johanka1981
29.03.07,14:02
Ahojte poradáci,
v roku 2003 sme vystavili fakturu na nejaku zákazku-montáž, ktorá vsak nikdy nebola uskutočnena, odberatelovi nebolo nič dodané, no v účtovníctve vedieme voči nemu pohladavku. Nadriadený dal príkazať odpisať danu pohladavku z účtovníctva. Na aký účet to mám odpísať, bude to danovým nákladom? Jedná sa o sumu 8 tis. Sk. Vdaka.
Evanka
29.03.07,12:08
Prečo ste nevystavili dobropis?
Olgica
29.03.07,12:08
Ahojte poradáci,
v roku 2003 sme vystavili fakturu na nejaku zákazku-montáž, ktorá vsak nikdy nebola uskutočnena, odberatelovi nebolo nič dodané, no v účtovníctve vedieme voči nemu pohladavku. Nadriadený dal príkazať odpisať danu pohladavku z účtovníctva. Na aký účet to mám odpísať, bude to danovým nákladom? Jedná sa o sumu 8 tis. Sk. Vdaka.
Ak nebola vykonaná žiadna dodávka, tak mala byť fa v r.2003 stornovaná. Teraz to treba vyriešiť 588/311.
johanka1981
29.03.07,13:32
Faktura zostala v učtovníctve, dobropis ani storno nebolo vystavené. Takže to dám na 588 a nie na 546?
zuzana
29.03.07,13:48
Ja by som to dala na 546.
kalkulka
29.03.07,14:59
Odpis nedobytnej pohľadávky sa účtuje na 546.
Lila
05.04.07,07:36
Keďže Vy ste službu ani tovar nikdy nedodali a k plneniu nikdy nedošlo, niet čo odpisovať, lebo evidujete pohľadávku voči niekomu KTO Vám nič nedlží.
Túto vyšlú faktúru treba brať ako mylnú faktúru a treba vystaviť dobropis na celú sumu, ktorý zaúčtujete cez účty 428 alebo 429.
Ako MD 428 (alebo429), 343 / DAL 325
Viera
08.02.12,10:23
V roku 2000 sme zaplatili zálohu na dodávku dverí. Dodávka nebola uskutočnená, záloha nebola vrátená a dodávateľ zlikvidoval firmu.
Ako mám túto pohľadávku odpísať z účtovníctva ? Bude to nedaňový náklad ?