raya1
03.04.07,14:23
1. Pokladňa k 31.12. vykazuje stav 25 927,- tento stav je vykázaný aj vo výkazoch v uzávierke a takýto prevod urobil aj soft.
Keď ale otvorím pokladňu, píše kon. zostatok 25 926,50 a zostatok -0,50 Sk.
V pokl. knihe ( písanej ručne) je výdaj 648,50 ( skutočný), ale zaúčtovaný je výdaj 648,- na 112/211
Je to asi v tom, že 648,50 som naúčtovala na 112, ale iba 648 do 211.Ako to napraviť , aby to bolo v súlade s..........

2. Môžem preúčtovať HV 2006 interným dokladom ako 931/932 a tak isto aj HV z r. 2005, ktorý je zatiaľ stále na účte 931 ?
Ďakujem !
raya1
04.04.07,03:17
prosím poraďte !
alena
04.04.07,12:54
1. asi ti neostane nič iné len to opraviť ešte v r. 2006 a urobiť ešte raz uzávierku,
2. účet 931 nesmie na konci účtovného obdobia vykazovať zostatok, ak si za rok 2005 nezaúčtovala zisk alebo stratu na účet 932, tak to urob teraz - či je to správne ...?