Kirk
04.04.07,08:59
Ahojte poradcovia!

Chcel by som sa opýtať, čo s pohľadávkou, ak zákazník uhradil napr. o 20 Sk menej. Vymáhať sa ju neoplatí. Môžem ju zaúčtovať 648/311, alebo ako to riešiť?

Ďakujem
Paula
04.04.07,07:00
Ahojte poradcovia!

Chcel by som sa opýtať, čo s pohľadávkou, ak zákazník uhradil napr. o 20 Sk menej. Vymáhať sa ju neoplatí. Môžem ju zaúčtovať 648/311, alebo ako to riešiť?

Ďakujem


Keď už, potom 548/311 ako pripočítateľná položka k základu dane.
Tweety
04.04.07,07:00
Ahojte poradcovia!

Chcel by som sa opýtať, čo s pohľadávkou, ak zákazník uhradil napr. o 20 Sk menej. Vymáhať sa ju neoplatí. Môžem ju zaúčtovať 648/311, alebo ako to riešiť?

Ďakujem
Môžeš to účtovať takto, alebo aj 548 /311.
Kirk
04.04.07,07:19
Môžeš to účtovať takto, alebo aj 548 /311.

Tiež si toho názoru, že nedaňový 548?Nie je možnosť dostať to nejak do nákladov?Teda využiť §19 ods.2 pism i.?
Tweety
04.04.07,07:22
Tiež si toho názoru, že nedaňový 548?Nie je možnosť dostať to nejak do nákladov?Teda využiť §19 ods.2 pism i.?
Nie, nie som. Je to výdavok podľa §19.
Paula
04.04.07,07:29
Uhm....ale v tom prípade by som to dala odberateľovi na známosť písomne a účtovala by som ako odpis pohľadávky 546.
Kirk
04.04.07,08:03
Nie, nie som. Je to výdavok podľa §19.

Rozmyslam len, ze odberateľ má v nákladoch celú výšku. Ja by som mal vo výnosoch sumu zníženú o 20Sk, takže on by to mal asi vybrať z nákladov, alebo???
Tweety
04.04.07,08:08
Rozmyslam len, ze odberateľ má v nákladoch celú výšku. Ja by som mal vo výnosoch sumu zníženú o 20Sk, takže on by to mal asi vybrať z nákladov, alebo???
On si tiež potom ten rozdiel musí vysporiať, tak to bude OK. Buď ho doplatí v nejakej inej fa, ak nie, tiež si to musí dať do výnosov,alebo nákladov mínusom, pretože to je pre neho zisk.