tých 46 tis., čo bola strata. Neviem ako som to mala urobiť, prečo je to zle.
Tak potom pozri ešte raz, či ju máš dobre zaúčtovanú.
Bavi
29.03.07,06:58
Tak potom pozri ešte raz, či ju máš dobre zaúčtovanú.
Neviem ako to myslíš. :mee:
Tweety
29.03.07,07:03
Neviem ako to myslíš. :mee:
Prevod zostatku účtu 710 pri uzavretí kníh:702/710.
Bavi
29.03.07,07:12
Prevod zostatku účtu 710 pri uzavretí kníh:702/710.
V roku 2005 mám na 702 a 710 KS 46 tis. Ale v Súvahe nie. Prečo?
kalkulka
29.03.07,14:50
A máš nejaký počiatočný stav na účte 431 v r. 06?