rommy
29.03.07,07:58
Ahoj poraďáci, chcela by som vás poprostiť o radu. Prišli mi faktúry z minulého roka za materiál,neboli zaplatené, ale my sme ich ani neevidovali ale materiál bol naskladnený aj vyskladnený. Faktúru s príjemkou účtujem na 111 a až potom na základe súpisky všetkých príjmov za mesiac na sklad na 112. Takže 112 mi sedí, lebo materiál bol prijatý, len mi zamestnanci neposlali faktúry. Takže mi na konci roka nesedela 111, tak som oceňovací rozdiel zaúčtovala na 648. Len neviem čo mám teraz robiť s tými fakúrami, dať to znova na 111 a počkať čo to urobí na konci roka?
rommy
29.03.07,11:34
Prosim, prosim pekne, nevie nikto poradiť?
koňo
29.03.07,11:57
V takom prípade sa príjemka účtuje 111/326 ako nevyfakturovaný nákup a keď príde faktúra tak sa účtuje 326,343/321.
Z tohto prípadu by ti nemal vzniknúť oceňovací rozdiel. Zruš 648 a zaúčtuj na 326.
rommy
29.03.07,15:09
Ale to sú faktúry ešte z marca 06 aj s marcovými dátumami a rok 06 už mám uzatvorený...
rommy
30.03.07,15:44
Fňuk:mee: neporadí nikto?
AHA
30.03.07,16:29
Fňuk:mee: neporadí nikto?
Buď otvoríš účtovné knihy nanovo alebo to zaúčtuješ v roku 2007 oproti HV